J U M L A H BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING U R A I A N SEBELUM. SETELAH ( Rp. )

dokumen-dokumen yang mirip
URAIAN sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

3. ANGGARAN. Pendapatan Alokasi Anggaran Belanja Langsung Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , , ,03 106,09

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

PENDAPATAN DAERAH

Profil Organisasi Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

Administrasi Perkantoran

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

TABEL XIV (Tabel 5.1)

LAMPIRAN I.2 : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M. JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jalan Kol. Wahid Udin No. Kel. Serasan Jaya Sekayu (0714)

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL =

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Jumlah

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Transkripsi:

1.1 1101 00 00 4 PENDAPATAN 51.025.000,00 51.025.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 51.025.000,00 51.025.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 51.025.000,00 51.025.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.0.84.000,00 3.30.331.000,00 23.4.000,00 0,3 1.1 1101 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.14.84.000,00 2.238.313.000,00 3.4.000,00 3,39 1.1 1101 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.14.84.000,00 2.238.313.000,00 3.4.000,00 3,39 1.1 1101 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.542.018.000,00 1.492.018.000,00 ( 50.000.000,00) ( 3,24) 1.1 1101 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 454.943.000,00 493.58.000,00 38.25.000,00 8,49 PERKANTORAN 1.1 1101 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 DAYA AIR DAN LISTRIK 1.1 1101 01 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 0 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.1 1101 01 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 0 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI 22.243.000,00 22.243.000,00 0,00 0,00 KEUANGAN 1.1 1101 01 0 5 2 1 Belanja Pegawai 21.00.000,00 21.00.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 0 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.00.000,00 4.00.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.00.000,00 4.00.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 10 5 2 1 Belanja Pegawai.500.000,00.500.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 PENGGANDAAN 1.1 1101 01 11 5 2 1 Belanja Pegawai 4.50.000,00 4.50.000,00 0,00 0,00 94

1.1 1101 01 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 0.550.000,00 0.550.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.1 1101 01 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 14 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 TANGGA 1.1 1101 01 14 5 2 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.1 1101 01 14 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 1 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 40.000.000,00 1.1 1101 01 1 5 2 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.1 1101 01 1 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 01 18 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN 80.000.000,00 118.25.000,00 38.25.000,00 48,28 KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.1 1101 01 18 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 118.25.000,00 38.25.000,00 48,28 1.1 1101 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 25.05.000,00 23.325.000,00.250.000,00 2,83 PRASARANA APARATUR 1.1 1101 02 12 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD 4.500.000,00 5.100.000,00 1.00.000,00 3,05 DAN PERLENGKAPANNYA 1.1 1101 02 12 5 2 3 Belanja Modal 4.500.000,00 5.100.000,00 1.00.000,00 3,05 1.1 1101 02 15 PENGADAAN MEBELEUR 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 02 15 5 2 3 Belanja Modal 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG 40.000.000,00 0,00 ( 40.000.000,00) ( 100,00) KANTOR 1.1 1101 02 22 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 0,00 ( 2.850.000,00) ( 100,00) 1.1 1101 02 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 0,00 ( 3.150.000,00) ( 100,00) 1.1 1101 02 23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL 25.000.000,00 JABATAN 1.1 1101 02 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.1 1101 02 24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 25.000.000,00 95

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.1 1101 02 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.1 1101 02 28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 24.5.000,00 24.5.000,00 0,00 0,00 PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.1 1101 02 28 5 2 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.1 1101 02 28 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.85.000,00 22.85.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 02 29 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 MEBELEUR 1.1 1101 02 29 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 02 139 PENGADAAN PERALATAN DAN 49.800.000,00 9.450.000,00 29.50.000,00 59,53 PERLENGKAPAN KANTOR 1.1 1101 02 139 5 2 3 Belanja Modal 49.800.000,00 9.450.000,00 29.50.000,00 59,53 1.1 1101 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 30.000.000,00 10.000.000,00 ( 20.000.000,00) (,) SUMBER DAYA APARATUR 1.1 1101 05 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000,00 10.000.000,00 ( 20.000.000,00) (,) 1.1 1101 05 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 10.000.000,00 ( 20.000.000,00) (,) 1.1 1101 15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 KERJASAMA INVESTASI 1.1 1101 15 10 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 250.000.000,00 2 1.1 1101 15 10 5 2 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 15 10 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239.00.000,00 239.00.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 15 20 PENYUSUNAN PROFIL POTENSI DAN 50.000.000,00 PELUANG INVESTASI 1.1 1101 15 20 5 2 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 15 20 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 15 25 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 PENGAWASAN PERUSAHAAN 1.1 1101 15 25 5 2 1 Belanja Pegawai.200.000,00.200.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 15 25 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 15 2 PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN 50.000.000,00 9

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL 1.1 1101 15 2 5 2 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 15 2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 1 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM 324.000.000,00 248.125.000,00 ( 5.85.000,00) ( 23,41) INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 1.1 1101 1 11 MONITORING/PEMANTAUAN PERIZINAN 40.000.000,00 1.1 1101 1 11 5 2 1 Belanja Pegawai 5.00.000,00 5.00.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 1 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000,00 34.300.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 1 12 PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 DALAM BIDANG PERIZINAN 1.1 1101 1 12 5 2 1 Belanja Pegawai 5.00.000,00 5.00.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 1 12 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124.300.000,00 124.300.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 1 19 PENYEDIAAAN SARANA INFORMASI 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 PELAYANAN PERIZINAN 1.1 1101 1 19 5 2 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 1 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 1.1 1101 1 21 KOORDINASI DAN EVALUASI RENCANA 50.000.000,00 0,00 ( 50.000.000,00) ( 100,00) UMUM PENANAMAN MODAL 1.1 1101 1 21 5 2 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 0,00 ( 19.200.000,00) ( 100,00) 1.1 1101 1 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000,00 0,00 ( 30.800.000,00) ( 100,00) 1.1 1101 1 22 PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MELALUI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIJINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE) 5.000.000,00 49.125.000,00 ( 25.85.000,00) ( 34,50) 1.1 1101 1 22 5 2 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 23.200.000,00 ( 12.200.000,00) ( 34,4) 1.1 1101 1 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.00.000,00 25.925.000,00 ( 13.5.000,00) ( 34,53) 1.20 1101 24 PROGRAM MENGINTENSIFKAN 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1.20 1101 24 02 SURVEY IKM 50.000.000,00 1.20 1101 24 02 5 2 1 Belanja Pegawai 11.45.000,00 11.45.000,00 0,00 0,00 9

1.20 1101 24 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.525.000,00 38.525.000,00 0,00 0,00 1.20 1101 24 04 FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN 40.000.000,00 1.20 1101 24 04 5 2 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 1.20 1101 24 04 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.00.000,00 34.00.000,00 0,00 0,00 98