PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.07. - KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN Halaman : 1.202 6.01.6.01.07.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN 6.01.6.01.07.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.789.457.000,00 6.01.6.01.07.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.789.457.000,00 6.01.6.01.07.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.903.857.000,00 6.01.6.01.07.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.513.734.264,00 6.01.6.01.07.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 154.721.791,00 6.01.6.01.07.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 76.960.000,00 6.01.6.01.07.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 56.550.000,00 6.01.6.01.07.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 93.960.605,00 6.01.6.01.07.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.884.095,00 6.01.6.01.07.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 46.245,00 6.01.6.01.07.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 885.600.000,00 6.01.6.01.07.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 885.600.000,00 6.01.6.01.07.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 644.494.800,00 6.01.6.01.07.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 209.800.000,00 PERKANTORAN 6.01.6.01.07.01.01. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN 6.500.000,00 PERLENGKAPAN KANTOR 6.01.6.01.07.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.01.6.01.07.01.01.5.2.2.07. Belanja Sewa 6.500.000,00 6.01.6.01.07.01.01.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan 6.500.000,00 Kantor/Rumah Tangga - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Jasa Sewa peralatan Kantor ; 1 Tahun/500 buah Kursi, Sound System, Terop - Hasil : Tersediannya jasa Sewa Peralatan Kantor ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 1 Tahun
Halaman : 1.203 6.01.6.01.07.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 2.300.000,00 PENGGANDAAN 6.01.6.01.07.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 6.01.6.01.07.01.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.300.000,00 6.01.6.01.07.01.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.330.000,00 6.01.6.01.07.01.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 970.000,00 6.01.6.01.07.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 4.000.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN 6.01.6.01.07.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.01.6.01.07.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 6.01.6.01.07.01.03.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Bacaan 4.000.000,00 6.01.6.01.07.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.000.000,00 6.01.6.01.07.01.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.01.6.01.07.01.05.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 30.000.000,00 6.01.6.01.07.01.05.5.2.2.08.01. Belanja Makanan Dan Minuman Harian 2.200.000,00 6.01.6.01.07.01.05.5.2.2.08.02. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 18.975.000,00 6.01.6.01.07.01.05.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 8.825.000,00 - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan ; 1 Tahun/ 4 Jenis - Hasil : Prosentase Meningkatnya Jumlah Pelayanan Publik ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Cetakan dan Penggandaan ; - - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Jumlah Surat Kabar ; 3 Jenis Media - Hasil : Prosentase Peningkatan Pengetahuan. ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Surat Kabar Harian ; - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat ; 11 Bulan - Hasil : Prosentase Jamuan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Rapat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Makanan dan Minuman Harian dan Rapat ;
Halaman : 1.204 6.01.6.01.07.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 5.000.000,00 6.01.6.01.07.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 6.01.6.01.07.01.06.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 6.01.6.01.07.01.06.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 6.01.6.01.07.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 30.000.000,00 6.01.6.01.07.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 30.000.000,00 6.01.6.01.07.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.000.000,00 6.01.6.01.07.01.07.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang /Jasa 5.520.000,00 6.01.6.01.07.01.07.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 20.100.000,00 6.01.6.01.07.01.07.5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset 4.380.000,00 SKPD 6.01.6.01.07.01.08. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 132.000.000,00 6.01.6.01.07.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 6.01.6.01.07.01.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 132.000.000,00 6.01.6.01.07.01.08.5.2.2.03.01. Belanja Telekomunikasi 6.000.000,00 6.01.6.01.07.01.08.5.2.2.03.02. Belanja Air 6.000.000,00 - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Terselenggaranya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pemda dan Desa ; 1 Tahun - Hasil : Prosentase terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Pelaksana Koordinasi dan Konsultasi ; - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Pembayaran Honorarium petugas Jasa Administrasi Kantor/ Jumlah Pegawai ; 1 Tahun/ 10 Orang - Hasil : Prosentase Terbayarnya Petugas Jasa Administrasi Kantor ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Administrasi Kantor ; - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah ; - Keluaran : Jumlah Honorarium Jasa Operasional Kantor/ Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air ; 4 Orang / 3 Rekening - Hasil : Prosentase Terbayarnya Honorarium Jasa Operasional Kantor dan Rekening Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Rekening Listrik, Telepon dan Sumber Daya Air ; 1 Tahun
