LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SYAR IYAH TAHUN ANGGARAN 2010 I. DATA UMUM 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : 005 AGUNG 005.01 SEKRETARIAT AGUNG SYARIYAH 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 01 PELAYANAN UMUM 3. Fungsi : 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 4. Nomor Kode dan Nama Program : 01.01.09 PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 5. Indikator Hasil : Melaksanakan tugas dan fungsi manajemen peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman demi tercapainya kepemerintahan yang baik dan bersih. 6. Nomor Kode dan Nama : 0001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN 7. Indikator Keluaran : PEMBAYARAN GAJI / HONOR / TUNJANGAN PEGAWAI 8. Jangka Waktu Pelaksanaan Keg/Tahun ke : 5/1 9. Penangungjawab : DRS. H. SYAMSIKAR 10. Jabatan Penanggung Jawab : PANITERA / SEKRETARIS / KPA 11. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab : JLN. T. NYAK ARIEF - KO MPLEK KEISTIMEWAAN TELP. 0651.7555976 FAX. 0651.7555977 Keg. 12. Nomor Surat Pengesahan DIPA : 0274./005-01. 2/I/2010
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 00001 PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI 511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511129, 511151, 512211 0,00 3.348.738,00 3.348.738,00 PEMBAYARAN GAJI / LEMBUR / TUNJUANGAN PEGAWAI 13 (BULAN) Total 0,00 3.348.738,00 3.348.738,00 III. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN (00001) PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 75.00 82.50 75.00 82.50 25.00 17.50 25.00 17.50 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 82.50 75.00 82.50 25.00 17.50 25.00 17.50 100.00 100.00 100.00 100.00 Lokasi KA SYAR\\\'I YAH - BANDA S: Sasaran ; R: Realisasi *) Total Sasaran dan Realisasi untuk dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG
IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Nomor Kode dan Nama Sub Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 2 3 4 5 - - - - - V. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 00024 PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/UANG MAKAN PNS 521113 0,00 10.920,00 10.920,00 TERSEDIANYA MAKANAN DAN SUPLEMEN YANG MEMADAI 12 (BULAN) 00028 PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 521119, 522119 0,00 3.509,00 3.509,00 KEGIATAN DAN PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 2 (KEG) 00087 PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU 521119 0,00 55.159,00 55.159,00 JAMUAN / DELEGASI / MISI / TAMU 1 (TAHUN) 00205 PERAWATAN GEDUNG KANTOR 523111 0,00 11.500,00 11.500,00 PERAWATAN GEDUNG KANTOR YANG MEMADAI 1 (TAHUN) 00206 PERAWATAN RU NEGARA 523111 0,00 5.250,00 5.250,00 PERAWATAN RU DINAS YANG MEMADAI 3 (UNIT)
00926 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 521119 0,00 89.580,00 89.580,00 TERSEDIANYA ATK / PERLENGKAPAN KANTOR YANG MEMADAI 12 (BULAN) 01138 PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 523121 0,00 96.000,00 96.000,00 PERAWATAN KENDERAAN BERMOTOR RODA-4 8 (UNIT) 02005 PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 523121 0,00 24.000,00 24.000,00 PERAWATAN KENDERAAN BERMOTOR RODA-2 12 (UNIT) 02006 PERAWATAN SARANA GEDUNG 523121 0,00 31.967,00 31.967,00 PERAWATAN SARANA GEDUNG 1 (TAHUN) 02007 LANGGANAN DAYA DAN JASA 522111 0,00 146.820,00 146.820,00 TERPENUHINYA BIAYA LANGGANAN DAYA DAN JASA 12 (BULAN) 02178 JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT 522111 0,00 18.000,00 18.000,00 TERSELELNGGARANYA JASA POS 12 (BULAN) 04863 OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 521111, 521115 0,00 268.059,00 268.059,00 TERSELELNGGARANYA OPERASIONAL PERKANTORAN 1 (TAHUN) Total 0,00 760.764,00 760.764,00 VI. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN
S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lokasi (00024) PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH/UANG MAKAN PNS 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 SYAR\\\'IYAH (00028) PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 80.70 80.08 75.00 62.70 16.39 16.81 25.00 34.00 97.09 96.89 100.00 96.70 (00087) PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU 67.43 60.22 75.00 60.21 25.00 39.78 25.00 39.00 92.43 100.00 100.00 99.21 (00205) PERAWATAN GEDUNG KANTOR (00206) PERAWATAN RU NEGARA 100.00 97.61 100.00 97.61 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 97.61 100.00 97.61 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 95.00 0.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 (00926) PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 55.59 74.19 75.00 74.19 25.00 25.00 25.00 25.00 80.59 99.19 100.00 99.19 (01138) PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 75.00 84.52 75.00 84.52 25.00 15.48 25.00 15.48 100.00 100.00 100.00 100.00 (02005) PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 75.00 47.26 75.00 47.26 25.00 52.73 25.00 52.74 100.00 99.99 100.00 100.00
(02006) PERAWATAN SARANA GEDUNG (02007) LANGGANAN DAYA DAN JASA 75.03 79.38 75.00 79.38 24.97 20.62 25.00 20.62 100.00 99.99 100.00 100.00 75.00 38.13 75.00 38.14 25.00 32.87 25.00 32.86 100.00 71.00 100.00 71.00 (02178) JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT 75.00 38.07 75.00 38.07 25.00 61.93 25.00 61.93 100.00 100.00 100.00 100.00 (04863) OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 74.99 54.29 75.00 54.29 25.00 45.71 25.00 45.71 99.99 100.00 100.00 100.00 72.38 57.83 75.19 57.75 24.77 36.40 24.81 36.42 97.15 94.22 100.00 94.16 S: Sasaran ; R: Realisasi *) Total Sasaran dan Realisasi untuk dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG Vii. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Nomor Kode dan Nama Sub Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 2 3 4 5 - - - - -
