PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

dokumen-dokumen yang mirip
REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV. 15=14/5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

URAIAN sebelum perubahan

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. PA/KPA Dr. H. Syafrizal, MM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL XIV (Tabel 5.1)

RENJA - RENCANA KERJA

Nama SKPD : Semua SKPD

RENCANA AKSI ATAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANA INDIKATIF KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 INFORMASI INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN BULELENG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2017 DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD : KELURAHAN PODOSUGIH PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2016

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : DAU Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2017 Bulan Januari 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD TAHUN ANGGARAN 201 UNIT ORGANISASI : 1.02.07.01.- DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Hal 1 dari 13 1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN 6.337.70.04,00 6.237.70.04,00 DASAR 1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6.337.70.04,00 6.237.70.04,00 DAN DESA 1.02.07.1.02.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi 13 Kegiatan 1.271.243.00,00 Perkantoran pelayanan administrasi perkantoran 1.364.404.900,00 1.02.07.1.02.07.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 40.400.000, 2 Orang Rp. 40.400.000, 2 Orang DPMD Kab. Buleleng 40.400.000,00 40.400.000,00 Output : Jumlah surat yang didistribusikan 1200 Lembar 1200 Lembar 1.02.07.1.02.07.01.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.07.1.02.07.01.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome : Terselenggaranya administrasi surat menyurat Dana. Tenaga Kerja Output : Jumlah rekening telepon, listrik dan 3 Rekening, 12 Bulan 3 Rekening, 12 Bulan air yang dibayarkan Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor Output : Jumlah unit jasa sewa disediakan 2 Unit, 12 Bulan 2 Unit, 12 Bulan Rp. 15.26.400, 2 Orang Rp. 14.26.400, 2 Orang DPMD KAB. BULELEN 15.26.400,00 14.26.400,00 Rp. 19.000.000, 1 Orang Rp. 19.000.000, 1 Orang DPMD KAB. BULELEN 19.000.000,00 19.000.000,00 Outcome : Meningkatnya operasional SKPD 1.02.07.1.02.07.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Output : Jumlah kendaraan dinas / 26 motor, 3 mobil 25 motor, 3 mobil operasional yang laik jalan Outcome : Terbayarnya pajak kendaraan Rp. 6.000.000, 1 Orang Rp. 6.000.000, 1 Orang DPMD KAB.. BULELEN 6.000.000,00 6.000.000,00

Hal 2 dari 13 1.02.07.1.02.07.01.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Jumlah jenis laporan keuangan 3 Jenis, 12 Bulan 3 Jenis, 12 Bulan Rp. 295.107.400, 15 Orang Rp. 295.107.400, 15 Orang DPMD KAB. BULELEN 295.107.400,00 295.107.400,00 Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian keuangan 1.02.07.1.02.07.01.01.00. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 176.200.000, 3 Orang Rp. 176.200.000, 3 Orang DPMD KAB. BULELEN 176.200.000,00 176.200.000,00 Output : Jumlah gedung kantor yang 3 Unit, 12 Bulan 3 Unit, 12 Bulan dibersihkan Outcome : Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor 1.02.07.1.02.07.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.3.500.000, 1 Orang Rp.3.500.000, 1 Orang DPMD KAB. BULELEN 3.500.000,00 3.500.000,00 Output : Jumlah item ATK disediakan 10 Jenis 15 Jenis, 199 Buah, 3 Kotak, 12 Outcome : Lancarnya administrasi kantor 1.02.07.1.02.07.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02.07.1.02.07.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02.07.1.02.07.01.01.013. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah item barang cetakan 5 Jenis 4 Jenis, 20 Buku, 107 Buah, 76 diadakan Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Jumlah jenis komponen listrik 12 Jenis 10 Jenis, 61 Buah, 50 Meter, 10 disediakan Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dengan penyediaan komponen listrik Output : Jumlah jenis peralatan kantor 6 Jenis 10 Jenis, 19 Unit, 1 Buah disediakan Outcome : Meningkatnya operasional kantor Rp. 7.250.000, 1 Orang Rp. 7.250.000, 1 Orang DPMD KAB. BULELEN 7.250.000,00 7.250.000,00 Rp. 54.000.000, 1 Orang Rp. 54.000.000, 1 Orang DPMD KAB. BULELEN 54.000.000,00 54.000.000,00 Rp. 77.500.000, 2 Orang Rp. 136.00.000, 2 Orang DPMD KAB. BULELEN 77.500.000,00 136.00.000,00 1.02.07.1.02.07.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 25.000.000, 1 Orang Rp. 25.000.000, 1 Orang DPMD KAB. BULELEN 25.000.000,00 25.000.000,00

Hal 3 dari 13 Output : Jumlah jenis bahan bacaan dan 3 Jenis,91 Orang, 12 Bulan 3 Jenis, 91 Orang, 12 Bulan peraturan perundang-undangan disediakan Outcome : Meningkatnya wawasan pegawai 1.02.07.1.02.07.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 30.000.000, 1 Orang Rp. 30.000.000, 1 Orang DPMD KAB. BULELEN 30.000.000,00 30.000.000,00 1.02.07.1.02.07.01.01.01. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah Output : Jumlah jenis makanan dan 9 Jenis, 1000 Kotak 9 Jenis, 1036 Kotak, 1 Kg, 10 minuman disediakan Outcome : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Output : Jumlah OH Koordinasi dan 20 Kali 15 Kali konsultasi dilaksanakan Outcome : Tersedianya data sebagai bahan 15 Kali 15 Kali kajian dan pedoman pelaksanaan tugas Rp. 200.000.000, 1 Orang Rp. 200.000.000, 1 Orang DPMD KAB. BULELEN 200.000.000,00 243.61.100,00 1.02.07.1.02.07.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Capaian Program : Terwujudnya peningkatan 7 Kegiatan 299.600.000,00 Prasarana Aparatur sarana dan prasarana aparatur 1.02.07.1.02.07.01.02.005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Output : Jumlah unit kendaraan 1 Unit 1 Unit dinas/operasional disediakan Outcome : Meningkatnya operasional kantor 266.10.000,00 Rp. 25.000.000, 2 Orang Rp. 23.700.000, 2 Orang DPMD Kab. Buleleng 25.000.000,00 23.700.000,00 1.02.07.1.02.07.01.02.010. Pengadaan Mebeleur Rp. 30.000.000, 1 Orang Rp. 33.000.000, 1 Orang DPMD Kab. Buleleng 30.000.000,00 33.000.000,00 Output : Jumlah jenis mebeleur disediakan - 3 jenis 13 buah Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai 1.02.07.1.02.07.01.02.012. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara 1.02.07.1.02.07.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah jenis sarana dan prasarana 91 Orang, 12 Bulan 4 Jenis, 22 Kali, 245 Hari, 3 Bu upacara disediakan Outcome : Meningkatnya imam pegawai Output : Jumlah unit gedung dipelihara 2 Unit 2 Unit Rp. 12.000.000, 1 Orang Rp. 14.450.000, 1 Orang DPMD Kab. Buleleng 12.000.000,00 14.450.000,00 Rp. 75.000.000, 1 Orang Rp. 75.000.000, 1 Orang DPMD Kab. Buleleng 75.000.000,00 75.000.000,00

