RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR : 060/ /437.79/ 2018 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian , ( Roda Empat ), 14 ( Roda Dua )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

Rencana Umum Pengadaan

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 Paket Rp ,00 APBD (23/48/DPA/2014)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA JUMLAH

DAFTAR ISI. 1. Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Pembiayaan APBD Kabupaten Sijunjung.

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Maksud & Tujuan Penyusunan Lakip

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAPKIN (PENETAPAN KINERJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

L A K I P ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

RENCANA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN. Tugasnya adalah : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2018 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR

689 PUS 664 Pus Pus Pus Pus PUS

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NO : 476/360/KBPKP/2013 TANGGAL : 23 Desember 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IV.B.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

MATRIK RENSTRA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN. Perubahan Rencana Kerja Tahun

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANDEGLANG

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi:

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 201 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK I. SASARAN STRATEGIS -1 NO SASARAN STRATEGIS TW 1 TW II TW III TW IV TARGET KINERJA TAHUNAN 1 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Prevelensi peserta KB Aktif 71% 7,1% 23,0% 59,29% 71,00% Diimbangi Meningkatnya Pengarusutamaan pertumbuhan 30% 5,10%,3% 24,23% 30% Gender Perlindungan Terhadap keterwakilan perempuan dalam Perempuan Anak jabatan organisasi kemasyarakatan pemerintahan daerah pengaduan kekerasan terhadap perempuan anak yang diselesaikan 100% 34,67% 67,13% 93,72% 100% NO PROGRAM TW 1 TW II TW III TW IV TARGET KINERJA TAHUNAN 1 Program unmeet need 10,12% 0,73 1,41 7,20 10,12 pelayanan ber KB 2 Program Sejahtera cakupan pasangan 0,90% 0,09% 0,29% 0,73% 0,90% usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3 Program Pengendalian Penduduk Rasio petugas penyuluh KB 1/3 1/15 1/6 1/3 1/3 petugas lapangan KB di desa / kelurahan 4 Program Pemberdayaan Peningkatan keterwakilan 30% 5,10%,3% 24,23% 30% Peran Perempuan dalam Pembangunan perempuan dalam jabatan Organisasi Kemasyarakatan pemerintahan daerah 5 Program Peningkatan Kualitas Hidup Cakupan perempuan 100% 34,67% 67,13% 93,72% 100% Perlindungan Perempuan Anak anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak (P2T-P2A); NO. PROGRAM & KEGIATAN KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 I Program unmeet need pelayanan ber KB 10,12% 322.431.000 1 pelayanan alat Kontrasepsi Bagi keluarga miskin Jumlah alat kontrasepsi Implant yang di beli 21 batang pembuatan dokumen pengadaan (Proses ) 3 Penerimaan Barang Pelaksana Pemeriksaan hasil pengadaan 1 105.044.000 21 Batang 21 Batang 2 Dukungan pergerakan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Bagi Masyarakat Non BPJS (BaPelayananJaminanS ehat) KB MKJP yang di layani 122 Akseptor 4 Barang KB MKJP Faskes Pelayanan KB 32 Faskes 30 Akseptor 120.000.000 3 CTU Bagi Bi pelatihan CTU 2 Pelayanan KB MKJP 30 peserta 30 Akseptor 30 Akseptor Pelayanan KB Penyuluh KB 32 Akseptor Bi KB 42.64.00 4 Monitoring Melalui sarana Mobilitas Keliling Monitoring KB melaui sarana mobilitas Tim Keliling 100 peserta,10 Kec 10 kali MUYAN 1 Rapat Persiapan Pelayanan Pelayanan KB Bi KB Bi KB Penyuluh KB rencana aksi 30 Pelayan 100 KB Penyuluh KB 1 Balai KB 1 Balai KB 43.250.000

KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 5 Orientasi koordinasi Penggerakan Kesertaan Ber KB dengan Fasilitas Kesehatan 65 orang 1 Rapat Persiapan Orientasi Penyuluh KB 1 Koordinator 5.699.200 orientasi koordinasi penggerakan kesertaan ber KB dengan Faskes Orientasi Penggerakan Kesertaan KB Big KB 65 Orang 1 Koordinator 6 Pemantapan peran mitra kerja program 7 Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional pemantapan mitra kerja Jumlah operasional prasarana Balai penyuluh keluarga berencana dalam peningkatan pelayanan program kependudukan keluarga berencana pemberdayaan keluarga tercukupinya Alkon di Faskes 70 orang 1 Koordinasi Persiapan Pemantapan Mitra Kerja 1 Balai Penyuluh 3 Faskes Pemantapan KB 5 5.573.000 KB 70 Orang 5 KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 5.656.440.000 3 Hasil KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB II Program Pengendalian Penduduk Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan Pembangunan (KKBPK) Rasio petugas penyuluh KB petugas lapangan KB di desa / kelurahan 4 Monitoring KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1 Balai KB 1/3 62.465.000 104 Orang Lokasi 33.230.000 104 Orang 3 Implementasi 4 Monitoring & Dinas Terkait Dinas KBPPPA 9 Peringatan Hari Nasional (HARGANAS) III PROGRAM III & IV Program Sejahtera 10 Pembinaan Remaja Peduli KB peringatan HARGANAS cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun Jumlah Pembinaan Remaja Peduli KB 250 Orang 1 Koordinasi Persiapan Harganas Haganas 1 SK 29.235.000 Sarana Prasarana 250 Orang 3.427.10.000 lokasi KB KB 0,90% 2.01.92.000 3 petugas /peserta 1 SK 62.47.000 Pembinaan 3 Implementasi Remaja 1 2 Remaja 1 2 4 Monitoring & Evalusi petugas /peserta 3

KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 11 Monitoring Pendataan 5 Jenis 5 Jenis 625.10.000 Sejahtera - Data Potensi Wilayah - Data Pendataan - Data Pengendalian Lapangan - Data Pelayanan Kontrasepsi - Data Usia Kawin Pertama Pendataan Pendataan 5 Jenis 12 Pembinaan Masyarakat Peduli KB masyarakat peduli KB yang berdaya peningkatan partisipasi masyarakat pada program KB Pendataan 3196 org 5 Jenis 5 Jenis Sub PPKBD 3196 Orang 1.939.500.000 Sub PPKBD 3196 Orang 3196 Orang 3196 Orang 3196 Orang 13 Penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan kepada remaja Jumlah remaja Penyuluhan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan 130 orang Penyuluhan KS KS KS KS SK 1 15.735.000 14 Pengembangan Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Sejahtera Tersedianya media KIE Sejahtera Penyuluhan 2 jenis 130 Orang Laporan 1 12.600.000 Jenis Barang KIE Pelaksanaa n 2 Jenis 3 Penerimaan Hasil Jenis Barang KIE Penerimaan 2 Jenis 15 Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Bagi Remaja Sebaya di Luar Sekolah anggota PIK-KRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja)/Sosialisa si PIK-KRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) ke Remaja 232 orang Pelakasanaan Forum KRR Forum KRR 1 30.427.500 232 Orang 232 Orang 16 Tenaga Jumlah Pendamping Bina Tenaga Di Kecamatan Pendamping Bina Di Kecamatan 4 / SK 95.616.000 Pelaku 2 2 4 Laporan

KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 17 Tenaga Pendamping Usaha Peningkatan Pendapatan Sejahtera (UPPKS) Tenaga Pendamping UPPKS 153 orang Pendampingan SK 20.391.500 1 DAK (Dana Alokasi Khusus) Reguler Big Kesehatan Dan KB Sub Big KB - Angkutan Darat Bermotor - Smartphone - PC - Implant Remoal Kit - Angkutan Darat : 1 unit - Smartphone : 60 unit - PC : unit - Implan Remoal kit : 20 set Pendampingan Anggota UPPKS 153 Orang 4 951.000.000 3 Hasil Rekanan 2 Rekanan 2 Rekanan Pelaksana 2 Paket 2 Paket IV Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan Anak Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak (P2T-P2A); 4 Monitoring 2 Laporan 2 Laporan 100% 391.136.000 19 Forum Anak Jumlah Forum Anak 50 orang Forum Anak 1 4.500.000 20 Fasilitasi Kabupaten Layak Anak Jumlah Indikator Kabupaten Layak Anak Yang Terpenuhi Forum Anak 17 indikator KLA 50 Orang 1 1 61.60.000 21 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Anak Terhadap Tindak Kekerasan - Tersedianya Pendamping Kasus pada P2TP2A - Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 160 kasus 10 pendamping KLA / Pelaksana 17 Indikator 17 Indikator 1 P2TP2A 255.69.000 Perlindungan 22 Penguatan Kelembagaan Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Anak Yang Didampingi Oleh P2TP2A Jumlah Desa Kecamatan Yang Telah Mendapatkan Sosialiasai P2TP2A 32 Desa 2 Kecamatan Perlindungan Penguatan Penguatan P2TP2A 40 Kasus 40 Kasus 40 Kasus 40 Kasus P2TP2A Laporan Laporan Laporan Laporan P2TP2A SK 25.07.000 P2TP2A 17 Desa 15 Desa P2TP2A Laporan Laporan V Program Pemberdayaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan 23 Wokrshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan keterwakilan perempuan dalam jabatan Organisasi Kemasyarakatan pemerintahan daerah Workshop >30% 460.612.000 210 orang Workshop Workshop 1 SK 42.200.000 210 Orang

KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Jumlah 1 SK 3.900.000 Fasilitasi Gerakan Sayang Rapat Ibu 24 pembinaan 360 orang 360 Orang 25 26 27 2 Peningkatan Keterampilan Perempuan Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Sehat Sejahtera (P2WKSS) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anak Fasilitasi Sekolah Perempuan Jumlah Keterampilan Perempuan pembinaan rapat, sosialisasi musrenbang perempuan pembelajaran sekolah perempuan 240 orang 244 orang 3 Desa 340 orang 300 orang Fasilitasi P2WKSS P2WKSS 1 SK 41.600.000 240 Orang 1 SK 43.160.000 Laporan 1 Musrenban g Anak 340 Orang 244 Orang 2.900.000 1 211.52.000 70 Orang 70 Orang 70 Orang 90 Orang BIDANG SEKRETARIAT (NON URUSAN) NO. PROGRAM & KEGIATAN TW 1 TW II TW III TW IV KinerjaAksi VI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah 100% 22.702.000 1 Barang Cetakan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan Penggandaan 7 jenis (inventarissai klasifikasi) 2 & 1 paket 30.000.000 bahan / barang cetakan 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis bahan / barang cetakan 2 Bahan Bacaan Peraturan Perungungan Jumlah bahan bacaan buku perung ung 3 jenis (inventarissai klasifikasi) 2 & dokumen / dokumen / 1 paket 10.000.000 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis dokumen / 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Makanan Minuman - Jumlah nasi dalam kotak - Jumlah snack dalam kotak - Jumlah porsi dari rombong - Jumlah air galon 6410 Kotak 711 Kotak 420 Porsi 335 Galon (inventarissai klasifikasi) dokumen / 1 paket 323.450.000 2 & porsi 3744 3744 3744 3744 porsi 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Jumlah pelaksanaan rakor konsultasi 520 kali 1 jenis Pengelolaan Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas peserta 30 150.000.000 perjalanan dinas 43 43 43 43 5 Jasa Administrasi Kantor Jumlah petugas administrasi keuangan perkantoran 11 orang Jasa Administrasi Jasa Adminitrasi perjalanan dinas 43 43 43 43 dokumen 1 SK 111.672.000 11 11 11 11 petugas 11 11 11 11

KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 6 Jasa Operasional Kantor 2 Orang 12 Bulan 1 SK 197.50.000 Tersedianya Jasa untuk pelaksanaan Operasional Perkantoran : - Jumlah Pejabat - Jumlah fasilitasi telepon, Air, Listrik, atau kebutuhan lainnya Jasa Operasional Jasa Operasional 2 2 2 2 VII PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur 2 2 2 2 100% 337.446.000 7 Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Jumlah peralatan perlengkapan kantor/rumah tangga 63 jenis Peralatan dokumen 1 92.600.000 Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga Jumlah bangunan atau gedung yang dipelihara & Peralatan 2 bangunan Peralatan / Perlengkapan 15 15 15 17 15 15 15 17 dokumen 1 paket 150.000.000 9 Rutin/Berkala Jabatan/Dinas/Operasional Jumlah fasilitasi kendaraan roda 4 kendaraan Gedung Gedung 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan 2 Bangunan dokumen 1 paket 69.46.000 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional 10 Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga Jumlah fasilitasi peralatan kantor / perlengkapan rumah tangga 7 jenis dokumen 1 paket 25.000.000 sarana prsarana perkantoran 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis sarana prsarana perkantoran 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis VIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11 Manajemen kepegawaian SKPD Fasilitasi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah pembinanaan penyusunan angka kredit 100% 9.600.000 60 orang Ungan 9.600.000 60 Orang IX PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN fasilitasi terhadap pelaporan kinerja keuangan 100% 33.945.000 12 Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 13 Rencana Kerja OPD Jumlah Laporan LAKIP,LKPJ,LPP D,Capaian kinerja Jumlah Laporan Renja, RKA, DPA, Renstra Revisi 62 buku 45 buku 1 SK 17.45.000 Laporan 62 Buku 62 Buku 62 Buku 62 Buku Laporan 62 Buku 62 Buku 62 Buku 62 Buku 1 SK 16.100.000 Laporan 45 Buku 45 Buku 45 Buku 45 Buku

KinerjaAksi TW 1 TW II TW III TW IV 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Laporan 45 Buku 45 Buku 45 Buku 45 Buku Gresik 201 BUPATI GRESIK KEPALA DINAS KB, PP & PA KABUPATEN GRESIK NIP 191 Dr. ADI YUMANTO Pembina Utama Muda NIP. 19610922 1903 1 00