DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA BATAM Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1.02. KESEHATAN Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Program 1.02. KESEHATAN 001. Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 12,846,838,857.68 001. 001. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,194,908,251.92 001. 029. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi UPT Instalasi Farmasi 393,418,538.20 001. 030. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 648,247,913.76 001. 031. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Puskesmas 391,185,950.56 001. 032. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Ampar Puskesmas Batu 403,115,363.20 Ampar 001. 033. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Panas Puskesmas Sei Panas 662,219,238.64 001. 034. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Pancur Puskesmas Sei Pancur 437,641,313.20 001. 035. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sekupang 448,996,850.56 001. 036. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Galang Puskesmas Galang 851,802,754.40 001. 037. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Baloi Puskesmas Baloi 283,705,987.92 001. 038. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Lubuk Baja Puskesmas Lubuk Baja 296,301,750.56 001. 039. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Lekop KOTA BATAM 328,374,980.56 001. 040. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bulang Puskesmas Bulang 540,281,913.20 001. 041. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kabil Puskesmas Kabil 389,424,275.84 001. 042. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Aji 371,810,113.20 001. 043. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Botania BOTANIA 1 tahun 293,764,850.56 001. 163. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Langkai Puskesmas Sei Langkai 338,191,300.56 001. 164. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Jaminan 62,885,185.00 Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 1
001. 165. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tiban Baru BATAM 199,300,387.92 001. 172. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bengkong Puskesmas Bengkong 1 tahun 311,261,937.92 Program 12,846,838,857.68 002. Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan 4,164,698,599.86 Prasarana Perkantoran Pemerintah 002. 001. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,778,426,599.86 002. 063. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi Farmasi KOta Batam 73,875,000.00 002. 064. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159,500,000.00 002. 065. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas UPT.Puskesmas Kota BAtam 178,050,000.00 002. 066. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Ampar Batam 81,720,000.00 002. 067. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Panas Puskesmas Sei PAnas 92,720,000.00 002. 068. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Pancur Puskesmas Sei Pancur 112,760,000.00 002. 069. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sekupang 259,347,000.00 002. 070. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang Puskesmas Galang 163,550,000.00 002. 071. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Baloi Puskesmas Baloi 97,150,000.00 002. 072. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Lubuk Baja Puskesmas Lubuk Baja 107,800,000.00 002. 073. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Lekop KOTA BATAM 69,600,000.00 002. 074. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bulang Puskesmas Bulang 92,800,000.00 002. 075. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kabil Puskesmas Kabil 175,995,000.00 002. 076. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Aji 93,780,000.00 002. 077. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Botania BOTANIA 1 tahun 115,400,000.00 002. 079. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tiban Baru BATAM 118,575,000.00 002. 080. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Langkai 131,700,000.00 002. 085. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bengkong Puskesmas Bengkong 1.00 Paket 261,950,000.00 (Mebeulair, alat-alat perkantoran,) 003. Peningkatan Kualitas Daya Aparatur Program 4,164,698,599.86 816,568,200.00 003. 001. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Dinas kesehatan Kota 1. 3 Jabfungkes 295,218,200.00 Batam 2. 30 Orang 3. 18 UPT 4. 12 Orang 5.93 Orang 6. 93 Orang 003. 040. Belakang (62 orang) 39,300,000.00 2
003. 041. UPT.Puskesmas 003. 042. Batu Ampar Puskesmas Batu Ampar 003. 043. Sei Panas Puskesmas Sei Panas 57 Orang 36,300,000.00 003. 044. Sei Pancur Puskesmas Sei Pancur 32,850,000.00 003. 045. Sekupang 34,300,000.00 003. 046. Galang Puskesmas Galang 45,300,000.00 003. 047. Baloi Pusekesmas Baloi 1 tahun 33,800,000.00 003. 048. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur PuskesmasLubuk Baja Puskesmas Lubuk Baja 30,800,000.00 003. 049. Sei Lekop KOTA BATAM 29,300,000.00 003. 050. Bulang Puskesmas Bulang 1 TAhun 34,300,000.00 003. 051. Kabil Puskesmas Kabil ` 32,800,000.00 003. 052. Batu Aji 003. 053. Botania BOTANIA 1 tahun (40 orang) TK II 30,300,000.00 003. 060. Sei Langkai Puskesmas Sei Langkai (30 Orang) 25,300,000.00 003. 070. Tiban Baru Tiban Baru 20 Orang 22,800,000.00 Program 816,568,200.00 015. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3,353,574,250.00 015. 001. Promosi Kesehatan Masyarakat 5 Program 372,747,700.00 710 Kali 2 Buah 015. 002. Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan 16 orang pengelola 78,574,050.00 data kesehatan, 100 buku saku kesehatan, 50 buku profil Kesehatan 015. 003. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 400 Posyandu Aktif 17 Desa Siaga Aktif 2,902,252,500.00 Program 3,353,574,250.00 016. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan 9,056,408,910.00 3
016. 004. Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes dan Posyandu (Program Pengentasan Kemiskinan) 1 unit puskesmas, 1 unit pustu,1 unit poskedes, 2 unit rumdin medis, 4 unit rumdin Paramedis, 1 IPAL Pusk. Rawatan DAN PROVINSI 9,056,408,910.00 Program 9,056,408,910.00 017. Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 25,526,447,769.65 017. 001. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya (Program Pengentasan Kemiskinan) 1 paket 22,257,308,229.65 017. 002. Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilance Desa Uci 100% 127,929,690.00 AFP 2/100.000 anak <15 Tahun, Haji 100% 017. 003. Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentaan Kemiskinan) 1. 400 Balita KOTA BATAM 837,595,650.00 2. 40 Ibu Hamil 3. Data Status Gizi tahun 2014 4. 80 Orang Kader 5.17 Puskesmas 6. 64 Kelurahan 7.3000 Lembar 8.4500 Lembar 9.1500 Lembar DAN PROVINSI 017. 004. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang "1. DBD : PE DBD, Fogging Focus 200 focus, 1,223,930,750.00 2. JPV 12 orang Penyemprotan Rumah 2000 rumah, Larvacidding 380 Ha, MBS 5 lokasi.n. 65% dari jumlah penduduk 017. 005. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 16 Puskesmas 248,762,250.00 14 Rumah Sakit 35 Batra 25 BP/Klinik 017. 006. Peningkatan Kesehatan Keluarga 1. 15 orang 352,218,000.00 dokter/bidan 2. 15 Orang dokter/bidan/perawa t/nutrionis 3. AMP 30 Orang 4. 55 Orang Bidan di Desa 5. 15 Orang Dokter Bidan Puskesmas 6. Dokter/Bidan/Dukun 15 Orang 4
017. 007. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 16 pus, 15 sarkes, 7 207,900,000.00 waduk, 15 pest control, 3 pabrik es, 15 hotel, 3 pasar, 10 sarana pendidikan, 10 sarana ibadah, 10 TPM, 10 panti pijat, 10 AKR, 50 DAM 017. 008. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 16 Puskesmas, 6 RS, 500 Sampel Darah dan 50 Sampel Darah KOta Batm 270,803,200.00 Program 25,526,447,769.65 018. Pengadaan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan 4,458,123,067.27 018. 001. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK+Pendamping Dan Operasional) 16 Puskesmas dan jejaringnya APBN DAN 4,327,254,000.00 018. 003. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 16 Puskesmas 91,434,117.27 018. 005. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya ( 16 Puskesmas, 14 RS, 26 Apotik, 24 Toko Obat, 10 Supermarket, 30 TPM, 30 PIRT) 39,434,950.00 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 015. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Program 4,458,123,067.27 267,903,350.00 015. 072. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesehatan 18 Buku 267,903,350.00 Program 267,903,350.00 60,490,563,004.46 5