Hal 4 dari 13 1.02.07.1.02.07.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.07.1.02.07.01.02.02. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.02.07.1.02.07.01.02.045. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah Outcome : Meningkatnya operasional gedung kantor Output : Jumlah unit kendaraan dipelihara 26 Motor, 3 Mobil 26 Motor, 3 Mobil Outcome : Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional Output : Jumlah jenis peralatan kantor 4 Jenis, 12 Bulan 4 Jenis, 12 Bulan dipelihara Outcome : Meningkatnya operasional peralatan dan perlengkapan kantor Output : Terlaksananya pendataan dan 6 Buku 6 Buku investasi barang milik daerah Outcome : Terbitnya invetarisasi asset daerah Rp. 1.400.000, 2 Orang Rp. 59.460.000, 2 Orang DPMD Kab. Buleleng 1.400.000,00 59.460.000,00 Rp. 25.000.000, 1 Orang Rp. 10.000.000, 1 Orang DPMD Kab. Buleleng 25.000.000,00 10.000.000,00 Rp. 51.200.000, 2 Orang Rp. 51.200.000, 2 Orang DPMD Kab. Buleleng 51.200.000,00 51.200.000,00 1.02.07.1.02.07.01.03. Program Peningkatan Disiplin disiplin 3 Kegiatan 112.475.200,00 Aparatur aparartur 1.02.07.1.02.07.01.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 99.915.200,00 Rp..460.000, 1 oarnag - Dinas PMD Kab. Bulele.460.000,00 - Output : Jumlah pakaian dinas beserta 40 Potong - kelengkapannya disediakan Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai - 1.02.07.1.02.07.01.03.005. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1.02.07.1.02.07.01.03.006. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur Output : Jumlah jenis pakaian hari-hari 5 Jenis, 3 Potong, 60 Stel, 5 Jenis, 3 Potong, 60 Stel, 24 tertentu diadakan 24 Pasang Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai Output : Jumlah kali pembinaan rohani 1 Kali, 91 Orang 1 Kali, 91 Orang dilaksanakan Outcome : Meninggkatnya imam pegawai Rp. 54.015.200, 1 Orang Rp. 51.665.200, 1 Orang DPMD Kab. Buleleng 54.015.200,00 51.665.200,00 Rp. 50.000.000, 1 Orang Rp. 4.250.000, 1 Orang DPMD Kab. Buleleng 50.000.000,00 4.250.000,00

Hal 5 dari 13 1.02.07.1.02.07.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 1 Kegiatan 40.000.000,00 Sumber Daya Aparatur peningkatan kapasitas sumber 1.02.07.1.02.07.01.05.003. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan daya aparatur Output : Jumlah kali bimtek dilaksanakan 10 Kali Kali Outcome : Meningkatnya pemahaman pegawai 40.000.000,00 Rp. 40.000.000, 2 Orang Rp. 40.000.000, 2 Orang DPMD Kab. Buleleng 40.000.000,00 40.000.000,00 1.02.07.1.02.07.01.06. Program Peningkatan 1 Kegiatan 70.400.000,00 Pengembangan Sistem Pelaporan peningkatan pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan sistem pelaporan dan 1.02.07.1.02.07.01.06.001. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD keuangan Output : Jumlah jenis laporan disusun 42 Buku, 12 Bulan 42 Buku, 12 Bulan Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian kinerja dan keuangan 72.51.400,00 Rp. 70.400.000, 3 Orang Rp. 72.51.400, 3 Orang DPMD Kab. Buleleng 70.400.000,00 72.51.400,00 1.02.07.1.02.07.01.07. Program Perencanaan Anggaran 1 Kegiatan 110.400.000,00 SKPD perencanaan anggaran SKPD 1.02.07.1.02.07.01.07.001. Penyusunan Anggaran SKPD Rp. 110.400.000, 3 Orang Rp. 113.52.500, 3 Orang DPMD Kab. Buleleng 110.400.000,00 113.52.500,00 Output : Jumlah jenis dokumen anggaran 3 Jenis, 70 Buku 3 Jenis, 0 Buku SKPD disusun Outcome : Tersedianya data sebagai bahan kajian anggaran SKPD 1.02.07.1.02.07.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan 6 Kegiatan 1.740.05.44,00 Masyarakat Pedesaan peningkatan keberdayaan 1.02.07.1.02.07.01.15.001. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan masyarakat perdesaan Dana, Tenaga kerja Output : - Jumlah LPM yang dibina 20 LPM - 25 LPM - Jumlah kali Musda LPM diadakan Outcome : - Terwujudnya LPM yang mandiri - Terlaksananya Musda LPM 113.52.500,00 1.793.7.34,00 Rp. 115.0.44, 5 Orang Rp. 99.15.44, 5 Orang Kabupaten Buleleng 115.0.44,00 99.15.44,00 1.02.07.1.02.07.01.15.004. Pemberdayaan Kelompok Posyandu Dana, Tenaga kerja Rp. 203.600.000, 10 Orang Rp. 216.950.000, 10 Orang Kabupaten Buleleng 203.600.000,00 216.950.000,00

