PORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN BENJA NGSUNG PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN HAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN keadaan s/d Maret 2017 KODE SATKER DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.01. 1.01.01.01. 01 PROGRAM PEYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp 5,336,000,000 Rp - Rp - Rp 871,398,000 Rp - Rp - Rp - 16.33 Rp 871,398,000 16.33 1.01. 1.01.01.01. 01.01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16,666,000 16.67 16,666,000 16.67 1.01. 1.01.01.01. 01.02 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp 125,000,000 20,834,000 16.67 20,834,000 16.67 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 0 1.01. 1.01.01.01. 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional Rp 150,000,000 25,000,000 16.67 25,000,000 16.67 1.01. 1.01.01.01. 01.08 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 186,000,000 65,400,000 35.16 65,400,000 35.16 1.01. 1.01.01.01. 01.09 1.01. 1.01.01.01. 01.10 1.01. 1.01.01.01. 01.11 1.01. 1.01.01.01. 01.12 1.01. 1.01.01.01. 01.14 1.01. 1.01.01.01. 01.15 1.01. 1.01.01.01. 01.17 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 175,000,000 29,166,000 16.67 29,166,000 16.67 # Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 300,000,000 50,000,000 16.67 50,000,000 16.67 # Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 150,000,000 50,084,000 33.39 50,084,000 33.39 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan # Bangunan Kantor Rp 130,000,000 21,666,000 16.67 21,666,000 16.67 # Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 70,000,000 0 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - # undangan Rp 200,000,000 33,334,000 16.67 33,334,000 16.67 1.01. 1.01.01.01. 01.18 1.01. 1.01.01.01. 01.19 1.01. 1.01.01.01. 01.20 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 364,000,000 60,666,000 16.67 60,666,000 16.67 # Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 400,000,000 66,666,000 16.67 66,666,000 16.67 # Rapat-rapat Pembinaan dan Kordinasi Dalam Daerah Rp 250,000,000 41,666,000 16.67 41,666,000 16.67 # Penyediaan Jasa Non PNS Rp 2,736,000,000 390,250,000 14.26 390,250,000 14.26 1.01. 1.01.01.01. 02 1.01. 1.01.01.01. 02.03 1.01. 1.01.01.01. 02.07 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp 5,781,701,000 Rp - Rp - Rp 266,646,000 1,327,658,000 4.16 266,646,000 4.61 03 Pembangunan Gedung Kantor Rp 4,716,215,000 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 240,486,000 Halaman 1
1.01. 1.01.01.01. 02.10 1.01. 1.01.01.01. 02.23 1.01. 1.01.01.01. 02.24 1.01. 1.01.01.01. 02.25 1.01. 1.01.01.01. 02.26 1.01. 1.01.01.01. 02.28 DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % # Pengadaan Muebelair Rp 200,000,000 # Pemeliharaan Rutin/ berkala mobil jabatan Rp 200,000,000 112,480,000 56.24 112,480,000 56.24 # Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 10 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan rumah # Jabatan/dinas Rp 75,000,000 12,500,000 16.67 12,500,000 16.67 # Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp 150,000,000 25,000,000 16.67 25,000,000 16.67 Pemeliaharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah dinas # Jabatan 16,666,000 16,666,000 # Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu 1.01. 1.01.01.01. 04 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 16,666,000 16.67 16,666,000 16.67 1.01. 1.01.01.01. 04.03 03 Pemindahan tugas PNS 16,666,000 16.67 16,666,000 16.67 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.01. 1.01.01.01. 05 APARATUR Rp 700,000,000 47,733,000 6.82 47,733,000 6.82 1.01. 1.01.01.01. 05.01 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Rp 700,000,000 47,733,000 6.82 47,733,000 6.82 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 1.01. 1.01.01.01. 06 PEPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Rp 300,000,000 Rp - Rp - Rp 200,000,000 66.67 200,000,000 66.67 1.01. 1.01.01.01. 06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir 02 Tahun 1.01. 1.01.01.01. 06.03 03 Penyusunan KIP dan Rencana Kerja Tahunan 10 10 1.01. 1.01.01.01. 06.11 # Penyusunan RKA/DPA SKPD 10 10 1.01. 1.01.01.01. 15 1.01. 1.01.01.01. 15.01 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Rp 4,649,600,000 Rp - Rp - Rp 151,815,000 Rp 261,160,000 3.27 151,815,000 3.27 01 Pembangunan Gedung Sekolah Rp 1,450,000,000 1.01. 1.01.01.01. 15.20 # Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp 1,150,000,000 Halaman 2
