DOKUMEN TIDAK TERKONTROL

dokumen-dokumen yang mirip
MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK TERSISA

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P-FIA-UB

MANUAL PROSEDUR Kode : Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

Manual Prosedur. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

DOKUMEN TIDAK TERKONTROL

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Jurusan Bahasa dan Sastra

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

MANUAL PROSEDUR KOORDINASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai. Laboratorium Farmakologi

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Penanganan Produk (Jasa) Tidak Sesuai Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Penanganan Produk (Jasa) Tidak Sesuai Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM PASCASARJANA JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN PEMELIHARAAN ASET

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Rujukan 1. Manual Mutu PPA UB 2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standarisasi Nasional.

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur. Tindakan Korektif dan Pencegahan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

MANUAL PROSEDUR SURAT MENYURAT

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan. Laboratorium Farmakologi

Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif

KODE : Manual Prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Dan Perancangan RENSTRA

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROCEDURE. Audit Internal

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROCEDURE. Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Standard Operating Procedure Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Transkripsi:

MANUAL PROSEDUR PRODUK TIDAK SESUAI UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011

MANUAL PROSEDUR UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen Revisi Tanggal Diajukan oleh : 00013 05002 : 0 : 23 Juni 2010 : Management Representative Dikendalikan oleh R. Arief Setyawan, ST., MT. : Management Representative Disetujui oleh : Kepala Unit TIK DR. Ir. I Harry Soekotjo Dachlan, M.Sc. ii

DAFTAR ISI 1. Tujuan... 1 2. Ruang Lingkup... 1 3. Definisi... 1 4. Rujukan... 3 5. Garis Besar Prosedur... 4 6. Bagan Alir... 5 7. Lampiran... 6 1. Borang Keluhan Rektor (00013 05002 01)... 6 2. Borang Klarifikasi Keluhan (00013 05002 02)... 7 3. Daftar Keluhan Pelanggan (00013 05002 03)... 8 iii

1. Tujuan Untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk yang tidak sesuai pada semua tahapan proses layanan teknologi informasi dan komunikasii UB. 2. Ruang Lingkup Pengendalian Produk yang Tidakk Sesuai diterapkan terhadap semua jenis produk dann material yang tidak sesuai padaa saat realisasi di Unit TIK UB. 3. Definisi 1. Management Representativ ve (MR) adalah seseorang yang bertugas : a. Memantau semua proses yang terkait sistem manajemen mutu (SMM) dengan pihak internal dan eksternal sehingga kegiatan terlaksana serta terpelihara. b. Merencanakan dan mengkoordinasi jadwal rutin tinjauan manajemen, audit internal serta perbaikan SMM TIK UB 1 dari 7

c. Mengkoordinasi pengelolaan dokumen, rekaman dan sumberdaya di lingkungan TIK UB d. Membantu Topp Management merencanakan, merumuskan, memantau harapan kepuasan Rektor dan feedback pelanggann lainnya e. Memantau dan melaporkan ketercapaian indikator sasaran mutu minimal dua kali setiap tahun 2. Kepala Sub Unit yang diauditt adalah : a. Kepala Sub Unit yangg bertanggung jawab terhadap pengendalian penerapan prosedur ini, menyetujui dan berwenang menanggapi laporan produk yang tidak sesuai. b. Kepala Sub Unit yangg bertanggung jawab untuk memelihara semua laporan ketidak sesuaian. c. Kepala Sub Unit yangg bertanggung jawab untuk kejelasan status produk setelah membicarakan dengann Kepala Divisi lain. 2 dari 7

3. Kepala Sub Unit yang mengaudit adalah : a. Kepala Sub Unit yang mengirimkan Laporan Ketidaksesuaian (00013 05002 03) produk kepada MR. b. Bersama-sama dengan MR, melakukan pengujian,, dokumentasi, evaluasi, pemisahan dan penempatan produk yang tidak sesuai, serta menentukan tindakan koreksi dan pencegahan yang perlu dilakukan. 4. Produk yang tidak sesuai adalah layanan TIK yang tidak memenuhi persyaratan Rektor dan pelanggan lain. 4. Rujukan : 1. Manual Mutu Unit TIK UB (00013 04000) 2. Dokumen Mutu Unit TIK UB 3 dari 7

5. Garis Besar Prosedur : 1. Kepala Unit TIK menerima keluhan dan masukan dari Rektor mengenai produk TIK yang tidak sesuai. 2. Kepala Unit TIK mendiskusikan keluhan Rektor bersama Kepala Sub Unit terkait dan menyusun analisis terhadap keluhan. 3. Kepala Unit TIK dan Kepala Sub Unit terkait mencari dan menganalisa akar masalah yang menyebabkan keluhan. 4. Kepala Unit TIK dan Kepala Sub Unit terkait mencari dan merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi akar masalah. 5. Kepala Unit TIK didampingi Kepala Sub Unit terkait mendiskusikan rumusan alternatif solusi bersama Rektor. 4 dari 7

6. Bagan Alir Mulai Kepala Unit TIK Menampung Keluhan Rektor Borang Keluhan Rektor 00013 05002 01 Kepala Unit TIK Mendiskusikan dengan Kepala Sub Unit terkait solusi terhadap keluhan Rektor Borang Klarifik asi Keluhan 00013 05002 02 Kepala Sub Unit Mendiskusikan dengan MR untuk mencari akar permasalahan dan rumusan solusi Borang Klarifik asi Keluhan 00013 05002 02 Kepala Unit TIK Mendiskusikan rumusan solusi atas keluhan bersama Rektor Daftar Keluhan Pelanggan 00013 05002 03 Selesa ai 5 dari 7

7. Lampiran 1. Borang Keluhan Rektor (00013 05002 01) Keluhan Ke/Nomor Keluhan : Tanggal Keluhan : No Ringkasan Temuan Kode Dokumen Bidang Status Open Closed Tandatangan Auditor/Penyusun MR Open Closed Open Closed 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6 dari 7

2. Borang Klarifikasi Keluhan (00013 05002 02) Bidang /Jenis yang dikeluhkan: Uraian Keluhan: Keluhan Ke : Tgl Keluhan : No. : CAR/Keluhan Kategori: 1. KTS 2. Observasi Penyebab/Akar Masalah: Tanda tangan Kepala Sub Unit/MR Rencana Auditee: perbaikan/pencegahan yangg dilakukan Target Waktu Selesai Verifikasi: Status CAR Tanda tangan Kepala Unit TIK 1. OPEN 2. CLOSED 7 dari 7

3. Daftar Keluhan Pelanggan (00013 05002 03) No. Nama Pelanggan Unit Kerja Tanggal Bidang Layanan Uraian Keluhan Solusi Status 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 8 dari 7