RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 203 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 0.02..02.. 0. 0.02..02.. 0. 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.600.000,00 862.952.000,00 0,00 999.552.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun 0,00.500.000,00 0,00 0,00 2 n +.500.000,00 0,00 2.02..02.. 0. 07.02..02.. 0. 08.02..02.. 0. 0.02..02.. 0..02..02.. 0. 2.02..02.. 0. 5.02..02.. 0. 7.02..02.. 0. 8 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tahun 26.552.000,00 0,00 0,00 600.000,00 6.700.000,00 0,00 4.39.000,00 280.68.000,00 0,00.229.000,00 98.77.000,00 0,00 600.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 600.000,00 39.200.000,00 0,00 2.700.000,00 67.300.000,00 0,00 26.552.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00.02..02.. 02.02..02.. 02. 03.02..02.. 02. 05.02..02.. 02. 07.02..02.. 02. 09.02..02.. 02. 0.02..02.. 02..02..02.. 02. 22.02..02.. 02. 24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan komputer dan printer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kab. Kab. 20 Paket 3 paket 4 Paket 2 paket 32 Unit 45 kendaraan 5.220.000,00.073.780.000,00 2.9.547.000,00 3.270.547.000,00 0,00 0,00 0,00.5.600.000,00.5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000.000,00 490.000.000,00 0,00 0,00 0,00 279.502.000,00 279.502.000,00 0,00 0,00 0,00 20.68.000,00 20.68.000,00 0,00 0,00 0,00 3.23.000,00 3.23.000,00 0,00 0,00 0,00 254.64.000,00 254.64.000,00 0,00 70.000,00 398.290.000,00 0,00 399.000.000,00 0,00 3.755.000,00 626.245.000,00 0,00 630.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 02. 28.02..02.. 03.02..02.. 03. 03 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 755.000,00 49.245.000,00 0,00 n + Program peningkatan disiplin aparatur 500.000,00 6.500.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0 stel 500.000,00 6.500.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00.02..02.. 05.02..02.. 05. 0.02..02.. 05. 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional rumpun kesehatan th 9.230.000,00 205.770.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 2.700.000,00 72.300.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 6.530.000,00 33.470.000,00 0,00.02..02.. 06.02..02.. 06. 06.02..02.. 06. 08.02..02.. 06. 09 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan renja dan LAKIP SKPD Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah Penatausahaan dan Pelaporan Barang SKPD Kab. 20 buku tahun 90.547.000,00 3.965.000,00 0,00 22.52.000,00 0,00 33.035.000,00 3.965.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 47.92.000,00 0,00 0,00 47.92.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00.02..02.. 5.02..02.. 5. 0 Program Obat dan Perbekalan 98.35.000,00 7.764.769.000,00.033.057.000,00 8.896.77.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan ( DAK ) 27.377.000,00 4.894.558.000,00 0,00 4.92.935.000,00 0,00.02..02.. 5. 05.02..02.. 5. 08.02..02.. 5. 09.02..02.. 5..02..02.. 5. 2.02..02.. 5. 3.02..02.. 5. 4.02..02.. 5. 5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi Pengadaan peralatan penunjang program imunisasi Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pengadaan Alat-alat farmasi Pengadaan Platelet Agitator dan Platelet Inkubator Pengadaan Alat ( Sisa DAK 202 ) Pengadaan Obat untuk Pelayanan Dasar ( Sisa DAK 202 ) Kab Kab. Kab. Kab. 34.55.000,00 55.485.000,00 0,00 4.282.000,00.687.64.000,00 0,00 0,00 0,00 00.000.000,00 0,00 0,00 656.000.000,00 0,00 0,00 62.057.000,00 3.865.000,00 47.35.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 8.32.000,00 656.427.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00.70.446.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 656.000.000,00 0,00 62.057.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 674.739.000,00 0,00.6..02.. 5.6..02.. 5. 0 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00.02..02.. 6.02..02.. 6. 