1.01. 1.01.01.01. 15.57 1.01. 1.01.01.01. 15.58 DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % # Pelatihan Kopetensi Tenaga Pendidik Rp 800,000,000 36,077,000 4.51 36,077,000 4.51 # Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Rp 300,000,000 24,900,000 261,160,000 8.30 24,900,000 8.30 1.01. 1.01.01.01. 15.59 # Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini Rp 450,000,000 10,147,000 2.25 10,147,000 2.25 1.01. 1.01.01.01. 15.63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak # Usia Dini Rp 399,600,000 1.01. 1.01.01.01. 15.66 # Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 80,691,000 80.69 80,691,000 80.69 1.01. 1.01.01.01. 16 1.01. 1.01.01.01. 16.01 1.01. 1.01.01.01. 16.03 1.01. 1.01.01.01. 16.09 1.01. 1.01.01.01. 16.20 1.01. 1.01.01.01. 16.44 1.01. 1.01.01.01. 16.56 1.01. 1.01.01.01. 16.57 1.01. 1.01.01.01. 16.59 1.01. 1.01.01.01. 16.70 1.01. 1.01.01.01. 16.78 1.01. 1.01.01.01. 16.79 1.01. 1.01.01.01. 16.80 1.01. 1.01.01.01. 16.82 1.01. 1.01.01.01. 16.83 1.01. 1.01.01.01. 16.86 PROGRAM WAJIB BEJAR DIKDAS 9 TAHUN Rp 28,105,638,000 Rp - Rp 5,175,000 Rp 806,365,000 Rp 1,777,532,000 2.87 806,365,000 2.87 01 Pembangunan Gedung Sekolah Rp 13,680,638,000 03 Penambahan Ruang Kelas Rp 1, Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas 09 Parkir Rp 7, # Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp 800,000,000 # Rehabiltasi Sedang / Berat Ruang Sekolah Rp 600,000,000 # Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Rp 275,000,000 # Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Rp 1,550,000,000 267,780,000 17.28 267,780,000 17.28 # Pelatihan Penyusunan Kurikulum Rp 300,000,000 # Pembinaa Minat, Bakat dan kreatifitas Siswa Rp 925,000,000 # Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 200,000,000 268,585,000 # Penyelenggaraan ujian SD Rp 700,000,000 38.37 268,585,000 38.37 # Penyelenggaraan Ujian SMP/MTs Rp 650,000,000 170,000,000 82 Penyelengaraan Penerimaan Siswa Baru SMP Rp 75,000,000 # Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi Rp 50,000,000 # Penyelenggaraan Akreditasi SMP PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA 10 10 01 Pengembangan Nilai Budaya 10 10 Halaman 3
PROGRAM PENGELOAN KEKAYAAN BUDAYA 01 Pengelolaan Kekayaan Budaya DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % 10 10 10 10 1.01. 1.01.01.01. 17 1.01. 1.01.01.01. 17.09 1.01. 1.01.01.01. 20 1.01. 1.01.01.01. 20.01 1.01. 1.01.01.01. 20.02 1.01. 1.01.01.01. 20.03 1.01. 1.01.01.01. 20.08 1.01. 1.01.01.01. 22 1.01. 1.01.01.01. 22.02 1.01. 1.01.01.01. 22.07 1.01. 1.01.01.01. 22.09 PROGRAM PENGELOAN KERAGAMAN BUDAYA Rp 200,000,000 01 Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 200,000,000 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Rp 950,000,000 695,246,775 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas 09 Parkir Rp 950,000,000 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Rp 950,000,000 Rp - Rp - Rp 114,154,000 Rp - 12.02 114,154,000 12.02 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan Rp 225,000,000 Pelaksanaan Uji Kompetisi Pendidik dan Tenaga 02 Kependidikan 10 10 03 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi Rp 150,000,000 Pengembangan mutu dan kualitas program Pendidik dan 08 pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 475,000,000 14,154,000 2.98 14,154,000 2.98 PROGRAM MANAJEMEN PEYANAN PENDIDIKAN Rp 7,461,300,000 Rp - Rp - Rp 60,188,000 Rp - 0.81 60,188,000 0.81 Pelaksanaan Kerja sama Secara Kelembagaan Dibidang 02 Pendidikan Rp 6,836,300,000 07Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Rp 325,000,000 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 200,000,000 1.01. 1.01.01.01. 22.11 11 Perencanaan Teknis Bidang Pendidikan JUMH Rp 54,734,239,000 Rp - Rp 5,175,000 Rp 2,734,965,000 Rp 4,061,596,775 Rp - 5.00 Rp 2,734,965,000 5.00 Halaman 4
DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % Halaman 5
PORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN BENJA NGSUNG PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN HAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN keadaan s/d Juli 2017 PEKSANA KODE URAIAN SISA ANGGARAN PEGAWAI MODAL K CV/PT/ FISIK (Rp) DAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.01. 1.01.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,336,000,00 2,291,294,00 20,938,00 43.33 2,312,232,00 43.33 3,023,768,00 1.01. 1.01.01.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 100,000,00 49,998,00 5 49,998,00 5 50,002,00 1.01. 1.01.01.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 125,000,00 62,502,00 5 62,502,00 5 62,498,00 1.01. 1.01.01.01. 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 150,000,00 75,000,00 5 75,000,00 5 75,000,00 dinas/operasional 1.01. 1.01.01.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 186,000,00 139,800,00 75.16 139,800,00 75.16 46,200,00 1.01. 1.01.01.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 175,000,00 87,498,00 5 87,498,00 5 87,502,00 1.01. 1.01.01.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 300,000,00 150,000,00 5 150,000,00 5 150,000,00 1.01. 1.01.01.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 150,000,00 90,052,00 60.03 90,052,00 60.03 59,948,00 1.01. 1.01.01.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 130,000,00 64,998,00 5 64,998,00 5 65,002,00 1.01. 1.01.01.01. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 70,000,00 20,938,00 29.91 20,938,00 29.91 49,062,00 1.01. 1.01.01.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 200,000,00 100,002,00 5 100,002,00 5 99,998,00 1.01. 1.01.01.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 364,000,00 181,998,00 5 181,998,00 5 182,002,00 1.01. 1.01.01.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400,000,00 199,998,00 5 199,998,00 5 200,002,00 1.01. 1.01.01.01. 01.19 Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah 250,000,00 124,998,00 5 124,998,00 5 125,002,00 1.01. 1.01.01.01. 01.20 Penyediaan jasa tenaga non PNS 2,736,000,00 964,450,00 35.25 964,450,00 35.25 1,771,550,00 1.01. 1.01.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 5,781,700,00 447,996,55 3,646,843,45 70.82 4,094,840,00 70.82 1,686,860,00 1.01. 1.01.01.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 4,716,215,00 24,784,00 3,413,573,00 72.91 3,438,357,00 72.91 1,277,858,00 1.01. 1.01.01.01. 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 240,485,00 7,214,55 233,270,45 10 240,485,00 10 1.01. 1.01.01.01. 02.10 Pengadaan mebeleur 200,000,00 6,000,00 3.00 6,000,00 3.00 194,000,00 1.01. 1.01.01.01. 02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 200,000,00 147,500,00 73.75 147,500,00 73.75 52,500,00 1.01. 1.01.01.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 02.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah 75,000,00 37,500,00 5 37,500,00 5 37,500,00 1.01. 1.01.01.01. 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 150,000,00 75,000,00 5 75,000,00 5 75,000,00 1.01. 1.01.01.01. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100,000,00 49,998,00 5 49,998,00 5 50,002,00 1.01. 1.01.01.01. 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 100,000,00 49,998,00 5 49,998,00 5 50,002,00 1.01. 1.01.01.01. 04.03 Pemindahan tugas PNS 100,000,00 49,998,00 5 49,998,00 5 50,002,00 1.01. 1.01.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 700,000,00 413,607,00 59.09 413,607,00 59.09 286,393,00 1.01. 1.01.01.01. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 700,000,00 413,607,00 59.09 413,607,00 59.09 286,393,00 1.01. 1.01.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 300,000,00 200,000,00 66.67 200,000,00 66.67 100,000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.01. 1.01.01.01. 06.11 Penyusunan RKA DPA Induk dan Perubahan 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran & akhir 100,000,00 100,000,00 1.01. 1.01.01.01. 06.03 Penyusunan KIP dan Rencana Kerja Tahunan 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 4,649,600,00 692,188,00 483,930,00 25.30 1,176,118,00 25.30 3,473,482,00 1.01. 1.01.01.01. 15.01 Pembangunan gedung sekolah 2,200,000,00 40,500,00 483,930,00 23.84 524,430,00 23.84 1,675,570,00 1.01. 1.01.01.01. 15.20 Pengadaan Alat Permainan Edukatif Luar Ruangan 400,000,00 8,925,00 2.23 8,925,00 2.23 391,075,00 1.01. 1.01.01.01. 15.57 Diklat Guru dan Kepala TK 800,000,00 144,308,00 18.04 144,308,00 18.04 655,692,00 1.01. 1.01.01.01. 15.58 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreaivitas Siswa 300,000,00 24,900,00 8.30 24,900,00 8.30 275,100,00 1.01. 1.01.01.01. 15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 450,000,00 373,555,00 83.01 373,555,00 83.01 76,445,00 1.01. 1.01.01.01. 15.63 Bantuan Operasional TK/PAUD 399,600,00 399,600,00 1.01. 1.01.01.01. 15.66 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 15,308,860,00 12,796,778,00 5,175,00 3,932,951,585.00 6,413,236,00 35.86 10,078,880,585.00 35.86 18,026,757,415.00 1.01. 1.01.01.01. 16.01 Pembangunan gedung sekolah 883,862,00 12,796,778,00 204,572,00 3,894,934,00 29.97 4,099,506,00 29.97 9,581,134,00 1.01. 1.01.01.01. 16.03 Penambahan / Pemeliharaan Ruang Kelas 1,100,000,00 32,480,00 2.95 32,480,00 2.95 1,067,520,00 1.01. 1.01.01.01. 16.09 Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan 7,099,998,00 260,106,00 1,937,120,00 30.95 2,197,226,00 30.95 4,902,772,00
