RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi :. 03. 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.03..03.. 0 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 5.800.000,00 644.200.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Daerah.03..03.. 0. 0 Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Aset.03..03.. 0. 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3 Dokumen 5.800.000,00 494.200.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00.03..03.. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan 7.088.000.000,00 23.709.08.949,00 58.746.835.500,00 89.543.854.449,00 0,00 Kapasitas Aparatur.03..03.. 02. 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kota 5 Unit 0,00 0,00 50.55.000.000,00 50.55.000.000,00 0,00 Scanner.03..03.. 02. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Kota 69 Kendaraan 20.800.000,00 979.200.000,00 0,00.000.000.000,00 0,00 Roda 4 dan 2.03..03.. 02. 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Kota 272 Orang 2.808.600.000,00 5.004.569.490,00 0,00 7.83.69.490,00 0,00.03..03.. 02. 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kota 0 Orang 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00.03..03.. 02. 05 4 Dokumen 0,00 3.827.450.000,00 0,00 3.827.450.000,00 0,00 Daerah Laporan Triwulan dan dokumen laporan akhir kegiatan.03..03.. 02. 06 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 5.200.000,00 827.000.000,00 0,00 832.200.000,00 0,00.03..03.. 02. 07 Gedung 0,00 0,00 5.225.000.000,00 5.225.000.000,00 0,00.03..03.. 02. 08 00 % pada 5.200.000,00 598.800.000,00 0,00 604.000.000,00 0,00 Balai 207.03..03.. 02. 09 00 % pada 433.600.000,00.86.08.000,00 0,00 2.249.68.000,00 0,00 207.03..03.. 02. 0 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Halaman s
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n Jembatan Wilayah.03..03.. 02. Meja /2 Biro 0,00.949.000,00 589.05.000,00 59.000.000,00 0,00 pandeglang 8 Unit, Meja rapat Unit, Kursi Kerja 8 Unit, Kursi rapat 3 Unit, Filling Cabinet 6 Unit, Lemari Arsip 5 Unit.03..03.. 02. 2 Motor roda 3.900.000,00 476.868.000,00 0,00 480.768.000,00 0,00 Balai dua Unit, motor roda 3 8 Unit, Mobil 5 Unit, Kendaraan Besar 8 Unit.03..03.. 02. 3 2 Bulan 493.800.000,00.224.870.000,00 0,00.78.670.000,00 0,00.03..03.. 02. 4 2 Bulan 0,00 00.000.000,00 0,00 00.000.000,00 0,00 Jembatan Wilayah.03..03.. 02. 5 2 Bulan 0,00 69.000.000,00 822.325.000,00 89.325.000,00 0,00.03..03.. 02. 6 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Balai.03..03.. 02. 7 Paket.280.00.000,00 838.986.000,00 0,00 2.9.086.000,00 0,00.03..03.. 02. 8 2 Bulan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Jembatan Wilayah.03..03.. 02. 9 2 Paket 0,00 0,00.059.600.000,00.059.600.000,00 0,00.03..03.. 02. 20 2 Bulan 0,00 558.50.000,00 0,00 558.50.000,00 0,00 Balai.03..03.. 02. 2 2 Bulan 324.000.000,00 2.48.35.20,00 0,00 2.472.35.20,00 0,00 Halaman 2s
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.03..03.. 02. 22 0 Bulan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Jembatan Wilayah.03..03.. 02. 24 4 Laporan 73.800.000,00.929.933.733,00 679.079.500,00 3.322.83.233,00 0,00 Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane.03..03.. 02. 26 Malingping 586.300.000,00 796.346.983,00 0,00.382.646.983,00 0,00 Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna.03..03.. 02. 23 2 Bulan (AC 6.600.000,00 793.400.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ciujung - 0 Unit, Cidanau Pompa Jet Pump Unit, Tabung Pemadam Kebakaran 2 Unit, Filling Kabinet 2 Unit, Personal Komputer 8 Unit, Laptop 6 Unit, Printer 0 Unit).03..03.. 02. 25 Laporan 406.00.000,00 592.703.533,00 26.780.000,00.25.583.533,00 0,00 Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (Laporan Ciujung - Cidanau Kebutuhan Alat dan Perlengkapan Kantor 208)).03..03.. 28 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan.379.400.000,00 2.35.324.800,00 986.520.693.663,00.09.25.48.463,00 0,00 Jembatan.03..03.. 28. 0 Pembangunan Jalan Wilayah Utara 3.50 Km 0,00 0,00 368.655.730.000,00 368.655.730.000,00 0,00.03..03.. 28. 02 Pembangunan Jalan Wilayah Selatan 7 KM 0,00 0,00 34.085.498.000,00 34.085.498.000,00 0,00.03..03.. 28. 03 Pembangunan Jembatan 0 meter 0,00 0,00 92.689.000.000,00 92.689.000.000,00 0,00.03..03.. 28. 04 angunan Jalan dan Jembatan Paket 32.200.000,00.67.800.000,00 0,00.650.000.000,00 0,00 Halaman 3s
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.03..03.. 28. 05 Pendataan Leger Jalan 5 Dokumen ( 5.500.000,00 784.500.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Ruas Saketi - Malingping - Simpang, Ruas Picung - Munjul - Panimbang, Ruas Palima - Pasang Teneng, Ruas Munjul - Cikaludan - Cikeusik, Ruas Jl. Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari), Jl. Serpong Parung ).03..03.. 28. 06 Pembinaan Jasa Konstruksi 4 Penerbitan 253.260.000,00.446.538.000,00 0,00.699.798.000,00 0,00.03..03.. 28. 07 Pengawasan Jasa Konstruksi 49 Orang 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00.03..03.. 28. 08 Unit 3.000.000,00.67.000.000,00 0,00.684.000.000,00 0,00.03..03.. 28. 09 Pengadaan Lahan Kebinamargaan Kota, 500 m2 750.200.000,00.997.835.900,00 70.635.663.763,00 73.383.699.663,00 0,00 Kota Tangsel,.03..03.. 28. 0 Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan - 0,00 86.322.00,00 3.985.537.900,00 4.7.860.000,00 0,00 Kebinamargaan Wilayah.03..03.. 28. Pemeliharan Jalan dan Jembatan Wilayah 6 km Panjang 39.000.000,00 23.52.280.800,00 0,00 23.55.280.800,00 0,00 Penanganan.03..03.. 28. 2-3.000.000,00.687.000.000,00 0,00.700.000.000,00 0,00.03..03.. 28. 3 Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan - 0,00 4.200.000,00 2.50.300.000,00 2.505.500.000,00 0,00 Kebinamargaan Wilayah.03..03.. 28. 4 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Wilayah 33.77 Km 0,00 5.907.026.000,00 0,00 5.907.026.000,00 0,00 Halaman 4s
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.03..03.. 28. 5 2 Asphalt 0,00.00.000.000,00 0,00.00.000.000,00 0,00 Cutter, Chainsaw, Generator set + lampu,concret e Mixer, Grass Cutter, Pompa Air, Mesin las.03..03.. 28. 6 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Wilayah Wilayah 26 Ruas jalan 0,00 25.045.554.000,00 0,00 25.045.554.000,00 0,00 & sepanjang 54,59 Km.03..03.. 28. 7 Kota 3.000.000,00.053.405.000,00 0,00.066.405.000,00 0,00.03..03.. 28. 8 Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kota 00 % 3.900.000,00 342.000.000,00 4.622.4.000,00 4.968.04.000,00 0,00 Kebinamargaan Wilayah.03..03.. 28. 9 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Wilayah Wilayah 6.09 Km Sta. 0,00 3.828.072.000,00 0,00 3.828.072.000,00 0,00 Kab./Kota 0+000-0+500 dan dan Kota 0+800 - Sel 6.385.03..03.. 28. 20 Pengadaan Alat-alat ukur Kebinamargaan dan 27 Item Alat 5.200.000,00 23.387.000,00 76.850.000,00 395.437.000,00 0,00 Pengujian Kualitas Bahan Ukur.03..03.. 28. 2 Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan 27 Dokumen 6.000.000,00.984.544.000,00 0,00 2.45.544.000,00 0,00 Kebinamargaan.03..03.. 28. 22 Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang Bina Marga BANTEN 3 Dokumen 80.40.000,00 269.860.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 dan Tata Ruang.03..03.. 28. 23 Peningkatan Jalan (DAK) Kotadan 2.80 kilometer 0,00 0,00 29.69.000.000,00 29.69.000.000,00 0,00.03..03.. 29 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya 699.30.000,00 5.272.580.225,00 88.500.275.363,00 40.472.65.588,00 0,00 Air.03..03.. 29. 0 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, laporan 85.300.000,00 8.34.294.000,00 8.289.450.000,00 26.509.044.000,00 0,00 Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Updating PAI.03..03.. 29. 02 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 00 meter 25.000.000,00.495.799.500,00 4.669.547.200,00 6.90.346.700,00 0,00.03..03.. 29. 03 Pengendalian Banjir.70 KM 67.700.000,00 3.683.375.200,00 27.30.433.663,00 3.06.508.863,00 0,00 banten Halaman 5s
