LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAHKAMAH SYAR IYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2010

dokumen-dokumen yang mirip
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) Tahun 2010 INSTANSI : PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA 1 KEGIATAN

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 bulan desember 2013

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2012

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN JANUARI TAHUN 2015

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN APRIL TAHUN 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN JULI 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN DESEMBER 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN NOVEMBER 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN APRIL 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN MEI 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

ANGGARAN PENGADILAN MAUPUN UNIT PELAKSANA TEKNIS SERTA LAPORAN KEUANGANNYA TAHUN 2012

REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI SISA DANA S.D. BULAN INI NO KODE JENIS BELANJA/MAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN OKTOBER 2012 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011

LAPORAN MANUAL PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN DIPA BULAN : APRIL 2012

LAPORAN MANUAL PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN DIPA BULAN : MEI 2012

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2013

Rencana Umum Pengadaan

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 2010

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan

BAB III. 2 SKPA-087/WPB.13/KP.0 PA Tasikmalaya SKPA-088/WPB.13/KP.0 PA Garut SKPA-089/WPB.13/KP.0 PA Majalengka

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (dalam rupiah)

PENGUKUR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010

RENCANA ANGGARAN BELANJA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH 1 URAIAN PENGGUNAAN

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

DOKUMEN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A 2013

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN AGUSTUS TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN JUNI TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN OKTOBER TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN MEI TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN JANUARI TAHUN 2016

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2016

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II TA 2011

RKAKL TAHUN 2016 PERHITUNGAN TAHUN 2015 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

PENGUKUR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 PERSEN TASI PENCAP AIAN RENCAN A TINGKAT CAPAIAI N (TARGET ) URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RINCIAN KERJA DIPA AWAL TAHUN 2015

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2010

POK 1 DARI REVISI 1 TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I PENDAHULUAN. Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah:

RKAKL TAHUN 2016 PERHITUNGAN TAHUN 2016 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2014

Dalam Rupiah PERHITUNGAN TAHUN 2016 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL VOLUME HARGA SATUAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TA 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2013

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2015

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER2015 (dalam rupiah)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2013

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER2014

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI2012

RINGKASAN LAKIP MAHKAMAH SYAR IYAH ACEH TAHUN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2015 (dalam rupiah)

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2010

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

ANGGARAN PENGADILAN MAUPUN UNIT PELAKSANA TEKNIS SERTA LAPORAN KEUANGANNYA TAHUN 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 BULAN APRIL 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 BULAN MARET 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 BULAN MEI 2017

BAB I PENDAHULUAN. dan disesuaikan dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2012

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 (dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2016 (dalam rupiah)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 BULAN JANUARI 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER2012

LAPORAN REALISASI BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (TRANSAKSI KAS) BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MELALUI KPPN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2012

Transkripsi:

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SYAR IYAH TAHUN ANGGARAN 2010 I. DATA UMUM 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : 005 AGUNG 005.01 SEKRETARIAT AGUNG SYARIYAH 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 01 PELAYANAN UMUM 3. Fungsi : 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 4. Nomor Kode dan Nama Program : 01.01.09 PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 5. Indikator Hasil : Melaksanakan tugas dan fungsi manajemen peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman demi tercapainya kepemerintahan yang baik dan bersih. 6. Nomor Kode dan Nama : 0001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN 7. Indikator Keluaran : PEMBAYARAN GAJI / HONOR / TUNJANGAN PEGAWAI 8. Jangka Waktu Pelaksanaan Keg/Tahun ke : 5/1 9. Penangungjawab : DRS. H. SYAMSIKAR 10. Jabatan Penanggung Jawab : PANITERA / SEKRETARIS / KPA 11. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab : JLN. T. NYAK ARIEF - KO MPLEK KEISTIMEWAAN TELP. 0651.7555976 FAX. 0651.7555977 Keg. 12. Nomor Surat Pengesahan DIPA : 0274./005-01. 2/I/2010

