PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Jl. Tripandita No.15 Magetan. (0351)

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB V TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KEBUTUHAN PENDANAAN BPPKB PROVINSI JAWA TIMUR

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS PENGENDALIAAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF V.1 Rencana Program V.1.1. Rencana Program Keluarga

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

9. SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BKKBD KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL 5. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

TAPKIN (PENETAPAN KINERJA) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN. Jl. Kom. Yos Sudarso No.52 Magetan. (0351)

3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat terhadap Program keluarga Berencana yang responsive gender

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk PEMERINTAH KOTA TANGERANG

MATRIK RENSTRA

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAPERMAS KOTA SALATIGA TAHUN 2017

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. Halaman 73

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB I PENDAHULUAN. Tugasnya adalah : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Rp ,00 APBD (

KATA PENGANTAR. Cibinong, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor,

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I PENDAHULUAN. cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

689 PUS 664 Pus Pus Pus Pus PUS

BAB I PENDAHULUAN. Lampiran Keputusan Kepala BPPKB Nomor : 500/ 04 / /2015 Tanggal 19 Januari 2015

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

Oleh; Drs. Ipin.Z.A Husni, MPA Kepala Biro Perencanaan BKKBN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

PROFIL BPPKB KABUPATEN KARANGASEM

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Tahun Anggaran 2016

PENGUMUMAN RENCANA UNUM PENGADAAN BARANG / JASA PADA KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN ANGGARAN 2011

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

MEMUTUSKAN BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1

LAPORAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR ISI. 1. Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 Pembiayaan APBD Kabupaten Sijunjung.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan :

PERJANJIAN KINERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Teuku Umar No.55 Magetan - 63351 Telepon/Fax. 0351 895114 Website : http//magetankab.go.id e-mail : bppkb@magetankab.go.id. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan : Drs. SAMSUDIN, MM : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Magetan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : Dr. Drs. H. SUMANTRI, M.M : Bupati Magetan Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi BUPATI MAGETAN Magetan, Juni 2016 Kepala BPPKB Kabupaten Magetan Dr. Drs. H. SUMANTRI, M.M Drs. SAMSUDIN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580820 197803 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET -1-2 -3-4 1 Meningkatnya ketatausahaaan dan sarana prasarana perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Tercukupinya sarana prasarana perkantoran 12 bulan 2 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 3 Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan Prosentase keersediaan sarana dan prasarana aparatur Jumlah gedung kantor UPTB yang dibangun Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara Jumlah Pengadaan Kendaraan (Mobil box Pengangkut Alokon) Jumlah Survey IKM Prosentase UPTB PKS yang menerima perangkat IT Jumlah Perangkat Komputer dan Jaringan Internet serta Jumlah Laptop dan LCD 4 Menurunya angka kelahiran Prosentase peserta KB Baru Yang dilayani Jumlah akseptor yg dilayani (IUD, Implant, MOP) 5 Menurunkan PUS belum KB ( Un meet need) 6 Meningkatnya peserta pap smear bagi perempuan sudah aktif seksual 7 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program KB 8 Meningkatnya kualitas kelompok bina keluarga dari Dasar ke Berkembang dan dari Berkembang ke Paripurna dan kelompok UPPKS 9 Terbentuknya kelompok- kelompok usaha ekonomi Jumlah kegiatan yg mendukung Program KB Prosentase pencapaian sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan KB untuk mendukung tercapainya TFR 2,36 pada akhir tahun 2016 Jumlah peserta pap smear yg dilayani (Yang dibiayai APBD dan Mandiri) Jumlah pembinaan Kelompok Keluarga Berencana Jumlah sosialisai program KB Terlaksana-nya Rakerda Jumlah pernikahan usia dini Jumlah Baliho Yang Terpelihara/Remaja peserta kegiatan pembinaan Cakupan PIK Remaja yang berstrata tegar Jumlah Peserta Sosialisasi dalam pembentukan PIK Remaja Prosentase Kelompok BKB percontohan Jumlah kader BKB yg menerima honor Prosentase PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat bantuan operasional Jumlah anggota Pokjanis dan kelompok KUKM yg menerima honor Jumlah kelompok UPPKS/peserta pelatihan usaha ekonomi 4 unit 7 unit 19 unit 1 unit 1 kali 3 unit 900 akseptor 6 kegiatan 12 kecamatan 622 peserta 253 peserta 36 siaran 150 remaja 165 remaja 235 orang 1390 orang 270 peserta

10 Meningkatnya potensi petugas KB di lini lapangan 11 Menurunnya kesenjangan/ bias gender 12 Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah kader yg menerima honor Jumlah dokumen pendataan keluarga Prosentase lembaga yang menjadi Vocal Point PUG Terlaksana-nya Evaluasi PUG di 37 SKPD Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang mendapat layanan Angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah Peserta Bimbingan manajemen Usaha Jumlah kader P2W-KSS Prosentase peserta pelatihan kewirausahaan bagi perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha ekonomi produktif Jumlah dokumen Data Base yg tersusun Prosentase pelaksanaan sosialisasi UUPA Jumlah Sosialisasi KLA dan jumlah Gugus Tugas di 18 kecamatan Jumlah peserta Sosialisasi UUPA 1340 kader 235 dokumen 37 SKPD 156 orang 180 peserta 180 peserta 110 peserta 10 dokumen No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran BPPKB 2 Program Peningkatan Sarana ndan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendataan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BPPKB 3 Program Keluarga Berencana 1. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 2. Pembinaan Keluarga Berencana 3. Percepatan Revitalisasi Program KB 4. Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (PMKK) 5. Sosialisasi Program Keluarga Berencana 4 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak 5 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 695.000.000 1.052.416.000 243.750.000 70.000.000 205.000.000 50.000.000 30.000.000 80.000.000 30.000.000 55.000.000 130.000.000 15.000.000

6 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Evaluasi pelaksanaan PUG 2. Operasional P2T-P2A Tingkat Kabupaten 90.000.000 7 Program Pelayanan Kontrasepsi 1. Pelayanan Pemasangan kontrasepsi KB 75.000.000 8 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Penyusunan Database Korban Tindak Kekerasan 9 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KIB/KR Yang Mandiri 1. Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kelompok UPPKS 2. Pengembangan Potensi PPKBD 3. Pengembangan Potensi PPKBD Kabupaten Magetan 4. Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri 10 Program Peningkatan Peranserta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 2. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000 536.000.000 60.000.000 236.147.202 85.000.000 11 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 1. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 12 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 1. Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 100.000.000 13 Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB 1. Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan 46.792.000 data/informasi bidang Keluarga Berencana 2. Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas 602.280.000 Penyuluhan Serta Kelengkapan Sarana Kerja, Penggerakan dan Pembinaan Program KKBPK 14 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 15.000.000 Non Fisik TOTAL 4.687.385.292 BUPATI MAGETAN Magetan, September 2016 Kepala Badan PP dan KB Kabupaten Magetan Dr. Drs. H. SUMANTRI, M.M Drs. SAMSUDIN,MM Pembina Utama Muda NIP. 19580820 197803 1 010

Petunjuk Pengisian : 1) Pada kolom (1) diisi no urut 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai RENSTRA atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan ; 3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indicator lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebut ; 5) Pada kolom program diisi dengan program yang terkait dengan sasaran strategis ; 6) Pada kolom kegiatan diisi dengan kegiatan yang termasuk dalam program diatasnya 7) Pada kolom anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program/ kegiatan tersebut 8) Pada kolom keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal yang pening lainnya