Hal 6 dari 13 1.02.07.1.02.07.01.15.005. Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 1.02.07.1.02.07.01.15.007. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pendayagunaan dan Pemasyarakatan TTG Output : Jumlah kelompok posyandu yang 132 Kelompok posyandu 53 Kelompok posyandu mendapat pembinaan pemberdayaan kelembagaan Outcome : Terwujudnya kelompok posyandu aktif Dana, Tenaga kerja Rp. 250.000.000, 10 Orang Rp. 267.114.250, 10 Orang Kabupaten Buleleng 250.000.000,00 267.114.250,00 Output : - Jumlah desa terbentuk TKPK - 129 Desa - 20 Desa Desa - 9 Desa - Jumlah peserta lomba desa - 9 Kecamatan penanggulangan kemiskinan - 9 Kecamatan - Jumlah buku petunjuk teknis BKK - PID dalam rangka penanggulangan kemiskinan - Jumlah monitoring pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Outcome : - Terbentuknya TKP2K Desa - Terlaksananya Lomba Desa penanggulangan kemiskinan - Tersusunnya petunjuk teknis BKK - PID dalam rangka penanggulangan kemiskinan - Terlaksananya monitoring pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Dana, Tenaga kerja Rp. 140.000.000, 5 Orang Rp. 154.959.650, 5 Orang Kabupaten Buleleng 140.000.000,00 154.959.650,00

Hal 7 dari 13 Output : - Jumlah pedoman pelaksanaan - 1 Kali - 1 Buku kegiatan pemberdayaan - 1 Kali masyarakat dalam pengelolaan - 2 Kelompok SDA, pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG disusun - Jumlah kali pembinaan TTG dan pemanfaatan SDA dilaksanakan - Jumlah kali Gelar TTG Nasional diikuti - Jumlah kali Lomba TTG Tk. Provinsi Bali diikuti - Jumlah pameran TTG Tingkat Kabupaten diikuti - Jumlah kelompok TTG yang dibina 1.02.07.1.02.07.01.15.009. Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Outcome : - Tersusunnya pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA, pendayagunaan dan pemasyarakatan TTG - Terlaksananya pembinaan TTG dan pemanfaatan SDA - Terlaksananya Gelar TTG Nasional - Terlaksananya Lomba TTG Tk. Provinsi Bali - Terlaksananya Pameran TTG Tingkat Kabupaten - Meningkatnya pemahaman kelompok dalam pengelolaan TTG Dana, Tenaga kerja Rp. 4.950.000, 4 Orang Rp. 70.005.000, 4 Orang Kabupaten Buleleng 4.950.000,00 70.005.000,00 Output : - Jumlah kali monitoring dan - 20 Kali - 20 Kali evaluasi dilaksanakan - 12 Buku - Jumlah buku laporan monitoring dan evaluasi disusun

Hal dari 13 Outcome : - Meningkatnya pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi 1.02.07.1.02.07.01.15.012. Gerakan pemberdayaan dan Dana, Tenaga kerja Rp. 945.700.000, 15 Orang Rp. 95.700.000, 15 Orang Kabupaten Buleleng 945.700.000,00 95.700.000,00 kesejahteraan keluarga Output : Jumlah lembaga PKK yang 129 Desa 32 TP PKK difasilitasi Outcome : Meningkatnya keberdayaan Tim Penggerak PKK 1.02.07.1.02.07.01.16. Program Pengembangan Lembaga 2 Kgiatan 325.000.000,00 325.000.000,00 Ekonomi Pedesaan pengembangan usaha ekonomi desa 1.02.07.1.02.07.01.16.010. Monitoring dan Fasilitasi Rp. 261.037.900, 4 Orang Rp. 261.037.900, 4 Orang Kabupaten Buleleng 261.037.900,00 261.037.900,00 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Output : - Jumlah pengurus BUMDesa - - 50 Orang dalam pengelolaan aplikasi keuangan yang ikut pelatihan - Jumlah pengurus BUMDesa yang ikut pelatihan Pengawas - Jumlah pengurus BUMDesa yang ikut sosialisasi juknis - Jumlah BUMDesa yang di monev 1.02.07.1.02.07.01.16.011. Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa Outcome : - Meningkatnya pemahaman pengurus BUMDesa dalam pengelolaan aplikasi keuangan - Meningkatnya pemahaman pengurus BUMDesa dalam pengawasan - Tersosialisasinya juknis BUMDesa - Termonitor dan terevaluasinya BUMDesa di Kab. Buleleng Rp. 63.962.100, 2 Orang Rp. 63.962.100, 2 Orang Kabupaten Buleleng 63.962.100,00 63.962.100,00

Hal 9 dari 13 Output : - Jumlah Pasar Desa yang di - 1 Pasar Desa - 1 Pasar Desa Monev - 0 Orang - Jumlah pengurus Pasar Desa yang ikut pelatihan Outcome : - Termonitor dan terevaluasinya kondisi Pasar Desa di Kabupaten Buleleng - Meningkatnya pemahaman pengurus Pasar Desa 1.02.07.1.02.07.01.17. Program peningkatan partisipasi 3 Kegiatan 521.00.000,00 masyarakat dalam membangun peningkatan partisipasi desa masyarakat 1.02.07.1.02.07.01.17.001. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Dana, Tenaga kerja Output : Jumlah KPM yang dibina 26 Desa 26 Desa 370.624.900,00 Rp. 100.000.000, 5 Orang Rp. 5.715.000, 5 Orang Kabupaten Buleleng 100.000.000,00 5.715.000,00 1.02.07.1.02.07.01.17.003. Pemberian stimulan pembangunan desa 1.02.07.1.02.07.01.17.006. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Gotong Royong Outcome : Meningkatnya SDM kelompok masyarakat pembangunan desa Dana, Tenaga kerja Rp. 321.00.000, 15 Orang Rp. 172.324.900, 15 Orang Kabupaten Buleleng 321.00.000,00 172.324.900,00 Output : Terlaksananya pemberian stimulan - 1 Kecamatan - 9 Kecamatan pembangunan desa melalui : - 9 Kecamatan - Fasilitasi Hibag/Bansos Outcome : Terealisasinya pemberian stimulan pembangunan desa melalui pelaksanaan : - Karya Bhakti ABRI - Fasilitasi Hibah dan Bansos Dana, Tenaga kerja Rp. 100.000.000, Orang Rp. 112.55.000, Orang Kabupaten Buleleng 100.000.000,00 112.55.000,00 Output : - Jumlah kali peringatan BBGRM - 1 Kali - 1 Kali dilaksanakan - 10 Buku - Jumlah buku laporan Swadaya - 30 Desa Murni Masyarakat dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat disusun - Jumlah desa yang mendapat pembinaan Swadaya Murni

Hal 10 dari 13 Outcome : - Terlaksananya peringatan BBGRM - Tersusunnya buku laporan Swadaya Murni dan BBGRM - Terlaksananya pembinaan dan monitoring, evaluasi swadaya murni 1.02.07.1.02.07.01.1. Program peningkatan kapasitas 4 Kegiatan 432.500.000,00 aparatur pemerintah desa peningkatan kapasitas aparatur 1.02.07.1.02.07.01.1.003. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 1.02.07.1.02.07.01.1.006. Pembinaan dan penilaian tugas-tugas kepala desa pemerintahan desa Output : Jumlah aparatur pemerintah desa 129 Desa 129 Desa yang mengikuti pelatihan Outcome : Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah Desa Output : Jumlah aparatur pemerintah desa 129 Desa 46 Desa yang diberikan pembinaan administrasi desa Outcome : Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan desa tentang administrasi desa 361.611.200,00 Rp. 202.500.000, 2 Orang Rp. 13.664.500, 2 Orang Kabupaten Buleleng 202.500.000,00 13.664.500,00 Rp. 120.000.000, 3 Orang Rp. 11.707.900, 3 Orang Kabupaten Buleleng 120.000.000,00 11.707.900,00 1.02.07.1.02.07.01.1.010. Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas Rp. 10.000.000, 2 Orang Rp. 4.23.00, 2 Orang Kabupaten Buleleng 10.000.000,00 4.23.00,00 Output : Jumlah pengkajian dilaksanakan 1 Banjar Dinas 1 Banjar Dinas 1.02.07.1.02.07.01.1.016. Monitoring Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel Outcome : Meningkatnya validitas pemekaran banjar dinas Rp. 121.993.660, 5 Orang Rp. 100.000.000, 5 Orang Kabupaten Buleleng 100.000.000,00 100.000.000,00 Output : Jumlah Pilkel/Pilkades yang - 79 Desa difasilitasi Outcome : Jumlah pengisian perangkat desa yang difasilitasi