Halaman : 1.205 6.01.6.01.07.01.08.5.2.2.03.03. Belanja Listrik 43.200.000,00 6.01.6.01.07.01.08.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 76.800.000,00 6.01.6.01.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 130.000.000,00 PRASARANA APARATUR 6.01.6.01.07.02.03. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 64.000.000,00 KANTOR/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.07.02.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 6.01.6.01.07.02.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 40.000.000,00 6.01.6.01.07.02.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 28.648.000,00 6.01.6.01.07.02.03.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 4.381.000,00 6.01.6.01.07.02.03.5.2.2.01.04 Belanja Bahan Pembersih 6.971.000,00 6.01.6.01.07.02.03.5.2.2.05. Belanja Perlengkapan/Peralatan 24.000.000,00 6.01.6.01.07.02.03.5.2.2.05.03. Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah 24.000.000,00 Tangga 6.01.6.01.07.02.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 20.000.000,00 KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.07.02.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 6.01.6.01.07.02.05.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 6.01.6.01.07.02.05.5.2.2.13.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 20.000.000,00 6.01.6.01.07.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 35.000.000,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 6.01.6.01.07.02.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 6.01.6.01.07.02.06.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur ; - Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan ; 41 Jenis ATK, 12 Jenis Komponen Listrik, 27 Jenis Alat Pembersih - Hasil : Prosentase terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan Kantor ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 1 Tahun - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur ; - Keluaran : Jumlah Bangunan Kantor dan Rumah Tangga ; 4 Unit - Hasil : Prosentase Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Rumah Tangga ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Kantor dan Rumah Dinas ; 1 Tahun - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur ; - Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan/ Dinas/ Operasional ; 2 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2 - Hasil : Prosentase Terpeliharanya Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Jabatan/Dinas/Oprasional ; 1 Tahun
Halaman : 1.206 6.01.6.01.07.02.06.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 35.000.000,00 6.01.6.01.07.02.07. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 11.000.000,00 PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 6.01.6.01.07.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 6.01.6.01.07.02.07.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 11.000.000,00 6.01.6.01.07.02.07.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 11.000.000,00 6.01.6.01.07.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 9.000.000,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.01.6.01.07.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 3.000.000,00 DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.01.6.01.07.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.01.6.01.07.06.01.5.2.1.02. Uang Lembur 6.01.6.01.07.06.01.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 6.01.6.01.07.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 6.01.6.01.07.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 156.000,00 6.01.6.01.07.06.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 156.000,00 6.01.6.01.07.06.01.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 450.000,00 6.01.6.01.07.06.01.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 450.000,00 6.01.6.01.07.06.01.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.554.000,00 6.01.6.01.07.06.01.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.554.000,00 - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur ; - Keluaran : Perbaikan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga ; Komputer 10 Unit, Printer 8 Unit, Laptop 5 Buah, AC 14 Unit - Hasil : Prosentase Peningkatan Pelayanan Masyarakat ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumatangga ; 100 % - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaporan Kinerja dan Keuangan ; - Keluaran : Jumlah laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD ; 8 Buku - Hasil : Terwujudnya Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD ;
Halaman : 1.207 6.01.6.01.07.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 3.000.000,00 6.01.6.01.07.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.01.6.01.07.06.02.5.2.1.02. Uang Lembur 6.01.6.01.07.06.02.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 6.01.6.01.07.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 6.01.6.01.07.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 156.000,00 6.01.6.01.07.06.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 156.000,00 6.01.6.01.07.06.02.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 450.000,00 6.01.6.01.07.06.02.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 450.000,00 6.01.6.01.07.06.02.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.554.000,00 6.01.6.01.07.06.02.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.554.000,00 6.01.6.01.07.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.000.000,00 6.01.6.01.07.06.03.5.2.1. Belanja Pegawai 6.01.6.01.07.06.03.5.2.1.02. Uang Lembur 6.01.6.01.07.06.03.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 6.01.6.01.07.06.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 6.01.6.01.07.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 156.000,00 6.01.6.01.07.06.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 156.000,00 6.01.6.01.07.06.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 450.000,00 6.01.6.01.07.06.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 450.000,00 6.01.6.01.07.06.03.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.554.000,00 6.01.6.01.07.06.03.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.554.000,00 6.01.6.01.07.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN 30.163.800,00 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA. - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaporan Kinerja dan Keuangan ; - Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun ; 8 Buku - Hasil : Terwujudnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun ; 8 buku - Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan ; - Capaian Program : Persentase Fasilitasi terhadap Pelaporan Kinerja dan Keuangan ; - Keluaran : Dokumen Rencana Kerja SKPD ; 8 Buku - Hasil : Terwujudnya Dokumen Laporan Rencana Kerja SKPD ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Rencana Kerja SKPD ;
Halaman : 1.208 6.01.6.01.07.15.04. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 30.163.800,00 6.01.6.01.07.15.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.163.800,00 6.01.6.01.07.15.04.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.000.000,00 6.01.6.01.07.15.04.5.2.2.02.05. Belanja Bahan Makanan / Minuman 6.000.000,00 6.01.6.01.07.15.04.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 316.000,00 6.01.6.01.07.15.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 316.000,00 6.01.6.01.07.15.04.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 22.725.000,00 6.01.6.01.07.15.04.5.2.2.08.02. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.750.000,00 6.01.6.01.07.15.04.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 18.975.000,00 6.01.6.01.07.15.04.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.122.800,00 6.01.6.01.07.15.04.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.122.800,00 6.01.6.01.07.16. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN 95.356.000,00 PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK 6.01.6.01.07.16.27. