1.20 URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I

dokumen-dokumen yang mirip
U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,917,242, BELANJA LANGSUNG 50,190,075,000.00

1.20 URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II

1.20 URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 41,149,445, Belanja Pegawai 41,149,445,700.

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,633,615, BELANJA LANGSUNG 7,474,600,000.00

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 2,597,999, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 29,647,491, BELANJA LANGSUNG 66,211,846,000.00

1.20 URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan dan perikanan darat b.

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 2,960,500, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 28,248,041, BELANJA LANGSUNG 51,476,657,376.00

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,195,746, BELANJA LANGSUNG 41,284,729,000.00

1.20 URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah

sebelum perubahan 7, Belanja Tidak Langsung (1,62) BELANJA PEGAWAI

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 85,281,211, BELANJA LANGSUNG 123,982,604,692.00

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 120,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 60,305,176, BELANJA LANGSUNG 670,643,147,141.00

I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata. Tujuan penyelenggaraan agrowisata

: KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN Target. Realisasi Persentase URAIAN (Rp)

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 164,302, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,587,167, BELANJA LANGSUNG 33,185,325,000.00

4.2 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

I PENDAHULUAN. 2,89 2,60 2,98 3,35 5,91 6,20 Makanan Tanaman Perkebunan 0,40 2,48 3,79 4,40 3,84 4,03. Peternakan 3,35 3,13 3,35 3,36 3,89 4,08

SEKILAS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 250,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 70,736,496, BELANJA LANGSUNG 939,657,452,362.00

ARAH KEBIJAKAN PERSUSUAN

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 1,916,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,226,212, BELANJA LANGSUNG 87,663,236,000.00

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 18,149,941, BELANJA LANGSUNG 51,471,910,000.00

BERITA DAERAH KOTA JAMBI

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 53,833,824, BELANJA LANGSUNG 668,877,348,000.00

VIII. REKOMENDASI KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi dan Misi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Tasikmalaya

TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN... PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH

1 PENDAHULUAN Latar Belakang

I. PENDAHULUAN. Tabel 1. Data Perkembangan Koperasi tahun Jumlah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 1,823,958, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 38,785,053, BELANJA LANGSUNG 256,663,285,000.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN REJANG LEBONG BUPATI REJANG LEBONG,

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG RINCIAN URUSAN DAERAH 1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan

1 of 8 7/31/17, 9:02 AM

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 17,246,000,000.00

BAB III Visi dan Misi

KATA PENGANTAR. Cibinong, Maret Bupati Bogor, Hj. NURHAYANTI LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN BOGOR

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 2,516,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 31,208,086, BELANJA LANGSUNG 91,167,222,200.00

No Kawasan Andalan Sektor Unggulan

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA. 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.1. VISI DAN MISI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PRABUMULIH. pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan setiap program dan

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 12,651,246, BELANJA LANGSUNG 180,608,648,739.00

Gubernur Jawa Barat PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA BARAT BAGIAN SELATAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan desa skala daerah.

5.1. VISI MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 3,591,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 35,453,688, BELANJA LANGSUNG 80,361,575,770.00

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,041,956, BELANJA LANGSUNG 63,153,653,991.00

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Jalan Patriot No. 14, (0262) Garut

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional.

1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional.

BAB VI INDIKATOR DINAS PERTANIAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD RENSTRA D I N A S P E R T A N I A N RENSTRA VI - 130

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB I P E N D A H U L U A N. 1. Latar Belakang

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGPRING NOMOR : 188/ /Kep/ /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan Visi Sulawesi Selatan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RENCANA KINERJA TAHUNAN

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA KECAMATAN CIGUDEG

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

JUMLAH (Rp) Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) , ,00 ( ,00) (9,30) 1212

2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

BAB IV ANALISIS ISU ISU STRATEGIS

U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN: Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

BAB VII PENUTUP KESIMPULAN

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

U R A I A N Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 11,500,000, JUMLAH PENDAPATAN 13,320,000,000.00

PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang

Potensi Kota Cirebon Tahun 2010 Bidang Pertanian SKPD : DINAS KELAUTAN PERIKANAN PETERNAKAN DAN PERTANIAN KOTA CIREBON