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 00001 PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI 511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511129, 511151, 512211 0,00 3.348.738,00 3.348.738,00 PEMBAYARAN GAJI / LEMBUR / TUNJUANGAN PEGAWAI 13 (BULAN) Total 0,00 3.348.738,00 3.348.738,00 III. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN (00001) PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 75.00 82.50 75.00 82.50 25.00 17.50 25.00 17.50 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 82.50 75.00 82.50 25.00 17.50 25.00 17.50 100.00 100.00 100.00 100.00 Lokasi KA SYAR\\\'I YAH - BANDA S: Sasaran ; R: Realisasi *) Total Sasaran dan Realisasi untuk dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Nomor Kode dan Nama Sub Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 2 3 4 5 - - - - - V. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 00024 PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/UANG MAKAN PNS 521113 0,00 10.920,00 10.920,00 TERSEDIANYA MAKANAN DAN SUPLEMEN YANG MEMADAI 12 (BULAN) 00028 PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 521119, 522119 0,00 3.509,00 3.509,00 KEGIATAN DAN PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 2 (KEG) 00087 PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU 521119 0,00 55.159,00 55.159,00 JAMUAN / DELEGASI / MISI / TAMU 1 (TAHUN) 00205 PERAWATAN GEDUNG KANTOR 523111 0,00 11.500,00 11.500,00 PERAWATAN GEDUNG KANTOR YANG MEMADAI 1 (TAHUN) 00206 PERAWATAN RU NEGARA 523111 0,00 5.250,00 5.250,00 PERAWATAN RU DINAS YANG MEMADAI 3 (UNIT)

00926 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 521119 0,00 89.580,00 89.580,00 TERSEDIANYA ATK / PERLENGKAPAN KANTOR YANG MEMADAI 12 (BULAN) 01138 PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 523121 0,00 96.000,00 96.000,00 PERAWATAN KENDERAAN BERMOTOR RODA-4 8 (UNIT) 02005 PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 523121 0,00 24.000,00 24.000,00 PERAWATAN KENDERAAN BERMOTOR RODA-2 12 (UNIT) 02006 PERAWATAN SARANA GEDUNG 523121 0,00 31.967,00 31.967,00 PERAWATAN SARANA GEDUNG 1 (TAHUN) 02007 LANGGANAN DAYA DAN JASA 522111 0,00 146.820,00 146.820,00 TERPENUHINYA BIAYA LANGGANAN DAYA DAN JASA 12 (BULAN) 02178 JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT 522111 0,00 18.000,00 18.000,00 TERSELELNGGARANYA JASA POS 12 (BULAN) 04863 OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 521111, 521115 0,00 268.059,00 268.059,00 TERSELELNGGARANYA OPERASIONAL PERKANTORAN 1 (TAHUN) Total 0,00 760.764,00 760.764,00 VI. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN

S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lokasi (00024) PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/UANG MAKAN PNS 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 SYAR\\\'IYAH (00028) PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 80.70 80.08 75.00 62.70 16.39 16.81 25.00 34.00 97.09 96.89 100.00 96.70 (00087) PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU 67.43 60.22 75.00 60.21 25.00 39.78 25.00 39.00 92.43 100.00 100.00 99.21 (00205) PERAWATAN GEDUNG KANTOR (00206) PERAWATAN RU NEGARA 100.00 97.61 100.00 97.61 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 97.61 100.00 97.61 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 95.00 0.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 (00926) PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 55.59 74.19 75.00 74.19 25.00 25.00 25.00 25.00 80.59 99.19 100.00 99.19 (01138) PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 75.00 84.52 75.00 84.52 25.00 15.48 25.00 15.48 100.00 100.00 100.00 100.00 (02005) PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 75.00 47.26 75.00 47.26 25.00 52.73 25.00 52.74 100.00 99.99 100.00 100.00

(02006) PERAWATAN SARANA GEDUNG (02007) LANGGANAN DAYA DAN JASA 75.03 79.38 75.00 79.38 24.97 20.62 25.00 20.62 100.00 99.99 100.00 100.00 75.00 38.13 75.00 38.14 25.00 32.87 25.00 32.86 100.00 71.00 100.00 71.00 (02178) JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT 75.00 38.07 75.00 38.07 25.00 61.93 25.00 61.93 100.00 100.00 100.00 100.00 (04863) OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 74.99 54.29 75.00 54.29 25.00 45.71 25.00 45.71 99.99 100.00 100.00 100.00 72.38 57.83 75.19 57.75 24.77 36.40 24.81 36.42 97.15 94.22 100.00 94.16 S: Sasaran ; R: Realisasi *) Total Sasaran dan Realisasi untuk dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG Vii. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Nomor Kode dan Nama Sub Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 2 3 4 5 - - - - -

viii. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 00012 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 521211, 521213, 522114, 522115, 524119 0,00 91.351,00 91.351,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 1 (KEG) 00084 EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN 521119 0,00 6.750,00 6.750,00 BIROKRASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BKEPEGAWAIAN 2 (KEG) 00088 RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI 524111 0,00 15.000,00 15.000,00 RAPAT KERJA 1 (PAKET) 00116 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 521211, 521213, 522114, 522115, 524119 0,00 219.450,00 219.450,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI UMUM DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2 (KEG) 01175 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) 521119, 524119 0,00 91.119,00 91.119,00 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA YANG SEMPURNA 4 (KEG) 02444 PEMBINAAN DAN KONSULTASI 524119 0,00 51.000,00 51.000,00 1 (TAHUN) 04679 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIK 524111 0,00 24.000,00 24.000,00 TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS 1 (TAHUN) Total 0,00 498.670,00 498.670,00

