DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4. 0. 0 KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4.0. 4.0.0. 0 4.0. 4.0.0. 0. 0 4.0. 4.0.0. 0. 02 4.0. 4.0.0. 0. 06 4.0. 4.0.0. 0. 07 4.0. 4.0.0. 0. 0 4.0. 4.0.0. 0. 4.0. 4.0.0. 0. 2 4.0. 4.0.0. 0. 4 4.0. 4.0.0. 0. 4.0. 4.0.0. 0. 7 4.0. 4.0.0. 0. 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 04.344.000,00 08.42.00,00 69.979.000,00 76.768.700,00 39.7.200,00 Penyediaan jasa surat menyurat Tahun 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tahun Tahun 8.294.000,00 8.294.000,00 8.294.000,00 8.293.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 38.049.000,00 38.049.000,00 38.049.000,00 38.044.200,00 Penyediaan alat tulis kantor 8.830.000,00 8.830.000,00 8.830.000,00 8.834.00,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 700.000,00 4.70.000,00 0,00 0,00 0,00 807.00,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00.869.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 46.000,00 46.000,00 46.000,00 47.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2 Bukan 4.30.000,00 4.30.000,00 4.30.000,00 4.440.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 3.06.000,00 3.06.000,00 0,00 0,00 73.7.000,00 8.700.000,00 2.9.200,00 3.324.00,00.40.000,00 807.00,00.869.000,00.82.000,00 7.490.000,00 62.30.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4.0. 4.0.0. 02 4.0. 4.0.0. 02. 07 4.0. 4.0.0. 02. 09 4.0. 4.0.0. 02. 0 4.0. 4.0.0. 02. 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.964.32,70 2.7.000,00.497.00,00 0,00 97.26.632,70 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Unit.006.632,70 2.000.000,00 0,00 0,00 7.006.632,70 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Unit 0,00.200.000,00 0,00 0,00.200.000,00 Pengadaan mebeleur 2 Unit 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Rumah 0,00 2.00.000,00 0,00 0,00 2.00.000,00 4.0. 4.0.0. 02. 22 4.0. 4.0.0. 02. 24 4.0. 4.0.0. 02. 26 4.0. 4.0.0. 02. 28 4.0. 4.0.0. 02. 40 4.0. 4.0.0. 02. 42 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rumah 0,00.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3 Unit 4.42.00,00 0,00 6.00.000,00 0,00 4.000,00.74.000,00 0,00 0,00 0,00.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 2 Unit 0,00 8.70.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Unit 0,00 0,00 4.997.00,00 0,00.000.000,00 0.92.00,00 2.290.000,00.000.000,00 8.70.000,00 4.997.00,00 4.0. 4.0.0. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.40.000,00 0,00 0,00 0,00 32.40.000,00 4.0. 4.0.0. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.40.000,00 0,00 0,00 0,00 32.40.000,00 4.0. 4.0.0. 0 4.0. 4.0.0. 0. 0 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 0,00 0.000.000,00 0,00 0,00 0.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 3 Orang 0,00 0.000.000,00 0,00 0,00 0.000.000,00 4.0. 4.0.0. 06 4.0. 4.0.0. 06. 0 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kantor Camat 0,00 0,00 0,00.730.600,00.730.600,00 0,00 0,00 0,00.730.600,00.730.600,00 2.06. 4.0.0. 2.06. 4.0.0.. 07 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 00 Lembar 2.83.000,00 3.82.000,00 2.83.000,00 4.27.000,00 3.74.000,00 2.83.000,00 2.83.000,00 2.83.000,00 4.27.000,00 2.764.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.06. 4.0.0.. Desa Sosialisasi kebijakan kependudukan 0,00 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 4.03. 4.0.0. 2 4.03. 4.0.0. 2. 7 4.03. 4.0.0. 2. 22 4.03. 4.0.0. 2. 44 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00.770.000,00 2.234.000,00 28.004.000,00 Penyusunan RENJA SKPD 0 Buku 0,00 0,00.770.000,00 0,00.770.000,00 Evaluasi RENJA SKPD Kec. 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00.44.000,00.44.000,00 Review dan Revisi Renstra SKPD Buku 0,00 0,00 0,00 7.090.000,00 7.090.000,00.0. 4.0.0. 26.0. 4.0.0. 26. 02 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0 Orang 4.07.000,00 4.07.000,00 4.07.000,00 4.07.000,00 82.028.000,00 4.07.000,00 4.07.000,00 4.07.000,00 4.07.000,00 82.028.000,00.03. 