URUSAN : Kesehatan SKPD : Dinas Kesehatan KODE 1 02 DINAS KESEHATAN 10.451.435.000 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.412.000 1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Kegiatan Surat menyurat 100% 20.262.000 1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Tersedianya Jasa Telpon, Listrik dan air 100% 91.750.000 1 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan STNK Mobil Operasional 100% 4.000.000 1 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuninya honor pengelola administrasi keuangan 100% 153.400.000 1 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat kebersihan kantor 100% 1.500.000 1 02 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya Perbaikan Perlatan kerja 100% 10.000.000 1 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik 100% 3.500.000 1 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundangundangan Terpenuhinya Kebutuhan Koran dan majalah Dinkes 100% 15.000.000 1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat 100% 12.000.000 1 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Konsultasi dan Perjalanan Dinas 100% 50.000.000
1 02 02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 566.826.500 1 02 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kadinkes 10.000.000 1 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 1 02 02 24 1 02 02 31 Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan dinas/operasional Opname Rutin sarana dan prasarana kesehatan Pengadaan mobil jenazah Terpenuhinya Biaya Operasional BBM Pejabat Struktural 100% 141.826.500 Tersedianya data dan informasi yang akurat sarana dan prasarana 100% 5.000.000 Tersedianya mobil jenazah 2 unit 400.000.000 1 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 35.000.000 Aparatur 1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya Biaya Pelatihan/Bimbingan Teknis Petugas Kesehatan 100% 20.000.000 1 02 05 04 Pelatihan Bimbingan Jabatan Fungsional Meningkatnya pengetahuan Peserta mengenai tata cara penyusunan angka kredit 100% 15.000.000 1 02 05 Pelatihan Bimbingan Pengelolaan keuangan dan barang Meningkatnya pengetahuan Peserta mengenai tata cara pengelolaan keuangan dan barang 100% - 1 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 15.500.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1 02 06 01 Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja 100% 3.500.000 kinerja SKPD 1 02 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan semesteran 100% 3.000.000 1 02 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun 100% 4.000.000
1 02 06 06 Penyusunan anggaran SKPD Tersedianya Dokumen Anggaran 100% 5.000.000 1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 802.700.000 1 02 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Terpenuhinya kebutuhan obat generik pelayanan kesehatan dasar 100% 802.700.000 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.790.799.500 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Terpenuhinya pelayanan kesehatan Masyarakat 1 02 16 01 100% 311.000.000 Jaringannya Miskin yg berkunjung di UPT kesehatan Terpenuhinya pelayanan kesehatan peserta 02 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (Pelayanan ASKE 250.000.000 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah ASKES 1 02 16 12 48.600.000 Kesehatan 1 02 16 16 Peningkatan kesehatan olah raga, BSB dan P3K Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat bencana 70% 50.000.000 1 02 16 17 Penatalaksanaan bidang medik/pws Meningkatnya Deteksi Dini Masalah Kesehatan 70% 143.000.000 1 02 16 18 Dana pendukung DHS 2 100% 32.750.000 1 02 16 19 Penyelenggaraan yankes Puskesmas Cempae PKM Cempae 75% 183.156.000 1 02 16 20 Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lakessi PKM Lakessi 75% 192.171.500 1 02 16 21 Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lapadde PKM Lapadde 75% 183.291.800 1 02 16 22 Penyelenggaraan yankes PKM Madising Na Mario PKM 75% 183.801.600 1 02 16 23 Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lompoe Puskesmas MKB Lompoe 75% 183.026.000
1 02 16 24 Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lumpue Puskesmas Lumpue 75% 196.000.000 1 02 16 25 Penyelenggaraan yankes RSK Lauleng RSK Lauleng 75% 150.502.500 1 02 16 26 Pengelolaan gedung instalasi farmasi (Gudang Obat) Meningkatnya keamanan distribusi dan penggunaan obat 100% 29.216.000 1 02 16 38 Pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan (JAMKESDA) Terpenuhinya pelayanan kesehatan gratis masyarakat Kota Parepare 100% 1.475.436.000 1 16 39 Pelayanan Kefarmasian dan alat Kesehatan Apotik/Toko Obat 100% 11.900.000 1 02 16 40 Peningkatan kesehatan ibu dan anak / KB Menurunkan angka kematian ibu dan anak 80% 66.948.100 1 02 16 xx Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat Makanan 100.000.000 1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 277.900.000 Masyarakat 1 02 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi PHBS 1 02 19 07 Penyebarluasan informasi kesehatan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- PHBS Meningkatnya penyebarluasan informasi kesehatan 75% 44.700.000 75% 30.000.000 1 02 19 08 Pembinaan posyandu Terpenuhinya biaya transport Kader Posyandu 100% 203.200.000 1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 60.000.000 1 02 20 8 Pengadaan/pemberian makanan tambahan bayi,balita,bumi Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 75% 60.000.000 1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 168.000.000 1 02 21 05 Pembinaan kesehatan lingkungan 120.000.000
1 02 21 xx Penyehatan/Pembinaan Kesehatan Lingkungan 48.000.000 1 02 22 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 292.526.000 1 02 22 01 Penyemprotan/Fogging penyakit DBD Menurunkan angka kesakitan dan kematian kasus DBD 60% 49.518.000 1 02 22 03 Pengadaan vaksin penyakit menular Terpenuhinya vaksin penyakit menular 100% 15.182.000 1 02 22 08 Peningkatan imunisasi Bayi, Balita, AS 67.271.000 Peningkatan surveillance epidemiologi dan 1 02 22 09 Penyelidikan Kasus penyakit 52 minggu 50.000.000 penanggulangan wabah 1 02 22 12 Pelayanan kesehatan haji 15.000.000 1 02 22 15 Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular Berjalan dengan Baik 100% 7.100.000 1 02 22 51 Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS Meningkatnya Kulaitas Pelayanan HIV/AIDS 75% 13.250.000 1 02 22 52 Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit IMS 5 kali 8.600.000 1 02 22 53 Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB Paru Menaikkan angka Kesembuhan Penderita TB dan Menurunkan 85% 50.000.000 1 02 22 54 Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta Menurunnya Eliminasi Kusta 25% 16.605.000 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan 25 Sarana dan Prasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya ( DANA DAK) 4.080.771.000-25 01 Pembangunan Puskesmas 2.101.084.008 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu 803.400.000
25 06 Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu/Poskes 865.900.000 25 07 Pemeliharaan Sarana prasarana Puskesmas/Pustu 155.386.992 Rehabilitasi rumah warga lauleng (Kusta) 30.000.000 Bantuan Jamban Keluarga Miskin (10 Unit per kecamatan) 125.000.000