PELAKSA PEGAWAI (Rp.) MODAL (Rp.) (RP.) FISIK (%) (Rp.) (Rp.) % 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

PRA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (FINAL) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDIDIKAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1 Penyediaan jasa surat menyurat 95, Penyediaan jasa komunikasi;sumber daya air dan listrik

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2016


REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN. Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

DATA KEGIATAN YANG AKAN DILELANG TAHUN 2013

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL =

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

DINAS DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR JL. A. YANI NO. 100 KOTA BLITAR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

Pratinjau Hasil Evaluasi

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana I II III IV =

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi:

PORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN BENJA NGSUNG PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN HAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN keadaan s/d Maret 2017 KODE SATKER DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.01. 1.01.01.01. 01 PROGRAM PEYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp 5,336,000,000 Rp - Rp - Rp 871,398,000 Rp - Rp - Rp - 16.33 Rp 871,398,000 16.33 1.01. 1.01.01.01. 01.01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16,666,000 16.67 16,666,000 16.67 1.01. 1.01.01.01. 01.02 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp 125,000,000 20,834,000 16.67 20,834,000 16.67 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 0 1.01. 1.01.01.01. 01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional Rp 150,000,000 25,000,000 16.67 25,000,000 16.67 1.01. 1.01.01.01. 01.08 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 186,000,000 65,400,000 35.16 65,400,000 35.16 1.01. 1.01.01.01. 01.09 1.01. 1.01.01.01. 01.10 1.01. 1.01.01.01. 01.11 1.01. 1.01.01.01. 01.12 1.01. 1.01.01.01. 01.14 1.01. 1.01.01.01. 01.15 1.01. 1.01.01.01. 01.17 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 175,000,000 29,166,000 16.67 29,166,000 16.67 # Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 300,000,000 50,000,000 16.67 50,000,000 16.67 # Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 150,000,000 50,084,000 33.39 50,084,000 33.39 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan # Bangunan Kantor Rp 130,000,000 21,666,000 16.67 21,666,000 16.67 # Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 70,000,000 0 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - # undangan Rp 200,000,000 33,334,000 16.67 33,334,000 16.67 1.01. 1.01.01.01. 01.18 1.01. 1.01.01.01. 01.19 1.01. 1.01.01.01. 01.20 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 364,000,000 60,666,000 16.67 60,666,000 16.67 # Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 400,000,000 66,666,000 16.67 66,666,000 16.67 # Rapat-rapat Pembinaan dan Kordinasi Dalam Daerah Rp 250,000,000 41,666,000 16.67 41,666,000 16.67 # Penyediaan Jasa Non PNS Rp 2,736,000,000 390,250,000 14.26 390,250,000 14.26 1.01. 1.01.01.01. 02 1.01. 1.01.01.01. 02.03 1.01. 1.01.01.01. 02.07 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp 5,781,701,000 Rp - Rp - Rp 266,646,000 1,327,658,000 4.16 266,646,000 4.61 03 Pembangunan Gedung Kantor Rp 4,716,215,000 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 240,486,000 Halaman 1

1.01. 1.01.01.01. 02.10 1.01. 1.01.01.01. 02.23 1.01. 1.01.01.01. 02.24 1.01. 1.01.01.01. 02.25 1.01. 1.01.01.01. 02.26 1.01. 1.01.01.01. 02.28 DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % # Pengadaan Muebelair Rp 200,000,000 # Pemeliharaan Rutin/ berkala mobil jabatan Rp 200,000,000 112,480,000 56.24 112,480,000 56.24 # Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 10 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan rumah # Jabatan/dinas Rp 75,000,000 12,500,000 16.67 12,500,000 16.67 # Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp 150,000,000 25,000,000 16.67 25,000,000 16.67 Pemeliaharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah dinas # Jabatan 16,666,000 16,666,000 # Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu 1.01. 1.01.01.01. 04 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 16,666,000 16.67 16,666,000 16.67 1.01. 1.01.01.01. 04.03 03 Pemindahan tugas PNS 16,666,000 16.67 16,666,000 16.67 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.01. 1.01.01.01. 05 APARATUR Rp 700,000,000 47,733,000 6.82 47,733,000 6.82 1.01. 1.01.01.01. 05.01 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Rp 700,000,000 47,733,000 6.82 47,733,000 6.82 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 1.01. 1.01.01.01. 06 PEPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Rp 300,000,000 Rp - Rp - Rp 200,000,000 66.67 200,000,000 66.67 1.01. 1.01.01.01. 06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir 02 Tahun 1.01. 1.01.01.01. 06.03 03 Penyusunan KIP dan Rencana Kerja Tahunan 10 10 1.01. 1.01.01.01. 06.11 # Penyusunan RKA/DPA SKPD 10 10 1.01. 1.01.01.01. 15 1.01. 1.01.01.01. 15.01 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Rp 4,649,600,000 Rp - Rp - Rp 151,815,000 Rp 261,160,000 3.27 151,815,000 3.27 01 Pembangunan Gedung Sekolah Rp 1,450,000,000 1.01. 1.01.01.01. 15.20 # Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp 1,150,000,000 Halaman 2

