RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

BAB I PENDAHULUAN LAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA NAMA K/L/D/I : BAPPEDA KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN : 2015

PEMERINTAH DAERAH SUMENEP REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Tulungagung

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

BAB I PENDAHULUAN. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan. nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Tahun Anggaran 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA PER 6 BULAN

RENCANA AKSI TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA BAPPEDA KOTA BEKASI TA.2012

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum Organisasi

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TRIWULAN I

INDIKATOR SASARAN. Persentase sumberdaya aparatur perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. JOMBANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA AKSI BAPPEDA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017

Nama SKPD : BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Pekalongan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan

RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Tahun Anggaran : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Rencana Target dan Pagu Indikatif Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan

2.1.5 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) TAHUN 2017 BAPPEDA KABUPATEN PEKALONGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Presentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

S A T U A N K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H ( R E N J A S K P D )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2017

TABEL 5.1 MATRIK PROGRAM/KEGIATAN BAPPEDA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 BAPPEDA KOTA DUMAI

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 JADWAL TARGET TARGET KINERJA Musrenbang Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan

RENCANA STRATEGIS TAHUN

MAPPING MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR/TARGET KINERJA, ARAH KEBIJAKAN PROGRAM dan KEGIATAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Bappeda Kabupaten Aceh Utara

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Tahun Anggaran : 2017

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN

TABEL 5 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN

BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2017 (PENYESUAIAN)

RENCANA KERJA KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA AMBON TAHUN 2014