02 Program Upaya Masyarakat 2.934.922.000,00 5.204.237.000,00 605.000.000,00 8.744.59.000,00 0,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan akibat dampak asap rokok ( DBHCHT ) 3.30.000,00 36.870.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 6. 06.02..02.. 6. 08.02..02.. 6. 4.02..02.. 6. 6.02..02.. 6. 7.02..02.. 6. 8.02..02.. 6. 20.02..02.. 6. 2.02..02.. 6. 22.02..02.. 6. 23.02..02.. 6. 24.02..02.. 6. 27.02..02.. 6. 28.02..02.. 6. 30.02..02.. 6. 34.02..02.. 6. 35.02..02.. 6. 37 Revitalisasi sistem kesehatan Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 4 kali Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas rawat inap 5 Puskesmas Rawat Inap Pengadaan air minum dan sanitasi berbasis 74 desa masyarakat/pamsimas(pendampingan) Peningkatan kapasitas laboratorium 3 paket Jaminan kesehatan daerah 00 % Pengadaan alat kesehatan untuk penderita akibat dampak asap rokok ( DBHCHT ) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan penderita 00 % penyakit khusus dan PPPK Akreditasi puskesmas 5 Puskesmas Peningkatan pelayanan dan penanggulangan penyakit akibat dampak asap rokok ( DBHCHT ) Sistem Manajemen Mutu / ISO Klinik Sanitasi Jaminan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Bidang Peningkatan dan pengembangan puskesmas BLUD Kab kab.tegal Kab. UPTD.Puskesm as Balapulang Puskesmas 40 sarana 29 pusk 7.56.000,00 37.58.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 3.363.000,00.75.000,00 0,00 328.366.000,00 753.49.000,00 0,00.065.945.000,00 576.055.000,00 0,00 20.494.000,00 53.876.000,00 0,00 8.955.000,00 6.045.000,00 0,00 94.500.000,00.693.55.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 42.720.000,00 52.280.000,00 0,00 43.03.000,00 206.987.000,00 0,00.890.000,00 38.0.000,00 0,00 5.48.000,00 2.852.000,00 0,00 55.95.000,00 69.605.000,00 0,00.0.79.000,00.098.82.000,00 0,00 4.360.000,00 35.640.000,00 0,00 20.96.000,00 59.804.000,00 0,00 n + 54.79.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 24.538.000,00 0,00.08.857.000,00 0,00.642.000.000,00 0,00 74.370.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00.788.05.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 2 40.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 24.800.000,00 0,00 2.200.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 38.02..02.. 6. 39 Pelayanan Wisata Jamu di Kalibakung Peningkatan sarana dan prasarana klinik rehabilitasi pasien penderita akibat dampak asap rokok ( PADAR ) Wisata Jamu Kalibakung 4 Paket 93.982.000,00 72.878.000,00 0,00 0,00 0,00 365.000.000,00 66.860.000,00 0,00 365.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 42 Pendampingan Jaminan Masyarakat dan 29 Puskesmas Kab. tahun 4.925.000,00 70.075.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00.02..02.. 9.02..02.. 9. 0 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat kali 63.458.000,00 363.067.000,00 0,00 526.525.000,00 0,00 26.65.000,00 53.835.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 9. 02.02..02.. 9. 05.02..02.. 9. 07.02..02.. 9. 6.02..02.. 9. 7.02..02.. 20.02..02.. 20. 02.02..02.. 20. 03.02..02.. 20. 04.02..02.. 20. 06.02..02.. 20. 07.02..02.. 20. 08 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan forum kesehatan desa dan wilayah kecamatan Pengembangan media penyuluhan wisata kesehatan jamu Peningkatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat( UKBM ) 2 kali 2 pusk 8 desa 2.90.000,00 37.090.000,00 0,00 5.650.000,00 4.350.000,00 0,00 0.005.000,00 7.995.000,00 0,00 30.25.000,00 38.400.000,00 0,00 78.603.000,00 2.397.000,00 0,00 n + 0.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 68.525.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4.280.000,00.683.720.000,00 0,00.725.000.000,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu bagi bayi/anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dari keluarga miskin 287 desa kali 4 kali 287 desa 287 desa 5.985.000,00 494.05.000,00 0,00 0.205.000,00 04.795.000,00 0,00 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00.600.000,00 8.400.000,00 0,00 5.335.000,00 584.665.000,00 0,00 3.55.000,00 446.845.