RENJA K/L TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN T.A2017

FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang: Sarana dan Prasarana

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

OUTLINE PAPARAN PENAJAMAN RENCANA KERJA TA KONSEP RKP DUKUNGAN DITJEN SDA TERHADAP 3 PRIORITAS NASIONAL

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK LANJUTAN

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH. sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten/kota.

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PU NOMOR: 03/PRT/M/2010 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU

BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG

RENJA K/L TAHUN 2015

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK

FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

- 6 - SUB BIDANG SUB SUB BIDANG RINCIAN URUSAN. 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.

BAB I PENDAHULUAN LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN

5. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUB SUB BIDANG URAIAN. 1. Sumber Daya Air

PEMERINTAH. 3. Penetapan rencana. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai

Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun

1. Sumber Daya Air D. BIDANG PEKERJAAN UMUM SUB BIDANG SUB SUB BIDANG URAIAN. 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.

KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL,

BUPATI SUKAMARA PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 20 TAHUN 2008 T E N T A N G RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

B. VISI : Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan

2018, No Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017 ESELON II ESELON III ESELON IV

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

Realisasi Kementerian PUPR Capai 93,66%

SALINAN. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

C. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) Nomor : 62 Tahun : 2016

LAMPIRAN IX. 1. KEPALA DINAS Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem mempunyai tugas :

Tugas: melaksanakan fasilitasi dan stimulasi pembiayaan, pembinaan, pengembangan dan pembangunan perumahan. (pasal 11 )

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Rencana Kerja Tahun 2017

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LOMBOK BARAT TAHUN 2017

RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 36 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 21/PRT/M/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Dana Alokasi Khusus. Infrastruktur. Juknis.


TEMA : MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI TAHUN

RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 03/PRT/M/2015 TENTANG

INSTANSI TUGAS FUNGSI. Indikator Kinerja Utama. Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalsel

2. Makna dari ketersediaan jumlah rumah layak huni bagi pemenuhan visi Perumahan :

RENCANA KERJA BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR TAHUN 2016

1. Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang andal

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

2015, No Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu dilakukan penyempurnaan petunjuk teknis Dana Al

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR : SP DIPA /2018

MATRIKS ARAH KEBIJAKAN WILAYAH MALUKU

BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

R a p a t K O N R E G 2017 J a k a r t a, 9 J u n i TEMA : Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG

WALIKOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NO LD.27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 14 TAHUN 2008 TANGGAL 16SEPTEMBER 2008 DAFTAR URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT

FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

No. Program Sasaran Program Instansi Penanggung Jawab Pagu (Juta Rupiah)

Tabel 9.2 Target Indikator Sasaran RPJMD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN.

BAB III PROFIL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

-1- BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

terukur dengan tingkat kepuasan pelayanan di bidang Bina Marga dan Pengairan.

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

FORMULIR 1. PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KOMISI YUDISIAL RI

BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTANN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 24 TAHUN TENTANG

-1- MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Visi Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi ke 1 :

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kemristekdikti Tahun Anggaran 2019

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

IDENTIFIKASI URUSAN RIIL YANG DILAKSANAKAN DI DAERAH KENDAL

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

FORMULIR 1 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi:

RENJA K/L TAHUN 2016 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI 1. FORMULIR I 2. FORMULIR II a) SEKRETARIAT JENDERAL b) INSPEKTORAT JENDERAL c) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN d) BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH e) BADAN PENGEMBANGAN SDM f) DITJEN SUMBER DAYA AIR g) DITJEN BINA MARGA h) DITJEN CIPTA KARYA i) DITJEN BINA KONSTRUKSI j) DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN k) DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

