Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1. 02. 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1. 02. 01. 01 DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BOGOR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE 1.02. 1.02.01. 00. 00. 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 52.250.000.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.250.000.00 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 6.250.000.00 Perda Nomor Tahun 2012 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.000.000.00 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 183.739.5.8,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 56.51.38.8,00 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 56.51.38.8,00 1.02. 1.02.01. 01. 01. 5. 2 1.02. 1.02.01. 01 BELANJA LANGSUNG 127.288.160.00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.50.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 01 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.50.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.75.00 1.02. 1.02.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.2.525.00 1.02. 1.02.01. 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.977.150.00 1.02. 1.02.01. 02. 01 Pengadaan Inventaris Kantor 600.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.00.00 1.02. 1.02.01. 02. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.50.00 1.02. 1.02.01. 02. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 56.150.00 1.02. 1.02.01. 02. 02 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 500.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.650.00 1.02. 1.02.01. 02. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.350.00 1.02. 1.02.01. 02. 03 Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor 2.877.150.00 1.02. 1.02.01. 02. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.350.00 1.02. 1.02.01. 02. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.00 1.02. 1.02.01. 02. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.821.600.00 Halaman 9
1.02. 1.02.01. 03 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 200.000.00 1.02. 1.02.01. 03. 01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD 50.000.00 1.02. 1.02.01. 03. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.500.00 1.02. 1.02.01. 03. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.00 1.02. 1.02.01. 03. 02 Workshop Perencanaan Kesehatan 150.000.00 1.02. 1.02.01. 03. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.900.00 1.02. 1.02.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 136.100.00 1.02. 1.02.01. 15 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 67.100.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 01 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM 3.000.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.936.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 02 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 3.000.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 121.125.00 1.02. 1.02.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.518.690.90 1.02. 1.02.01. 15. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.360.18.10 1.02. 1.02.01. 15. 03 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas 100.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 68.700.00 1.02. 1.02.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.300.00 1.02. 1.02.01. 15. 0 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran di Luar Kuota Jamkesmas 21.000.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000.00.0. 1.02.01. 15 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0.000.00.0. 1.02.01. 15. 18 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 0.000.00.0. 1.02.01. 15. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.600.00.0. 1.02.01. 15. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.00.00 1.02. 1.02.01. 16 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2.905.06.00 1.02. 1.02.01. 16. 01 Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi 1.700.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 227.911.20 1.02. 1.02.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.8.088.70 1.02. 1.02.01. 16. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.000.10 1.02. 1.02.01. 16. 02 Pelaksanaan DAK Non Fisik - Jaminan Persalinan (DAK 2017) 1.205.06.00 1.02. 1.02.01. 16. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.190.06.00 1.02. 1.02.01. 17 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 300.000.00 1.02. 1.02.01. 17. 01 Pelayanan Kesehatan Anak Balita 300.000.00 Halaman 10
1.02. 1.02.01. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 170.51.00 1.02. 1.02.01. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129.59.00 1.02. 1.02.01. 18 1.02. 1.02.01. 18. 01 Upaya Kesehatan Masyarakat 10.917.923.00 Pelayanan Kesehatan Khusus 1.278.191.00 1.02. 1.02.01. 18. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 196.850.00 1.02. 1.02.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.062.591.00 1.02. 1.02.01. 18. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 18.750.00 1.02. 1.02.01. 18. 02 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 750.000.00 1.02. 1.02.01. 18. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 79.55.00 1.02. 1.02.01. 18. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 670.55.00 1.02. 1.02.01. 18. 03 Pelaksanaan DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana Bidang Bantuan Operasional Kesehatan DAK 2017) 8.889.732.00 1.02. 1.02.01. 18. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 53.100.00 1.02. 1.02.01. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.836.632.00 1.02. 1.02.01. 19 1.02. 1.02.01. 19. 01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 800.000.00 Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia 800.000.00 1.02. 1.02.01. 19. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 186.026.00 1.02. 1.02.01. 19. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 613.97.00 1.02. 1.02.01. 20 1.02. 1.02.01. 20. 01 Perbaikan Gizi Masyarakat 2.000.000.00 Peningkatan Gizi Masyarakat 2.000.000.00 1.02. 1.02.01. 20. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 392.6.50 1.02. 1.02.01. 20. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.607.355.50 1.02. 1.02.01. 21 1.02. 1.02.01. 21. 01 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.12.100.00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD 92.100.00 1.02. 1.02.01. 21. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 217.575.00 1.02. 1.02.01. 21. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 706.525.00 1.02. 1.02.01. 21. 02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.200.000.00 1.02. 1.02.01. 21. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 281.75.00 1.02. 1.02.01. 21. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 918.255.00 1.02. 1.02.01. 21. 03 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV 2.000.000.00 1.02. 1.02.01. 21. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 262.900.00 1.02. 1.02.01. 21. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.737.100.00 1.02. 1.02.01. 22 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 18.39.501.00 1.02. 1.02.01. 22. 01 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 50.000.00 Halaman 11
