Deloitte. Osman Bing Satrio & Rekan. PT T MAH (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/ AND SUBS'D'AR'ES

dokumen-dokumen yang mirip
1. LAPORAN AUDITOR BENTUK BAKU BERBAHASA INGGRIS UNTUK KEPENTINGAN EMISI EFEK YANG DICATATKAN DI PASAR MODAL LUAR NEGERI


SA Seksi 534 PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN UNTUK DIGUNAKAN DI NEGARA LAIN. Sumber: PSA No. 71 PENDAHULUAN

PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk

Standar Audit (SA) 700. Perumusan suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan

STANDAR AUDIT ( SA ) 700 PERUMUSAN SUATU OPINI DAN PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Standar Audit (SA) 705. Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. PT Petrosea Tbk. 21 April 2017

Standar Audit (SA) 706. Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain dalam Laporan Auditor Independen

(UNQUALIFIED OPINION)

STANDAR AUDIT ( SA ) 705 MODIFIKASI TERHADAP OPINI DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Bahan Mata Acara Meeting Material. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholder. PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Telp : Tanubrata Sutanto Fahrni ft Rekan. id

STANDAR AUDIT ( SA ) 706 PARAGRAF PENEKANAN SUATU HAL DAN PARAGRAF HAL LAIN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk

Bahan Mata Acara. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa & Tahunan. PT Petrosea Tbk.

No. 112/023/IRDN PT Bumi Siak Pusako

Telp : Fax : WWW. bdo. CO. Id

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MODERNLAND REALTY TBK 21 JUNI 2017

Presentation Outline

PT CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUMI RESOURCES Tbk.

Laporan Keuangan. Financial Report. PT Bakrieland Development Tbk Dan Anak Perusahaan. PT Bakrieland Development Tbk And Subsidiaries

PT. INDIKA ENERGY Tbk DAN ENTITAS ANAK/ PT. INDIKA ENERGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

PT CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk

THIS PAGE HAS BEEN INTENTIONALLY LEFT BLANK. HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN.

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja. Drs. Iman Sarwoko Izin Akuntan Publik No./Public Accountant License No Juli 2007/July 25, 2007

14,87% 17,43% 17,97% 13,69%

A. CONTOH LAPORAN AUDIT

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Bahan Mata Acara Meeting Material. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholder. PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

PT DAFAM PROPERTY INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES

ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT CAPITALINC INVESTMENT TBK

PT Hanson International Tbk dan Entitas Anaknya/and its Subsidiaries

Agenda 1 dari Rapat Agenda 1

PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk DAN ENTITAS ANAK/ PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk AND SUBSIDIARY

PT. INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk DAN ENTITAS ANAK/ AND ITS SUBSIDIARIES

Chapter 2 STANDAR AUDITING

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan Petrosea 2012

Agenda 1 Approval of the Company s Annual Report and the Company s consolidated Financial Statements for the year ended on 31 st of December 2014

Domiciled in West Jakarta. Berdomisili di Jakarta Barat REVISION INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

31 Desember 2016 December 31, 2016 ( Tidak diaudit/ Catatan/ (Diaudit/ Unaudited) Notes Audited) m,2r,4,29.

Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 December 31, 2014 and 2013

PT SIWANI MAKMUR Tbk

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

Perlakuan Akuntansi Piutang pada PT CDP

ABSTRACT. Keywords: earnings managements, financial leverage, the changes in income, the changes in operating cash flows. vii

SURF AID INTERNATIONAL

Yayasan Mitra Mandiri

PT Asuransi Eka Lloyd Jaya

OLEH : ROBBY JULIANTO GUNAWAN

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT MULTI INDOCITRA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN AND SUBSIDIARY

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN INDEPENDENT AUDITORS REPORT. Laporan No. xxx/la-lmi/sby2/iii/2013. Report No. xxx/la-lmi/sby2/iii/2013

Audit objective (Tujuan audit)

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

SA Seksi 552 PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN RINGKASAN DAN DATA KEUANGAN PILIHAN. Sumber: PSA No. 53 PENDAHULUAN

LAPORAN TAHUNAN 2014 A N N UA L R E P O R T

SKRIPSI FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

ADOPSI DAN IMPLEMENTASI ISA DI INDONESIA

Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk Tahun Bulan yang berakhir pada 31/12/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut : Status Operasi


PROSES AUDIT TAHAP 3 : REPORTING. Agustinus Harries

YAYASAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SULAWESI UTARA

ABSTRACT. Keywords: sale and leaseback, early recognition, measurement, presentation.

PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk LAPORAN TAHUNAN 2013 ANNUAL REPORT LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT. PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk

Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi. Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Abstract. INFLUENCE OF INTERNAL AUDIT ON THE REALIZATION OF A GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT PT. KAI (Persero) BANDUNG

Lanny Wijaya Stefanus Ariyanto Universitas Bina Nusantara Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27, Jakarta (021)

PT GRAND KARTECH Tbk DAN ENTITAS ANAK / PT GRAND KARTECH Tbk AND SUBSIDIARY. Laporan Keuangan Konsolidasian/Consolidated Financial Statement

YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP

PT SIWANI MAKMUR Tbk

Laporan Tahunan 2015 Annual Repor t

BAB II LANDASAN TEORI. Menurut Arens, Beasley dan Elder (2011: 4)

PT Avrist Assurance dan entitas anak/and subsidiaries

Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 3 Bulan yang berakhir pada 31/03/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut :

PROSEDUR AUDIT ATAS ASET TETAP PADA TAHUN PENGAUDITAN OLEH : WELIADI PRABOWO

PT SIDOMULYO SELARAS Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

LAPORAN TAHUNAN 2017

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDONESIA TRANSPORT & INFRASTRUCTURE Tbk

HUBUNGAN PENGALAMAN DAN JENIS KANTOR AUDIT TERHADAP PENGGUNAAN RED FLAGS BAGI AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN

ABSTRACT. Keywords: Historical Cost, General Price Level Accounting, Inflation, and Financial Statement. vii. Universitas Kristen Maranatha

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN INDEPENDENT AUDITOR S REPORT. Report No. AR/L-012/15. Laporan No. AR/L-012/15

Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk Tahun Bulan yang berakhir pada 31/03/2016 dengan ikhtisar sebagai berikut : Status Operasi

PT Selamat Sempurna Tbk Dan Entitas Anak/and subsidiaries

ABSTRACT. Keywords: Financial statements analysis, accounting analysis, and financial statements. vii. Universitas Kristen Maranatha

BAB I PENDAHULUAN. perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk periode 3 Bulan yang berakhir pada 31/03/2017 dengan ikhtisar sebagai berikut :

PT GRAND KARTECH Tbk DAN ENTITAS ANAK / PT GRAND KARTECH Tbk AND SUBSIDIARY. Laporan Keuangan Konsolidasian/Consolidated Financial Statement

SURF AID INTERNATIONAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENDENT AUDITORS REPORT

Jumlah Aset Lancar Total Current Assets

PT HD Capital Tbk PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2015 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk

BAGIAN AUDIT DILAKSANAKAN OLEH AUDITOR INDEPENDEN LAIN

30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 June 30, 2015 and December 31, 2014


AuOl. $suzurr \/loirltzlo. ,u""d")*,0'o,o. -l-santiaqo Soriano Navarro Direktur Utama j, Direktur Lamp.

Transkripsi:

Deloitte. PT T MAH (PERSERO) Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN/ AND SUBS'D'AR'ES '7S LAPOMN KEUANGAN KONSOLIDASI/ CONSOL/DA TED FI NANCI AL STATEMENTS UNTUK TAHUN.TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2OlO DAN 2OO9/ FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2O1O AND 2OO9 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT Osman Bing Satrio & Rekan

TIW SURAT PERNYATAAN DI REKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2O1O DAN 2OO9 PT TIMAH (PERSERO) TbK DAN ANAK PERUSAHAAN D I RECTO RS' STATEM ENT LETTER RELATING TO THE RESPO/VSIBILITY O/V THE COIVSOL/DATED FINANCIAL STATEMEIVTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,2010 AND 2OO9 PT TTMAH (PERSERO) Tbk AA/D SUBStDtARtES Kami yang bertanda tangan dibawah inilwe, the undersigned: 1. Nama/Name Alamat Kantor I Office address Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lainldomicle as sfafed in ld Card Nomor Telepon/Phone Number JabalanlPosition 2. Nama/Name Alamat Kanlor I Office address Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lainldomicile as stated in ID Card Nomor Telepon/Ph one Number JabatanlPosition Wachid Usman Jln. Jenderal Sudirman No.S1 Pangkalpinang Jln. Kenanga No 9, RT 03 RW 02 Komplek Timah Bukit Baru, Pangkalpinang + 62 7174258000 Direktur Utamal President Di rector M. Krishna Syarif Jln. Jenderal Sudirman No.S1 Pangkalpinang Jln. Kenanga No 6, RT 03 RW 02 Komplek Timah Bukit Baru, Pangkalpinang + 62 7174258000 Direktur Keuangan I Finance Director Menyatakan bahwaldeclare that. 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi; 2. Laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan konsolidasi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan anak perusahaan. 1. 2. 3. 4. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements; The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles; a. AII information contained in the consolidated financial statements are complete and correct; b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit mateial information and facts; We are responsible for the Company and its su bsidi ary's intem al control sysfem. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This statement letter is made truthfully. Atas nama Dewan Direksi For and on behalf of the Board of Directors Jakarta, 24 Maret I March 24, 2011 Direktur Utama/ President Director Wachid Usman Direktur Utamal President Di rector ),4fffi?"?H flj ";#d;;*w) 4wMqffi Direktur Keuangan/ Finance Director M. Krishna Syarif Direktur Keuangan I Fin ance Director

Deloitte, Osman Bing Satrio I Rekan Registered Public Accountants License No. KMK No. 7581KM.1/2001 Wisma Antara 12th Floor Jl. Medan Merdeka Selatan No, 17 Jakarta 10110 lndonesia Tel : +62 21 2312879,2312955,2312381 Fax : +62 21 384O387,2313325 E-mail : iddttl@deloitte.com www,deloitte.com GA1.I1 O2l4TMHALH Laporan Auditor lndependen Pemegang Saham, dan Dewan Komisaris dan Direksi PT Timah (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Timah (Persero) Tbk dan anak perusahaan (Perusahaan) tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kamiterletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT Koba Tin, perusahaan asosiasi, tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, perusahaan asosiasi, tanggal 31 Desember 2010 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Ekuitas milik Perusahaan masing-masing sebesar Rp 115.035 juta dan Rp 112.167 juta pada aset bersih PT Koba Tin tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan Rp 9.088 juta dan Rp (16.300) juta pada penghasilan (rugi) bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggaltersebut dan ekuitas milik Perusahaan sebesar Rp 96.046 juta pada aset bersih PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiritanggal 31 Desember 2010 dan Rp 3.193 juta pada penghasilan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi Perusahaan. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk PT Koba Tin dan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, semata-mata didasarkan atas laporan auditor independen tersebut. GA111O214TMHALH lndependent Auditors' Report The Stockholders, Board of Commissioners and Directors PT Timah (Persero) Tbk and its Subsidiaries We have audited the accompanying consolidated balance sheets of PT Timah (Persero) Tbk and its subsidiaries (the Company) as of December 31, 2010 and 2009, and the related consolidated statements of income, changes in equity, and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits, We did not audit the financial statements of PT Koba Tin, an associate, as of December 31, 2010 and 2009 and for the years then ended and PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, an associate, as of December 31,2010 and forthe yearthen ended The - Company's equity of Rp 1 15,035 q!!i6n: and ' Rp 112,167 million in PT Koba Tin's net assetq:.at December 31, 2010 and 2009, respecttvely, am of Rp 9,088 million and Rp (16,300) mlllion in that company's net income (loss) for the respgctive years then ended and the Company's equity of Rp 96,046 million in PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri's net assets at December 31, 2010 and of Rp 3,193 million in that company's net income for the year then ended, are included in the accompanying consolidated financial statements. Those statements were audited by other independent auditors whose report, with unqualified opinion, has been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included for PT Koba Tin and PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, is based solely on the report of the other independent auditors. Osman Bitg Satrio & Rekan l]lt#ll,:],t li111"j;:^h,,:::::-*/id/about for a detailed description of the leeal structure of Deroitte rouche rohmatsu Limited and its member firms

Osman Bing Satrio & Rekan Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan lnstitut Akuntan Publik lndonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, buktibukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan laporan auditor independen lainnya memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the lndonesian lnstitute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examiningr on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits and the report of the other independent auditors provide a reasonable basis for our opinion, Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lainnya laporan keuangan konsolidasi yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Timah (Persero) Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di lndonesia. ln our opinion, based on our audits and the report of the other independent auditors, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Timah (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2010 and 2009, and the results of their operations and their cash flows for the years then ended in conformity with accounting principles generally accepted in lndonesia. OSMAN BING SATRIO & REKAN lzinllicense No. 07.1.1004 24 Maret 20'l 1 I March 24, 201 1 The accompanying consolidated ftnancial statements are not intended to present the financial position, resu/fs of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in lndonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in lndonesia.