Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 2.12. - PENANAMAN MODAL 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5 Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 ( 2.12. ) - PENANAMAN MODAL 2 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 201 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.0.000,00 307.091.000,00 329.191.000,00 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Surat 4 Rekening 11 Unit 25 Jenis 40 Jenis Jenis 19 Jenis 3 Jenis 7.900.000,00 0.000,00 0.000,00 7.000.000,00 99.960.000,00 7.050.000,00 2.000.000,00 24.31.000,00 19.900.000,00 9.900.000,00.400.000,00 9=6+7+.000.000,00 99.960.000,00 7.050.000,00 2.000.000,00 32.731.000,00 20.000.000,00.000.000,00.400.000,00 Tahun 2019
Halaman 2 dari 5 9=6+7+ 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 17. Penyediaan Makanan dan Minuman 1. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Meubeulair 11. Pengadaan Komputer 12. Pengadaan Peralatan Kantor 19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24 Exp 4 Orang 490 liter dan 26 kali 1 orang 190 liter dan 3 kali 16 unit 4 Unit 3 unit 1 unit jenis 14.000.000,00 2.0.000,00 1.0.000,00 0.000,00 0.000,00 3.600.000,00 14.520.000,00 74.960.000,00 5.970.000,00 3.600.000,00 14.520.000,00 74.960.000,00 14.000.000,00 5.970.000,00 194.599.000,00 125.750.000,00 322.449.000,00 2.060.000,00 3.060.000,00 2.060.000,00 2.560.000,00 75.009.000,00 0.750.000,00 29.0.000,00 27.550.000,00 36.0.000,00 14.600.000,00 47.500.000,00 29..000,00 39.360.000,00 16.60.000,00 50.260.000,00 76.9.000,00 0.50.000,00 29.
Halaman 3 dari 5 9=6+7+ 3. Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor 39. Pembangunan Jaringan Sistem Informasi 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000,00 25. 04. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 50 orang 25.000.000,00 25. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 47.000.000,00 47.000.000,00 Aparatur 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 7 orang 47.000.000,00 47.000.000,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 23.755.000,00 5.245.000,00 29.000.000,00 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 1 dokumen 11.240.000,00 1.760.000,00 13.000.000,00 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen 2.590.000,00 4.000,00 3.000.000,00 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 2.565.000,00 435.000,00 3.000.000,00 05. Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD 3 Dokumen 7.360.000,00 2.640.000,00.000.000,00 15. Program Penanaman Modal dan Kerjasama.249.500,00 271.750.500,00 20.000.000,00 Investasi 03. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1 paket 6.450.000,00 70.000.000,00 06. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 1. 1 kali 2. 5 kali 73.450.000,00 75.000.000,00
Halaman 4 dari 5 9=6+7+ 0. Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 09. Penyelenggaraan pameran penanaman modal dan investasi 16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 01. Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur 6 orang 1 kali 1.350.000,00 3.799.500,00 27.900.000,00 33.650.000,00 96.200.500,00 35.000.000,00 0.000.000,00 44.960.000,00 72.60.000,00 05. Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal 15 investor, 15 kali pengawasan 27.900.000,00 44.960.000,00 72.60.000,00 17. Program Pelayanan Perijinan Terpadu Satu 1.475.000,00 19.525.000,00 300.000.000,00 Pintu 01. Penyederhanaan prosedur perijinan indistri 56 jenis 1.475.000,00 19.525.000,00 300.000.000,00 02. Pengembangan Program Pelayanan Perijinan non industri 1. Program Penyelenggaraan Regulasi Perijinan dan investasi 01. Penataan peraturan daerah tentang perijinan Dinas Penanaman Modan 03. Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti 1 kali Pengaduan 14.00.000,00 13.250.000,00 29.970.950,00 44.770.950,00 23.450.000,00 6.520.950,00 25.000.000,00 19.770.950,00 19. Program Pengolahan Data dan Pengendalian 59.550.000,00 174.279.000,00 270.000.050,00 503.29.050,00 01. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal 1 Paket Aplikasi 1.600.000,00 30.933.000,00 170.000.050,00 202.533.050,00 02. Penyusunan Cetak Biru pengembangan penanaman modal 00 Buku 1.0.000,00 2.900.000,00 30.000.000,00
Halaman 5 dari 5 9=6+7+ 03. Sosialisasi dan peningkatan potensi daerah 04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal dan Perijinan 3 kali 12 kali 12 pelaporan 1.650.000,00 55. 74.533.000,00 39.913.000,00 0.000.000,00 176.13.000,00 95.113.000,00 Jumlah 269.129.500,00 1.29.420.450,00 395.750.050,00 1.954.300.000,00 SAMPANG, 27 OKTOBER 2017 Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YULIADI SETIYAWAN, S.Sos.MM NIP. 19660711 1909 1 001