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.20 URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 1.20.07 Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I KODE 00 00 PENDAPATAN DAERAH 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30,000,000.00 00 00 1 2 Retribusi Daerah 30,000,000.00 PENDAPATAN 30,000,000.00 00 00 5 00 00 5 1 00 00 5 1 1 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,16,268,983.00 Belanja Pegawai 8,16,268,983.00 00 00 5 2 29 29 01 29 01 5 2 1 29 01 5 2 2 BELANJA LANGSUNG 8,56,91,500.00 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2,282,850,000.00 Forum Bkpp Tahun 2016 179,550,000.00 Belanja Pegawai 1,500,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 178,050,000.00 29 02 29 02 5 2 1 29 02 5 2 2 Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 213,750,000.00 Belanja Pegawai 0,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 173,750,000.00 29 03 29 03 5 2 2 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Meliputi Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Daerah Belanja Barang Dan Jasa 29 0 29 0 5 2 1 29 0 5 2 2 Pelaksanaan Pramusrenbang Wilayah I 171,000,000.00 Belanja Pegawai 18,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 153,000,000.00 29 05 29 05 5 2 1 29 05 5 2 2 Sinergitas Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas 256,500,000.00 Belanja Pegawai 30,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 226,500,000.00 Hal. 1

29 06 29 06 5 2 1 Penguatan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Usaha 29 06 5 2 2 29 07 29 07 5 2 1 29 07 5 2 2 Pengembangan Agribisnis Dan Agro Industri 29 08 29 08 5 2 1 29 08 5 2 2 Pusat Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi Dan Pengembangan Varietas Unggul Lainnya Belanja Pegawai 5,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 6,300,000.00 29 09 29 09 5 2 1 29 09 5 2 2 Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Pangan 29 10 29 10 5 2 1 29 10 5 2 2 Ppp Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (growth Centre) Palabuhanratu Raya Belanja Pegawai,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 7,300,000.00 29 11 29 11 5 2 2 Advisor Pembangunan Jawa Barat Belanja Barang Dan Jasa 29 12 29 12 5 2 2 Pengembangan Agro Wisata Koridor Bogor-puncak-cianjur; Ekowisata Pemandangan Alam Dan Bahari Koridor Bogor-sukabumi-palabuhanratu Belanja Barang Dan Jasa 29 13 29 13 5 2 1 29 13 5 2 2 Koordinasi Pusat Budidaya Ikan Air Tawar Dan Ikan Hias Untuk Pasar Regional Dan Global Belanja Pegawai 6,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 5,300,000.00 Hal. 2

29 1 29 1 5 2 1 Pengembangan Sentra Ternak Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras Dan Unggas Lokal Belanja Pegawai,000,000.00 29 1 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,300,000.00 29 15 29 15 5 2 1 29 15 5 2 2 Sinergitas Pembangunan Bidang Perekonomian Belanja Pegawai 3,600,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 7,700,000.00 29 16 29 16 5 2 1 29 16 5 2 2 Sinergitas Pemerintahan Kelurahan Desa Se Wilayah I Belanja Barang Dan Jasa,300,000.00 29 17 29 17 5 2 1 29 17 5 2 2 Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan Di Wilayah I 179,550,000.00 Belanja Pegawai 1,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 165,550,000.00 29 18 29 18 5 2 1 29 18 5 2 2 Sinergitas Aspek Kesejahteraan Sosial Se Wilayah I 205,200,000.00 Belanja Pegawai 0,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 165,200,000.00 29 19 29 19 5 2 1 29 19 5 2 2 Sinergitas Kependudukan Di Wilayah I 102,600,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 95,600,000.00 29 20 29 20 5 2 1 29 20 5 2 2 Rapat Kerjasama Antar Daerah Di Wilayah I Belanja Barang Dan Jasa,300,000.00 29 21 29 21 5 2 1 29 21 5 2 2 Forum Silaturahmi Tokoh Agama Dan Masyarakat 25,650,000.00 Belanja Pegawai 6,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 19,650,000.00 29 22 29 22 5 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 153,900,000.00 Belanja Pegawai 8,000,000.00 Hal. 3

29 22 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,900,000.00 57 57 01 57 01 5 2 1 57 01 5 2 2 Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah 38,75,000.00 Penataan Batas Wilayah Di Wilayah I 38,75,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 31,75,000.00 59 59 01 59 01 5 2 1 59 01 5 2 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 299,38,500.00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 299,38,500.00 Belanja Pegawai 25,80,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 273,868,500.00 60 60 01 60 01 5 2 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,893,060,000.00 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 1,893,060,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,893,060,000.00 61 61 01 61 01 5 2 1 61 01 5 2 2 61 01 5 2 3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2,26,160,500.00 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2,26,160,500.00 Belanja Pegawai 62,800,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 312,210,500.00 Belanja Modal 1,871,150,000.00 62 62 01 62 01 5 2 1 62 01 5 2 2 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1,589,172,500.00 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Bkpp Wilayah I 1,589,172,500.00 Belanja Pegawai 1,500,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 1,587,672,500.00 66 66 01 66 01 5 2 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah ( Opd ) Bkpp Wilayah I 215,25,000.00 115,25,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 115,25,000.00 66 02 66 02 5 2 2 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Bkpp Wilayah I 100,000,000.00 Belanja Barang Dan Jasa 100,000,000.00 Hal.

BELANJA 16,980,760,83.00 DEFISIT (16,950,760,83.00) Hal. 5