1.02. 1.02.01. 22. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 69.250.00 1.02. 1.02.01. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 310.750.00 1.02. 1.02.01. 22. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 70.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 02 Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan 550.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 66.650.00 1.02. 1.02.01. 22. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.350.00 1.02. 1.02.01. 22. 03 Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya 8.500.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 72.200.00 1.02. 1.02.01. 22. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.760.00 1.02. 1.02.01. 22. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.370.00.00 1.02. 1.02.01. 22. 0 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas Kayu Manis 1.02. 1.02.01. 22. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.02. 1.02.01. 22. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.02. 1.02.01. 22. 05 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Kayu Manis 36.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.125.00 1.02. 1.02.01. 22. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.875.00 1.02. 1.02.01. 22. 06 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Puskesmas Kayu Manis 1.02. 1.02.01. 22. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 22. 07 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Puskesmas Kayu Manis 1.02. 1.02.01. 22. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 22. 08 Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas Lawanggintung 1.310.00 1.02. 1.02.01. 22. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.00.00 1.02. 1.02.01. 22. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.970.00 1.02. 1.02.01. 22. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.90.00 1.02. 1.02.01. 22. 09 Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Lawanggintung 1.02. 1.02.01. 22. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.02. 1.02.01. 22. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.02. 1.02.01. 22. 10 Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM 6.250.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.200.00 1.02. 1.02.01. 22. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.227.800.00 1.02. 1.02.01. 22. 11 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2017 Bidang Pelayanan Dasar -Penyediaan Alat Kesehatan /Penunjang Puskesmas (DAK 2017) 2.612.191.00 1.02. 1.02.01. 22. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.700.00 1.02. 1.02.01. 22. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.1.00 1.02. 1.02.01. 22. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.532.050.00 Halaman 12
1.02. 1.02.01. 23 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.887.35.00 1.02. 1.02.01. 23. 01 Akreditasi Puskesmas 300.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 56.550.00 1.02. 1.02.01. 23. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.50.00 1.02. 1.02.01. 23. 02 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 28.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.175.00 1.02. 1.02.01. 23. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 185.662.00 1.02. 1.02.01. 23. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.163.00 1.02. 1.02.01. 23. 03 Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta 350.000.00 1.02. 1.02.01. 23. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 135.875.00 1.02. 1.02.01. 23. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.125.00 1.02. 1.02.01. 23. 0 DAK Non Fisik - Akreditasi Puskesmas (DAK 2017) 989.35.00 1.02. 1.02.01. 23. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.900.00 1.02. 1.02.01. 23. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 978.5.00 1.02. 1.02.01. 23. 05 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan (DAK 2017) 1.02. 1.02.01. 23. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.02. 1.02.01. 2 Pengawasan Obat dan Makanan 7.017.068.00 1.02. 1.02.01. 2. 01 Pengendalian Obat dan Makanan 300.000.00 1.02. 1.02.01. 2. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.000.00 1.02. 1.02.01. 2. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 206.000.00 1.02. 1.02.01. 2. 02 Pengadaan Obat-Obatan 150.000.00 1.02. 1.02.01. 2. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.600.00 1.02. 1.02.01. 2. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.00.00 1.02. 1.02.01. 2. 03 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2017 Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya Umum) 75.000.00 1.02. 1.02.01. 2. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0.600.00 1.02. 1.02.01. 2. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.00.00 1.02. 1.02.01. 2. 0 DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian (DAK 2017) 6.92.068.00 1.02. 1.02.01. 2. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.92.068.00 1.02. 1.02.01. 25 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.330.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 01 Peningkatan Promosi Kesehatan 700.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 113.800.00 1.02. 1.02.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 586.200.00 1.02. 1.02.01. 25. 02 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 500.000.00 Halaman 13
1.02. 1.02.01. 25. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 163.25.00 1.02. 1.02.01. 25. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 336.575.00 1.02. 1.02.01. 25. 03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1.000.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.875.00 1.02. 1.02.01. 25. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 915.125.00 1.02. 1.02.01. 25. 0 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) 2.130.000.00 1.02. 1.02.01. 25. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.127.139.20 1.02. 1.02.01. 25. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.860.80 1.02. 1.02.01. 26 Pengembangan Lingkungan Sehat 1.800.000.00 1.02. 1.02.01. 26. 01 Pembangunan IPAL Limbah B3 700.000.00 1.02. 1.02.01. 26. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.50.00 1.02. 1.02.01. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.00 1.02. 1.02.01. 26. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 688.66.00 1.02. 1.02.01. 26. 02 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.100.000.00 1.02. 1.02.01. 26. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.800.00 1.02. 1.02.01. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 985.200.00 SURPLUS / (DEFISIT) (131.89.5.8,00) Halaman 1