1.01. 1.01.01.01. 15.57 1.01. 1.01.01.01. 15.58 DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % # Pelatihan Kopetensi Tenaga Pendidik Rp 800,000,000 36,077,000 4.51 36,077,000 4.51 # Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Rp 300,000,000 24,900,000 261,160,000 8.30 24,900,000 8.30 1.01. 1.01.01.01. 15.59 # Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini Rp 450,000,000 10,147,000 2.25 10,147,000 2.25 1.01. 1.01.01.01. 15.63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak # Usia Dini Rp 399,600,000 1.01. 1.01.01.01. 15.66 # Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 80,691,000 80.69 80,691,000 80.69 1.01. 1.01.01.01. 16 1.01. 1.01.01.01. 16.01 1.01. 1.01.01.01. 16.03 1.01. 1.01.01.01. 16.09 1.01. 1.01.01.01. 16.20 1.01. 1.01.01.01. 16.44 1.01. 1.01.01.01. 16.56 1.01. 1.01.01.01. 16.57 1.01. 1.01.01.01. 16.59 1.01. 1.01.01.01. 16.70 1.01. 1.01.01.01. 16.78 1.01. 1.01.01.01. 16.79 1.01. 1.01.01.01. 16.80 1.01. 1.01.01.01. 16.82 1.01. 1.01.01.01. 16.83 1.01. 1.01.01.01. 16.86 PROGRAM WAJIB BEJAR DIKDAS 9 TAHUN Rp 28,105,638,000 Rp - Rp 5,175,000 Rp 806,365,000 Rp 1,777,532,000 2.87 806,365,000 2.87 01 Pembangunan Gedung Sekolah Rp 13,680,638,000 03 Penambahan Ruang Kelas Rp 1, Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas 09 Parkir Rp 7, # Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp 800,000,000 # Rehabiltasi Sedang / Berat Ruang Sekolah Rp 600,000,000 # Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Rp 275,000,000 # Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Rp 1,550,000,000 267,780,000 17.28 267,780,000 17.28 # Pelatihan Penyusunan Kurikulum Rp 300,000,000 # Pembinaa Minat, Bakat dan kreatifitas Siswa Rp 925,000,000 # Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 200,000,000 268,585,000 # Penyelenggaraan ujian SD Rp 700,000,000 38.37 268,585,000 38.37 # Penyelenggaraan Ujian SMP/MTs Rp 650,000,000 170,000,000 82 Penyelengaraan Penerimaan Siswa Baru SMP Rp 75,000,000 # Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi Rp 50,000,000 # Penyelenggaraan Akreditasi SMP PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA 10 10 01 Pengembangan Nilai Budaya 10 10 Halaman 3

PROGRAM PENGELOAN KEKAYAAN BUDAYA 01 Pengelolaan Kekayaan Budaya DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % 10 10 10 10 1.01. 1.01.01.01. 17 1.01. 1.01.01.01. 17.09 1.01. 1.01.01.01. 20 1.01. 1.01.01.01. 20.01 1.01. 1.01.01.01. 20.02 1.01. 1.01.01.01. 20.03 1.01. 1.01.01.01. 20.08 1.01. 1.01.01.01. 22 1.01. 1.01.01.01. 22.02 1.01. 1.01.01.01. 22.07 1.01. 1.01.01.01. 22.09 PROGRAM PENGELOAN KERAGAMAN BUDAYA Rp 200,000,000 01 Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 200,000,000 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Rp 950,000,000 695,246,775 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas 09 Parkir Rp 950,000,000 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Rp 950,000,000 Rp - Rp - Rp 114,154,000 Rp - 12.02 114,154,000 12.02 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan Rp 225,000,000 Pelaksanaan Uji Kompetisi Pendidik dan Tenaga 02 Kependidikan 10 10 03 Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi Rp 150,000,000 Pengembangan mutu dan kualitas program Pendidik dan 08 pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Rp 475,000,000 14,154,000 2.98 14,154,000 2.98 PROGRAM MANAJEMEN PEYANAN PENDIDIKAN Rp 7,461,300,000 Rp - Rp - Rp 60,188,000 Rp - 0.81 60,188,000 0.81 Pelaksanaan Kerja sama Secara Kelembagaan Dibidang 02 Pendidikan Rp 6,836,300,000 07Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Rp 325,000,000 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 200,000,000 1.01. 1.01.01.01. 22.11 11 Perencanaan Teknis Bidang Pendidikan JUMH Rp 54,734,239,000 Rp - Rp 5,175,000 Rp 2,734,965,000 Rp 4,061,596,775 Rp - 5.00 Rp 2,734,965,000 5.00 Halaman 4

DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % Halaman 5

PORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN BENJA NGSUNG PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN HAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN keadaan s/d Juli 2017 PEKSANA KODE URAIAN SISA ANGGARAN PEGAWAI MODAL K CV/PT/ FISIK (Rp) DAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.01. 1.01.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,336,000,00 2,291,294,00 20,938,00 43.33 2,312,232,00 43.33 3,023,768,00 1.01. 1.01.01.01. 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 100,000,00 49,998,00 5 49,998,00 5 50,002,00 1.01. 1.01.01.01. 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 125,000,00 62,502,00 5 62,502,00 5 62,498,00 1.01. 1.01.01.01. 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 150,000,00 75,000,00 5 75,000,00 5 75,000,00 dinas/operasional 1.01. 1.01.01.01. 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 186,000,00 139,800,00 75.16 139,800,00 75.16 46,200,00 1.01. 1.01.01.01. 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 175,000,00 87,498,00 5 87,498,00 5 87,502,00 1.01. 1.01.01.01. 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 300,000,00 150,000,00 5 150,000,00 5 150,000,00 1.01. 1.01.01.01. 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 150,000,00 90,052,00 60.03 90,052,00 60.03 59,948,00 1.01. 1.01.01.01. 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 130,000,00 64,998,00 5 64,998,00 5 65,002,00 1.01. 1.01.01.01. 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 70,000,00 20,938,00 29.91 20,938,00 29.91 49,062,00 1.01. 1.01.01.01. 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 200,000,00 100,002,00 5 100,002,00 5 99,998,00 1.01. 1.01.01.01. 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 364,000,00 181,998,00 5 181,998,00 5 182,002,00 1.01. 1.01.01.01. 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400,000,00 199,998,00 5 199,998,00 5 200,002,00 1.01. 1.01.01.01. 01.19 Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah 250,000,00 124,998,00 5 124,998,00 5 125,002,00 1.01. 1.01.01.01. 01.20 Penyediaan jasa tenaga non PNS 2,736,000,00 964,450,00 35.25 964,450,00 35.25 1,771,550,00 1.01. 1.01.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 5,781,700,00 447,996,55 3,646,843,45 70.82 4,094,840,00 70.82 1,686,860,00 1.01. 1.01.01.01. 02.03 Pembangunan gedung kantor 4,716,215,00 24,784,00 3,413,573,00 72.91 3,438,357,00 72.91 1,277,858,00 1.01. 1.01.01.01. 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 240,485,00 7,214,55 233,270,45 10 240,485,00 10 1.01. 1.01.01.01. 02.10 Pengadaan mebeleur 200,000,00 6,000,00 3.00 6,000,00 3.00 194,000,00 1.01. 1.01.01.01. 02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 200,000,00 147,500,00 73.75 147,500,00 73.75 52,500,00 1.01. 1.01.01.01. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 02.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah 75,000,00 37,500,00 5 37,500,00 5 37,500,00 1.01. 1.01.01.01. 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 150,000,00 75,000,00 5 75,000,00 5 75,000,00 1.01. 1.01.01.01. 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100,000,00 49,998,00 5 49,998,00 5 50,002,00 1.01. 1.01.01.01. 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 100,000,00 49,998,00 5 49,998,00 5 50,002,00 1.01. 1.01.01.01. 04.03 Pemindahan tugas PNS 100,000,00 49,998,00 5 49,998,00 5 50,002,00 1.01. 1.01.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 700,000,00 413,607,00 59.09 413,607,00 59.09 286,393,00 1.01. 1.01.01.01. 05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 700,000,00 413,607,00 59.09 413,607,00 59.09 286,393,00 1.01. 1.01.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 300,000,00 200,000,00 66.67 200,000,00 66.67 100,000,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.01. 1.01.01.01. 06.11 Penyusunan RKA DPA Induk dan Perubahan 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran & akhir 100,000,00 100,000,00 1.01. 1.01.01.01. 06.03 Penyusunan KIP dan Rencana Kerja Tahunan 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 4,649,600,00 692,188,00 483,930,00 25.30 1,176,118,00 25.30 3,473,482,00 1.01. 1.01.01.01. 15.01 Pembangunan gedung sekolah 2,200,000,00 40,500,00 483,930,00 23.84 524,430,00 23.84 1,675,570,00 1.01. 1.01.01.01. 15.20 Pengadaan Alat Permainan Edukatif Luar Ruangan 400,000,00 8,925,00 2.23 8,925,00 2.23 391,075,00 1.01. 1.01.01.01. 15.57 Diklat Guru dan Kepala TK 800,000,00 144,308,00 18.04 144,308,00 18.04 655,692,00 1.01. 1.01.01.01. 15.58 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreaivitas Siswa 300,000,00 24,900,00 8.30 24,900,00 8.30 275,100,00 1.01. 1.01.01.01. 15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 450,000,00 373,555,00 83.01 373,555,00 83.01 76,445,00 1.01. 1.01.01.01. 15.63 Bantuan Operasional TK/PAUD 399,600,00 399,600,00 1.01. 1.01.01.01. 15.66 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 15,308,860,00 12,796,778,00 5,175,00 3,932,951,585.00 6,413,236,00 35.86 10,078,880,585.00 35.86 18,026,757,415.00 1.01. 1.01.01.01. 16.01 Pembangunan gedung sekolah 883,862,00 12,796,778,00 204,572,00 3,894,934,00 29.97 4,099,506,00 29.97 9,581,134,00 1.01. 1.01.01.01. 16.03 Penambahan / Pemeliharaan Ruang Kelas 1,100,000,00 32,480,00 2.95 32,480,00 2.95 1,067,520,00 1.01. 1.01.01.01. 16.09 Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan 7,099,998,00 260,106,00 1,937,120,00 30.95 2,197,226,00 30.95 4,902,772,00

