SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya bagi warga miskin Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan 65,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN Persentase kepemilikan Jaminan 100,00% Jaminan Masyarakat Jumlah orang yang mendapatkan 537.252 126.309.265.522 Pembayaran Jaminan pelayanan jaminan kesehatan Orang Nasional 1 Program Pemberian jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan 13,00% Pembayaran Jaminan Masyarakat Non Kuota Pembayaran Iuran Jaminan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan 32.784 Orang Khitanan Massal 9.048.514.563 Pembayaran Jaminan Nasional
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya kesehatan ibu dan anak Persentase Kunjungan pertama ibu hamil (K1) 90,00% Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 90,00% Persentase Kunjungan Neonatus pertama (KN1) 90,00% Persentase Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 90,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN 1 Program Peningkatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98,48% Pelayanan kesehatan keluarga Jumlah yang melakukan 64 30.673.704.635 Pelayanan Ibu, Anak, keselamatan ibu melahirkan dan anak Upaya Pelayanan Keluarga dan Remaja Cakupan pertolongan persalinan oleh 96,96% Pendampingan Ibu Hamil tenaga kesehatan (Tolinakes) Cakupan Kunjungan neonatal 90,00% Pelayanan Pra Lansia lengkap dan Lansia Imunisasi dasar lengkap 93,85% Jaminan Persalinan (DAK Bidang ) Jumlah Ibu dan bayi baru lahir yang mendapatkan perawatan persalinan dan pasca persalinan di sarana kesehatan 428 Kunjungan 1.667.000.000 Jaminan Persalinan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya status gizi pada masyaraat terutama balita Cakupan balita usia 6-59 bulan yang mendapat vitamin A 85,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN Prevalensi balita gizi kurang 9,50% Peningkatan Dan Perbaikan Gizi 686 5.582.824.119 Perbaikan Gizi Balita Masyarakat Orang 1 Program Perbaikan gizi ibu dan anak Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi Prevalensi balita gizi buruk 0,99% Perbaikan Gizi Ibu Hamil/ Menyusui dan Calon Pengantin Wanita (CPW) Persentase penimbangan balita 81,50% Penyediaan Obat Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK) Persentase ibu hamil yang mendapat 94,66% 90 tablet Fe Jumlah obat gizi yang diadakan 3 Item 2.659.717.000 Penyediaan Obat Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya mutu puskesmas dan akses pelayanan kesehatan di Persentase terlaksananya akreditasi puskesmas 22,22% puskesmas NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN Program pengadaan, Persentase Ketersediaan sarana dan 78,00% Pelayanan Primer Jumlah lembaga yang 64 79.421.189.098 Penyediaan Jasa Pelayanan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu melaksanakan pelayanan kesehatan primer kesehatan di puskesmas Perawatan Masyarakat (JKN) Pemantauan Mutu Eksternal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan 1 Aplikasi 929.293.849 Sistem Informasi Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Jumlah Alat Yang Diadakan 54 27.356.287.488 Pengadaan Alat Pengadaan Alat Promotif Preventif (Dana Pajak Rokok) Penunjang Operasional Pelayanan Jumlah Fasilitas Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya 64 19.112.519.571 Penunjang Operasional Pelayanan Jaminan Nasional Penunjang Operasional Pelayanan Puskesmas Penunjang Operasional Pelayanan Laboratorium Pengadaan Sarana Dasar (DAK Bidang ) Jumlah Sarana Dasar yang diadakan 1 949.999.000 Pengadaan Sarana Dasar Penyediaan/Peningkatan/Pemeli haraan Sarana/Prasarana Fasilitas yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jumlah Alat Yang Diadakan 4 2.654.224.878 Belanja Modal Pengadaan Alat / Kedokteran / Laboratorium Program Obat dan Perbekalan puskesmas/ puskesmas pembantu Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Dinas 100,00% Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Jumlah Obat dan Perbekalan yang diadakan 173 22.615.289.504 Pengadaan Obat dan Perbekalan Pengadaan Obat dan Perbekalan Jaminan Nasional Pengadaan Obat dan Pelayanan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang ) Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan 34 3.132.361.000 Pengadaan Obat dan Pelayanan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang )
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Persentase Sumber Daya Manusia yang berizin 80,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN 1 Program Standarisasi Pelayanan Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin 86,00% Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi 17 3.984.048.000 Akreditasi Puskesmas Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin 86,00% Pembinaan dan Pengawasan Sarana Rujukan Jumlah Sarana yang Dibina dan Diawasi 134 491.556.190 Pelayanan spesialistik di puskesmas Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pembinaan dan pengembangan SDM Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan 45 Kali 4.212.396.116 Peningkatan Kapasitas SDM Pemilihan Tenaga Teladan Peningkatan Kompetensi SDM (Dana Jaminan Nasional) Analisa Pengembangan Sarana Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan 5 Dokumen 240.648.815 Analisa Pengembangan Sarana
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Tercapainya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat Persentase Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam 100,00% Persentase penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani 100,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN Program Upaya Persentase rumah sehat 78,00% Bantuan Operasional Jumlah lembaga yang 64 33.649.343.000 Distribusi Obat dan E-Logistik Masyarakat (DAK Bidang ) melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Persentase TPM memenuhi syarat 83,00% Pemberian Bantuan Operasional higienis sanitasi Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu) (BOK) 86,00% Pelaksanaan Kegiatan Upaya Masyarakat Tingkat Kota (BOK) Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani 600 Lokasi 1.206.277.134 Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular 154 16.639.329.616 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Berbasis Binatang (P2B2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular 154 3.408.452.310 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Peningkatan Pelayanan Khusus dan Tradisional Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional 64 928.542.478 Pelayanan Tradisional Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga 63 3.929.765.853 Pemantauan Lingkungan Pembinaan Kerja Pembinaan Olahraga Penyelenggaraan Promosi Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi 63 9.585.203.399 Penyelenggaraan Promosi (JKN) Penyediaan Media Promosi Pembinaan Kelurahan Siaga
Surveilans dan Imunisasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi 63 1.386.401.541 Optimalisasi pelaksanaan Imunisasi Surveilans Pembinaan dan Pengembangan Upaya Bersumberdaya Masyarakat Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Bersumberdaya Masyarakat 82 26.963.405.066 Penyuluhan di Posyandu Balita Pembinaan Saka Bhakti Husada Penyediaan Alat Pengendalian Penyakit (DAK) Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan 6 Item 5.521.226.000 Penyediaan Alat Pengendalian Penyakit (DAK)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat Persentase meningkatnya keamanan pangan di masyarakat 2,00% NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN 1 Program Peningkatan Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan 86,00% Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji Jumlah Sampel Yang Diperiksa 8.097 Sampel 1.710.903.936 Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 100,00% perangkat daerah NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN Persentase sarana dan prasarana 100,00% Pemeliharaan dan Pengadaan Persentase pemeliharaan dan 100% 5.612.609.655 Pemeliharaan Gedung Kantor perkantoran dalam kondisi baik Sarana Perkantoran pengadaan sarana perkantoran Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran 100,00% Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Peralatan Kantor Pengadaan sarana perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran 76,00% Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran 100% 106.046.081.326 Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Bahan dan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan dan Peralatan Listrik Gedung Kantor Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Opsplan 100,00% mendukung keberhasilan Program NAMA INDIKATOR NAMA INDIKATOR ANGGARAN 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral 100,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah 17 Dokumen 536.819.068 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah