DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.12.01 - REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Program 1.11.1.12.01.15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 4 124,257,576.00 227,986,440.00 4,800,000.00 65,503,476.00 422,547,492.00 1.11.1.12.01.15.05 Peringatan Hari Anak Nasional 1. Lomba anak 2. Pentas Seni Anak 109,541,600.00 181,898,940.00 2,400,000.00 0.00 293,840,540.00 1.11.1.12.01.15.06 Peringatan Hari Ibu 1. Peringatan Hari Kartini 2. Peringatan Hari Ibu 14,715,976.00 46,087,500.00 2,400,000.00 65,503,476.00 128,706,952.00 1.11.1.12.01.16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 200 Kasus 57,325,000.00 56,887,450.00 67,837,000.00 35,677,500.00 217,726,950.00 1.11.1.12.01.16.10 Operasional P2TP2A Operasional P2TP2A 57,325,000.00 56,887,450.00 67,837,000.00 35,677,500.00 217,726,950.00 1.11.1.12.01.18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 2 160,571,370.00 376,724,560.00 2,400,000.00 800,000.00 540,495,930.00 Hal 1 dari 8
Program 1.11.1.12.01.18.01 Pembinaan Organisasi Sosialisasi 7,025,000.00 71,044,890.00 0.00 0.00 78,069,890.00 1.11.1.12.01.18.03 Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Sosialisasi 18,231,000.00 70,660,680.00 0.00 0.00 88,891,680.00 1.11.1.12.01.18.07 Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan bagi Pelatihan 20 orang 7,038,200.00 138,493,170.00 0.00 0.00 145,531,370.00 1.11.1.12.01.18.09 Sosialisasi Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Sosialisasi 69,449,970.00 1,950,000.00 0.00 0.00 71,399,970.00 1.11.1.12.01.18.10 Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Pembinaan Desa 58,827,200.00 94,575,820.00 2,400,000.00 800,000.00 156,603,020.00 1.11.1.12.01.19 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMBERADAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 5000 orang 246,015,420.00 355,291,240.00 4,800,000.00 800,000.00 606,906,660.00 1.11.1.12.01.19.05 Pelatihan dan Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) Sosialisasi KLA di 2 Kecamatan 33,145,000.00 119,275,640.00 2,400,000.00 800,000.00 155,620,640.00 1.11.1.12.01.19.06 Pembangunan Taman Bermain Anak Kecamatan Pasir Penyu Taman Bermain Anak 150,475,000.00 147,538,000.00 2,400,000.00 0.00 300,413,000.00 1.11.1.12.01.19.08 Forum Anak Forum Anak 62,395,420.00 88,477,600.00 0.00 0.00 150,873,020.00 1.12.1.12.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5 210,613,144.00 211,592,541.00 206,602,743.00 206,602,542.00 835,410,970.00 1.12.1.12.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Materai 1 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 4,500,000.00 Hal 2 dari 8
Program Penyediaan 1.12.1.12.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik 1. Jasa Listrik 2. Jasa telepon/intern et 13,050,000.00 13,050,000.00 13,050,000.00 13,050,000.00 52,200,000.00 1.12.1.12.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit 19,518,100.00 16,997,500.00 17,007,700.00 17,007,500.00 70,530,800.00 1.12.1.12.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alat-alat Kebersihan 1 7,714,960.00 7,714,960.00 7,714,960.00 7,714,960.00 30,859,840.00 1.12.1.12.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 31 Unit 4,425,000.00 4,425,000.00 4,425,000.00 4,425,000.00 17,700,000.00 1.12.1.12.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 24,337,395.00 22,837,395.00 22,837,395.00 22,837,395.00 92,849,580.00 1.12.1.12.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 14,774,813.00 14,774,812.00 14,774,813.00 14,774,812.00 59,099,250.00 1.12.1.12.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Instalasi Listrik 1 2,661,625.00 2,661,625.00 2,661,625.00 2,661,625.00 10,646,500.00 Hal 3 dari 8
Program 1.12.1.12.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bahan Bacaan 1,963,125.00 6,963,125.00 1,963,125.00 1,963,125.00 12,852,500.00 1.12.1.12.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1. Makanan dan Minuman rapat 2. makanan dan Minuman Tamu 12,193,125.00 12,193,125.00 12,193,125.00 12,193,125.00 48,772,500.00 1.12.1.12.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Perjalanan dinas ke Propinsi dan Ke Jakarta 1 80,125,001.00 80,124,999.00 80,125,000.00 80,125,000.00 320,500,000.00 1.12.1.12.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Operator Komputer 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 36,000,000.00 1.12.1.12.01.01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan Dinas Ke Kecamatan 1 18,225,000.00 18,225,000.00 18,225,000.00 18,225,000.00 72,900,000.00 1.12.1.12.01.01.22 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan 1 Orang 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 6,000,000.00 1.12.1.12.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5 2,354,100.00 1,770,900.00 20,498,850.00 1,770,900.00 26,394,750.00 1.12.1.12.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor 1 0.00 0.00 18,144,750.00 0.00 18,144,750.00 Hal 4 dari 8