PEKSANA KODE URAIAN SISA ANGGARAN PEGAWAI MODAL K CV/PT/ FISIK (Rp) DAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.01. 1.01.01.01. 16.20 Pengadaan Alat Pembelajaran Pendidikan SMP 800,000,00 45,958,585.00 93,200,00 17.39 139,158,585.00 17.39 660,841,415.00 1.01. 1.01.01.01. 16.44 Rehabiltasi Sedang / Berat Ruang Sekolah 600,000,00 18,000,00 193,750,00 35.29 211,750,00 35.29 388,250,00 1.01. 1.01.01.01. 16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 275,000,00 8,250,00 21,750,00 10.91 30,000,00 10.91 245,000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1,550,000,00 1,550,000,00 10 1,550,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 16.59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 300,000,00 150,000,00 5 150,000,00 5 150,000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 925,000,00 925,000,00 10 925,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 16.78 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang TK-SD 200,000,00 200,000,00 10 200,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 16.79 Penyelenggaraan ujian SD 700,000,00 5,175,00 268,585,00 39.11 273,760,00 39.11 426,240,00 1.01. 1.01.01.01. 16.80 Penyelenggaraan ujian SMP/MTs 650,000,00 170,000,00 26.15 170,000,00 26.15 480,000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.82 Penyelenggaraan penerimaan siswa baru SMP 75,000,00 75,000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.83 Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi 50,000,00 50,000,00 1.01. 1.01.01.01. 16.86 Akridtas SMP 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 950,000,00 28,500,00 278,924,375.00 32.36 307,424,375.00 32.36 642,575,625.00 1.01. 1.01.01.01. 17.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas 950,000,00 28,500,00 278,924,375.00 32.36 307,424,375.00 32.36 642,575,625.00 1.01. 1.01.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 950,000,00 772,606,00 81.33 772,606,00 81.33 177,394,00 1.01. 1.01.01.01. 20.01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 225,000,00 225,000,00 10 225,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 20.02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 20.03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar 150,000,00 100,000,00 66.67 100,000,00 66.67 50,000,00 1.01. 1.01.01.01. 20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan 475,000,00 347,606,00 73.18 347,606,00 73.18 127,394,00 pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01. 1.01.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7,461,300,00 4,224,668,00 56.62 4,224,668,00 56.62 3,236,632,00 1.01. 1.01.01.01. 22.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang 6,836,300,00 3,638,668,00 53.23 3,638,668,00 53.23 3,197,632,00 1.01. 1.01.01.01. 22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 325,000,00 286,000,00 88.00 286,000,00 88.00 39,000,00 1.01. 1.01.01.01. 22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 200,000,00 200,000,00 10 200,000,00 10 1.01. 1.01.01.01. 22.11 Perencanaan Teknis Bidang Pendidikan 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 2.16. 1.01.01.01. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 2.16. 1.01.01.01. 15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 2.16. 1.01.01.01. 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 2.16. 1.01.01.01. 16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 100,000,00 100,000,00 10 100,000,00 10 2.16. 1.01.01.01. 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 200,000,00 2,880,00 97,120,00 5 100,000,00 5 100,000,00 2.16. 1.01.01.01. 17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 200,000,00 2,880,00 97,120,00 5 100,000,00 5 100,000,00 41,937,460,00 12,796,778,00 8,055,00 13,350,929,135.00 10,843,871,825.00 43.72 23,930,373,96 43.72 30,803,864,04 HAT, 12 Juli 2017 KEPA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN Drs. SUTOKO NIP. 19661214 199403 1 004