FORMULIR I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

FORMULIR II KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas 3. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR 233.348,8 Nilai Laporan Kinerja Pemernintah 75 Opini WTP hasil audit BPK WTP Transparansi pelaksanaan program 65% Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai 70% Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum 90% Jumlah 233.348,8 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2379 Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN 50.387,8 0,0 0,0 0,0 50.387,8 73.285,0 88.451,0 107.759,0 2382 Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana 45.671,0 0,0 0,0 0,0 45.671,0 47.953,0 50.349,0 52.877,0 2383 Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian 30.500,0 0,0 0,0 0,0 30.500,0 37.000,0 40.000,0 45.000,0 2384 Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum 29.000,0 0,0 0,0 0,0 29.000,0 35.050,0 38.560,0 42.420,0 2387 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 35.000,0 0,0 0,0 0,0 35.000,0 36.750,0 38.588,0 40.517,0 5682 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 42.790,0 0,0 0,0 0,0 42.790,0 53.000,0 58.000,0 64.000,0 Jumlah 233.348,8 0,0 0,0 0,0 233.348,8 283.038,0 313.948,0 352.573,0 Jakarta,19 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 15.861.415,9 3.266.975,7 2.936,1 0,0 19.131.327,9 24.144.835,8 27.997.676,1 39.567.449,7 08 Program Penyelenggaraan Jalan 35.680.561,5 3.505.004,0 31.988,9 7.226.300,0 46.443.854,3 57.651.866,5 59.957.080,7 56.552.789,1 10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 23.955.870,5 1.974.553,6 457,0 0,0 25.930.880,1 49.104.249,5 51.154.266,4 54.317.375,4 11 Program Pengembangan Perumahan 7.780.259,2 0,0 0,0 0,0 7.780.259,2 8.519.617,5 5.941.533,9 3.844.716,8 12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 373.000,0 0,0 208.850,0 0,0 581.850,0 1.004.711,0 1.090.402,5 825.778,7 13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 568.312,5 0,0 0,0 0,0 568.312,5 1.267.000,4 3.051.684,6 1.693.359,4 14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 491.168,7 0,0 1.834,5 0,0 493.003,2 667.737,0 742.531,0 818.204,0 Jumlah 85.326.565,5 5.106.589,3 258.034,7 7.226.300,0 102.554.845,1 144.807.544,8 152.691.250,5 160.701.918,2 Jakarta,19 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga NIP:

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana 3. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR 202.235,6 Tingkat Kenyamanan Bekerja 80% Tingkat layanan data dan teknologi informasi 85% Tingkat layanan informasi publik 365 Jumlah 202.235,6 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2381 Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya 58.795,6 0,0 0,0 0,0 58.795,7 255,7 230,1 201,3 2389 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 91.140,0 0,0 0,0 0,0 91.140,0 100.254,0 110.280,0 121.308,0 2390 Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman 51.962,4 0,0 337,6 0,0 52.300,0 89.880,0 95.390,0 100.900,0 Jumlah 201.898,0 0,0 337,6 0,0 202.235,6 190.389,7 205.900,1 222.409,3 Jakarta,19 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

INSPEKTORAT JENDERAL

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal 3. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 105.813,9 Tingkat Penerapan Kepatuhan SPIP 0.15 Penurunan Temuan Administratif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara 0.55 Penurunan Nominal Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0.55 Jumlah 105.813,9 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2391 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 70.421,7 0,0 0,0 0,0 70.421,6 74.442,0 79.651,0 85.228,0 2392 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I 2393 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II 2394 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III 2395 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV 2396 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V 8.657,9 0,0 0,0 0,0 8.657,9 9.264,0 9.913,0 10.606,0 6.253,9 0,0 0,0 0,0 6.253,9 7.399,0 7.917,0 8.471,0 9.506,9 0,0 0,0 0,0 9.506,9 10.172,0 10.885,0 11.646,0 7.337,9 0,0 0,0 0,0 7.337,9 7.852,0 8.401,0 8.989,0 3.635,5 0,0 0,0 0,0 3.635,5 4.091,0 4.377,0 4.683,0 Jumlah 105.813,8 0,0 0,0 0,0 105.813,9 113.220,0 121.144,0 129.623,0 Jakarta,19 Mei 2016

