EVALUASI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Disampaikan pada Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Kesehatan Tahun 2018 Jakarta, 4 Desember 2018
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TUGAS POKOK (Permenkes No. 64 Tahun 2015) Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
FUNGSI (Permenkes No. 64 Tahun 2015) Tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; Penyusunan NSPK; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; di bidang: Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Pelayanan kefarmasian Produksi dan distribusi sediaan farmasi Penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) Pengawasan alat kesehatan dan PKRT
6 Kantor Pusat 34 Dekonsentrasi JUMLAH SATUAN KERJA PROGRAM/KEGIATAN Kefarmasian dan Alat Kesehatan PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
PERJANJIAN KINERJA Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2018
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN Kefarmasian dan Alat Kesehatan Triwulan III Tahun 2018
CAPAIAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018 Target Capaian Target Capaian Target Capaian 92% 91% 91.25% 52 50 48 51 100% 98% 96% 94% 98.22% 90% 90% 46 44 42 43 92% 90% 88% 86% 86% 89% 88% Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 40 38 Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri, dan jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) 84% 82% 80% 78% Persentase produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018 NO. INDIKATOR TARGET CAPAIAN Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 1 % Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 2 % rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 3 % kabupaten/kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di Puskesmas Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 55% 55,05% 60% 58,09% 35% 34,82% 1 % puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 90% 91,25% 2 % Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 3 % Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT 1 Jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) 2 % penilaian pre market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Good Review Practices 30% 29,01% 70% 82,88% 21 20 82% 91,73%
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018 NO. INDIKATOR TARGET CAPAIAN Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT 1 % produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat 86% 98,22% 2 % sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB) Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1 Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) 2 Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri (kumulatif) 70% 69,95% 30 23 6 3 3 % layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu 88% 95,23% Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1 % layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu 90% 98,75%
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER KEWENANGAN 100% 80% 60% 40% 20% 80.28 53.68 54.02 0% DEKONSENTRASI PUSAT FARMALKES REALISASI BELUM REALISASI Sumber: Aplikasi SMART (e-monev DJA), 23 November 2018 PROGRAM PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEWENANGAN SATKER PAGU REALISASI % DEKONSENTRASI 65.000.000.000 52.179.659.421 80,28 KANTOR PUSAT 5.020.797.091.000 2.695.310.172.440 53,68 TOTAL 5.085.797.091.000 2.747.489.831.861 54,02