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 4.02..02.. 22.02..02.. 22. 0.02..02.. 22. 04.02..02.. 22. 05.02..02.. 22. 06.02..02.. 22. 09.02..02.. 22. 2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kab Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kab Pelayanan penanggulangan penyakit TB,ISPA dan Kab penyakit menular ( DBHCHT ) Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Kab Peningkatan survellance Epidemiologi dan Kab 00 % penanggulangan wabah Pengadaan bahan habis pakai reagensia dan lavarsida 00 % 244.464.000,00.29.327.000,00 0,00.463.79.000,00 0,00 75.607.000,00 28.233.000,00 0,00 203.840.000,00 0,00 64.253.000,00 523.96.000,00 0,00 588.24.000,00 0,00 24.934.000,00 90.066.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 38.302.000,00 333.435.000,00 0,00 37.737.000,00 0,00 40.63.000,00 59.387.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 755.000,00 84.245.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00.02..02.. 25.02..02.. 25. 0.02..02.. 25. 32 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan gedung puskesmas ( DAK ) Rehab Puskesmas ( Sisa DAK 202 ) Puskesmas Jatibogor dan 3 paket 2 paket 0,00 0,00 3.088.649.000,00 3.088.649.000,00 0,00 0,00 0,00 2.772.873.000,00 2.772.873.000,00 0,00 0,00 0,00 35.776.000,00 35.776.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Puskesmas Pagiyanten n +.02..02.. 28.02..02.. 28. 0 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 249.279.000,00 573.649.000,00 0,00 822.928.000,00 0,00 249.279.000,00 573.649.000,00 0,00 822.928.000,00 0,00.02..02.. 29.02..02.. 29. 08.02..02.. 29. 09.02..02.. 29. 0 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Audit kematian material paninatal 00 % Monitoring dan evaluasi program kesehatan anak Kab. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja 00 % 3.5.000,00 73.885.000,00 0,00 05.000.000,00 0,00 2.270.000,00 8.730.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 9.845.000,00 40.55.000,00 0,00.02..02.. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 6.60.000,00 48.840.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00.02..02.. 30. 06 Pelayanan kesehatan 6.60.000,00 48.840.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00.02..02.. 3.02..02.. 3. 0 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 5 lokasi 30.402.000,00 88.655.000,00 0,00 9.057.000,00 0,00 30.402.000,00 88.655.000,00 0,00 9.057.000,00 0,00.02..02.. 32.02..02.. 32. 04.02..02.. 32. 05.02..02.. 32. 06.02..02.. 32. 07.02..02.. 32. 09.02..02.. 32. 0.02..02.. 32..02..02.. 32. 2 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelatihan peningkatan ketrampilan 287 desa kegawatdaruratan,obstetri dan neonatal Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan bayi Monitoring dan evaluasi program kesehatan ibu Pelatihan konselor ASI Pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR 60 % Pelatihan standarisasi dan kohor Jaminan Persalinan ( Jampersal ) kab.tegal 29 pusk Pelatihan asuhan persalinan normal Jumlah 24 org 682.22.000,00 763.90.000,00 0,00.446.3.000,00 0,00 22.258.000,00 77.742.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 22.400.000,00 33.73.000,00 0,00 436.3.000,00 0,00 0,00 0.000.000,00 0,00 0.000.000,00 0,00 48.005.000,00 8.995.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0.640.000,00 39.360.000,00 0,00 7.480.000,00 42.520.000,00 0,00 449.999.000,00 50.00.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 2.430.000,00 48.570.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 4.733.740.000,00 9.980.07.000,00 6.98.253.000,00 3.632.00.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + SLAWI, 6 January 203 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes NIP. 9630530 989 00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 6