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 10.000.000,00 BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN 6.01.6.01.07.16.27.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 6.01.6.01.07.16.27.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.400.000,00 6.01.6.01.07.16.27.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 2.400.000,00 6.01.6.01.07.16.27.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 6.01.6.01.07.16.27.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 291.000,00 6.01.6.01.07.16.27.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 291.000,00 6.01.6.01.07.16.27.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.625.000,00 6.01.6.01.07.16.27.5.2.2.08.02. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.625.000,00 6.01.6.01.07.16.27.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 834.000,00 6.01.6.01.07.16.27.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 834.000,00 6.01.6.01.07.16.27.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 3.850.000,00 6.01.6.01.07.16.27.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 3.850.000,00 - Capaian Program : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif ( PKK dan Karang Taruna ) ; 81% - Keluaran : Jumlah Pembinaan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait ; 11 Kegiatan, 506 Peserta - Hasil : Prosentase Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Wanita ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Wanita ; 1 Tahun - Keluaran : Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ; 12 Buku - Hasil : Prosentase Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Kasi Kesra Desa ;
Halaman : 1.209 6.01.6.01.07.16.29. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 10.000.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 180.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 30.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 150.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 134.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 134.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 3.000.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 2.286.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.286.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 4.400.000,00 6.01.6.01.07.16.29.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 4.400.000,00 6.01.6.01.07.16.31. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN 28.800.000,00 REKREASI 6.01.6.01.07.16.31.5.2.1. Belanja Pegawai 15.600.000,00 6.01.6.01.07.16.31.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.600.000,00 6.01.6.01.07.16.31.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 15.600.000,00 6.01.6.01.07.16.31.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 6.01.6.01.07.16.31.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 13.200.000,00 6.01.6.01.07.16.31.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 13.200.000,00 6.01.6.01.07.16.37. PEMANTAUAN PILKADES 2.000.000,00 6.01.6.01.07.16.37.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 6.01.6.01.07.16.37.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00 6.01.6.01.07.16.37.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2.000.000,00 - Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Kependudukan ; 80 Orang - Hasil : Prosentase Teridentifikasinya Data Administrasi Kependudukan ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Pembinaan ; - Keluaran : Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani ; 48 Minggu - Hasil : Prosentase Peningkatan Kesehatan dan Kesegaran Jasmani ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Senam Kesegaran Jasmani ; - Keluaran : Terlaksananya Pemantauan Pemilihan Kepala Desa ; 2 Desa - Hasil : Terpilihnya Kepala Desa yang difinitif ; 2 Desa - Kelompok Sasaran Kegiatan : petugas Keamanan TNI / Polri ; - Lokasi : Desa Kandangan dan Panjunan
Halaman : 1.210 6.01.6.01.07.16.41. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 10.000.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.200.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.200.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 56.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 15.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 41.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.760.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.760.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 924.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 924.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 5.060.000,00 6.01.6.01.07.16.41.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 5.060.000,00 6.01.6.01.07.16.48. SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS 10.000.000,00 ALOKASI DANA DESA 6.01.6.01.07.16.48.5.2.1. Belanja Pegawai 1.550.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.550.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 550.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.000.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 66.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 66.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.760.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.760.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 564.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 564.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 5.060.000,00 6.01.6.01.07.16.48.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 5.060.000,00 - Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi ; 92 Orang - Hasil : Prosentase Teridentifikasinya Data Kependudukan ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Sosialisasi ; - Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Alokasi Dana Desa ; 92 Orang - Hasil : Prosentase Terwujudnya Administrasi Desa ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
Halaman : 1.211 6.01.6.01.07.16.54. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN 24.556.000,00 KEUANGAN DESA 6.01.6.01.07.16.54.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.350.000,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.206.000,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.725.000,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 1.725.000,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 92.500,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 92.500,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 8.887.500,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 8.887.500,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.116.000,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.116.000,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 11.385.000,00 6.01.6.01.07.16.54.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 11.385.000,00 6.01.6.01.07.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN 25.000.000,00 KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA 6.01.6.01.07.17.32. PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI 25.000.000,00 KOPERASI WANITA 6.01.6.01.07.17.32.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.600.000,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 3.600.000,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.725.000,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 1.725.000,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 31.500,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 31.500,00 - Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan dan Dokumen Monitoring, Evaluasi ; 207 orang / 3 buku - Hasil : Prosentase Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Desa ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Pembinaan ; - Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80% - Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Administrasi Kopwan/ Peserta Pembinaan ; 207 Orang - Hasil : Prosentase Terwujudnya Tertib Administrasi Perkoperasian ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Pembinaan ; - Lokasi : - Kecamatan Duduksampeyan