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n.03..03.. 29. 04 Perencanaan Teknis Bidang PJPA 7.400.000,00.268.637.500,00 0,00.276.037.500,00 0,00 DED Pengembanga n D.I Cimanyangray.03..03.. 29. 05 Perencanaan Teknis Bidang PJSA 33.300.000,00 4.930.8.000,00 0,00 4.963.48.000,00 0,00 SID Penyediaan Air Baku Pemanfaatan DAS Cilemer.03..03.. 29. 06 Penatagunaan Pemanfaatan Air 35 Orang 65.300.000,00 982.86.00,00 0,00.048.6.00,00 0,00 Peserta.03..03.. 29. 07 Penatagunaan Jaringan Sumber Daya Air 33 ORANG 38.000.000,00.242.02.300,00 0,00.380.02.300,00 0,00.03..03.. 29. 08 Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan 4 Dokumen 6.700.000,00.29.280.825,00 0,00.235.980.825,00 0,00 Sumber Daya Air Pengawasan.03..03.. 29. 09 Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan 9 Dokumen 27.00.000,00.59.450.000,00 0,00.86.550.000,00 0,00 Pemanfaatan Air Pengawasan.03..03.. 29. 0 Keterpaduan Program Pengembangan Pekerjaan 4.200.000,00.985.800.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Umum.03..03.. 29. 4 Pengadaan Lahan Pengairan Bidang Pengelolaan 25 Ha 36.350.000,00.067.625.500,00 7.05.977.700,00 8.29.953.200,00 0,00 Jaringan Sumber Daya Air.03..03.. 29. 5 Pengadaan Lahan Pengairan Bidang Pengelolaan 20 Ha 2.550.000,00 53.046.000,00 4.346.546.000,00 4.402.42.000,00 0,00 Jaringan Pemanfaatan Air.03..03.. 29. 6 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ Paket 5.400.000,00 3.04.907.800,00 0,00 3.030.307.800,00 0,00 serta Bangunan Penampung Air Lainnya.03..03.. 29. 7 Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai 5.200.000,00 479.030.800,00 0,00 484.230.800,00 0,00 39 titik Pemantauan.03..03.. 29. 2 Pengadaan Bahan Banjiran 3 Kegiatan 2.00.000,00 3.37.532.00,00 0,00 3.392.632.00,00 0,00.03..03.. 29. 22 Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) 500 meter 2.30.000,00 8.850.000,00 6.256.840.000,00 6.268.000.000,00 0,00,.03..03.. 29. Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada 6 Situ dan 0,00.382.327.00,00 0,00.382.327.00,00 0,00 BPSDA Cidurian-Cisadane Tandon Air.03..03.. 29. 8 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada Kota 2 Titik Data 0,00 657.785.000,00 0,00 657.785.000,00 0,00 BPSDA Cidurian-Cisadane, Hidrologi Halaman 6s
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n dan Kota Tange.03..03.. 29. 2 Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada Kab. 000 m3 3.000.000,00 6.625.546.850,00 0,00 6.638.546.850,00 0,00 BPSDA Ciliman-Cisawarna dan Kab..03..03.. 29. 9 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada 79 Pos 3.900.000,00.080.266.800,00 330.362.000,00.44.528.800,00 0,00 BPSDA Ciliman-Cisawarna.03..03.. 29. 3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada Kegiatan 9.500.000,00 6.673.82.750,00 0,00 6.693.32.750,00 0,00 BPSDA Ciujung-Cidanau.03..03.. 29. 20 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada Kota, 8 Laporan 0,00 756.257.00,00 28.8.800,00.037.375.900,00 0,00 BPSDA Ciujung-Cidanau Kota, Kab., Kab..03..03.. 48 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan 50.600.000,00 4.87.82.500,00 0,00 4.868.42.500,00 0,00.03..03.. 48. 0 Penataan dan Pemanfaatan Ruang Paket 7.400.000,00 2.89.450.000,00 0,00 2.908.850.000,00 0,00.03..03.. 48. 02 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 20.200.000,00.089.585.000,00 0,00.09.785.000,00 0,00.03..03.. 48. 03 Pengaturan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang 2 Dokumen 3.000.000,00 836.777.500,00 0,00 849.777.500,00 0,00 2.4..03.. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 6.500.000,00 293.500.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 2.4..03.. 72. 0 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Laporan 6.500.000,00 293.500.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Kegiatan Jumlah 9.229.60.000,00 202.088.436.474,00.33.767.804.526,00.345.085.85.000,00 0,00, 3 Desember 206 KEPALA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG Ir. H. HADI SOERYADI, MM NIP. 959023 9880 00 Halaman 7s