Program Gedung 1.12.1.12.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Suku Cadang Kendaraan (2 Unit) 2,354,100.00 1,770,900.00 2,354,100.00 1,770,900.00 8,250,000.00 1.12.1.12.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 5 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 1.12.1.12.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pakaian olahraga Porprop 0.00 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00 1.12.1.12.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 5 tahun 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 150,000,000.00 1.12.1.12.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis 1 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 150,000,000.00 1.12.1.12.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5 0.00 0.00 6,800,000.00 0.00 6,800,000.00 1.12.1.12.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD LAKIP 0.00 0.00 6,800,000.00 0.00 6,800,000.00 1.12.1.12.01.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 15 566,512,726.00 214,206,056.00 224,168,556.00 141,800,000.00 1,146,687,338.00 1.12.1.12.01.15.01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 1. IBI KB Kesehatan 2. TNI KB Kesehatan 3. PKK KB Kesehatan 189,423,536.00 54,434,336.00 45,434,336.00 4,400,000.00 293,692,208.00 Hal 5 dari 8
Program 1.12.1.12.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pelatihan PPKBD 94,982,970.00 600,000.00 0.00 0.00 95,582,970.00 1.12.1.12.01.15.09 Penyediaan Pelayanan KB Bagi Daerah Terpencil dan Daerah Aliran Sungai 1. Pelayanan KB Daerah Terpencil 2. Pelayanan KB daerah Aliran Sungai (DAS) 34,037,500.00 35,371,720.00 66,534,220.00 800,000.00 136,743,440.00 1.12.1.12.01.15.10 Penyuluhan Keluarga Berencana 1. Petugas Penyuluh KB 2. Pendataan Keluarga 121,250,000.00 123,000,000.00 112,200,000.00 136,600,000.00 493,050,000.00 1.12.1.12.01.15.11 Rapat Koordinasi Daerah Bidang Keluarga Berencana Rapat Kerja Daerah 126,818,720.00 800,000.00 0.00 0.00 127,618,720.00 1.12.1.12.01.17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 250 Akseptor 52,209,600.00 36,525,000.00 35,325,000.00 11,775,000.00 135,834,600.00 1.12.1.12.01.17.04 Pelayanan KB Medis Operasi Vasektomi Tubektomi 52,209,600.00 36,525,000.00 35,325,000.00 11,775,000.00 135,834,600.00 1.12.1.12.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT 4 10,702,000.00 137,814,336.00 800,000.00 0.00 149,316,336.00 1.12.1.12.01.19.01 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok di Masyarakat 1. Peringatan Hari Keluarga 2. Lomba UPPKS, PLKB, PPKBD, 10,702,000.00 137,814,336.00 800,000.00 0.00 149,316,336.00 Hal 6 dari 8
Program Keluarga Harmonis 1.12.1.12.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 200 orang 120,261,556.00 77,975,000.00 2,400,000.00 800,000.00 201,436,556.00 1.12.1.12.01.20.04 Pelatihan Bagi Pengelola PIK KRR Pelatihan 90,427,220.00 1,800,000.00 0.00 0.00 92,227,220.00 1.12.1.12.01.20.05 Advokasi Dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Ajang Prestasi Remaja 29,834,336.00 76,175,000.00 2,400,000.00 800,000.00 109,209,336.00 1.12.1.12.01.21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS 560 Orang 39,740,880.00 58,950,000.00 0.00 0.00 98,690,880.00 1.12.1.12.01.21.01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah Penyuluhan 39,740,880.00 58,950,000.00 0.00 0.00 98,690,880.00 1.12.1.12.01.23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 126 orang 158,461,836.00 15,900,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 179,161,836.00 1.12.1.12.01.23.01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan 1. Pelatihan BKB, BKR dan BKL 2. Lomba BKB, BKR dan BKR 158,461,836.00 15,900,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 179,161,836.00 Hal 7 dari 8
Program Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 1,786,525,208.00 1,849,123,523.00 616,332,149.00 505,429,418.00 4,757,410,298.00 Rengat, 9 Juni Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 19651127 199803 1 004 Ir. ISNIDAR NIP. 19640326 199309 2 001 Hal 8 dari 8