Halaman : 1.212 6.01.6.01.07.17.32.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 7.892.500,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 7.892.500,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 366.000,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 366.000,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 11.385.000,00 6.01.6.01.07.17.32.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 11.385.000,00 6.01.6.01.07.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 106.500.000,00 KETERTIBAN UMUM 6.01.6.01.07.18.03. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN 72.500.000,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN 6.01.6.01.07.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 30.600.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.600.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 24.000.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.900.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.750.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 1.750.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 52.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 52.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 22.500.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 22.500.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 2.418.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.418.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 15.180.000,00 6.01.6.01.07.18.03.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 15.180.000,00 6.01.6.01.07.18.09. PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN 25.000.000,00 TILAWATIL QURAN (LPTQ) KECAMATAN 6.01.6.01.07.18.09.5.2.1. Belanja Pegawai 2.600.000,00 - Capaian Program : Persentase koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan ; 80% - Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ; 276 org - Hasil : Prosentase Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kasi Trantib Desa dan Muspika ; - Capaian Program : Persentase koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan ; 170 orang - Hasil : Prosentase Pelaksanaan Pembinaan LPTQ ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Pembinaan LPTQ ; - Lokasi : -Kecamatan Duduksampeyan
Halaman : 1.213 6.01.6.01.07.18.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.600.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.955.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 5.955.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 50.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 50.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 6.795.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 6.795.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 250.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 250.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 9.350.000,00 6.01.6.01.07.18.09.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 9.350.000,00 6.01.6.01.07.18.10. PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN 9.000.000,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN 6.01.6.01.07.18.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 6.01.6.01.07.18.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.200.000,00 6.01.6.01.07.18.10.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.200.000,00 6.01.6.01.07.18.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 6.01.6.01.07.18.10.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 19.000,00 6.01.6.01.07.18.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 19.000,00 6.01.6.01.07.18.10.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 2.070.000,00 6.01.6.01.07.18.10.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.070.000,00 6.01.6.01.07.18.10.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.916.000,00 6.01.6.01.07.18.10.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.916.000,00 6.01.6.01.07.18.10.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 3.795.000,00 6.01.6.01.07.18.10.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 3.795.000,00 6.01.6.01.07.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN 38.675.000,00 PEMBANGUNAN - Capaian Program : Persentase koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan ; 80% - Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan ; 69 Orang - Hasil : Prosentase Peningkatan Keamanan Lingkungan ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Pelatihan ;
Halaman : 1.214 6.01.6.01.07.19.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA 38.675.000,00 PEMBANGUNAN 6.01.6.01.07.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.100.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.100.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 1.100.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.575.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.650.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 12.650.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 88.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 15.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 73.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 11.625.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.08.02. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.500.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 10.125.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 562.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 562.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 12.650.000,00 6.01.6.01.07.19.02.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 12.650.000,00. BELANJA 3.433.951.800,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (3.433.951.800,00) - Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan ; 80% - Keluaran : Terlaksananya Musrenbang Kecamatan ; 230 org / 4 buku - Hasil : Prosentase Preoritas Pembangunan di Desa dan Kecamatan ; - Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa ; 23 Desa