RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 06 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi :. 06. 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 06. 0. 0 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63.942.600,00 599.872.200,00 0,00 663.84.800,00 0,00.06..06.. 0. 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi 6 63.942.600,00 599.872.200,00 0,00 663.84.800,00 0,00 Perkantoran Bidang/Pertah un.06..06.. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 6.700.000,00 38.388.000,00 82.350.000,00 327.438.000,00 0,00 Aparatur.06..06.. 02. 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 jenis/tahun 6.700.000,00 38.388.000,00 82.350.000,00 327.438.000,00 0,00.06..06.. 05.06..06.. 05. 0.06..06.. 05. 08 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 0 orang/tahun Capasity Building Perencanaan Pembangunan Daerah 46 orang.500.000,00 244.02.000,00 0,00 245.52.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 0,00 60.600.000,00 0,00.500.000,00 83.42.000,00 0,00 84.92.000,00 0,00.06..06.. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan.06..06.. 06. 07 Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja 6 Jenis 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 dan Keuangan Laporan.06..06.. 5 Program pengembangan data/informasi 3.475.000,00 706.300.000,00 0,00 79.775.000,00 0,00.06..06.. 5. 07 Penyusunan Data Stastistik Daerah Kab. 204 00 buku 4.350.000,00 297.450.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00.06..06.. 5. 08 Penyusunan Database Primer Perencananaan software 3.200.000,00 00.450.000,00 0,00 03.650.000,00 0,00 Pembangunan Daerah 204.06..06.. 5. 09 Publikasi dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 6 Bidang 4.725.000,00 55.000.000,00 0,00 59.725.000,00 0,00 Daerah.06..06.. 5. 0 Analisa Publik Capaian RPJMD.200.000,00 253.400.000,00 0,00 254.600.000,00 0,00 20-206 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan 20.025.000,00 24.55.000,00 0,00 234.80.000,00 0,00 perencanaan pembangunan daerah.06..06.. 20. 05 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Badan Koordinasi 0 pertahun.00.000,00 30.860.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00 Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD).06..06.. 20. 06 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah 45 Buku 8.925.000,00 83.295.000,00 0,00 92.220.000,00 0,00.06..06.. 2 Program perencanaan pembangunan daerah 222.480.000,00.92.67.250,00 0,00.44.647.250,00 0,00.06..06.. 2. 08 Penyusunan rancangan RKPD.985.000,00 72.765.000,00 0,00 74.750.000,00 0,00.06..06.. 2. 2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung 00 Eks 22.550.000,00 06.000.000,00 0,00 28.550.000,00 0,00 Jawaban (LKPJ) Bupati 203.06..06.. 2. 5 Penyusunan Penetepan Kinerja dan Laporan 0 Eksemplar.950.000,00 63.025.000,00 0,00 64.975.000,00 0,00 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 203.06..06.. 2. 6 Evaluasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus 4 34.720.000,00 0.880.000,00 0,00 36.600.000,00 0,00 (DAK) dan Dana Penyesuiaian 204 Laporan/Tahu n.06..06.. 2. 7 Penyelanggaraan Musrenbang dan Penyusunan 9.400.000,00 25.75.000,00 0,00 235.5.000,00 0,00 RKPD 205.06..06.. 2. 8 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan 50 Eksemplar 47.425.000,00 6.725.000,00 0,00 64.50.000,00 0,00 Anggaran 204.06..06.. 2. 9 Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS 50 Eksemplar 70.750.000,00 20.250.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Anggaran 205.06..06.. 2. 20 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan 20 Kegiatan 4.200.000,00 83.540.000,00 0,00 87.740.000,00 0,00 Pengendalian Program per tahun.06..06.. 2. 2 Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) 4 kali/tahun.650.000,00 23.275.000,00 0,00 24.925.000,00 0,00 UKP4 204.06..06.. 2. 22 Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Sistem 4.750.000,00 53.550.000,00 0,00 68.300.000,00 0,00 Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.06..06.. 2. 23 Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD se Dokumen 2.450.000,00 83.672.500,00 0,00 86.22.500,00 0,00 tahun 204.06..06.. 2. 24 Seminar Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 650.000,00 5.769.750,00 0,00 52.49.750,00 0,00 Dokumen Perencanaan Daerah terkait Implementasi UU Desa.06..06.. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 65.255.000,00.07.775.400,00 0,00.37.030.400,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 22. 09 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Kab 25.740.000,00 39.03.000,00 0,00 64.753.000,00 0,00 Agropolitan Kecamatan Kanigoro.06..06.. 22. 0 Review Masterplan Pengembangan Kawasan Kab. 9.700.000,00 08.350.00,00 0,00 8.050.00,00 0,00 Minapolitan.06..06.. 22. 