DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2016


DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RENCANA KINERJA TAHUNAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

LAKIP. Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Batam

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

PERKIRAAN BIAYA ( MELALUI PENYEDIA ) SWAKELOLA (Rp.) Penunjukan / Pengadaan Langsung. Pembelian Secara Elektronik.

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SKPD KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KESEHATAN

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

DATA DASAR PUSKESMAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN

JUMLAH PUSKESMAS MENURUT KABUPATEN/KOTA (KEADAAN 31 DESEMBER 2013)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

REKAPITULASI KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK DINAS KESEHATAN KAB. MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bawan dan Puskesmas Long Layu.

DATA DASAR PUSKESMAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

Transkripsi:

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA BATAM Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1.02. KESEHATAN Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Program 1.02. KESEHATAN 001. Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 11,001,594,355.00 001. 001. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,549,892,000.00 001. 029. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi 386,042,475.00 001. 030. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Belakang KOTA BATAM 1 tahun 935,489,900.00 Padang 001. 031. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sambau 463,964,500.00 001. 032. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Ampar 1 Paket 436,644,000.00 001. 033. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Panas 661,284,500.00 001. 034. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Pancur 525,985,000.00 001. 035. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sekupang 561,934,250.00 001. 036. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Galang 1 (satu) Paket 678,116,100.00 001. 037. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Baloi Permai 441,514,600.00 001. 038. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Lubuk Baja 390,822,600.00 001. 039. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Lekop 1 (Satu) Paket 432,141,130.00 001. 040. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bulang 1 ( satu ) Tahun 532,348,100.00 001. 041. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kabil 409,616,000.00 001. 042. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Aji 447,185,200.00 001. 043. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Botania 1 tahun 382,893,200.00 001. 163. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Langkai 360,148,250.00 001. 164. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Jaminan KOTA BATAM 1 tahun 109,874,800.00 Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 001. 165. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tiban Baru 295,697,750.00 Program 11,001,594,355.00 1

002. Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan 3,196,181,588.00 Prasarana Perkantoran Pemerintah 002. 001. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 426,955,988.00 002. 063. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi Farmasi 70,710,000.00 002. 064. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Belakang Padang KOTA BATAM 1 tahun 270,600,000.00 002. 065. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sambau 156,950,000.00 002. 066. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Ampar 1 Paket 98,930,000.00 002. 067. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Panas 133,700,000.00 002. 068. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Pancur APBD I 169,715,000.00 002. 069. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sekupang 386,953,000.00 002. 070. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang Puskesmas Galang 1 (satu) Paket 150,280,800.00 002. 071. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Baloi Permai Puskesmas Baloi 142,050,000.00 Permai 002. 072. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Lubuk Baja Puskesmas Lubuk Baja APBD Tk. II 155,250,000.00 002. 073. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Lekop Puskesmas Sei Lekop 1 (satu) Paket 59,525,000.00 002. 074. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bulang Puskesmas Bulang 1 ( satu ) Tahun 125,510,000.00 002. 075. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kabil 199,220,000.00 002. 076. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Aji 146,320,800.00 002. 077. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Botania 1 tahun 127,923,000.00 002. 079. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tiban Baru Puskesmas Tiban Baru 1.00 Paket 197,265,000.00 (Mebeulair, alat-alat perkantoran,) 002. 080. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Langkai Puskesmas Sei Langkai APBD Tingkat II 178,323,000.00 003. Peningkatan Kualitas Daya Aparatur Program 3,196,181,588.00 846,247,100.00 003. 001. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Dinkes 100 Orang APBD TK II 219,827,100.00 003. 039. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Instalasi Farmasi Instalsi Farmasi Kota Batam 9 Orang APBD kota Batam 6,552,500.00 003. 040. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Belakang Padang KOTA BATAM 1 tahun ( 62 orang ) 48,620,000.00 003. 041. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sambau 47,362,500.00 003. 042. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Batu Ampar Batam 1 Paket 34,260,000.00 003. 043. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sei Panas 60 Orang 49,552,500.00 003. 044. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sei Pancur 1 Paket 37,250,000.00 003. 045. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sekupang Puskesmas Sekupang APBD kota Batam 60,737,500.00 2

003. 046. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Galang Puskesmas Galang 70 Orang 45,757,500.00 003. 047. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Baloi Permai Puskesmas Baloi Permai (51 orang) 52,257,500.00 003. 048. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur PuskesmasLubuk Baja Puskesmas Lubuk Baja 45 Orang APBD Tk. II 32,375,000.00 003. 049. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sei Lekop Puskesmas Sei Lekop 45 Orang 38,765,000.00 003. 050. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Bulang Puskesmas Bulang 44 Orang 34,595,000.00 003. 051. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Kabil ( 45 Orang ) 40,165,000.00 003. 052. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Batu Aji 40 Orang 29,582,500.00 003. 053. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Botania 1 tahun (40 orang) 36,687,500.00 003. 059. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan UPT JPKM 6 Orang APBD TK II 6,150,000.00 003. 060. Peningkatan Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas Sei Langkai Puskesmas Sei Langkai 20 Orang APBD Tingkat II 25,750,000.00 Program 846,247,100.00 015. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,576,522,700.00 015. 001. Promosi Kesehatan Masyarakat 5 Program, 367 kali, 240,948,500.00 2 buah media luar ruangan, 1 kali pameran, 1 kali jambore posyandu,1 kai pemeriksaan PAP Smear, 1 Kali Seminar Posyandu TAT, 1 kali penilaian Desa Siaga, 1 kali seminar cuci tangan pakai Sabun 015. 002. Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan 15 orang pengelola APBD I 82,557,200.00 data kesehatan, 100 buku saku kesehatan, 50 buku profil Kesehatan 015. 003. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan "330 posyandu 17 Desa Siaga Aktif " 1,253,017,000.00 Program 1,576,522,700.00 016. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan 12,685,247,693.00 3

016. 003. Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya (DAK, Pendamping dan Operasional) 1 unit puskesmas, 1 unit pustu,1 unit APBN dan APBD kota Batam 5,615,096,688.00 poskedes, 2 unit rumdin medis, 2 unit rumdin Paramedis, 1 IPAL Pusk. Rawatan,Rehab 4 Unit Rumah dinas Medis dan 4 unit rumah dinas Paramedis 016. 004. Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes dan Posyandu (Program Pengentasan Kemiskinan) Pembangunan 3 unit poskesdes, 24 unit APBD TK I, dan 5,509,386,468.00 posyandu, Revitalisasi 1 unit Polindes, Rehabilitasi 4 pustu dan 3 Polindes 016. 005. Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya (Silpa DAK/Luncuran dan Operasional) Incenerator2 unit, alat kesehatan puskesmas baru 1 paket APBN dan APBD 1,560,764,537.00 Program 12,685,247,693.00 017. Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 19,517,889,835.00 017. 001. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya (Program Pengentasan Kemiskinan) 1 paket APBD TK I, dan 16,194,122,835.00 017. 002. Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilance "Desa UCI 95 %; AFP APBD Kota batam 184,239,400.00 2/100.000 anak< 15 tahun; haji 100%" 017. 003. Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentaan Kemiskinan) (1) 352 Balita (2) APBD TK I, dan 1,034,179,600.00 36 ibu hamil (3) Data Satus Gizi tahun 2013 (4) 80 org kader (5) 14 Puskesmas (6) 64 kelurahan (7) 26 Buah (8) 2 Buah (9) 100 Buah (10) 34 Buah (11) 26 Buah (12) 4000 lbr (13) 8.000 Expl 90% 017. 004. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang "1. DBD : PE DBD, Fogging Focus 200 focus, 2. JMD & JPV 9 orang Penyemprotan Rumah 2044 rumah, Larvacidding 306 Ha, MBS 11 lokasi. 1,256,333,000.00 4

017. 005. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 15 Puskesmas, 14 101,558,200.00 RS, 10 Batra, 15 RB dan 30 BP 017. 006. Peningkatan Kesehatan Keluarga 1.15 org 233,370,000.00 dokter/bidan 2.15 org dokter/bidan/perawat /nutrisionis 3.AMP 30 orang 4.55 orang bidan desa 5.15 org dokter/bidan puskesmas/rs 6.Dokter/bidan/duku n 15 org 017. 007. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 15 Puskesmas, 16 238,128,800.00 sarana kesehatan, 7 waduk, 15 pest control, 3 pabrik es, 20 hotel,, 11 pasar, 9 sekolah, 10 panti pijat, 10 kolam renang, 50 depot air minum 017. 008. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung "15 Puskesmas, 6 RS, 600 Sampel darah" 65 Sampel darah 275,958,000.00 Program 19,517,889,835.00 018. Pengadaan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan 7,124,763,229.00 018. 001. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK+Pendamping Dan Operasional) 15 Puskesmas APBD 4,273,934,500.00 018. 002. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( Silpa DAK/Luncuran Dan Operasional) 16 Puskesmas 800,412,778.00 018. 003. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 16 Puskesmas APBD tk I 1,976,439,351.00 018. 005. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Kota Batm 1 Paket ( 15 Puskesmas, 10 apotik, 20 toko obat, 5 Rumah sakit, 20 TPM, 10 Supermarket,20 IRTP 0 73,976,600.00 Program 7,124,763,229.00 5

55,948,446,500.00 6