IX. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (00012) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (00084) EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN (00088) RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI (00116) PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (01175) PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) (02444) PEMBINAAN DAN KONSULTASI 100.00 72.80 100.00 72.80 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 72.80 100.00 72.80 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 99.26 50.00 99.00 100.00 99.26 100.00 99.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 96.17 50.00 96.00 100.00 96.17 100.00 96.00 49.09 0.00 49.09 50.00 50.00 92.00 50.00 42.00 99.09 92.00 99.09 92.00 100.00 50.57 100.00 50.57 0.00 47.93 0.00 47.93 100.00 98.50 100.00 98.50 50.00 74.26 50.00 74.26 25.00 25.74 50.00 25.74 75.00 99.99 100.00 100.00 Lokasi KA AH KA AH KA AH KA AH KA AH KA AH

(04679) PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIK 50.00 94.28 50.00 94.28 50.00 5.66 50.00 5.66 100.00 99.94 100.00 99.94 67.90 34.71 67.90 56.71 29.15 56.39 31.70 34.37 97.04 91.09 99.60 91.09 KA AH S: Sasaran ; R: Realisasi *) Total Sasaran dan Realisasi untuk dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG X. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 2 3 4 5 - - - - - XI. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 00167 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN GEDUNG 532111 0,00 480.000,00 480.000,00 tersedianya prasarana dan sarana lingkungan gedung yang memadai 1 (UNIT)

02175 PENGADAAN PERALATAN KANTOR (INVENTARIS KANTOR) 532111 0,00 500.000,00 500.000,00 TERSEDIANYA INVENTARIS KANTOR YANG MEMADAI 2 (PAKET) Total 0,00 980.000,00 980.000,00 XII. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lokasi (00167) PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN GEDUNG 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 99.19 0.00 99.19 100.00 99.19 100.00 99.19 - BANDA (02175) PENGADAAN PERALATAN KANTOR (INVENTARIS KANTOR) 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 91.60 0.00 91.60 100.00 91.60 100.00 91.60 - BANDA 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 95.32 0.00 95.32 100.00 95.32 100.00 95.32 S: Sasaran ; R: Realisasi *) Total Sasaran dan Realisasi untuk dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG

XII. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Nomor Kode dan Nama Sub Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 2 3 4 5 - - - - - XIV. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 00012 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 521211, 521213, 522114, 522115, 524119 0,00 91.351,00 91.351,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 1 (KEG) 00084 EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN 521119 0,00 6.750,00 6.750,00 BIROKRASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BKEPEGAWAIAN 2 (KEG) 00088 RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIM PINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI 524111 0,00 15.000,00 15.000,00 RAPAT KERJA 1 (PAKET) 00116 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 521211, 521213, 522114, 522115, 524119 0,00 219.450,00 219.450,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI UMUM DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2 (KEG)

01175 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) 521119, 524119 0,00 91.119,00 91.119,00 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA YANG SEMPURNA 4 (KEG) 02444 PEMBINAAN DAN KONSULTASI 524119 0,00 51.000,00 51.000,00 1 (TAHUN) 04679 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIK 524111 0,00 24.000,00 24.000,00 TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS 1 (TAHUN) Total 0,00 498.670,00 498.670,00 XV. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lokasi (00012) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (00084) EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN (00088) RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIM PINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI 100.00 72.80 100.00 72.80 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 72.80 100.00 72.80 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 99.26 50.00 99.00 100.00 99.26 100.00 99.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 96.17 50.00 96.00 100.00 96.17 100.00 96.00

(00116) PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (01175) PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) (02444) PEMBINAAN DAN KONSULTASI (04679) PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIK 49.09 0.00 49.09 50.00 50.00 92.00 50.00 42.00 99.09 92.00 99.09 92.00 100.00 50.57 100.00 50.57 0.00 47.93 0.00 47.93 100.00 98.50 100.00 98.50 50.00 74.26 50.00 74.26 25.00 25.74 50.00 25.74 75.00 99.99 100.00 100.00 50.00 94.28 50.00 94.28 50.00 5.66 50.00 5.66 100.00 99.94 100.00 99.94 67.90 34.71 67.90 56.71 29.15 56.39 31.70 34.37 97.04 91.09 99.60 91.09 S: Sasaran ; R: Realisasi *) Total Sasaran dan Realisasi untuk dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG XIV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Nomor Kode dan Nama Sub Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 2 3 4 5 - - - - -