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR 3. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 301.020,7 Jumlah Teknologi yang termanfaatkan 0 Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang bermanfaat 5 02 Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 101.007,5 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis 74 Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses sertifikasi yang diterbitkan 74 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium 74 Jumlah 402.028,2 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2430 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang 25.848,0 0,0 0,0 0,0 25.848,0 37.912,0 39.137,0 41.490,0 2431 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air 111.860,7 0,0 2.139,2 0,0 114.000,0 170.146,0 175.094,0 183.596,0 2432 Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan 124.849,7 0,0 6.370,0 0,0 131.219,7 216.755,0 229.927,0 242.321,0 2433 Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman 93.549,7 0,0 2.410,8 0,0 95.960,5 169.997,4 172.795,2 177.224,8 5609 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi 34.385,2 0,0 614,8 0,0 35.000,0 69.119,0 74.960,0 81.568,0 Jumlah 390.493,3 0,0 11.534,8 0,0 402.028,2 663.929,4 691.913,2 726.199,8 Jakarta,19 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan 2.Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran 3. Program : Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 4. Unit Organisasi : Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya pengembangan kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan, serta keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR 250.000,0 Tingkat dukungan infrastruktur terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaan 85 Tingkat keterpaduan infrastruktur antar sektor PUPR 85 02 Meningkatnya keterpaduan kebijakan dengan perencanaan 90.000,0 Tingkat keterpaduan kebijakan dengan perencanaan 85 03 Meningkatnya keterpaduan pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR 228.312,5 Tingkat kesesuaian antara rencana dengan kapasitas pendanaan pembangunan bidang Unit eselon 85 Jumlah 568.312,5 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 5591 Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah 138.312,5 0,0 0,0 0,0 138.312,5 160.310,0 1.763.400,0 193.970,0 5592 Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 90.000,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0 229.950,0 238.470,0 274.930,0 5593 Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 90.000,0 0,0 0,0 0,0 90.000,0 215.090,0 258.950,0 309.550,0 5594 Pengembangan Kawasan Strategis 125.000,0 0,0 0,0 0,0 125.000,0 422.590,0 503.100,0 570.910,0 5595 Pengembangan Kawasan Perkotaan 125.000,0 0,0 0,0 0,0 125.000,0 239.040,0 287.740,0 343.970,0 Jumlah 568.312,5 0,0 0,0 0,0 568.312,5 1.266.980,0 3.051.660,0 1.693.330,0 Jakarta,19 Mei 2016

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas 3. Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya kompetensi SDM PU-PR 493.003,2 Prosentase SDM PU-PR yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan 19 Jumlah 493.003,2 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 5596 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM 200.215,7 0,0 1.834,5 0,0 202.050,2 282.855,0 314.029,0 349.397,0 5597 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja 48.315,0 0,0 0,0 0,0 48.315,0 71.390,0 78.529,0 86.382,0 5598 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 81.386,0 0,0 0,0 0,0 81.386,0 106.964,0 118.794,0 129.898,0 5599 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 96.790,0 0,0 0,0 0,0 96.790,0 111.379,0 123.209,0 134.314,0 5600 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional 64.462,0 0,0 0,0 0,0 64.462,0 95.149,0 107.970,0 118.213,0 Jumlah 491.168,7 0,0 1.834,5 0,0 493.003,2 667.737,0 742.531,0 818.204,0 Jakarta,19 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