2 Fasilitasi dan Monev Pelaksanaan Anti Poverty 7.85.000,00 53.248.000,00 0,00 6.063.000,00 0,00 Program (APP) Kegiatan/Tah un.06..06.. 22. 3 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan 20 7.200.000,00 86.677.000,00 0,00 93.877.000,00 0,00 Pariwisata set/dokumen.06..06.. 22. 4 Kajian Pengembangan Pariwisata 50 eks 2.200.000,00 57.800.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00.06..06.. 22. 7 Pengembangan Arowisata Atsiri di Kesamben 0.50.000,00 230.585.000,00 0,00 240.735.000,00 0,00.06..06.. 22. 8 Pravalensi Perokok terhadap daya Beli Masyarak di 2.000.000,00 247.050.000,00 0,00 249.050.000,00 0,00 204.06..06.. 22. 9 FGD dan Fasilitasi Perumusan Issue Strategis 450.000,00 49.052.300,00 0,00 49.502.300,00 0,00 Perencanaan Ekonomi 205-2020.06..06.. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 92.55.000,00.059.645.00,00 0,00.52.60.00,00 0,00.06..06.. 23. 06 Fasilitasi Menuju Sehat 28.780.000,00 25.400.00,00 0,00 54.80.00,00 0,00.06..06.. 23. 07 Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak dokumen 2.500.000,00 72.250.000,00 0,00 74.750.000,00 0,00 tahun 204.06..06.. 23. 08 Fasilitasi, evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan 5.550.000,00 9.450.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 PUG menuju Layak Anak (KLA) 204.06..06.. 23. 0 Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada 2.955.000,00 26.845.000,00 0,00 29.800.000,00 0,00 Upaya Penanggulangan Kemiskinan.06..06.. 23. Fasilitasi Program Perencanaan Pemerintahan dan 3 subid 4.200.000,00 80.400.000,00 0,00 84.600.000,00 0,00 Kemasyarakatan 204.06..06.. 23. 2 Fasilitsi dan Monev Pelaksanaan PNPM Mandiri.950.000,00 88.050.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perkotaan dan PLPBK.06..06.. 23. 3 Fasilitsi dan Monev Program Penanggulangan 9.440.000,00 70.740.000,00 0,00 90.80.000,00 0,00 Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD.06..06.. 23. 4 Fasilitsi dan Monev Percepatan Pencapaian Target 2.990.000,00 42.200.000,00 0,00 45.90.000,00 0,00 Kinerja MDGs Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n +.06..06.. 23. 5 Fasilitasi Pelaksanaan Satuan Kerja Pembangunan 0 eks 20.750.000,00 3.050.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Infrastruktur Pemukiman dan Tim Teknis Program.06..06.. 23. 6 Penyusunan Materplan RSUD Srengat.700.000,00 24.30.000,00 0,00 25.830.000,00 0,00.06..06.. 23. 7 Penysuunan DED RSUD Srengat.700.000,00 79.30.000,00 0,00 80.830.000,00 0,00.06..06.. 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan 28.60.000,00 709.390.000,00 0,00 737.550.000,00 0,00 sumber daya alam.06..06.. 24. 05 Fasilitasi Program Kegiatan Perencanaan 3 Subid 4.950.000,00 95.050.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembangunan Prasarana Wilayah.06..06.. 24. 06 Penyusunan Review RPIJM Paket 2.675.000,00 47.075.000,00 0,00 49.750.000,00 0,00 204-208 kegiatan.06..06.. 24. 07 Sharing Program Penanganan Lahan Kritis 2 Lokasi 8.600.000,00 92.200.000,00 0,00 00.800.000,00 0,00 Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM).06..06.. 24. 08 Penyusunan Data Spasial 204 KeEgiatan 6.960.000,00 82.840.000,00 0,00 89.800.000,00 0,00.06..06.. 24. 09 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem 5 Dokumen 3.50.000,00 94.050.000,00 0,00 97.200.000,00 0,00 Penyediaan Air Minum (SPAM).06..06.. 24. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.825.000,00 98.75.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 (KLHS) dalam rangka Penyusunan RDTRK Kaecamatan Kanigoro dan Sutojayan.06..06.. 27 Program Penelitian dan Pengembangan 8.425.000,00 793.77.000,00 0,00 82.42.000,00 0,00.06..06.. 27. 02 Fasilitasi Program Kegiatan Penelitian dan 2.800.000,00 65.42.000,00 0,00 68.22.000,00 0,00 Pengembangan.06..06.. 27. 04 Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Agro 30 Buku 3.450.000,00 6.300.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Wisata di Kecamatan Gandusari untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.06..06.. 27. 05 Penyusunan Kajian Pengembangan Gula Tebu 30 Buku 3.450.000,00 36.855.000,00 0,00 40.305.000,00 0,00 menjadi Home Industri di.06..06.. 27. 06 Identifikasi Masalah Banjir (Genangan Air) di 32 Buku 3.450.000,00 46.300.000,00 0,00 49.750.000,00 0,00 Kecamatan Sutojayan..06..06.. 27. 07 Kajian Penataan dan Pengembangan Pasar di 35 Buku 3.450.000,00.075.000,00 0,00 4.525.000,00 0,00 Kecamatan Kanigoro..06..06.. 27. 08 Kajian Strategi Pengenmbangan Kawasan Bahari.825.000,00 7.775.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Berbasis Masyarakat di Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH n + Jumlah 532.477.600,00 6.733.77.950,00 82.350.000,00 7.448.599.550,00 0,00 BLITAR, 3 August 204 Kepala Ir.Mangatas L Tobing, M.Si NIP. 9560324 98603 007 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5