RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK I. SASARAN STRATEGIS -1 NO SASARAN STRATEGIS TW 1 TW II TW III TW IV TARGET KINERJA TAHUNAN 1 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Prevelensi peserta KB Aktif 71% 7,1% 23,0% 59,29% 71,00% Diimbangi Meningkatnya Pengarusutamaan pertumbuhan 30% 5,10%,3% 24,23% 30% Gender Perlindungan Terhadap keterwakilan perempuan dalam Perempuan Anak jabatan organisasi kemasyarakatan pemerintahan daerah pengaduan kekerasan terhadap perempuan anak yang diselesaikan 100% 34,67% 67,13% 93,72% 100% NO PROGRAM TW 1 TW II TW III TW IV TARGET KINERJA TAHUNAN 1 Program unmeet need 10,12% 0,73 1,41 7,20 10,12 pelayanan ber KB 2 Program Sejahtera cakupan pasangan 0,90% 0,09% 0,29% 0,73% 0,90% usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3 Program Pengendalian Penduduk Rasio petugas penyuluh KB 1/3 1/15 1/6 1/3 1/3 petugas lapangan KB di desa / kelurahan 4 Program Pemberdayaan Peningkatan keterwakilan 30% 5,10%,3% 24,23% 30% Peran Perempuan dalam Pembangunan perempuan dalam jabatan Organisasi Kemasyarakatan pemerintahan daerah 5 Program Peningkatan Kualitas Hidup Cakupan perempuan 100% 34,67% 67,13% 93,72% 100% Perlindungan Perempuan Anak anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak (P2T-P2A); NO. PROGRAM & KEGIATAN KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 I Program unmeet need pelayanan ber KB 10,12% 322.431.000 1 pelayanan alat Kontrasepsi Bagi keluarga miskin Jumlah alat kontrasepsi Implant yang di beli 21 batang pembuatan dokumen pengadaan (Proses ) 3 Penerimaan Barang Pelaksana Pemeriksaan hasil pengadaan 1 105.044.000 21 Batang 21 Batang 2 Dukungan pergerakan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Bagi Masyarakat Non BPJS (BaPelayananJaminanS ehat) KB MKJP yang di layani 122 Akseptor 4 Barang KB MKJP Faskes Pelayanan KB 32 Faskes 30 Akseptor 120.000.000 3 CTU Bagi Bi pelatihan CTU 2 Pelayanan KB MKJP 30 peserta 30 Akseptor 30 Akseptor Pelayanan KB Penyuluh KB 32 Akseptor Bi KB 42.64.00 4 Monitoring Melalui sarana Mobilitas Keliling Monitoring KB melaui sarana mobilitas Tim Keliling 100 peserta,10 Kec 10 kali MUYAN 1 Rapat Persiapan Pelayanan Pelayanan KB Bi KB Bi KB Penyuluh KB rencana aksi 30 Pelayan 100 KB Penyuluh KB 1 Balai KB 1 Balai KB 43.250.000
KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 5 Orientasi koordinasi Penggerakan Kesertaan Ber KB dengan Fasilitas Kesehatan 65 orang 1 Rapat Persiapan Orientasi Penyuluh KB 1 Koordinator 5.699.200 orientasi koordinasi penggerakan kesertaan ber KB dengan Faskes Orientasi Penggerakan Kesertaan KB Big KB 65 Orang 1 Koordinator 6 Pemantapan peran mitra kerja program 7 Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional pemantapan mitra kerja Jumlah operasional prasarana Balai penyuluh keluarga berencana dalam peningkatan pelayanan program kependudukan keluarga berencana pemberdayaan keluarga tercukupinya Alkon di Faskes 70 orang 1 Koordinasi Persiapan Pemantapan Mitra Kerja 1 Balai Penyuluh 3 Faskes Pemantapan KB 5 5.573.000 KB 70 Orang 5 KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 5.656.440.000 3 Hasil KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB II Program Pengendalian Penduduk Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan Pembangunan (KKBPK) Rasio petugas penyuluh KB petugas lapangan KB di desa / kelurahan 4 Monitoring KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1/3 62.465.000 104 Orang Lokasi 33.230.000 104 Orang 3 Implementasi 4 Monitoring & Dinas Terkait Dinas KBPPPA 9 Peringatan Hari Nasional (HARGANAS) III PROGRAM III & IV Program Sejahtera 10 Pembinaan Remaja Peduli KB peringatan HARGANAS cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun Jumlah Pembinaan Remaja Peduli KB 250 Orang 1 Koordinasi Persiapan Harganas Haganas 1 SK 29.235.000 Sarana Prasarana 250 Orang 3.427.10.000 lokasi KB KB 0,90% 2.01.92.000 3 petugas /peserta 1 SK 62.47.000 Pembinaan 3 Implementasi Remaja 1 2 Remaja 1 2 4 Monitoring & Evalusi petugas /peserta 3
KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 11 Monitoring Pendataan 5 Jenis 5 Jenis 625.10.000 Sejahtera - Data Potensi Wilayah - Data Pendataan - Data Pengendalian Lapangan - Data Pelayanan Kontrasepsi - Data Usia Kawin Pertama Pendataan Pendataan 5 Jenis 12 Pembinaan Masyarakat Peduli KB masyarakat peduli KB yang berdaya peningkatan partisipasi masyarakat pada program KB Pendataan 3196 org 5 Jenis 5 Jenis Sub PPKBD 3196 Orang 1.939.500.000 Sub PPKBD 3196 Orang 3196 Orang 3196 Orang 3196 Orang 13 Penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan kepada remaja Jumlah remaja Penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan 130 orang Penyuluhan KS KS KS KS SK 1 15.735.000 14 Pengembangan Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Sejahtera Tersedianya media KIE Sejahtera Penyuluhan 2 jenis 130 Orang Laporan 1 12.600.000 Jenis Barang KIE Pelaksanaa n 2 Jenis 3 Penerimaan Hasil Jenis Barang KIE Penerimaan 2 Jenis 15 Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Bagi Remaja Sebaya di Luar Sekolah anggota PIK-KRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja)/Sosialisa si PIK-KRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) ke Remaja 232 orang Pelakasanaan Forum KRR Forum KRR 1 30.427.500 232 Orang 232 Orang 16 Tenaga Jumlah Pendamping Bina Tenaga Di Kecamatan Pendamping Bina Di Kecamatan 4 / SK 95.616.000 Pelaku 2 2 4 Laporan
KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 17 Tenaga Pendamping Usaha Peningkatan Pendapatan Sejahtera (UPPKS) Tenaga Pendamping UPPKS 153 orang Pendampingan SK 20.391.500 1 DAK (Dana Alokasi Khusus) Reguler Big Kesehatan Dan KB Sub Big KB - Angkutan Darat Bermotor - Smartphone - PC - Implant Remoal Kit - Angkutan Darat : 1 unit - Smartphone : 60 unit - PC : unit - Implan Remoal kit : 20 set Pendampingan Anggota UPPKS 153 Orang 4 951.000.000 3 Hasil Rekanan 2 Rekanan 2 Rekanan Pelaksana 2 Paket 2 Paket IV Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan Anak Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak (P2T-P2A); 4 Monitoring 2 Laporan 2 Laporan 100% 391.136.000 19 Forum Anak Jumlah Forum Anak 50 orang Forum Anak 1 4.500.000 20 Fasilitasi Kabupaten Layak Anak Jumlah Indikator Kabupaten Layak Anak Yang Terpenuhi Forum Anak 17 indikator KLA 50 Orang 1 1 61.60.000 21 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Anak Terhadap Tindak Kekerasan - Tersedianya Pendamping Kasus pada P2TP2A - Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 160 kasus 10 pendamping KLA / Pelaksana 17 Indikator 17 Indikator 1 P2TP2A 255.69.000 Perlindungan 22 Penguatan Kelembagaan Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Anak Yang Didampingi Oleh P2TP2A Jumlah Desa Kecamatan Yang Telah Mendapatkan Sosialiasai P2TP2A 32 Desa 2 Kecamatan Perlindungan Penguatan Penguatan P2TP2A 40 Kasus 40 Kasus 40 Kasus 40 Kasus P2TP2A Laporan Laporan Laporan Laporan P2TP2A SK 25.07.000 P2TP2A 17 Desa 15 Desa P2TP2A Laporan Laporan V Program Pemberdayaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan 23 Wokrshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan keterwakilan perempuan dalam jabatan Organisasi Kemasyarakatan pemerintahan daerah Workshop >30% 460.612.000 210 orang Workshop Workshop 1 SK 42.200.000 210 Orang
KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Jumlah 1 SK 3.900.000 Fasilitasi Gerakan Sayang Rapat Ibu 24 pembinaan 360 orang 360 Orang 25 26 27 2 Peningkatan Keterampilan Perempuan Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Sehat Sejahtera (P2WKSS) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anak Fasilitasi Sekolah Perempuan Jumlah Keterampilan Perempuan pembinaan rapat, sosialisasi musrenbang perempuan pembelajaran sekolah perempuan 240 orang 244 orang 3 Desa 340 orang 300 orang Fasilitasi P2WKSS P2WKSS 1 SK 41.600.000 240 Orang 1 SK 43.160.000 Laporan 1 Musrenban g Anak 340 Orang 244 Orang 2.900.000 1 211.52.000 70 Orang 70 Orang 70 Orang 90 Orang BIDANG SEKRETARIAT (NON URUSAN) NO. PROGRAM & KEGIATAN TW 1 TW II TW III TW IV KinerjaAksi VI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah 100% 22.702.000 1 Barang Cetakan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Penggandaan 7 jenis (inventarissai klasifikasi) 2 & 1 paket 30.000.000 bahan / barang cetakan 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis bahan / barang cetakan 2 Bahan Bacaan Peraturan Perungungan Jumlah bahan bacaan buku perung ung 3 jenis (inventarissai klasifikasi) 2 & dokumen / dokumen / 1 paket 10.000.000 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis dokumen / 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Makanan Minuman - Jumlah nasi dalam kotak - Jumlah snack dalam kotak - Jumlah porsi dari rombong - Jumlah air galon 6410 Kotak 711 Kotak 420 Porsi 335 Galon (inventarissai klasifikasi) dokumen / 1 paket 323.450.000 2 & porsi 3744 3744 3744 3744 porsi 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Jumlah pelaksanaan rakor konsultasi 520 kali 1 jenis Pengelolaan Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas peserta 30 150.000.000 perjalanan dinas 43 43 43 43 5 Jasa Administrasi Kantor Jumlah petugas administrasi keuangan perkantoran 11 orang Jasa Administrasi Jasa Adminitrasi perjalanan dinas 43 43 43 43 dokumen 1 SK 111.672.000 11 11 11 11 petugas 11 11 11 11
KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 6 Jasa Operasional Kantor 2 Orang 12 Bulan 1 SK 197.50.000 Tersedianya Jasa untuk pelaksanaan Operasional Perkantoran : - Jumlah Pejabat - Jumlah fasilitasi telepon, Air, Listrik, atau kebutuhan lainnya Jasa Operasional Jasa Operasional 2 2 2 2 VII PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur 2 2 2 2 100% 337.446.000 7 Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Jumlah peralatan perlengkapan kantor/rumah tangga 63 jenis Peralatan dokumen 1 92.600.000 Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga Jumlah bangunan atau gedung yang dipelihara & Peralatan 2 bangunan Peralatan / Perlengkapan 15 15 15 17 15 15 15 17 dokumen 1 paket 150.000.000 9 Rutin/Berkala Jabatan/Dinas/Operasional Jumlah fasilitasi kendaraan roda 4 kendaraan Gedung Gedung 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan dokumen 1 paket 69.46.000 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 10 Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Jumlah fasilitasi peralatan kantor / perlengkapan rumah tangga 7 jenis dokumen 1 paket 25.000.000 sarana prsarana perkantoran 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis sarana prsarana perkantoran 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis VIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11 Manajemen kepegawaian SKPD Fasilitasi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah pembinanaan penyusunan angka kredit 100% 9.600.000 60 orang Ungan 9.600.000 60 Orang IX PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN fasilitasi terhadap pelaporan kinerja keuangan 100% 33.945.000 12 Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 13 Rencana Kerja OPD Jumlah Laporan LAKIP,LKPJ,LPP D,Capaian kinerja Jumlah Laporan Renja, RKA, DPA, Renstra Revisi 62 buku 45 buku 1 SK 17.45.000 Laporan 62 Buku 62 Buku 62 Buku 62 Buku Laporan 62 Buku 62 Buku 62 Buku 62 Buku 1 SK 16.100.000 Laporan 45 Buku 45 Buku 45 Buku 45 Buku
KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Laporan 45 Buku 45 Buku 45 Buku 45 Buku Gresik 201 BUPATI GRESIK KEPALA DINAS KB, PP & PA KABUPATEN GRESIK NIP 191 Dr. ADI YUMANTO Pembina Utama Muda NIP. 19610922 1903 1 00