PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

dokumen-dokumen yang mirip
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LOKASI KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN. NILAI (Rp) VOLUME LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

1 02 DINAS KESEHATAN

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)


AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB II PERENCANAAN KINERJA

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN NOMOR :440/SEKT-PROG/DINKES/2016/ TENTANG

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI

IV-55. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

KATA PENGANTAR Masyarakat Kolaka yang Sehat, Kuat. Mandiri dan Berkeadilan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka 2016 Hal. i

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi Renstra Dinas Kesehatan

URAIAN sebelum perubahan

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

WALIKOTA TASIKMALAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Tim Penyusun Pengarah : dr. Hj. Rosmawati. Ketua : Sitti Hafsah Yusuf, SKM, M.Kes. Sekretaris : Santosa, SKM

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PEMERTNTAH KOTA PRABUMULIH. I}INAS KE,SEHATAN Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Pangkul Pratrumulih TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2. URUSAN KESEHATAN. a. Program dan Kegiatan

Transkripsi:

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : M.Ridwan, MPH : Kepala Selanjutnya disebut pihak pertama : Sukandar,S.Kom,M.Si : Bupati Tebo Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Pertama, Kepala Dinas Kesehatan Pihak Kedua, M. Ridwan,MPH H. Sukandar, S.Kom, M.Si NIP. 19660706 198903 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya derajat kesehatan keluarga, ibu dan anak serta status gizi masyarakat 1 Angka harapan hidup 69,70 thn 2 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 130 3 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup 3,14 4 Angka kematian Balita (AKABA) 2,06 5 Prevalensi kekurangan gizi(underweight) pada anak balita 11% 6 Prevalensi stunting pada anak balita 28% 2 Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat 3 Meningkatnya kualitas lingkungan sehat 1 Rasio posyandu per satuan balita 0,02 2 Persentase kecamatan memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan 1 Persentase Kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat 50% 4 Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin. 5 Meningkatnya mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 6 Meningkatnya sediaan obat dan makanan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat 1 Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 1 Persentase Puskesmas yang terakreditasi 1 Persentase produk obat dan makanan yang beredar yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat 50% 36,84% 75% 7 Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 8 Meningkatnya system kewaspadaan dini terhadap bencana alam,wabah penyakit dan KLB 1 Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) BTA+ 2 Persentase angka kasus HIV yang diobati 3 Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk 1 Persentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi 2 Persentase Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam 98,96 <1 9 Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular 1 Persentase tekanan darah tinggi 24,18% 2 Persentase obesitas pada penduduk usia 18+ tahun 12,36 10 Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai dengan standar 3 Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 4 Persentase IVA Positif pada perempuan usia 30-50 tahun 5 Persentase gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan 1 Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikasi 33% 3,63% 68,78%

11 Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan, sarana dan prasarana di Puskesmas sesuai dengan standar 12 Meningkatnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi 2 Jumlah fasyankes yang mempunyai tenaga kesehatan sesuai dengan standar (Permenkes 75 tahun 2014) 1 Cakupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai standar (per menkes 75 tahun 2014) 1 Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik 1 Puskesmas 45% 0% NO PROGRAM ANGGARAN 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 331.122.000 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 4.203.409.880 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp. 40.000.000 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 766.527.543 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 78.970.000 6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 75.849.000 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 599.470.000 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 377.300.000 9 Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak (KIA) Rp. 171.190.000 10 Program Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 9.663.500.018 11 Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Rp. 61.570.000 12 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Pelayanan Dasar 13 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Farmasi 14 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik Rp. 4.011.899.050 Rp. 4.718.654.400 Rp. 10.255.946.000 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.550.009.800 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.072.250.000 17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 26.000.000 18 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan Rp. 7.500.000 Jumlah Rp. 38.011.167.691 Pihak Pertama, Kepala Dinas Kesehatan Pihak Kedua, M. Ridwan,MPH H. Sukandar, S.Kom, M.Si NIP. 19660706 198903 1 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Virda Prasetyawati,SKM : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Selanjutnya disebut pihak pertama : M. Ridwan,MPH : Kepala Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Pihak Pertama Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan M.Ridwan, MPH NIP. 19660706 198903 1009 Virda Prasetyawati,SKM NIP. 19820919 200501 2 012

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN TAHUN 2017 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 2 Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 3 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat 4 Meningkatnya pengawasan obat dan makanan 1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin diunit pelayanan kesehatan 1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar 1 Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat 75% 75% 75% NO PROGRAM ANGGARAN 1 Program Peningkatan Sarana dan Rp. 210.250.000 Prasarana Aparatur 2 Program Obat dan Perbekalan Rp. 331.122.000 Kesehatan 3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 3.351.519.880 4 Program Pengawasan Obat dan Makanan 5 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar 6 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Farmasi Rp. 40.000.000 Rp. 4.011.899.050 Rp. 4.718.654.400 JUMLAH Rp. 12.663.445.330 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan M. RIDWAN, MPH Virda Prasetyawati,SKM NIP. 19660706198903 1009 NIP. 19820919 200501 2 012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Samsul Bahri, MPH : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Selanjutnya disebut pihak pertama : M. Ridwan,MPH : Kepala Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Pihak Pertama Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat M.Ridwan, MPH NIP. 19660706 198903 1009 Samsul Bahri, MPH NIP. 19770401 200501 1 007

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2018 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya upaya kesehatan 1 Cakupan pelayanan kesehatan 75% masyarakat dasar 2 Meningkatnya upaya Promosi 1 Persentase rumah tangga ber Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat PHBS 3 Meningkatnya perbaikan gizi 1 Persentase kecamatan bebas 70% masyarakat rawan gizi 4 Meningkatnya Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Persentase Desa STBM dan ODF (Open Defecation Free) 10% 5 Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 Persentase persalinan di Fasilitas Kesehatan 82% NO PROGRAM ANGGARAN 1 Program Upaya Kesehatan Rp. 449.950.000 Masyarakat 2 Program Promosi Kesehatan dan Rp. 766.527.543 Pemberdayaan Masyarakat 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 78.970.000 4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 6 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Non Fisik Rp. 75.849.000 Rp. 171.190.000 Rp. 9.531.020.000 JUMLAH Rp. 11.073.506.543 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat M. RIDWAN, MPH SAMSUL BAHRI, MPH NIP. 19660706198903 1009 NIP. 19770401 200501 1 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : H.Majazi,MPH : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Selanjutnya disebut pihak pertama : M. Ridwan,MPH : Kepala Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Pihak Pertama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan M.Ridwan, MPH NIP. 19660706 198903 1009 H.Majazi,MPH NIP. 19640318 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2018 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya upaya kesehatan 1 Cakupan pelayanan 75% masyarakat kesehatan dasar 2 Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan 2 Persentase Puskesmas yang menerapkan pelayanan sesuai standar 3 Meningkatnya pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional 3 Persentase pemanfaatan dana kapitasi JKN di Puskesmas NO PROGRAM ANGGARAN 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 187.510.000 2 Program Standarisasi Pelayanan Rp. 377.300.000 Kesehatan 3 Program Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 9.663.500.018 4 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Non Fisik Rp. 724.926.000 JUMLAH Rp. 10.953.236.018 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan M. RIDWAN, MPH H. MAJAZI, MPH NIP. 19660706198903 1009 NIP. 19640318 198703 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Sutinah, SKM : Kepala Seksi Rujukan Selanjutnya disebut pihak pertama : H. MAJAZI, MPH : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pihak Pertama Kepala Seksi Rujukan H.Majazi, MPH NIP. 19640318 198703 1 002 Sutinah, SKM NIP. 19630906 198412 2 002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI RUJUKAN TAHUN 2017 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan 4 spesialistik dasar) 1 Persentase terlaksananya pelayanan kesehatan 4 spesialistik dasar 65% NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan 4 spesialistik dasar) Rp. 70.000.000 JUMLAH Rp. 70.000.000 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Seksi Rujukan H. MAJAZI, MPH SUTINAH, SKM NIP. 19640318 198703 1 002 NIP. 19630906 198412 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Merita,SST : Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Selanjutnya disebut pihak pertama : M.Ridwan,MPH : Kepala Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Pihak Pertama Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular M.Ridwan, MPH NIP. 196607061989031009 Merita,SST NIP. 19720323 199203 2 005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR TAHUN 2017 NO KEGIATAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya pelayanan pencegahan 1 Persentase penemuan kasus 75% dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS) HIV/AIDS yang diobati 2 Persentase cakupan IMS yang diobati 75% 2 Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Malaria/DBD)) 3 Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Rabies, Diare, Ispa/Pneumonia) 4 Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (TB Paru) 1 Persentase desa API < 1 per 1000 penduduk 2 Persentase cakupan penanganan kasus DBD 1 Persentase cakupan pemeriksaan dan tatalaksana ISPA/Pneumonia melalui program MTBS 2 Persentase cakupan pemeriksaan dan tatalaksana diare melalui program MTBS 3 Persentase cakupan penanganan kasus gigitan