viii. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 00012 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 521211, 521213, 522114, 522115, 524119 0,00 91.351,00 91.351,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 1 (KEG) 00084 EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN 521119 0,00 6.750,00 6.750,00 BIROKRASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BKEPEGAWAIAN 2 (KEG) 00088 RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI 524111 0,00 15.000,00 15.000,00 RAPAT KERJA 1 (PAKET) 00116 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 521211, 521213, 522114, 522115, 524119 0,00 219.450,00 219.450,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI UMUM DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2 (KEG) 01175 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) 521119, 524119 0,00 91.119,00 91.119,00 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA YANG SEMPURNA 4 (KEG) 02444 PEMBINAAN DAN KONSULTASI 524119 0,00 51.000,00 51.000,00 1 (TAHUN) 04679 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIK 524111 0,00 24.000,00 24.000,00 TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS 1 (TAHUN) Total 0,00 498.670,00 498.670,00
IX. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (00012) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (00084) EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN (00088) RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI (00116) PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (01175) PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) (02444) PEMBINAAN DAN KONSULTASI 100.00 72.80 100.00 72.80 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 72.80 100.00 72.80 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 99.26 50.00 99.00 100.00 99.26 100.00 99.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 96.17 50.00 96.00 100.00 96.17 100.00 96.00 49.09 0.00 49.09 50.00 50.00 92.00 50.00 42.00 99.09 92.00 99.09 92.00 100.00 50.57 100.00 50.57 0.00 47.93 0.00 47.93 100.00 98.50 100.00 98.50 50.00 74.26 50.00 74.26 25.00 25.74 50.00 25.74 75.00 99.99 100.00 100.00 Lokasi KA AH KA AH KA AH KA AH KA AH KA AH
(04679) PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIK 50.00 94.28 50.00 94.28 50.00 5.66 50.00 5.66 100.00 99.94 100.00 99.94 67.90 34.71 67.90 56.71 29.15 56.39 31.70 34.37 97.04 91.09 99.60 91.09 KA AH S: Sasaran ; R: Realisasi *) Total Sasaran dan Realisasi untuk dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG X. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 2 3 4 5 - - - - - XI. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 00167 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN GEDUNG 532111 0,00 480.000,00 480.000,00 tersedianya prasarana dan sarana lingkungan gedung yang memadai 1 (UNIT)
02175 PENGADAAN PERALATAN KANTOR (INVENTARIS KANTOR) 532111 0,00 500.000,00 500.000,00 TERSEDIANYA INVENTARIS KANTOR YANG MEMADAI 2 (PAKET) Total 0,00 980.000,00 980.000,00 XII. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lokasi (00167) PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN GEDUNG 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 99.19 0.00 99.19 100.00 99.19 100.00 99.19 - BANDA (02175) PENGADAAN PERALATAN KANTOR (INVENTARIS KANTOR) 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 91.60 0.00 91.60 100.00 91.60 100.00 91.60 - BANDA 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 95.32 0.00 95.32 100.00 95.32 100.00 95.32 S: Sasaran ; R: Realisasi *) Total Sasaran dan Realisasi untuk dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG
XII. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Nomor Kode dan Nama Sub Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 2 3 4 5 - - - - - XIV. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN Anggaran ( Rp. 000) No. Loan PHLN Rupiah Total Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit) 1 2 3 4 5 6 7 00012 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 521211, 521213, 522114, 522115, 524119 0,00 91.351,00 91.351,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 1 (KEG) 00084 EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN 521119 0,00 6.750,00 6.750,00 BIROKRASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BKEPEGAWAIAN 2 (KEG) 00088 RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIM PINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI 524111 0,00 15.000,00 15.000,00 RAPAT KERJA 1 (PAKET) 00116 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 521211, 521213, 522114, 522115, 524119 0,00 219.450,00 219.450,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI UMUM DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 2 (KEG)
01175 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) 521119, 524119 0,00 91.119,00 91.119,00 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA YANG SEMPURNA 4 (KEG) 02444 PEMBINAAN DAN KONSULTASI 524119 0,00 51.000,00 51.000,00 1 (TAHUN) 04679 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIK 524111 0,00 24.000,00 24.000,00 TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS 1 (TAHUN) Total 0,00 498.670,00 498.670,00 XV. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lokasi (00012) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS (00084) EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN (00088) RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIM PINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI 100.00 72.80 100.00 72.80 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 72.80 100.00 72.80 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 99.26 50.00 99.00 100.00 99.26 100.00 99.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 96.17 50.00 96.00 100.00 96.17 100.00 96.00
(00116) PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (01175) PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RKA-KL) (02444) PEMBINAAN DAN KONSULTASI (04679) PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIK 49.09 0.00 49.09 50.00 50.00 92.00 50.00 42.00 99.09 92.00 99.09 92.00 100.00 50.57 100.00 50.57 0.00 47.93 0.00 47.93 100.00 98.50 100.00 98.50 50.00 74.26 50.00 74.26 25.00 25.74 50.00 25.74 75.00 99.99 100.00 100.00 50.00 94.28 50.00 94.28 50.00 5.66 50.00 5.66 100.00 99.94 100.00 99.94 67.90 34.71 67.90 56.71 29.15 56.39 31.70 34.37 97.04 91.09 99.60 91.09 S: Sasaran ; R: Realisasi *) Total Sasaran dan Realisasi untuk dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG XIV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Nomor Kode dan Nama Sub Kendala Tindak Lanjut yang diperlukan Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 2 3 4 5 - - - - -