RENCANA AKSI 2019 DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

dokumen-dokumen yang mirip
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 KATA PENGANTAR

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PEDOMAN WAWNCARA BAGAIMANA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI UPT PUSKESMAS HILIDUHO KABUPATEN NIAS TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam setiap kehidupan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG NOMOR :800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 S/D 2014 MASYARAKAT JAWA TIMUR MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

BAB V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN. tahun. Berikut data ketenagaan pegawai di Puskesmas Banguntapan III per 31

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 4 PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG

PROGRAM KEGIATAN DINAS KESEHATAN KELUARGA SEHAT DAN LORONG SEHAT TAHUN dr. Hj. A. Naisyah Azikin, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR GRAFIK...

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 99 TAHUN : 2009 SERI : D PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 4 TAHUN 2009

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN. untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata,

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 159 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerinta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

Transkripsi:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi warga miskin Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan 65,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN Persentase kepemilikan Jaminan 100,00% Jaminan Masyarakat Jumlah orang yang mendapatkan 537.252 126.309.265.522 Pembayaran Jaminan pelayanan jaminan kesehatan Orang Nasional 1 Program Pemberian jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan 13,00% Pembayaran Jaminan Masyarakat Non Kuota Pembayaran Iuran Jaminan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan 32.784 Orang Khitanan Massal 9.048.514.563 Pembayaran Jaminan Nasional

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya kesehatan ibu dan anak Persentase Kunjungan pertama ibu hamil (K1) 90,00% Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 90,00% Persentase Kunjungan Neonatus pertama (KN1) 90,00% Persentase Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 90,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN 1 Program Peningkatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98,48% Pelayanan kesehatan keluarga Jumlah yang melakukan 64 30.673.704.635 Pelayanan Ibu, Anak, keselamatan ibu melahirkan dan anak Upaya Pelayanan Keluarga dan Remaja Cakupan pertolongan persalinan oleh 96,96% Pendampingan Ibu Hamil tenaga kesehatan (Tolinakes) Cakupan Kunjungan neonatal 90,00% Pelayanan Pra Lansia lengkap dan Lansia Imunisasi dasar lengkap 93,85% Jaminan Persalinan (DAK Bidang ) Jumlah Ibu dan bayi baru lahir yang mendapatkan perawatan persalinan dan pasca persalinan di sarana kesehatan 428 Kunjungan 1.667.000.000 Jaminan Persalinan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya status gizi pada masyaraat terutama balita Cakupan balita usia 6-59 bulan yang mendapat vitamin A 85,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN Prevalensi balita gizi kurang 9,50% Peningkatan Dan Perbaikan Gizi 686 5.582.824.119 Perbaikan Gizi Balita Masyarakat Orang 1 Program Perbaikan gizi ibu dan anak Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi Prevalensi balita gizi buruk 0,99% Perbaikan Gizi Ibu Hamil/ Menyusui dan Calon Pengantin Wanita (CPW) Persentase penimbangan balita 81,50% Penyediaan Obat Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK) Persentase ibu hamil yang mendapat 94,66% 90 tablet Fe Jumlah obat gizi yang diadakan 3 Item 2.659.717.000 Penyediaan Obat Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya mutu puskesmas dan akses pelayanan kesehatan di Persentase terlaksananya akreditasi puskesmas 22,22% puskesmas NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN Program pengadaan, Persentase Ketersediaan sarana dan 78,00% Pelayanan Primer Jumlah lembaga yang 64 79.421.189.098 Penyediaan Jasa Pelayanan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu melaksanakan pelayanan kesehatan primer kesehatan di puskesmas Perawatan Masyarakat (JKN) Pemantauan Mutu Eksternal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan 1 Aplikasi 929.293.849 Sistem Informasi Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Jumlah Alat Yang Diadakan 54 27.356.287.488 Pengadaan Alat Pengadaan Alat Promotif Preventif (Dana Pajak Rokok) Penunjang Operasional Pelayanan Jumlah Fasilitas Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya 64 19.112.519.571 Penunjang Operasional Pelayanan Jaminan Nasional Penunjang Operasional Pelayanan Puskesmas Penunjang Operasional Pelayanan Laboratorium Pengadaan Sarana Dasar (DAK Bidang ) Jumlah Sarana Dasar yang diadakan 1 949.999.000 Pengadaan Sarana Dasar Penyediaan/Peningkatan/Pemeli haraan Sarana/Prasarana Fasilitas yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jumlah Alat Yang Diadakan 4 2.654.224.878 Belanja Modal Pengadaan Alat / Kedokteran / Laboratorium Program Obat dan Perbekalan puskesmas/ puskesmas pembantu Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Dinas 100,00% Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Jumlah Obat dan Perbekalan yang diadakan 173 22.615.289.504 Pengadaan Obat dan Perbekalan Pengadaan Obat dan Perbekalan Jaminan Nasional Pengadaan Obat dan Pelayanan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang ) Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan 34 3.132.361.000 Pengadaan Obat dan Pelayanan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang )

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Persentase Sumber Daya Manusia yang berizin 80,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN 1 Program Standarisasi Pelayanan Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin 86,00% Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi 17 3.984.048.000 Akreditasi Puskesmas Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin 86,00% Pembinaan dan Pengawasan Sarana Rujukan Jumlah Sarana yang Dibina dan Diawasi 134 491.556.190 Pelayanan spesialistik di puskesmas Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pembinaan dan pengembangan SDM Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan 45 Kali 4.212.396.116 Peningkatan Kapasitas SDM Pemilihan Tenaga Teladan Peningkatan Kompetensi SDM (Dana Jaminan Nasional) Analisa Pengembangan Sarana Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan 5 Dokumen 240.648.815 Analisa Pengembangan Sarana

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam 100,00% Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani 100,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN Program Upaya Persentase rumah sehat 78,00% Bantuan Operasional Jumlah lembaga yang 64 33.649.343.000 Distribusi Obat dan E-Logistik Masyarakat (DAK Bidang ) melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Persentase TPM memenuhi syarat 83,00% Pemberian Bantuan Operasional higienis sanitasi Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) (BOK) 86,00% Pelaksanaan Kegiatan Upaya Masyarakat Tingkat Kota (BOK) Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani 600 Lokasi 1.206.277.134 Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular 154 16.639.329.616 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Berbasis Binatang (P2B2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular 154 3.408.452.310 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Peningkatan Pelayanan Khusus dan Tradisional Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional 64 928.542.478 Pelayanan Tradisional Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga 63 3.929.765.853 Pemantauan Lingkungan Pembinaan Kerja Pembinaan Olahraga Penyelenggaraan Promosi Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi 63 9.585.203.399 Penyelenggaraan Promosi (JKN) Penyediaan Media Promosi Pembinaan Kelurahan Siaga

Surveilans dan Imunisasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi 63 1.386.401.541 Optimalisasi pelaksanaan Imunisasi Surveilans Pembinaan dan Pengembangan Upaya Bersumberdaya Masyarakat Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Bersumberdaya Masyarakat 82 26.963.405.066 Penyuluhan di Posyandu Balita Pembinaan Saka Bhakti Husada Penyediaan Alat Pengendalian Penyakit (DAK) Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan 6 Item 5.521.226.000 Penyediaan Alat Pengendalian Penyakit (DAK)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat Persentase meningkatnya keamanan pangan di masyarakat 2,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN 1 Program Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan 86,00% Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji Jumlah Sampel Yang Diperiksa 8.097 Sampel 1.710.903.936 Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 100,00% perangkat daerah NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN Persentase sarana dan prasarana 100,00% Pemeliharaan dan Pengadaan Persentase pemeliharaan dan 100% 5.612.609.655 Pemeliharaan Gedung Kantor perkantoran dalam kondisi baik Sarana Perkantoran pengadaan sarana perkantoran Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran 100,00% Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Peralatan Kantor Pengadaan sarana perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran 76,00% Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran 100% 106.046.081.326 Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Bahan dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan dan Peralatan Listrik Gedung Kantor Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Opsplan 100,00% mendukung keberhasilan Program NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral 100,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah 17 Dokumen 536.819.068 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah