Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 17 Urusan Wajib Kebudayaan Organisasi : 1. 17. 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 1. 17. 01. 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KODE 1.17. 1.17.01. 00. 00. 1.17. 1.17.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 60.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.000.000,00 1.17. 1.17.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 60.000.000,00 1.17. 1.17.01. 00. 00. 5 1.17. 1.17.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 18.878.830.290,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.132.590.290,00 1.17. 1.17.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 11.132.590.290,00 1.17. 1.17.01. 01. 01. 5. 2 1.17. 1.17.01. 01 BELANJA LANGSUNG 7.76.20.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.871.200.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 35.200.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 600.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 117.600.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 117.600.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 216.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 216.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 78.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 77.500.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 95.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 90.000.000,00 Halaman 1
1.17. 1.17.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 31.500.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 19 Penatausahaan Arsip dan Inventarisir Barang Milik Daerah 50.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 230.00.000,00 1.17. 1.17.01. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 230.00.000,00 1.17. 1.17.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000,00 1.17. 1.17.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.000.000,00 1.17. 1.17.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 0.000.000,00 1.17. 1.17.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.17. 1.17.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.17. 1.17.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 95.000.000,00 1.17. 1.17.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 1.17. 1.17.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.17. 1.17.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.17. 1.17.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.17. 1.17.01. 02. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.17. 1.17.01. 02. 30 Pemeliharaan Benda-Benda Seni Budaya 0.000.000,00 1.17. 1.17.01. 02. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 1.17. 1.17.01. 02. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 1.17. 1.17.01. 02. 7 Pengadaan Komputer 60.000.000,00 1.17. 1.17.01. 02. 7. 5. 2. 3 Belanja Modal 60.000.000,00 1.17. 1.17.01. 02. 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 1.17. 1.17.01. 02. 8. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.17. 1.17.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 1.17. 1.17.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 1.17. 1.17.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.17. 1.17.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 127.050.000,00 Halaman 2
1.17. 1.17.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.300.000,00 1.17. 1.17.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.300.000,00 1.17. 1.17.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 19.000.000,00 1.17. 1.17.01. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 1.17. 1.17.01. 06. 05 Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan 82.750.000,00 1.17. 1.17.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.750.000,00 1.17. 1.17.01. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 710.030.000,00 1.17. 1.17.01. 15. 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1 1.17. 1.17.01. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 1.17. 1.17.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 1.17. 1.17.01. 15. 06 Penatagunaan Koleksi Museum 1.17. 1.17.01. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.300.000,00 1.17. 1.17.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 119.700.000,00 1.17. 1.17.01. 15. 07 Temu Budaya Nasional 12.900.000,00 1.17. 1.17.01. 15. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 1.17. 1.17.01. 15. 09 Pergelaran Seni Budaya Dalam dan Luar Daerah 297.130.000,00 1.17. 1.17.01. 15. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 1.17. 1.17.01. 15. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.130.000,00 1.17. 1.17.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 550.000.000,00 1.17. 1.17.01. 16. 1 Pameran Bersama Koleksi Museum Se-Sumatra 350.000.000,00 1.17. 1.17.01. 16. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.175.000,00 1.17. 1.17.01. 16. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 329.825.000,00 1.17. 1.17.01. 16. 15 Publikasi Museum Melalui Visualisasi Media Elektronik dan Media Cetak 100.000.000,00 1.17. 1.17.01. 16. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.725.000,00 1.17. 1.17.01. 16. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 77.275.000,00 1.17. 1.17.01. 16. 18 Pemilihan Duta Musium 100.000.000,00 1.17. 1.17.01. 16. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00 1.17. 1.17.01. 16. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.250.000,00 1.17. 1.17.01. 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.57.523.500,00 1.17. 1.17.01. 17. 09 Event Festival Tabot 925.000.000,00 1.17. 1.17.01. 17. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 88.650.000,00 1.17. 1.17.01. 17. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 836.350.000,00 1.17. 1.17.01. 17. 10 Pameran dan Pagelaran Seni se-sumatera 11.23.500,00 Halaman 3
1.17. 1.17.01. 17. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.23.500,00 1.17. 1.17.01. 17. 11 Audisi Gita Bahana Nusantara 75.000.000,00 1.17. 1.17.01. 17. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.17. 1.17.01. 17. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 1.17. 1.17.01. 17. 13 Pemilihan Duta Wisata Provinsi Bengkulu 33.100.000,00 1.17. 1.17.01. 17. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.050.000,00 1.17. 1.17.01. 17. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 328.050.000,00 1.17. 1.17.01. 19 Program Pengembangan Pemasaran 2.072.836.500,00 1.17. 1.17.01. 19. 02 Pendataan dan Analisa Data Kunjungan Wisatawan 1.17. 1.17.01. 19. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 03 Pengadaan Bahan-bahan Promosi Wisata 128.036.500,00 1.17. 1.17.01. 19. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 126.336.500,00 1.17. 1.17.01. 19. 0 Promosi Pariwisata Nasional 250.000.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 232.000.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 09 Pengemb. Promosi Pariwisata melalui Pusat Informasi Pariwisata berbasis Web Site 1.17. 1.17.01. 19. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.900.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 112.100.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 10 Promosi Pariwisata Luar Negeri 505.500.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 503.550.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 12 Pengembangan Event Pariwisata Daerah 889.300.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 51.50.000,00 1.17. 1.17.01. 19. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 837.850.000,00 1.17. 1.17.01. 20 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 200.000.000,00 1.17. 1.17.01. 20. 03 Pemeliharaan dan Perawatan Obyek Wisata Sejarah 200.000.000,00 1.17. 1.17.01. 20. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 1.17. 1.17.01. 20. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 1.17. 1.17.01. 21 Program Pengembangan Perencanaan Pariwisata 282.600.000,00 1.17. 1.17.01. 21. 01 Rapat Koordinasi Pengembangan Kepariwisataan 200.000.000,00 1.17. 1.17.01. 21. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00 1.17. 1.17.01. 21. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 191.700.000,00 1.17. 1.17.01. 21. 02 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Disbudpar Provinsi Bengkulu 82.600.000,00 Halaman
1.17. 1.17.01. 21. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.600.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (18.818.830.290,00) Bengkulu, 3 Februari 2016 GUBERNUR BENGKULU H. RIDWAN MUKTI Halaman 5