RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 42,827,733, BELANJA LANGSUNG 105,999,676,232.00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

U R A I A N BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 53,833,824, BELANJA LANGSUNG 668,877,348,000.00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

BAB VI SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

4,840,366,475 1,053,515,500 17,773,119,842

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JUMLAH (Rp) Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) , ,00 ( ,00) (9,30) 1212

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 159 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerinta

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN BUPATI MADIUN,

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III PROFIL PERUSAHAAN

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

: KESEHATAN ORGANISASI : DINAS KESEHATAN Halaman. 22. sebelum perubahan

4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BOGOR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN - TAHUN ANGGARAN 2014

B A B I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

DINAS KESEHATAN KOTA Jl. Jend. Sudirman No.118 Telp , Fax B A L I K P A P A N

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2013

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN II. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mempunyai tugas :

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Transkripsi:

Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1. 02. 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1. 02. 01. 01 DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BOGOR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE 1.02. 1.02.01. 00. 00. 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 52.250.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.250.000.00 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 6.250.000.00 Perda Nomor Tahun 2012 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.000.000.00 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 183.739.5.8,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 56.51.38.8,00 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 56.51.38.8,00 1.02. 1.02.01. 01. 01. 5. 2 1.02. 1.02.01. 01 BELANJA LANGSUNG 127.288.160.00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.50.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 01 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.50.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.75.00 1.02. 1.02.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.2.525.00 1.02. 1.02.01. 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.977.150.00 1.02. 1.02.01. 02. 01 Pengadaan Inventaris Kantor 600.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.00.00 1.02. 1.02.01. 02. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.50.00 1.02. 1.02.01. 02. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 56.150.00 1.02. 1.02.01. 02. 02 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 500.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.650.00 1.02. 1.02.01. 02. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.350.00 1.02. 1.02.01. 02. 03 Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor 2.877.150.00 1.02. 1.02.01. 02. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.350.00 1.02. 1.02.01. 02. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.00 1.02. 1.02.01. 02. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.821.600.00 Halaman 9

1.02. 1.02.01. 03 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 200.000.00 1.02. 1.02.01. 03. 01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 50.000.00 1.02. 1.02.01. 03. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.500.00 1.02. 1.02.01. 03. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.00 1.02. 1.02.01. 03. 02 Workshop Perencanaan Kesehatan 150.000.00 1.02. 1.02.01. 03. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.900.00 1.02. 1.02.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 136.100.00 1.02. 1.02.01. 15 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 67.100.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 01 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM 3.000.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.936.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 02 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 3.000.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 121.125.00 1.02. 1.02.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.518.690.90 1.02. 1.02.01. 15. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.360.18.10 1.02. 1.02.01. 15. 03 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas 100.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 68.700.00 1.02. 1.02.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.300.00 1.02. 1.02.01. 15. 0 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran di Luar Kuota Jamkesmas 21.000.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000.00.0. 1.02.01. 15 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0.000.00.0. 1.02.01. 15. 18 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 0.000.00.0. 1.02.01. 15. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.600.00.0. 1.02.01. 15. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.00.00 1.02. 1.02.01. 16 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2.905.06.00 1.02. 1.02.01. 16. 01 Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi 1.700.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 227.911.20 1.02. 1.02.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.8.088.70 1.02. 1.02.01. 16. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.000.10 1.02. 1.02.01. 16. 02 Pelaksanaan DAK Non Fisik - Jaminan Persalinan (DAK 2017) 1.205.06.00 1.02. 1.02.01. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.190.06.00 1.02. 1.02.01. 17 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 300.000.00 1.02. 1.02.01. 17. 01 Pelayanan Kesehatan Anak Balita 300.000.00 Halaman 10

1.02. 1.02.01. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 170.51.00 1.02. 1.02.01. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129.59.00 1.02. 1.02.01. 18 1.02. 1.02.01. 18. 01 Upaya Kesehatan Masyarakat 10.917.923.00 Pelayanan Kesehatan Khusus 1.278.191.00 1.02. 1.02.01. 18. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 196.850.00 1.02. 1.02.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.062.591.00 1.02. 1.02.01. 18. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 18.750.00 1.02. 1.02.01. 18. 02 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 750.000.00 1.02. 1.02.01. 18. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 79.55.00 1.02. 1.02.01. 18. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 670.55.00 1.02. 1.02.01. 18. 03 Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Bantuan Operasional Kesehatan DAK 2017) 8.889.732.00 1.02. 1.02.01. 18. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 53.100.00 1.02. 1.02.01. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.836.632.00 1.02. 1.02.01. 19 1.02. 1.02.01. 19. 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 800.000.00 Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia 800.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 186.026.00 1.02. 1.02.01. 19. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 613.97.00 1.02. 1.02.01. 20 1.02. 1.02.01. 20. 01 Perbaikan Gizi Masyarakat 2.000.000.00 Peningkatan Gizi Masyarakat 2.000.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 392.6.50 1.02. 1.02.01. 20. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.607.355.50 1.02. 1.02.01. 21 1.02. 1.02.01. 21. 01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.12.100.00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD 92.100.00 1.02. 1.02.01. 21. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 217.575.00 1.02. 1.02.01. 21. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 706.525.00 1.02. 1.02.01. 21. 02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.200.000.00 1.02. 1.02.01. 21. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 281.75.00 1.02. 1.02.01. 21. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 918.255.00 1.02. 1.02.01. 21. 03 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV 2.000.000.00 1.02. 1.02.01. 21. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 262.900.00 1.02. 1.02.01. 21. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.737.100.00 1.02. 1.02.01. 22 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 18.39.501.00 1.02. 1.02.01. 22. 01 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 50.000.00 Halaman 11

