DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 07 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.0.0. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK :.0.0.0. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BE Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan (.0. ) URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0. 06. 08. 09. 0... 5. 7. 8. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 SST dan bulan langganan internet 8.0.000,00 8.0.000,00 8.0.000,00 8.0.000,00.4.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 0 mobil, motor.500.000,00 9.00.000,00 0.000,00 7.80.000,00 8.470.000,00 kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor. 86 OH 66.94.000,00 66.95.000,00 66.978.000,00.5.000,00 04.58.000,00. 90 item Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 5 Unit.666.000,00 9.84.000,00 8.60.000,00 4.806.000,00 4.66.000,00. Unit. Unit 4. Unit 5. 5 Unit Penyediaan Alat Tulis Kantor 469 item 55.598.00,00 5.8.600,00 50.74.00,00 40.9.500,00 99.5.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7.465 item 9.945.500,00 9.750.500,00 9.676.500,00 9.04.500,00 78.477.000,00. 8.460 lembar. 0 buku Penyediaan komponen instalasi Item 4.7.400,00 4.7.400,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4.074.000,00 4.074.000,00 4.074.000,00 4.074.000,00 6.96.000,00 perundangundangan..584 item..76 item. 48 item Penyediaan makanan dan minuman. 474 galon 6.650.500,00 7.767.000,00 6.650.500,00 6.650.500,00 97.78.500,00. 99 dus. 69 dus 4. 770 box 5. 770 dus 6. 76 toples Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar.4 hok 78.4.000,00 5.960.000,00 500.000.000,00 88.000.000,00.00.9.000,00 daerah
Halaman : 9. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran 0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (.0.0. ) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK OB. 0 unit. unit. 0 unit 4. unit 5. 0 UB 6. 56 UB 7. 0 unit 8. unit 6.800.000,00 6.050.000,00 6.800.000,00.50.000,00 6.800.000,00 9.750.000,00 6.844.400,00.50.000,00 67.44.400,00 77.500.000,00 6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 4. Kota Layak Anak (KLA) ) buku ) siswa/siswi sekolah. ) 450 Anak. 4) Camat, 8 OPD, 5 DPRD, RSUD. 5) 0 buku. 6) 50 Kepala Sekolah se Kota Tangerang 6.64.500,00 86.000,00 6.5.500,00 00.07.000,00 7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PTPA) 8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan ) 7 pengurus PTPA, UPT Kecamatan, 04 UPT Kelurahan. ) 6 sekolah (SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren terdiri dari kepsek, guru, guru BK, petugas TU, petugas keamanan, petugas kebersihan, komite sekolah), Toma/ Kecamatan, Toga/ Kecamatan, 6 RT/RW/Kecamatan. ) buku. 4) 04 UPT Penanganan Korban Kekerasan terhdp Perempuan dan Anak. 5) 04 kelompok/sasaran.605.00,00 6.400.400,00.45.000,00.45.000,00 97.855.500,00
Halaman : 07. 08. 09. 0. 6. Pembinaan gerakan sayang ibu 70 orang 5 orang pemenang (Juara I, Juara II, Juara III) 90 Buku Buku 6.68.000,00.86.500,00.756.500,00 4.00.000,00 Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga 00 orang 0.54.000,00 4.489.000,00 6.969.000,00 00.000.000,00 Sehat Sejahtera ( PWKSS ) 40 buku Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi Dharma 6 Kegiatan 95.4.500,00 0.759.000,00 66.7.500,00 4.8.500,00 5.57.500,00 Wanita Persatuan buku Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi TP PKK Kegiatan 05.486.000,00 70.68.000,00 90.57.000,00 4.740.000,00 908.480.000,00 buku Kegiatan Penunjang Hari Ibu Tingkat Kota 50 orang 57.6.000,00 57.6.000,00 Tangerang buku (.0.08. ) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5. Program Keluarga Berencana 0. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin. 4 Kegiatan. 60 Peserta 49.947.500,00 50.05.500,00 00.000.000,00. 560 Peserta 4. laporan Laporan 05. Pembinaan Keluarga Berencana. 6 Kegiatan 6.408.500,00 9.46.000,00 4.57.000,00.695.000,00 7.676.500,00. klinik. 7 laporan kegiatan 0. Bantuan Operasional KB (DAK Non FIsik). 00 orang 99.000.000,00 99.000.000,00. 00 orang. 00 orang 4. balai 5. 04 faskes 7. Program pelayanan kontrasepsi 0. 0. Pelayanan konseling KB. 0 Peserta. 00 peserta. 5 katagori 4. laporan Kegiatan 9.997.600,00.00.000,00 96.097.600,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. Kegiatan.9.500,00 7.759.000,00 70.680.500,00. 780 peserta. Laporan Kegiatan 8. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Halaman : 4 06. 07. Peningkatan Tata Kelola Data Informasi Keluarga Berbasis Teknologi dan Informasi 0 Buku Buku 50.50.000,00 9.640.000,00 0.00.000,00 90.000.000,00 Rakerda Program KB KS 0 Buku 5.047.500,00.6.500,00.40.000,00 75.000.000,00 7 Buku 9. Program Promosi Kesehatan ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 0. 0. 0. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat. Kegiatan. 00 orang. laporan.77.500,00.6.500,00 65.000.000,00 Pembinaan Kelompok UPPKS 60 Orang/40 Kelompok 60.000.000,00 60.000.000,00 Pembinaan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) Orang 8.79.584,00.85.9,00 44.05.9,00 7.896.00,00 7.96.468,00 04 PPKBD 0. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0. Pelatihan pendidik sebaya bagi pengelola pelayanan informasi dan konseling KRR. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 0. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan. Kegiatan. Kecamatan. Katagori 4. laporan Kegiatan 47 Peserta.94.000,00 56.856.00,00 6.660.000,00 7.896.800,00 5.775.400,00 44.0.800,00 46.87.500,00 00.77.400,00 84.96.00,00 4. Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyanduPADU 0. Pembinaan Posyandu.07 Posyandu.54.744.000,00.9.750.000,00.9.750.000,00.9.7.000,00 8.05.56.000,00 (.0.0. ) KOMUNIKASI DAN INFORMASI 8. Program kerjasama informasi dan media massa. (.00.0. ) PERENCANAAN Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Edisi. 4 Edisi.000.000,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00 5.000.000,00 06. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 00 orang 9.750.000,00 9.750.000,00
Halaman : 5 4.00.744.484,00.88.74.09,00.846.578.9,00.997.76.700,00 4...468,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tangerang, Desember 06 PENGGUNA ANGGARAN, H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak NIP : 964989000 Meita Bachraeny, ST, M.Si NIP : 960598600