rabies 1 Persentase cakupan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif (success rate) minimal 85% 2 Persentase cakupan penemuan kasus TB paru positif 75% 75% 75% 75% 0% 75% 70% NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Pelayanan pencegahan dan Rp. 60.000.000 penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS) 2 Pelayanan pencegahan dan Rp. 50.000.000 penanggulangan penyakit menular (Malaria dan DBD) 3 Pelayanan pencegahan dan Rp. 60.000.000 penanggulangan penyakit menular (Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia) 4 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (TB Paru) Rp. 80.000.000 JUMLAH Rp. 250.000.000 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular M. RIDWAN, MPH MERITA,SST NIP. 19660706 1989031009 NIP. 19720323 199203 2 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Rita Susanti, SKM : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Selanjutnya disebut pihak pertama : M. Ridwan, MPH : Kepala Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Pihak Pertama Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi M.Ridwan,MPH NIP. 196607061989031009 Rita Susanti, SKM NIP. 19800320 200312 2 004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI TAHUN 2017 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya imunisasi dan 1 Persentase sinyal kewaspadaan 80% surveilans epidemiologi penyakit menular (AFP) dini direspon 2 Persentase peningkatan penanggulangan krisis kesehatan 50% 2 Meningkatnya imunisasi dan surveilans epidemiologi penyakit menular (kejadian luar biasa) 3 Meningkatnya imunisasi dan surveilans epidemiologi penyakit menular 1 Persentase peningkatan upaya penanggulangan wabah dan KLB 2 Angka penemuan kasus Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk usia <15 Tahun 3 Persentase pemeriksaan serologis terhadap suspek campak 1 Persentase anak usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap 2 Persentase Puskesmas yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi 3 Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu 80% 2 89% 20% NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Peningkatan imunisasi dan Rp. 17.410.000 surveillance epideminologi penyakit menular (AFP) 2 Peningkatan imunisasi dan Rp. 65.410.000 surveillance epideminologi penyakit menular (Kejadian luar biasa) 3 Peningkatan imunisasi dan surveillance epideminologi penyakit menular Rp. 126.410.000 JUMLAH Rp. 209.230.000 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi M.Ridwan, MPH Rita Susanti, SKM NIP. 196607061989031009 NIP. 19800320 200312 2 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Sri Wahyuti, SSiT,MPH : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Selanjutnya disebut pihak pertama : Samsul Bahri, MPH : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pihak Pertama Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Samsul Bahri, MPH NIP. 19770401 200501 1 007 Sri Wahyuti,,SSiT,MPH NIP. 19731209 199302 2 002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN TAHUN 2017 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya Pengembangan media 1 Jumlah tema pesan dalam 5 promosi dan informasi sadar hidup sehat komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat 2 Meningkatnya upaya masyarakat 1 Persentase desa siaga aktif dan 40% untuk Hidup Sehat UKBM 3 Meningkatnya pengembangan PHBS 1 Persentase jumlah KK yang 67% dan Dokter Kecil menerapkan PHBS 2 Persentase sekolah yang melaksanakan promosi kesehatan 50% NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Pengembangan Media Promosi dan Rp. 70.935.000 Informasi Sadar Hidup Sehat 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Rp. 525.537.543 Sehat 3 Peningkatan pengembangan PHBS Rp. 170.055.000 dan Dokter Kecil JUMLAH Rp. 766.527.543 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat SAMSUL BAHRI, MPH SRI WAHYUTI, SSiT,MPH NIP. 19770401 200501 1 007 NIP. 19731209 199302 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : dr. Verdy Vernando : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Selanjutnya disebut pihak pertama : Samsul Bahri, MPH : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pihak Pertama Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Samsul Bahri, MPH NIP. 19770401 200501 1 007 Dr.Verdy Vernando NIP. 19751210 200902 1 005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI TAHUN 2017 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya ASI ekslusif 1 Persentase bayi usia 0-6 bulan 25% mendapatkan ASI eksklusif 2 Persentase bayi baru lahir 47% mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 2 Meningkatnya cakupan vitamin A 1 Persentase 6-59 bulan dapat kapsul 90,20% balita vitamin A 3 Meningkatnya Surveilans KLB Gizi 1 Persentase peningkatan surveilans KLB gizi 4 Meningkatnya UPGK 1 Persentase kemampuan petugas 67% dalam menangani gizi buruk 5 Meningkatnya cakupan garam yodium 1 Persentase RT yang mengkonsumsi 98,20% di rumah tangga garam beryodium 6 Meningkatnya cakupan pemberian 1 Persentase balita gizi kurang/buruk tambahan makanan dan vitamin yang mendapatkan PMT 2 Persentase ibu hamil KEK yang 55% mendapatkan PMT 3 Persentase ibu hamil yang 95% mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 4 Persentase remaja putri yang 15% mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 7 Meningkatnya kesehatan ibu dan anak (KIA) 1 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 2 Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan antenatal 3 Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar pelayanan persalinan 4 Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar 5 Persentase pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar 6 Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir. 7 Persentase terlaksananya pelatihan manajemen BBLR dan aspeksia 8 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan P4K

NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Peningkatan ASI ekslupsif Rp. 39.150.000 2 Peningkatan cakupan vitamin A balita Rp. 41.000.000 dan ibu 3 Peningkatan Surveilans KLB Gizi Rp. 26.100.000 4 Peningkatan dan pembinaan UPGK Rp. 69.600.000 5 Peningkatan cakupan garam yodium di rumah tangga 6 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 7 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) 8 Jaminan Persalinan (Jampersal) - DAK Non Fisik Rp. 19.000.000 Rp. 78.970.000 Rp. 171.190.000 Rp. 2.908.789.000 JUMLAH Rp. 3.353.799.000 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi SAMSUL BAHRI, MPH Dr.VERDY VERNANDO NIP. 19770401 200501 1 007 NIP. 19751210 200902 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Iwan Permadi,SKM : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Selanjutnya disebut pihak pertama : Samsul Bahri, MPH : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pihak Pertama Kepala Seksi Kesling, Kesehatan Kerja dan Olahraga Samsul Bahri, MPH NIP. 19770401 200501 1 007 Iwan Permadi,SKM NIP. 19801031 200212 1 002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA TAHUN 2017 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya Penyelenggaraan 1 Persentase keluarga yang tinggal 54% Penyehatan Lingkungan dirumah memenuhi syarat kesehatan 2 Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 54% 2 Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja K3) 3 Meningkatnya pelaksanaan Penyuluhan BABS 3 Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan 1 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar 1 Persentase pelaksanaan penyuluhan BABS di desa 20% 60% 4 Meningkatnya STBM 1 Jumlah Desa yang melaksanakan STBM 5 NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyelenggaraan Penyehatan Rp. 225.100.000 Lingkungan 2 Peningkatan pelayanan dan Rp. 30.000.000 penanggulangan masalah kesehatan (Pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja K3) 3 Penyuluhan BABS Rp. 42.690.000 4 Peningkatan STBM Rp. 33.159.000 JUMLAH Rp. 330.949.000 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga SAMSUL BAHRI, MPH IWAN PERMADI, SKM NIP. 19770401 200501 1 007 NIP. 19801031 200212 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Perganinta, SE : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Selanjutnya disebut pihak pertama : Virda Prasetyawati,SKM : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pihak Pertama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Virda Prasetyawati,SKM NIP. 19820919 200501 2 012 Perganinta,SE NIP. 19670310 198703 1 005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2017 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terlaksananya Pembangunan Gedung 1 Jumlah pembangunan gedung 1 unit Kantor kantor 2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 1 Persentase sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya yang memenuhi standar 40% NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Pembangunan Gedung Kantor Rp. 200.000.000 2 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Rp. 3.068.639.880 Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 3 DAK Pelayanan Kesehatan Dasar Rp. 4.011.899.050 4 Pengadaan Komputer Rp. 10.250.000 JUMLAH Rp. 7.290.788.930 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Virda Prasetyawati,SKM Perganinta,SE NIP. 19820919 200501 2 012 NIP. 19670310 198703 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Irhamdi,SKM : Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Selanjutnya disebut pihak pertama : Virda Prasetyawati,SKM : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pihak Pertama Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Virda Prasetyawati,SKM NIP. 19820919 200501 2 012 Irhamdi,SKM NIP. 19770228 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2017 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kemampuan Sumber 1 Persentase sarana pelayanan 60% Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas kesehatan pemerintah dan swasta yang memiliki tenaga sesuai ketentuan 2 Persentase SDM Kesehatan yang 25% mengikuti pelatihan teknis 3 Persentase tenaga kesehatan yang 60% dilakukan pembinaan dan pengawasan 4 Persentase Puskesmas yang telah 60% melakukan perhitungan ANJAB/ABKdalam menghitung kebutuhan SDM Kesehatan 5 Persentase Puskesmas yang telah 60% menyusun profil SDM Puskesmas 2 Meningkatnya Pelayanan Perizinan 1 Persentase Tenaga Kesehatan yang 50% Praktek Kesehatan mempunyai STR dan SIP 2 Persentase sarana yankes yang 60% memperkerjakan nakes sesuai ketentuan 3 Persentase organisasi profesi yang melakukan pembinaan terintegrasi dengan Dinas Kesehatan 70% NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Rp. 252.880.000 2 Pelayanan Perizinan Praktek Kesehatan Rp. 30.000.000 JUMLAH Rp. 282.880.000 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Virda Prasetyawati,SKM Irhamdi,SKM NIP. 19820919 200501 2 012 NIP. 19770228 200012 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Verawati Afta,SSi,Apt : Kepala Seksi Farmasi Selanjutnya disebut pihak pertama : Virda Prasetyawati,SKM : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Pihak Pertama Kepala Seksi Farmasi Virda Prasetyawati,SKM NIP. 19820919 200501 2 012 Verawati Afta,SSi,Apt NIP. 19780403 201001 2 006