4.0.0. 26.03. 4.0.0. 26. 0 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, u dan Daya Air Lainnya Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya Paket 0,00 8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00 2.07. 4.0.0. 28 2.07. 4.0.0. 28. 03 2.07. 4.0.0. 28. 0 Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 34.70.000,00 0,00 0,00 0,00 34.70.000,00 Pelaksanaan 0 Program PKK Kali 9.40.000,00 0,00 0,00 0,00 9.40.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kali 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00.03. 4.0.0. 30.03. 4.0.0. 30. 02 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Desa Paket 20.20.000,00 8.20.000,00 96.400.000,00 200.424.00,00 783.324.00,00 20.20.000,00 8.20.000,00 96.400.000,00 200.424.00,00 783.324.00,00 4.0. 4.0.0. 43 4.0. 4.0.0. 43. 0 4.0. 4.0.0. 46 4.0. 4.0.0. 46. 0 4.0. 4.0.0. 46. 02 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 0,00 0,00 0,00.46.600,00.46.600,00 Pelaksanaan SPIP di SKPD Kantor Keg. 0,00 0,00 0,00.46.600,00.46.600,00 Camat Pemerintahan Umum 39.720.000,00 9.46.000,00 33.20.000,00.4.000,00 93.80.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 40 Orang 39.720.000,00 0,00 0,00 0,00 39.720.000,00 Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Kali 0,00 0,00 22.00.000,00 0,00 22.00.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4.0. 4.0.0. 46. 03 4.0. 4.0.0. 46. 04 4.0. 4.0.0. 46. 0 4.0. 4.0.0. 46. 06 4.0. 4.0.0. 46. 07 Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka Kali 0,00 0,00 0.70.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi FKDM/FKPMKT 3 Desa 0,00 7.30.000,00 0,00 0,00 Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan 4 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 6.67.000,00 Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi 3 Desa 0,00 0,00 0,00 4.740.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas 0 Desa 0,00 2..000,00 0,00 0,00 0.70.000,00 7.30.000,00 6.67.000,00 4.740.000,00 2..000,00 4.0. 4.0.0. 47 4.0. 4.0.0. 47. 0 4.0. 4.0.0. 47. 02 4.0. 4.0.0. 47. 03 4.0. 4.0.0. 47. 04 4.0. 4.0.0. 47. 0 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 7.784.000,00 8.840.000,00 2.070.000,00 6.62.000,00 3.39.000,00 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD Desa 0,00 0,00 0,00 6.62.000,00 6.62.000,00 Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Keuangan Desa Desa Desa 0,00 3.740.000,00 0,00 0,00 7.784.000,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG Desa / Lomba 0,00.00.000,00 0,00 0,00 Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Profil /Kelurahan/Desa Dokumen 0,00 0,00 2.070.000,00 0,00 3.740.000,00 7.784.000,00.00.000,00 2.070.000,00 4.0. 4.0.0. 48 4.0. 4.0.0. 48. 02 Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah 00 % 0,00 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 4.0. 4.0.0. 49 4.0. 4.0.0. 49. 02 4.0. 4.0.0. 49. 03 4.0. 4.0.0. 49. 04 Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 44.28.000,00 42.08.000,00 4.777.000,00 4.08.000,00 73.02.000,00 Pengelolaan Pasar Perdesaan Pasar Desa 24.97.000,00 24.97.000,00 29.36.000,00 24.97.000,00 03.07.000,00 Pemeliharaan RTH Obyek.03.000,00.96.000,00.96.000,00.96.000,00 0.94.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 3 Unit 4.00.000,00.00.000,00 4.00.000,00 4.00.000,00 9.000.000,00 4.0. 4.0.0. 0 4.0. 4.0.0. 0. 0 4.0. 4.0.0. 0. 02 Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) 00 % 202 RTS 28.749.000,00 0.49.000,00 64.422.000,00 64.422.300,00 263.088.300,00 6.93.000,00 9.63.000,00 6.93.000,00 6.93.000,00 70.2.000,00.796.000,00 8.842.000,00 47.469.000,00 47.469.300,00 92.76.300,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 8.437.32,70 60.06.00,00 4.03.00,00 489.97.700,00 2.73.364.832,70 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Tana Paser, 9 Januari 207 Pengguna Anggaran Drs. H. MUHAMMAD FAUZY, MT NIP. 9700324 99003 002 H. Ibnu Mansyah, S.Sos NIP. 9600 98203 038 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman