LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

dokumen-dokumen yang mirip
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

Indikator Kerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : DAU Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2017 Bulan Januari 2017

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RENJA - RENCANA KERJA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 64 TAHUN 2016

KATA PENGANTAR. Wassalamu alaikum wr, wb. Kepala Badan, Dra. Hj. ENDANG RUSTININGSIH Pembina Utama Muda NIP

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KECAMATAN MENGANTI

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN BADAN PMPD KABUPATEN MERANGIN

URAIAN sebelum perubahan

Rencana Umum Pengadaan

PELAKSA PEGAWAI (Rp.) MODAL (Rp.) (RP.) FISIK (%) (Rp.) (Rp.) % 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Transkripsi:

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME N0 PROGRAM UTAMA SASARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya kebutuhan akan jasa surat Surat menyurat yang dihasilkan 100% Adanya dana jasa surat menyurat 100% 960.000 (Penyediaan Jasa Surat Menyurat) menyurat kantor pemerintah daerah 220 Surat 220 Surat 2 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tersedianya jaringan komunikasi telepon Jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia 1 Paket Adanya dana penyediaan jasa 1 Paket 38.400.000 (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya kantor, air bersih dan listrik di lingkungan di kantor pemerintah daerah 1 Tahun komunikasi, sumber daya air dan 1 Tahun Air dan Listrik) kantor pemerintah daerah listrik 3 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya jumlah kendaraan dinas yang Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang 100% adanya dana jasa pemeliharaan 100% 9.210.000 (Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan terpelihara dan tersedianya jasa perizinan memperoleh pemeliharaan dan perizinan 5 unit dan perizinan kendaraan dinas/ 5 Unit Kendaraan) kendaraan dinas/ operasional operasional 4 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya keakuratan data keuangan Teradministrasinya keuangan SKPD 100% Adanya dana jasa administrasi 100% 64.200.000 (Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan) SKPD 10 Orang keuangan 11 Orang 5 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya kebersihan dan kerapian Terjaganya kebersihan lingkungan kantor 100% Tersedianya dana jasa kebersihan 100% 11.830.000 (Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor) lingkungan kantor Kebersihan Kantor 1 Paket kantor 1 Paket 6 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor bagi aparatur 1 Paket Adanya dana alat tulis kantor 1 Paket 80.692.300 (Penyediaan Alat Tulis Kantor) bagi aparatur pemerintah pemerintah 1 Tahun 1 Tahun 7 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya kebutuhan akan barang Tersedianya Barang Cetakan dan 100% Adanya dana barang cetakan dan 100% 59.665.000 (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ) cetakan dan penggandaan Penggandaan 1 Paket penggandaan 1 Paket 8 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya fasilitas bangunan kantor Tersedianya instalasi listrik/ penerangan bangunan 100% Adanya dana penyediaan instalasi 100% 3.940.000 (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang mendapat instalasi listrik/ penerangan kantor 1 Paket listrik/ penerangan bangunan kantor 1 Paket Bangunan Kantor) 9 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya pemgetahuan umum dan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang 100% Adanya dana penyediaan bahan 100% 48.000.000 (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan peraturan perundang-undangan bagi aparatur undanggan bagi aparatur 1 Tahun bacaan dan peraturan perundang 1 Tahun Perundang-undangan) undangan 10 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya kebutuhan makanan dan Tersedianya makanan dan minuman bagi aparatur 90% Adanya dana makanan dan minuman 90% 121.910.000 (Penyediaan Makan dan Minumt) minuman bagi aparatur Makan dan Minum 1 Tahun 1 Tahun 11 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terkoordinasinya urusan-urusan pemerintah Rapar-rapat koordinasi dan konsultasi yang 100% Adanya dana kegiatan konsultasi 100% 462.200.000 (Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah terlaksana 1 Tahun dan oordinasi ke luar daerah 1 Tahun Daerah) 12 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa tenaga pendukung admistrasi perkantoran 100% Adanya jasa administrasi perkantoran 100% 113.200.000 (Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran yang teradministrasi 14 Orang yang Baik 14 Orang 13 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tercapainya sasaran dan program pembinaan Terlaksananya kedgiatan perjalanan dinas dalam 100% Adanya dana kegiatan penyediaan 100% 20.000.000 (Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah) lembaga dan organisasi masyarakat daerah 1 Tahun perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 15 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya kebersihan kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 100% Adanya dana pengadaan pembangunan 100% 68.685.000 PRASARANA APARATUR 1 Paket gedung kantor 1 Paket (Pembangunan Gedung Kantor) 16 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terpenuhinya sarana mobilitas bagi aparatur Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/opersional 100% Adanya dana pengadaan kendaraan 100% 192.475.000 PRASARANA APARATUR Pemerintah daerah 1 Paket dinas/operasional 1 Paket (Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional) 17 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung 100% Adanya dana pengadaan perlengkapan 100% 61.450.000 PRASARANA APARATUR gedung kantor kantor 1 Paket gedung kantor 1 Paket (Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)