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

Transkripsi:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 06 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi :. 06. 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 06. 0. 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.942.600,00 599.872.200,00 0,00 663.84.800,00 0,00.06..06.. 0. 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi 6 63.942.600,00 599.872.200,00 0,00 663.84.800,00 0,00 Perkantoran Bidang/Pertah un.06..06.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 6.700.000,00 38.388.000,00 82.350.000,00 327.438.000,00 0,00 Aparatur.06..06.. 02. 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 jenis/tahun 6.700.000,00 38.388.000,00 82.350.000,00 327.438.000,00 0,00.06..06.. 05.06..06.. 05. 0.06..06.. 05. 08 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 0 orang/tahun Capasity Building Perencanaan Pembangunan Daerah 46 orang.500.000,00 244.02.000,00 0,00 245.52.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 0,00 60.600.000,00 0,00.500.000,00 83.42.000,00 0,00 84.92.000,00 0,00.06..06.. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan.06..06.. 06. 07 Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja 6 Jenis 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 dan Keuangan Laporan.06..06.. 5 Program pengembangan data/informasi 3.475.000,00 706.300.000,00 0,00 79.775.000,00 0,00.06..06.. 5. 07 Penyusunan Data Stastistik Daerah Kab. 204 00 buku 4.350.000,00 297.450.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00.06..06.. 5. 08 Penyusunan Database Primer Perencananaan software 3.200.000,00 00.450.000,00 0,00 03.650.000,00 0,00 Pembangunan Daerah 204.06..06.. 5. 09 Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 6 Bidang 4.725.000,00 55.000.000,00 0,00 59.725.000,00 0,00 Daerah.06..06.. 5. 0 Analisa Publik Capaian RPJMD.200.000,00 253.400.000,00 0,00 254.600.000,00 0,00 20-206 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan 20.025.000,00 24.55.000,00 0,00 234.80.000,00 0,00 perencanaan pembangunan daerah.06..06.. 20. 05 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Badan Koordinasi 0 pertahun.00.000,00 30.860.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00 Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD).06..06.. 20. 06 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah 45 Buku 8.925.000,00 83.295.000,00 0,00 92.220.000,00 0,00.06..06.. 2 Program perencanaan pembangunan daerah 222.480.000,00.92.67.250,00 0,00.44.647.250,00 0,00.06..06.. 2. 08 Penyusunan rancangan RKPD.985.000,00 72.765.000,00 0,00 74.750.000,00 0,00.06..06.. 2. 2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung 00 Eks 22.550.000,00 06.000.000,00 0,00 28.550.000,00 0,00 Jawaban (LKPJ) Bupati 203.06..06.. 2. 5 Penyusunan Penetepan Kinerja dan Laporan 0 Eksemplar.950.000,00 63.025.000,00 0,00 64.975.000,00 0,00 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 203.06..06.. 2. 6 Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus 4 34.720.000,00 0.880.000,00 0,00 36.600.000,00 0,00 (DAK) dan Dana Penyesuiaian 204 Laporan/Tahu n.06..06.. 2. 7 Penyelanggaraan Musrenbang dan Penyusunan 9.400.000,00 25.75.000,00 0,00 235.5.000,00 0,00 RKPD 205.06..06.. 2. 8 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan 50 Eksemplar 47.425.000,00 6.725.000,00 0,00 64.50.000,00 0,00 Anggaran 204.06..06.. 2. 9 Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS 50 Eksemplar 70.750.000,00 20.250.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Anggaran 205.06..06.. 2. 20 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan 20 Kegiatan 4.200.000,00 83.540.000,00 0,00 87.740.000,00 0,00 Pengendalian Program per tahun.06..06.. 2. 2 Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) 4 kali/tahun.650.000,00 23.275.000,00 0,00 24.925.000,00 0,00 UKP4 204.06..06.. 2. 22 Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Sistem 4.750.000,00 53.550.000,00 0,00 68.300.000,00 0,00 Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.06..06.. 2. 23 Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Dokumen 2.450.000,00 83.672.500,00 0,00 86.22.500,00 0,00 tahun 204.06..06.. 2. 24 Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 650.000,00 5.769.750,00 0,00 52.49.750,00 0,00 Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa.06..06.. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 65.255.000,00.07.775.400,00 0,00.37.030.400,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 22. 09 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Kab 25.740.000,00 39.03.000,00 0,00 64.753.000,00 0,00 Agropolitan Kecamatan Kanigoro.06..06.. 22. 0 Review Masterplan Pengembangan Kawasan Kab. 9.700.000,00 08.350.00,00 0,00 8.050.00,00 0,00 Minapolitan.06..06.. 22. 2 Fasilitasi dan Monev Pelaksanaan Anti Poverty 7.85.000,00 53.248.000,00 0,00 6.063.000,00 0,00 Program (APP) Kegiatan/Tah un.06..06.. 22. 3 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan 20 7.200.000,00 86.677.000,00 0,00 93.877.000,00 0,00 Pariwisata set/dokumen.06..06.. 22. 4 Kajian Pengembangan Pariwisata 50 eks 2.200.000,00 57.800.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00.06..06.. 22. 7 Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben 0.50.000,00 230.585.000,00 0,00 240.735.000,00 0,00.06..06.. 22. 8 Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarak di 2.000.000,00 247.050.000,00 0,00 249.050.000,00 0,00 204.06..06.. 22. 9 FGD dan Fasilitasi Perumusan Issue Strategis 450.000,00 49.052.300,00 0,00 49.502.300,00 0,00 Perencanaan Ekonomi 205-2020.06..06.. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 92.55.000,00.059.645.00,00 0,00.52.60.00,00 0,00.06..06.. 23. 06 Fasilitasi Menuju Sehat 28.780.000,00 25.400.00,00 0,00 54.80.00,00 0,00.06..06.. 23. 07 Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak dokumen 2.500.000,00 72.250.000,00 0,00 74.750.000,00 0,00 tahun 204.06..06.. 23. 08 Fasilitasi, evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan 5.550.000,00 9.450.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 PUG menuju Layak Anak (KLA) 204.06..06.. 23. 0 Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada 2.955.000,00 26.845.000,00 0,00 29.800.000,00 0,00 Upaya Penanggulangan Kemiskinan.06..06.. 23. Fasilitasi Program Perencanaan Pemerintahan dan 3 subid 4.200.000,00 80.400.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00 Kemasyarakatan 204.06..06.. 23. 2 Fasilitsi dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri.950.000,00 88.050.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perkotaan dan PLPBK.06..06.. 23. 3 Fasilitsi dan Monev Program Penanggulangan 9.440.000,00 70.740.000,00 0,00 90.80.000,00 0,00 Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD.06..06.. 23. 4 Fasilitsi dan Monev Percepatan Pencapaian Target 2.990.000,00 42.200.000,00 0,00 45.90.000,00 0,00 Kinerja MDGs Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 23. 5 Fasilitasi Pelaksanaan Satuan Kerja Pembangunan 0 eks 20.750.000,00 3.050.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Infrastruktur Pemukiman dan Tim Teknis Program.06..06.. 23. 6 Penyusunan Materplan RSUD Srengat.700.000,00 24.30.000,00 0,00 25.830.000,00 0,00.06..06.. 23. 7 Penysuunan DED RSUD Srengat.700.000,00 79.30.000,00 0,00 80.830.000,00 0,00.06..06.. 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan 28.60.000,00 709.390.000,00 0,00 737.550.000,00 0,00 sumber daya alam.06..06.. 24. 05 Fasilitasi Program Kegiatan Perencanaan 3 Subid 4.950.000,00 95.050.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembangunan Prasarana Wilayah.06..06.. 24. 06 Penyusunan Review RPIJM Paket 2.675.000,00 47.075.000,00 0,00 49.750.000,00 0,00 204-208 kegiatan.06..06.. 24. 07 Sharing Program Penanganan Lahan Kritis 2 Lokasi 8.600.000,00 92.200.000,00 0,00 00.800.000,00 0,00 Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM).06..06.. 24. 08 Penyusunan Data Spasial 204 KeEgiatan 6.960.000,00 82.840.000,00 0,00 89.800.000,00 0,00.06..06.. 24. 09 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem 5 Dokumen 3.50.000,00 94.050.000,00 0,00 97.200.000,00 0,00 Penyediaan Air Minum (SPAM).06..06.. 24. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.825.000,00 98.75.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kaecamatan Kanigoro dan Sutojayan.06..06.. 27 Program Penelitian dan Pengembangan 8.425.000,00 793.77.000,00 0,00 82.42.000,00 0,00.06..06.. 27. 02 Fasilitasi Program Kegiatan Penelitian dan 2.800.000,00 65.42.000,00 0,00 68.22.000,00 0,00 Pengembangan.06..06.. 27. 04 Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro 30 Buku 3.450.000,00 6.300.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Wisata di Kecamatan Gandusari untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.06..06.. 27. 05 Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu 30 Buku 3.450.000,00 36.855.000,00 0,00 40.305.000,00 0,00 menjadi Home Industri di.06..06.. 27. 06 Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di 32 Buku 3.450.000,00 46.300.000,00 0,00 49.750.000,00 0,00 Kecamatan Sutojayan..06..06.. 27. 07 Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di 35 Buku 3.450.000,00.075.000,00 0,00 4.525.000,00 0,00 Kecamatan Kanigoro..06..06.. 27. 08 Kajian Strategi Pengenmbangan Kawasan Bahari.825.000,00 7.775.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Berbasis Masyarakat di Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + Jumlah 532.477.600,00 6.733.77.950,00 82.350.000,00 7.448.599.550,00 0,00 BLITAR, 3 August 204 Kepala Ir.Mangatas L Tobing, M.Si NIP. 9560324 98603 007 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5