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER SATKER (PUSAT) % REALISASI %BELUM REALISASI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69.88 67.68 54.96 53.38 58.88 41.25 Setditjen Yanfar Penalkes Oblik Wasalkes Prodisfar PROGRAM SATKER PAGU REALISASI % PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN SEKRETARIAT DITJEN FARMALKES 93.974.989.000 65.667.978.982 69,88 DIT. PELAYANAN KEFARMASIAN 23.974.310.000 16.226.353.144 67,68 DIT. PENILAIAN ALKES DAN PKRT 32.461.468.000 17.840.845.450 54,96 DIT. TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN 4.797.172.275.000 2.560.619.452.952 53,38 DIT. PENGAWASAN ALKES DAN PKRT 26.955.330.000 15.872.019.550 58,88 DIT. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN 46.258.719.000 19.083.522.362 41,25 TOTAL 5.020.797.091.000 2.695.310.172.440 53,68
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TAHUN 2018 PER SATKER (DEKONSENTRASI) PROGRAM SATKER PAGU REALISASI % PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN % PREDIKSI REALISASI % REALISASI OUTPUT DINKES PROV MALUKU UTARA 1.746.443.000 1.633.436.000 93,53 95,38 97,81 DINKES PROV BALI 1.754.304.000 1.622.777.049 92,50 96,15 99,93 DINKES PROV BENGKULU 1.778.883.000 1.642.088.800 92,31 92,31 97,88 DINKES PROV KALIMANTAN SELATAN 1.933.151.000 1.773.350.348 91,73 97,81 97,08 DINKES PROV JAMBI 1.905.782.000 1.731.566.906 90,86 90,86 13,82 DINKES PROV SULAWESI TENGAH 2.058.050.000 1.822.442.869 88,55 98,34 39,37 DINKES PROV LAMPUNG 2.166.227.000 1.917.715.313 88,53 99,62 41,37 DINKES PROV D.I. YOGYAKARTA 1.392.216.000 1.229.185.366 88,29 97,88 72,32 DINKES PROV SULAWESI UTARA 2.103.552.000 1.834.063.000 87,19 98,37 90,12 DINKES PROV SULAWESI SELATAN 2.562.703.000 2.218.138.965 86,55 96,73 97,52 DINKES PROV NUSA TENGGARA TIMUR 2.406.386.000 2.071.368.959 86,08 97,43 58,82 DINKES PROV ACEH 2.136.330.000 1.826.512.194 85,50 92,06 89,97 DINKES PROV PAPUA 2.315.412.000 1.961.830.080 84,73 84,73 11,11 Sumber: Aplikasi SMART (e-monev DJA), 23 November 2018
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER SATKER (DEKONSENTRASI) PROGRAM SATKER PAGU REALISASI % PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN % PREDIKSI REALISASI % REALISASI OUTPUT DINKES PROV KALIMANTAN TENGAH 1.890.295.000 1.572.684.465 83,20 95,09 90,33 DINKES PROV GORONTALO 1.470.985.000 1.201.284.876 81,67 95,88 99,06 DINKES PROV SUMATERA SELATAN 1.854.045.000 1.495.447.312 80,66 93,81 18,90 DINKES PROV DKI JAKARTA 2.332.338.000 1.866.638.197 80,03 89,96 62,36 DINKES PROV SULAWESI TENGGARA 1.981.358.000 1.576.980.926 79,59 95,05 61,75 DINKES PROV SUMATERA UTARA 2.242.026.000 1.770.938.066 78,99 94,44 61,93 DINKES PROV KALIMANTAN TIMUR 1.812.271.000 1.427.036.461 78,74 89,39 87,82 DINKES PROV NUSA TENGGARA BARAT 1.639.004.000 1.290.189.766 78,72 92,43 79,45 DINKES PROV KALIMANTAN BARAT 1.661.922.000 1.306.226.000 78,60 92,42 95,74 DINKES PROV JAWA BARAT 1.328.088.000 1.040.729.555 78,36 95,25 80,69 DINKES PROV SULAWESI BARAT 1.035.534.000 805.968.350 77,83 96,45 88,94 DINKES PROV BANTEN 1.312.201.000 1.018.955.029 77,65 90,65 64,30 DINKES PROV SUMATERA BARAT 2.260.374.000 1.685.994.027 74,59 74,59 94,36 Sumber: Aplikasi SMART (e-monev DJA), 23 November 2018
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER SATKER (DEKONSENTRASI) PROGRAM SATKER PAGU REALISASI % PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN % PREDIKSI REALISASI % REALISASI OUTPUT DINKES PROV BANGKA BELITUNG 1.803.826.000 1.319.824.500 73,17 92,47 107,61 DINKES PROV KEPULAUAN RIAU 1.632.348.000 1.176.882.750 72,10 89,88 99,76 DINKES PROV MALUKU 1.724.412.000 1.211.661.784 70,27 92,74 96,91 DINKES PROV KALIMANTAN UTARA 1.303.972.000 915.957.802 70,24 98,00 19,97 DINKES PROV JAWA TIMUR 2.322.388.000 1.629.050.547 70,15 85,14 67,66 DINKES PROV JAWA TENGAH 2.619.348.000 1.786.543.500 68,21 85,54 92,13 DINKES PROV RIAU 1.990.154.000 1.349.295.100 67,80 92,59 45,94 DINKES PROV PAPUA BARAT 2.523.672.000 1.446.894.559 57,33 84,51 7,05 TOTAL 65.000.000.000 52.179.659.421 80,28 92,76 72,89 Sumber: Aplikasi SMART (e-monev DJA), 23 November 2018 A N G G A R A N 1 Prov <60% 2 Prov 60%- 70% 31 Prov >70% K I N E R J A 9 Prov <60% 5 Prov 60%- 70% 20 Prov >70%
TARGET DAN REALISASI OUTPUT DEKONSENTRASI TAHUN 2018 PER PROVINSI 900 800 804 787 700 674 636 600 500 400 300 200 480 517 386 386 328 320 327 317 267 261 524 511 239 232 188 162157 180 253 233 100 0 BABEL (107,61%) BALI (99,93%) KEPRI (99,76%) GORONTALO (99,06%) KALSEL (97,88%) MALUT (97,81%) SULSEL (97,52%) JAMBI (97,08%) KALTARA (96,91%) KALBAR (95,74%) SUMBAR (94,36%) JATENG (92,13%) Target Realisasi Pelaporan Satker 07 Dekon Farmalkes dalam aplikasi e- monev DJA / Aplikasi SMART 14 provinsi Output < 70% 20 provinsi Output > 70% Sumber: Aplikasi SMART, 23 November 2018
REALISASI DAK FISIK sd Nov 2018 vs % PUSKESMAS DGN KETERSEDIAAN OBAT Tw.III 200,000,000,000 180,000,000,000 160,000,000,000 29,85% 8,38% 47,29% 52,06% Target Nasional 90% 120.0% 100.0% 140,000,000,000 55,12% 120,000,000,000 100,000,000,000 80,000,000,000 39,35% 29,13% 26,96% 32,14% 60,000,000,000 25,88% 70,54% 53,34% 18,00% 24,09% 2,88% 44,99% 24,63% 38,07% 35,89% 19,56% 30,32% 20,91% 33,79% 31,73% 18,36% 32,61% 19,07% 36,86% 9,99% 38,18% 24,67% 24,71% 80.0% 60.0% 50,54% 40.0% 40,000,000,000 20.0% 20,000,000,000-0.0% ALOKASI REALISASI % PUSKESMAS DGN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
Realisasi DAK Fisik vs IFK sesuai standar 200,000,000,000 100.00% 150,000,000,000 70.54% 80.00% Target Nasional 70% 60.00% 100,000,000,000 44.99% 52.06% 53.34% 47.29% 50.54% 55.12% 50,000,000,000 24.63% 32.14% 18.00% 29.13% 26.96% 36.86% 35.89% 39.35% 38.07% 38.18% 33.79% 25.88% 24.67% 20.91% 19.56% 31.73% 24.71% 24.09% 30.32% 19.07% 32.61% 40.00% 29.85% 20.00% 18.36% 9.99% 8.38% - 2.88% 0.00% ALOKASI REALISASI % MANAJEMEN IF SESUAI STANDAR %REALISASI
REALISASI DAK NON FISIK vs % PUSK dgn KETERSEDIAAN 15,000,000,000 120.0% Target Nasional 90% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.7% 95.8% 97.2% 93.8% 93.6% 95.3% 90.1% 89.8%89.8% 84.3% 86.9% 85.9% 83.0% 81.8% 100.0% 97.8%97.4% 98.9%98.9% 96.1% 97.2% 85.9% 88.1% 82.7% 83.5% 82.7% 100.0% 10,000,000,000 73.3% 80.0% 63.8% 66.7% 60.0% 5,000,000,000 49.5%48.9%48.8% 46.5%45.0%44.9% 44.5%44.2% 41.4% 38.8%38.2% 37.3%37.3%36.4%35.7%34.9%34.7% 34.1% 33.0% 32.3%32.2%30.8% 28.1%27.3% 24.5% 22.5%22.1% 40.0% 17.7% 15.5% 11.8% 9.7% 9.4% 7.9% 20.0% - 0.0% ALOKASI REALISASI % Realisasi % Pusk Ketersediaan
Contoh Perjanjian Kinerja Dekon Farmalkes Tahun 2018 Provinsi Maluku Utara
TANTANGAN Terlambatnya penetapan SK KPA/pengelola kegiatan menunggu kebijakan kepala daerah baru Adanya revisi karena perubahan menu dekon PMK yang baru terkait revisi (dalam 1 output) yang mengharuskan perlu persetujuan eselon I Sisa anggaran dari kegiatan yang sudah dilaksanakan enggan dilaksanakan sehingga penyerapan tidak maksimal Sulitnya integrasi antar program dalam integrasi PISPK Sistem monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan yang baik dan dilaksanakan untuk dimanfaatkan dalam perencanaan selanjutnya Perlunya reward and punishment?
Upaya Percepatan Penyerapan Dekon Surat Sesditjen Farmalkes kepada Kadinkes Provinsi untuk mempercepat pelaporan pelaksanaan periode triwulan III 2018. pelaporan kegiatan /output dekonsentrasi yang belum terlaksana dan tercapai percepatan penyerapan sebelum T.A. 2018 berakhir. Evaluasi dan reviu anggaran Dekon Farmalkes (16-20 Okt) inventarisasi permasalahan, solusi dan rencana pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan meningkatkan performance pengelolaan program dalam pencapaian target yang telah ditentukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi
TERIMA KASIH