PEKSANA KODE URAIAN SISA ANGGARAN PEGAWAI MODAL K CV/PT/ FISIK (Rp) DAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.01. 1.01.01.01. 16.20 Pengadaan Alat Pembelajaran Pendidikan SMP 800,000,00 45,958,585.00 93,200,00 17.39 139,158,585.00 17.39 660,841,415.00 1.01. 1.01.01.01. 16.44 Rehabiltasi Sedang / Berat Ruang Sekolah 600,000,00 18,000,00 193,750,00 35.29 211,750,00 35.29 388,250,00 1.01. 1.01.01.01. 16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 275,000,00 8,250,00 21,750,00 10.91 30,000,00 10.91 245,000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1,550,000,00 1,550,000,00 10 1,550,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 16.59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 300,000,00 150,000,00 5 150,000,00 5 150,000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 925,000,00 925,000,00 10 925,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 16.78 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang TK-SD 200,000,00 200,000,00 10 200,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 16.79 Penyelenggaraan ujian SD 700,000,00 5,175,00 268,585,00 39.11 273,760,00 39.11 426,240,00 1.01. 1.01.01.01. 16.80 Penyelenggaraan ujian SMP/MTs 650,000,00 170,000,00 26.15 170,000,00 26.15 480,000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.82 Penyelenggaraan penerimaan siswa baru SMP 75,000,00 75,000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.83 Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi 50,000,00 50,000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.86 Akridtas SMP 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 950,000,00 28,500,00 278,924,375.00 32.36 307,424,375.00 32.36 642,575,625.00 1.01. 1.01.01.01. 17.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas 950,000,00 28,500,00 278,924,375.00 32.36 307,424,375.00 32.36 642,575,625.00 1.01. 1.01.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 950,000,00 772,606,00 81.33 772,606,00 81.33 177,394,00 1.01. 1.01.01.01. 20.01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 225,000,00 225,000,00 10 225,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 20.02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 20.03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar 150,000,00 100,000,00 66.67 100,000,00 66.67 50,000,00 1.01. 1.01.01.01. 20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan 475,000,00 347,606,00 73.18 347,606,00 73.18 127,394,00 pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01. 1.01.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7,461,300,00 4,224,668,00 56.62 4,224,668,00 56.62 3,236,632,00 1.01. 1.01.01.01. 22.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang 6,836,300,00 3,638,668,00 53.23 3,638,668,00 53.23 3,197,632,00 1.01. 1.01.01.01. 22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 325,000,00 286,000,00 88.00 286,000,00 88.00 39,000,00 1.01. 1.01.01.01. 22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 200,000,00 200,000,00 10 200,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 22.11 Perencanaan Teknis Bidang Pendidikan 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 2.16. 1.01.01.01. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 2.16. 1.01.01.01. 15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 2.16. 1.01.01.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 2.16. 1.01.01.01. 16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 2.16. 1.01.01.01. 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 200,000,00 2,880,00 97,120,00 5 100,000,00 5 100,000,00 2.16. 1.01.01.01. 17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 200,000,00 2,880,00 97,120,00 5 100,000,00 5 100,000,00 41,937,460,00 12,796,778,00 8,055,00 13,350,929,135.00 10,843,871,825.00 43.72 23,930,373,96 43.72 30,803,864,04 HAT, 12 Juli 2017 KEPA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Drs. SUTOKO NIP. 19661214 199403 1 004