1.02. 1.02.01. 22. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 69.250.00 1.02. 1.02.01. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 310.750.00 1.02. 1.02.01. 22. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 70.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 02 Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan 550.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 66.650.00 1.02. 1.02.01. 22. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.350.00 1.02. 1.02.01. 22. 03 Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya 8.500.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 72.200.00 1.02. 1.02.01. 22. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.760.00 1.02. 1.02.01. 22. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.370.00.00 1.02. 1.02.01. 22. 0 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas Kayu Manis 1.02. 1.02.01. 22. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.02. 1.02.01. 22. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.02. 1.02.01. 22. 05 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Kayu Manis 36.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.125.00 1.02. 1.02.01. 22. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.875.00 1.02. 1.02.01. 22. 06 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Puskesmas Kayu Manis 1.02. 1.02.01. 22. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 22. 07 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Puskesmas Kayu Manis 1.02. 1.02.01. 22. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 22. 08 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas Lawanggintung 1.310.00 1.02. 1.02.01. 22. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.00.00 1.02. 1.02.01. 22. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.970.00 1.02. 1.02.01. 22. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.90.00 1.02. 1.02.01. 22. 09 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Lawanggintung 1.02. 1.02.01. 22. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.02. 1.02.01. 22. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.02. 1.02.01. 22. 10 Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM 6.250.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.200.00 1.02. 1.02.01. 22. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.227.800.00 1.02. 1.02.01. 22. 11 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2017 Bidang Pelayanan Dasar -Penyediaan Alat Kesehatan /Penunjang Puskesmas (DAK 2017) 2.612.191.00 1.02. 1.02.01. 22. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.700.00 1.02. 1.02.01. 22. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.1.00 1.02. 1.02.01. 22. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.532.050.00 Halaman 12

1.02. 1.02.01. 23 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.887.35.00 1.02. 1.02.01. 23. 01 Akreditasi Puskesmas 300.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 56.550.00 1.02. 1.02.01. 23. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.50.00 1.02. 1.02.01. 23. 02 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 28.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.175.00 1.02. 1.02.01. 23. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 185.662.00 1.02. 1.02.01. 23. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.163.00 1.02. 1.02.01. 23. 03 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta 350.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 135.875.00 1.02. 1.02.01. 23. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.125.00 1.02. 1.02.01. 23. 0 DAK Non Fisik - Akreditasi Puskesmas (DAK 2017) 989.35.00 1.02. 1.02.01. 23. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.900.00 1.02. 1.02.01. 23. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 978.5.00 1.02. 1.02.01. 23. 05 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2017) 1.02. 1.02.01. 23. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 2 Pengawasan Obat dan Makanan 7.017.068.00 1.02. 1.02.01. 2. 01 Pengendalian Obat dan Makanan 300.000.00 1.02. 1.02.01. 2. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.000.00 1.02. 1.02.01. 2. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 206.000.00 1.02. 1.02.01. 2. 02 Pengadaan Obat-Obatan 150.000.00 1.02. 1.02.01. 2. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.600.00 1.02. 1.02.01. 2. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.00.00 1.02. 1.02.01. 2. 03 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2017 Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya Umum) 75.000.00 1.02. 1.02.01. 2. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0.600.00 1.02. 1.02.01. 2. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.00.00 1.02. 1.02.01. 2. 0 DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian (DAK 2017) 6.92.068.00 1.02. 1.02.01. 2. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.92.068.00 1.02. 1.02.01. 25 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.330.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 01 Peningkatan Promosi Kesehatan 700.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 113.800.00 1.02. 1.02.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 586.200.00 1.02. 1.02.01. 25. 02 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 500.000.00 Halaman 13

1.02. 1.02.01. 25. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 163.25.00 1.02. 1.02.01. 25. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 336.575.00 1.02. 1.02.01. 25. 03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1.000.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.875.00 1.02. 1.02.01. 25. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 915.125.00 1.02. 1.02.01. 25. 0 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) 2.130.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.127.139.20 1.02. 1.02.01. 25. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.860.80 1.02. 1.02.01. 26 Pengembangan Lingkungan Sehat 1.800.000.00 1.02. 1.02.01. 26. 01 Pembangunan IPAL Limbah B3 700.000.00 1.02. 1.02.01. 26. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.50.00 1.02. 1.02.01. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.00 1.02. 1.02.01. 26. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 688.66.00 1.02. 1.02.01. 26. 02 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.100.000.00 1.02. 1.02.01. 26. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.800.00 1.02. 1.02.01. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 985.200.00 SURPLUS / (DEFISIT) (131.89.5.8,00) Halaman 1