18 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Terpenuhinya kebutuhan peralatan Terlaksananya pengadaan peraralatan kantor 100% Adanya dana pengadaan peralatan 100% 39.150.000 PRASARANA APARATUR gedung kantor 1 Paket gedung kantor 1 Paket (Pengadaan Peralatan Gedung Kantor) 19 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Terlaksanya kegiatan pengadaan komputer 100% Adanya dana pengadaan komputer 100% (Pengadaan Komputer) 1 Paket 1 Paket 42.750.000 20 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Terpenuhinya kebutuhan mebeleur Gedung kantor Terlaksanya kegiatan pengadaan mebeleur 100% Adanya dana pengadaan mebeleur 100% (Pengadaan Mebeleurr) 1 Paket 1 Paket 7.900.000 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya ketahanan dan keindahan Terlaksananya pemeliharan rutin/ berkala gedung 80% Tersedianya dana pemeliharaan rutin/ 80% PRASARANA APARATUR bangunan gedung kantor kantor 1 Unit berkala gedung kantor 1 Unit 6.390.000 (Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor) 22 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya umur ekonomis kendaraan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ 70% Adanya dana pemeliharaan kendaraan 70% PRASARANA APARATUR dinas/ operasional operasional 7 Unit dinas/ operasional 7 Unit 95.500.000 (Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional) 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya ketahanan peralatan gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara 60% Adanya dana pemeliharaan rutin/ 60% PRASARANA APARATUR kantor rutin/ berkala 1 Paket berkala peralatan gedung kantor 1 Paket 27.000.000 (Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlalatan Gedung Kantor) 24 ROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Meningkatnya kerapian dan wibawa aparatur Tersedianya Pakaian Dinas sipil harian 100% Jumlah dana yang dibutuhkan 100% APARATUR 45 Orang Aparatur 45 Orang 29.500.000 (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya) 25 ROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Mingkatnya etos kerja dan kerapian dalam Tersedianya pakaian batik dan pakaian olah raga 100% Adanya dana pengadaan pakaian batik 100% APARATUR berpakaian bagi aparatur 240 Orang dan pakaian olah raga 240 Orang 72.000.000 (Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu) 26 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Meningkatnya SDM aparatur Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan 100% Adanya dana pendidikan dan pelatihan 100% SUMBER DAYA APARATUR pelatihan formal 12 Orang formal 12 Orang% 50.000.000 (Pendidikan dan Pelatihan Formal) 27 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya Lakip SKPD 100% Adanya dana penyusunan LAKIP 100% SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD 15 Buku SKPD 15 Buku 5.838.000 DAN KEUANGAN (Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD) 28 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya Laporan Keuangan semesteran Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 100% Adanya dana penyusunan laporan 100% SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA dan keuangan akhir tahun SKPD 34 Buku keuangan SKPD 34 Buku 10.726.000 DAN KEUANGAN (Penyusunan Laporan Keuangan SKPD) 29 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya RKA-DPA dan DPA-P SKPD Terlaksananya Penyusunan RKA-DPA dan DPA-P 100% Adanya dana Penyusunan RKA-DPA 100% 12.020.500 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 34 Buku dan DPA-P 34 Buku DAN KEUANGAN (Penyusunan RKA-DPA dan DPA-P) 30 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tersedianya Laporan Tahunan SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan 100% Adanya dana penyusunan laporan 100% 5.268.000 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD 15 Buku tahunan SKPD 15 Buku DAN KEUANGAN (Penyusunan Laporan Tahunan SKPD) 31 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI Meningkatnya informasi tentang pembangunan Terlaksananya 100% Adanya dana pameran pembangunan 100% 42.367.500 PEMBANGUNAN yang dapat diketahui oleh masyarakat Pameran Pembangunan 1 Keg Program Kegiatan 1 Keg (Penyelenggaraan Pameran Pembangunan) 32 PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PNPM-MP Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Terbinanya masyarakat pedesaan di kabupaten 70% Asdanya dana kegiatan PNPM MP 70% 366.244.000 KABUPATEN MERANGIN 2014) pedesaan merangin 12 Kec kabupaten merangin 12 Kec (Pembinaan Administrasi PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Merangin 2014)

33 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN Meningkatnya keakuratan data profil desa/ Tersusunnya data profil desa/ kelurahan secara aplikasi 80% Tersedianya dana yang dibutuhkan 80% 148.608.000 MASYARAKAT PERDESAAN kelurahan 205 Desa 205 Desa (Pendayagunaan Profil Desa dan Pelatihan Aplikasi 10 Kelurahan 10 Kelurahan Profil Desa) 34 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN Meningkatnya SDM kader posyandu Terlaksananya pelatihan posyandu 90% Tersedianya dana yang dibutuhkan 90% 55.611.000 MASYARAKAT PERDESAAN 35 Orang 35 Orang (Pelatihan Kader Pos Yandu) 35 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN Terwujudnya desa binaan dan unggulan Jumlah desa binaan 100% Jumlah dana yang dibutuhkan 100% 159.812.500 MASYARAKAT PERDESAAN 24 Kec 24 Kec (Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Unggulan) 36 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN Meningkatnya SDM kader posyandu Terselenggaranya pembinaan SIP 75% Jumlah dana yang dibutuhkan 75% 43.050.000 MASYARAKAT PERDESAAN 25 Orang 25 Orang (Pemberdayaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) 37 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI Meningkatnya keakuratan data pemberian Terlaksananya pemantauan pengaduan masyarakat pemberian 75% Jumlah dana yang dibutuhkan 75% 18.375.000 PERDESAAN KPS dan BLSM KPS dan BLSM 24 Kecamatan 24 Kecamatan (Program Peningkatan Perluasan Perlindungan Sosial) 38 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI Meningkatnya kesadaran masyarakat desa Terlaksananya pembinaan hutan desa berbasis pemberdayaan 75% Jumlah dana yang dibutuhkan 75% 3.390.000 PERDESAAN akan pentingnya kelestarian hutan di desa masyarakat 1 Desa 1 Desa (Pembinaan Hutan Desa Berbasis pemberdayaan Masyarakat Pedesaan) 39 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI Terciptanya desa mandiri energi berbasis terbarukan Terlaksananya pembinaan desa mandiri berbasis energi 75% Jumlah dana yang dibutuhkan 75% 12.290.000 PERDESAAN energi terbarukan biogas terbarukan biogas 1 Kegiatan 1 Kegiatan (Pembinaan Desa Mandiri Energi Berbasis Terbarukan Biogas) 40 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI Meningkatnya kualitas pengurus BUMDes Terlaksananya pembinaan pengurus BUMDes 90% Jumlah dana yang dibutuhkan 90% 48.470.000 PERDESAAN 32 Orang 32 Orang (Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Sosialisasi dan Bimbingan Teknis BUMDes) 41 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI Meningkatnya pembinaan TTG Kab. Merangin Terlaksananya pembinaan dan gelar TTG Tk. Nas 90% Jumlah dana yang dibutuhkan 90% 93.417.500 PERDESAAN 1 kali 1 kali (Pembinaan dan Pelaksanaan Gelar TTG TK. Nasional) 42 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI Meningkatnya pembinaan pemberdayaan Terlaksananya Pembinaan Pelaku PNPM PISEW 100% Jumlah dana yang dibutuhkan 100% 52.624.000 PERDESAAN pelaku PISEW di Kec dan Kab di Kecamatan dan Kabupaten 12 Kecamatan 12 Kecamatan (Pemberdayaan Pelaku PISEW Tingkat Kecamatan dan Kabupaten) 43 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI Meningkatnya partisipasi dan peran masyarakat Pembinaan, pencanangan dan penilaian BBGRM 100% Jumlah dana yang dibutuhkan 100% 94.530.000 MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA desa/kelurahan yang dilandasi dengan semangat 1 Keg 1 Keg (Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong gotong royong Masyarakat (BBGRM) 44 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Meningkatnya jumlah desa yang difasilitasi Jumlah desa yang difasilitasi dan dibina 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 145.932.000 PEMERINTAHAN DESA dan dibina 24 Kec 24 Kec (Fasilitasi Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa)

45 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Terwujudnya Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengelolaan 100% Jumlah dana yang dibutuhkan 100% 87.980.000 PEMERINTAHAN DESA Kekayaan Desa Kekayaan Desa 205 Desa 205 Desa (Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan 46 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Meningkatnya kinerja kepala desa dan ketua Tersedianya Kepala Desa dan Ketua BPD yang 100% Jumlah dana yang dibutuhkan 100% 45.903.000 PEMERINTAHAN DESA BPD memahami tugas dan tanggung jawabnya 205 Desa 205 Desa (Raker Kepala Desa dan Ketua BPD se-kabupaten 47 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Meningkatnya keakuratan data aset BPMPD Terwujudnya penatausahaan aset yang baik 100% Jumlah dana yang dibutuhkan 100% 19.340.000 PEMERINTAHAN DESA 1 Keg 1 keg (Penatausahaan Aset BPMPD Kab. Merangin 2014) 48 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Meningkatnya tertib administrasi desa Terlaksananya Fasilitasi pembinaan Adminstrasi Desa 100% Jumlah dana yang dibutuhkan 100% 52.250.000 PEMERINTAHAN DESA 205 Desa 205 Desa (Fasilitasi Pembinaan Adminstrasi Desa) 49 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Meningkatnya Kualitas SDM Sekdes Terlaksananya pelatihan RPJMD Desa 100% Jumlah dana yang dibutuhkan 100% 143.310.500 PEMERINTAHAN DESA 115 Orang 115 Orang (Pelatihan Sekretaris Desa dalam Penyusunan RPJMD Desa) 50 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas SDM pengurus P2WKSS Terwujudnya peningkatan kualitas pengurus P2WKSS 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 186.285.000 DI PERDESAAN 1 Keg 1 Keg (Pencanangan, Pembinaan dan Penilaian P2W-KSS) 51 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas SDM pengurus dan Terwujudnya peningkatan kualitas pengurus 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 130.222.600 DI PERDESAAN kader TP-PKK dan Kader TP-PKK 40 Orang 40 Orang (Sistem Informasi Manajemen PKK) 52 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas SDM kader TP-PKK Terwujudnya peningkatan SDM kader TP-PKK 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 265.538.600 DI PERDESAAN 24 Kec 24 Kec (Jambore Temu Kader PKK TK. Kabupaten) 53 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas SDM kader PKK Terwujudnya peningkatan SDM kader PKK 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 167.327.500 DI PERDESAAN 90 Orang 90 Orang (Jambore Temu Kader PKK TK. Provinsi) 54 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas SDM kader TP-PKK Terwujudnya peningkatan SDM kader TP-PKK 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 263.500.000 DI PERDESAAN 20 Orang 20 Orang (Jambore Temu Kader TK. Nasional) 55 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya pengetahuan TP-PKK tentang masakan Terpenuhinya makan yang sehat dan bergizi 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 37.800.000 DI PERDESAAN yang sehat 12 Orang 12 Orang (Lomba masak serba ikan dan Lomba Beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) tingkat Provinsi 56 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas SDM kader dan Terwujudnya peningkatan kualitas kader dan 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 189.673.600 DI PERDESAAN pengurus PKK Kab. Merangin pengurus PKK 120 Orang 120 Orang (Pembinaan 10 Program Pokok PKK) 57 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya pengetahuan TP-PKK tentang masakan Terpenuhinya makan yang sehat dan bergizi 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 22.024.000 DI PERDESAAN yang sehat 100 Orang 100 Orang (Lomba masak serba ikan dan Lomba Beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) tingkat Kabupaten

58 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas kader posyandu Terlaksananya lomba posyandu 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 16.084.000 DI PERDESAAN 1 Kegiatan 1 Kegitan (Lomba POSYANDU) 59 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas kader posyandu Terlaksananya lomba tertib administrasi PKK 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 16.044.000 DI PERDESAAN 1 Kegiatan 1 Kegitan (Lomba Tertib Admistrasi PKK) 60 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya kualitas pengetahuan Terlaksananya lomba UP2K 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 20.970.000 DI PERDESAAN tentang UP2K 1 Kegiatan 1 Kegitan (Lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga) 61 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya pengetahuan kader dan Terlaksananya lomba pemamfaatan pekarangan 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 16.044.000 DI PERDESAAN pengurus TP-PKK tentang mamfaat pekarangan 1 Kegiatan 1 Kegitan (Lomba pemamfaatan pekarangan) 62 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN Meningkatnya pengetahuan kader dan Terlaksananya lomba prilaku hidup bersih dan sehat 100% Tersedianya dana yang dibutuhkan 100% 15.980.000 DI PERDESAAN pengurus TP-PKK tentang pentingnya 1 Kegiatan 1 Kegitan (LombaPrilaku Hidup Bersih dan Sehat) hidup bersih dan sehat JUMLAH 4.741.858.100 BANGKO, 2014 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN Drs. H. MARZUKI YAHYA Pembina Utama Muda NIP. 19570510 198203 1 010