Hal 11 dari 13 1.02.07.1.02.07.01.19. Pembinaan dan fasilitas 2 Kegiatan 277.500.000,00 342.425.200,00 Pengelolaan Keuangan Desa pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa 1.02.07.1.02.07.01.19.003. Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Rp. 125.000.000, 2 Orang Rp. 171.95.200, 2 Orang Kab. Buleleng 125.000.000,00 171.95.200,00 Invertarisasi, Penyusunan Aset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa Output : Jumlah aparatur pemerintah desa 129 Orang 269 Orang yang diberikan pembinaan penyusunanaset Desa dan Pelaksanaan Kewenangan Desa Outcome : Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan asset desa dan kewenangan desa 1.02.07.1.02.07.01.19.004. Pembinaan, Fasilitasi dan Monitoring Rp. 152.500.000, 5 Orang Rp. 170.440.000, 5 Orang Kabupaten Buleleng 152.500.000,00 170.440.000,00 Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa Output : Jumlah aparatur pemerintah desa 129 Desa 269 Orang yang diberikan pembinaan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa Outcome : Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah desa tentang penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa 1.02.07.1.02.07.01.22. Program Pengembangan dan 1 Kegiatan 413.92.600,00 415.397.700,00 Pembangunan Kawasan Perdesaan pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan 1.02.07.1.02.07.01.22.002. Monitoring dan fasilitasi pembangunan Dana, Tenaga kerja Rp. 413.92.600, 4 Orang Rp. 415.397.700, 4 Orang Kabupaten Buleleng 413.92.600,00 415.397.700,00 kawasan perdesaan

Hal 12 dari 13 Output : Terlaksananya pembinaan - 1 Kegiatan - 1 Kawasan pembangunan kawasan perdesaan - 1 Kegiatan berbasis wisata budaya melalui : - Penyusunan rencana pengembangan kawasan perdesaan (Kawasan Bali Aga SCTP +B) - Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola kawasan Outcome : - Tertatanya kawasan wisata budaya dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai RPKP - Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola kawasan 1.02.07.1.02.07.01.23. Program Pengembangan Sistem 2 Kegiatan 223.000.000,00 19.616.100,00 Informasi Desa dan Kawasan pengembangan sistem Perdesaan informasi desa dan kawasan perdesaan 1.02.07.1.02.07.01.23.001. Penyelenggaraan diseminasi informasi Dana, Tenga Kerja Rp. 9.000.000, 5 Orang Rp. 0.396.100, 5 Orang Kabupaten Buleleng 9.000.000,00 0.396.100,00 bagi masyarakat desa Output : - Jumlah desa yang memiliki Web - 50 Desa - 50 Desa Desa - 79 Orang - Jumlah peserta pelatihan peningkatan pengelolaan Web Desa 1.02.07.1.02.07.01.23.002. Pendataan, pengolahan dan pendayagunaan profil desa/kelurahan Outcome : - Terwujudnya Desa yang memiliki Web Desa - Meningkatnya pemahaman dalam mengelola Web Desa Dana, Tenaga Kerja Output : Jumlah Desa/Kel yang menyusun 14 Desa/kel 14 Desa/kel profil desa Outcome : Adanya data profil Desa/kel Rp. 125.000.000, 3 Orang Rp. 109.220.000, 3 Orang Kabupaten Buleleng 125.000.000,00 109.220.000,00

Hal 13 dari 13 1.02.07.1.02.07.01.24. Peningkatan Perkembangan 1 Kegiatan 500.000.000,00 Desa/Kelurahan peningkatan perkembangan 1.02.07.1.02.07.01.24.001. Pembinaan dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan desa / kelurahan Dana, Tenaga kerja Output : - Jumlah desa dan kelurahan yang - 9 Desa, 1 Kleurahan - 9 Desa, 1 Kleurahan mengikuti perlombaan desa - 9 Desa, 1 Kleurahan - Jumlah desa dan kelurahan yang dibina untuk persiapan mengikuti perlombaan desa Outcome : - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Terbinanya desa / kelurahan yang akan mengikuti perlombaan 41.743.600,00 Rp. 500.000.000, 10 Orang Rp. 41.743.600, 10 Orang Kabupaten Buleleng 500.000.000,00 41.743.600,00 TOTAL 6.337.70.04,00 6.237.70.04,00 Singaraja, 05 September 201