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI FARMASI TAHUN 2017 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya ketersediaan obat dan 1 Persentase ketersediaan obat 75% perbekalan kesehatan dan vaksin di Puskesmas 2 Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 2 Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan obat di masingmasing Puskesmas per tahun 1 Persentase pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga 2 Persentase kinerja apotik dan toko obat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4 Kali 80% 80% NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Rp. 331.122.000 Kesehatan 2 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya Rp. 40.000.000 3 DAK Pelayanan Kesehatan Farmasi Rp. 4.718.654.400 JUMLAH Rp. 5.089.776.400 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kepala Seksi Farmasi Virda Prasetyawati,SKM Verawati Afta,SSi,Apt NIP. 19820919 200501 2 012 NIP. 19780403 201001 2 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Afridawati Azis : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Selanjutnya disebut pihak pertama : M.Ridwan,MPH : Kepala Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Pihak Pertama Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi M.Ridwan,MPH NIP. 196607061989031009 Afridawati Azis NIP. 19740401 200012 2001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN EVALUASI TAHUN 2017 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya implementasi akuntabilitas 1 Jumlah laporan capaian kinerja 2 laporan kinerja Perangkat Daerah dan keuangan 2 Meningkatnya system pelaporan di Puskesmas 2 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran 1 Persentase Puskesmas melaksanakan pencatatan dan pelaporan 2 Persentase Puskesmas melaksanakan sistem informasi Puskesmas 6 dokumen NO KEGIATAN ANGGARAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 7.500.000 Revitalisasi Sistem Kesehatan Rp. 131.430.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 45.000.000 Peningkatan Sistem Informasi Rp. 61.570.000 Jumlah 245.500.000 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Kepala Sub Bagian Perencanaa, Keuangan dan Evaluasi M.Ridwan,MPH AFRIDAWATI AZIS NIP. 196607061989031009 NIP. 19740401 200012 2001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : : Rika Nuryanti,SSi,Apt : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Selanjutnya disebut pihak pertama : M.Ridwan, MPH : Kepala Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Pihak Pertama Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset M.Ridwan, MPH NIP. 196607061989031009 Rika Nuryanti,SSi,Apt NIP. 19770705 200501 2 011

PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN EVALUASI TAHUN 2018 NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kualitas sarana dan 1 Persentase ketersediaan jasa prasarana perkantoran untuk menunjang tugas telepon, air dan listrik 2 Jumlah tenaga kontrak yang 47 orang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan 3 Jumlah kendaraan dinas roda 4 15 unit yang diasuransikan 4 Jumlah kendaraan dinas roda 4 30 unit dan roda 2 yang dibayarkan pajaknya 5 Jumlah bulan dibayarkan honor tenaga administrasi keuangan 12 bulan 2 Berfungsinya barang milik daerah dengan baik 6 Persentase ketersediaan alat kebersihan dan bahan pembersih sesuai kebutuhan 7 Persentase ketersediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan 8 Persentase ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan 9 Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan 10 Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan 11 Persentase ketersediaan bahan bacaan surat kabar 12 Persentase ketersediaan makanan dan minuman untuk tamu dan rapat 13 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti 14 Jumlah tenaga kontrak mendapatkan jasa 1 Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 2 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan 3 Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan 80% 80% 75% 75% 50 kali 47 orang 1 unit 27 unit dan 40 unit 20 unit 4 Jumlah kendaraan dinas yang direhab sedang 3 Meningkatnya disiplin aparatur 1 persentase Jumlah pegawai yang medapatkanpakaian dinas beserta atribut 1 unit

2 jumlah peraturan perundangundangan tentang kepegawaian yang disosialisasikan 3 Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan yang terlaksana 2 peraturan 1 peraturan NO KEGIATAN ANGGARAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Rp. 200.000.000 Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Rp. 5.644.800 Kesehatan 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Rp. 40.000.000 Daerah 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 41.765.000 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. 424.200.000 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 103.000.000 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 35.000.000 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 15.400.000 Rp. 10.000.000 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rp. 17.500.000 Kantor 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Rp. 17.000.000 Perundang-Undangan 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 10.000.000 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 14 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 115.500.000 Rp. 515.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 742.000.000 Rp. 40.000.000

18 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Rp. 60.000.000 Dinas/Operasional 19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Rp. 26.000.000 Perlengkapannya. JUMLAH Rp 2.438.009.800 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset M.RIDWAN,MPH RIKA NURYANTI,SSI,APT NIP. 196607061989031009 NIP. 19770705 200501 2 011