DITJEN SUMBER DAYA AIR

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya ketahanan air 2.Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 3. Program : Program Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Unit Organisasi : Ditjen Sumber Daya Air 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku 4.472.380,7 Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dibangun Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang direhabilitasi Jumlah debit sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dioperasi dan dipelihara 02 Meningkatnya kinerja layanan irigasi 5.239.525,5 Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasi dan dipelihara 03 Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air 7.848.064,3 Kapasitas tampung sumber air yang dibangun Kapasitas tampung sumber air yang direhabilitasi Kapasitas tampung sumber air yang dioperasi dan dipelihara 04 Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air 5.506.993,0 Peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air 05 Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air 468.731,0 Peningkatan persentase kawasan / lokasi yang dikonservasi pada kawasan prioritas 06 Meningkatnya keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA 2.395.185,6 Peningkatan indeks RBO (indeks) Jumlah 25.930.880,1 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2418 Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) 12.934,7 0,0 0,0 0,0 12.934,7 14.118,8 15.107,1 16.164,6 2419 Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA 57.523,0 13.894,0 0,0 0,0 71.417,0 81.469,9 87.172,7 93.274,8 2420 Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air 54.104,2 17.329,5 0,0 0,0 71.433,7 70.118,0 77.825,0 86.074,0 2421 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya Air 795.570,0 0,0 457,0 0,0 796.027,0 618.427,7 661.717,6 708.037,9 2422 Pembinaan Irigasi, Rawa dan Tambak 103.717,9 22.164,6 0,0 0,0 125.882,4 147.672,6 158.009,7 169.070,3 2423 Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana 846.430,0 3.000,0 0,0 0,0 849.430,0 842.638,0 901.624,0 964.737,0 2424 Pembinaan Konservasi, Sungai, Pengendalian Banjir/Lahar, dan Pengaman Pantai 87.857,0 4.004,0 0,0 0,0 91.861,0 83.406,0 89.244,0 95.492,0 5035 Pembinaan Keamanan Bendungan 16.628,0 0,0 0,0 0,0 16.628,0 30.663,5 32.116,9 33.672,1 5036 Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak 4.779.256,0 259.126,0 0,0 0,0 5.038.382,2 475.099,8 687.394,7 340.416,5 5037 Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengaman Pantai 3.415.119,2 493.199,8 0,0 0,0 3.908.318,8 14.650.633,2 15.223.064,2 17.189.575,7 5038 Peningkatan Tatakelola Pengelolaan SDA Terpadu 1.137.809,0 45.896,6 0,0 0,0 1.183.705,2 273.250,3 300.496,0 327.157,5 5039 Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya 6.828.090,4 995.601,9 0,0 0,0 7.823.692,3 19.965.290,7 19.924.727,7 19.676.753,1 5040 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3.075.183,9 120.337,2 0,0 0,0 3.195.521,0 1.329.102,3 1.259.434,7 1.520.810,7 5300 Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA 2.739.305,2 0,0 0,0 0,0 2.739.304,8 10.417.530,5 11.624.166,2 12.976.121,5 5301 Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 3.386,0 0,0 0,0 0,0 3.386,0 55.604,0 59.496,0 63.661,0 5302 Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah 2.956,0 0,0 0,0 0,0 2.956,0 49.224,2 52.669,9 56.356,7 Jumlah 23.701.175,6 15.407,9 457,0 0,0 25.930.880,1 49.104.249,5 51.154.266,4 54.317.375,4 Jakarta,19 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga NIP:

DITJEN BINA MARGA

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing 2.Meningkatnya kemantapan jalan nasional 3. Program : Program Penyelenggaraan Jalan 4. Unit Organisasi : Ditjen Bina Marga 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Menurunkan waktu Tempuh pada koridor utama (Sumatera & Jawa) 8.861.744,0 Waktu tempuh pada koridor utama 2.6 02 Meningkatnya tingkat penggunaan jalan 37.505.110,3 Tingkat penggunaan jalan 97 05 Meningkatnya fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan 77.000,0 Tingkat fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung kawasan 1 Jumlah 46.443.854,3 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2403 Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan 1.310.484,3 0,0 1.187,3 0,0 1.311.671,6 1.451.157,4 1.596.273,2 1.755.900,7 2404 Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Sistem Jaringan dan Manajemen Jalan, Pemrograman Penyelenggaraan Jalan, Termasuk Aspek Lingkungannya 2405 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan 2406 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar, Pembinaan Teknik, dan Pelaksanaan Preservasi Jalan 92.308,4 25.534,7 0,0 0,0 117.843,1 129.627,6 142.590,3 156.849,2 43.591,5 0,0 0,0 0,0 43.591,5 47.950,8 52.745,8 58.020,3 39.212,5 0,0 0,0 0,0 39.212,5 43.133,9 47.447,2 52.192,0 2409 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 30.529.430,4 3.479.469,3 3.239,1 7.226.300,0 41.238.438,7 47.281.847,3 51.658.527,8 50.624.380,8 2410 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol 44.612,0 0,0 27.562,5 0,0 72.174,5 71.073,2 78.180,4 85.998,5 5588 Penyusunan dan Pembinaan Pelaksanaan Standar dan Sistem Manajemen Jembatan, Pelaksanaan Perencanaan Teknis Jembatan/Terowongan/Jembatan Khusus Serta Pembinaan Pelaksanaan Jembatan 5589 Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan Metropolitan dan Kota Besar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah 30.145,0 0,0 0,0 0,0 30.145,0 33.159,4 36.475,6 40.123,0 3.590.777,4 0,0 0,0 0,0 3.590.777,4 8.593.916,9 6.344.840,4 3.779.324,6

Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 Jumlah 35.078.225,5 107.500,0 31.988,9 7.226.300,0 46.443.854,3 57.651.866,5 59.957.080,7 56.552.789,1 Jakarta,19 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga NIP:

DITJEN CIPTA KARYA

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak 2.Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan 3. Program : Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 4. Unit Organisasi : Ditjen Cipta Karya 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak 9.463.441,4 Luas Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani Kawasan permukiman perdesaan yang ditangani Luas kawasan permukiman khusus yang ditangani 02 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat 4.961.422,2 Peningkatan cakupan SPAM di perkotaan Jumlah RT yang memanfaatkan SPAM bukan jaringan perpipaan 03 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat 4.706.464,3 Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan air limbah Jumlah penduduk yang memanfaatkan pelayanan persampahan Luas kawasan yang layak melalui pelayaanan drainase Jumlah 19.131.327,9 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2411 Pelayanan Manajemen 204.848,2 173.453,0 2.936,1 0,0 381.237,4 0,0 0,0 0,0 2412 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 6.954.662,0 1.013.437,1 0,0 0,0 7.968.099,2 9.448.495,8 10.196.804,1 10.209.356,7 2413 Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan 1.233.462,0 0,0 0,0 0,0 1.233.462,0 1.638.200,0 1.909.800,0 2.290.000,0 2414 Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 3.149.438,4 1.175.788,5 0,0 0,0 4.325.226,9 6.504.600,0 8.719.752,0 19.285.043,0 2415 Pembinaan dan Pengembangan Air Minum 3.976.894,1 904.297,1 0,0 0,0 4.881.191,2 6.342.440,0 6.948.620,0 7.450.950,0 2416 Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi, dan Evaluasi Kinerja 261.880,2 0,0 0,0 0,0 261.880,2 0,0 0,0 0,0

Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2417 Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan 80.231,0 0,0 0,0 0,0 80.231,0 111.100,0 122.700,0 132.100,0 Jumlah 15.721.034,6 4.983.681,4 2.936,1 0,0 19.131.327,9 24.044.835,8 27.897.676,1 39.367.449,7 Jakarta,19 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga NIP:

DITJEN BINA KONSTRUKSI

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional 3. Program : Program Pembinaan Konstruksi 4. Unit Organisasi : Ditjen Bina Konstruksi 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional 44.860,0 Rasio kapitalisasi konstruksi oleh badan usaha nasional 3% 02 Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar 49.700,0 Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar 25 03 Meningkatnya penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 158.491,3 Tingkat penerapan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi 8% 04 Meningkatnya produktivitas industri konstruksi 428.880,0 Persentase SDM konstruksi yang kompeten 12 Tingkat penggunaan teknologi inovatif 25 Tingkat utilitas produk unggulan 20 Jumlah 681.931,3 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 2435 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi 108.891,3 0,0 0,0 0,0 108.891,3 124.950,0 131.200,0 137.760,0 2436 Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi 49.700,0 0,0 0,0 0,0 49.700,0 62.910,0 66.060,0 69.360,0 2437 Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi 49.600,0 0,0 0,0 0,0 49.600,0 66.340,0 69.670,0 73.150,0 2438 Pembinaan Investasi Konstruksi 44.860,0 0,0 0,0 0,0 44.860,0 52.420,0 55.050,0 57.800,0 2439 Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi 50.700,0 0,0 0,0 0,0 50.700,0 84.690,0 88.920,0 93.370,0 5590 Kerjasama dan Pemberdayaan 378.084,2 0,0 95,8 0,0 378.180,0 752.640,0 954.270,0 1.156.000,0 Jumlah 681.835,5 0,0 95,8 0,0 681.931,3 1.143.950,0 1.365.170,0 1.587.440,0

DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan 3. Program : Program Pengembangan Perumahan 4. Unit Organisasi : Ditjen Penyediaan Perumahan 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni 7.780.259,2 Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni 2.98 Persentase peningkatan kualitas rumah layak huni 11.89 Jumlah 7.780.259,2 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 5578 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan 220.629,2 0,0 0,0 0,0 220.629,2 223.750,0 239.440,0 230.970,0 5579 Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 188.240,0 0,0 0,0 0,0 188.240,0 194.400,0 216.045,9 227.545,8 5580 Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial 376.880,0 0,0 0,0 0,0 376.880,0 388.800,0 403.300,0 417.800,0 5581 Pemberdayaan Perumahan Swadaya 2.729.460,0 0,0 0,0 0,0 2.729.460,0 3.018.862,0 2.425.726,5 1.196.622,5 5582 Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara 1.083.430,0 0,0 0,0 0,0 1.083.430,0 1.034.942,5 620.212,5 624.477,5 5583 Penyediaan Rumah Susun 3.181.620,0 0,0 0,0 0,0 3.181.620,0 3.658.863,0 2.036.809,0 1.147.301,0 Jumlah 7.780.259,2 0,0 0,0 0,0 7.780.259,2 8.519.617,5 5.941.533,9 3.844.716,8 Jakarta,19 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan 3. Program : Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 4. Unit Organisasi : Ditjen Pembiayaan Perumahan 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan 581.850,0 Tingkat aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah 3.81 Jumlah 581.850,0 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 5315 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan 81.183,3 0,0 0,0 0,0 81.183,3 81.183,3 81.183,3 81.183,3 5316 Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan 14.121,3 0,0 0,0 0,0 14.121,3 16.346,2 17.799,3 19.326,8 5317 Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan 233.945,5 0,0 0,0 0,0 233.945,5 632.559,2 696.987,1 410.629,3 5318 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan 12.935,9 0,0 0,0 0,0 12.935,9 14.182,6 15.551,2 17.053,7 5319 Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan 12.875,0 0,0 0,0 0,0 12.875,0 15.229,6 18.275,6 21.842,9 5320 Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan 17.939,0 0,0 0,0 0,0 17.939,0 19.571,8 21.429,3 22.215,4 5321 Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan 0,0 0,0 208.850,0 0,0 208.850,0 225.638,3 239.176,7 253.527,3 Jumlah 373.000,0 0,0 208.850,0 0,0 581.850,0 1.004.711,0 1.090.402,5 825.778,7 Jakarta,19 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga