MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

dokumen-dokumen yang mirip
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR PENETAPAN DOSEN MATA KULIAH

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR Kode : Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR PENGGUNAAN RUANG KULIAH

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR EVALUASI KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN MONITORING MATERI KULIAH

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR EVALUASI KINERJA DOSEN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P-FIA-UB

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

KODE : Manual Prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Dan Perancangan RENSTRA

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR PRAKTIKUM

Manual Prosedur Audit Internal

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR Kode : Tindakan Korektif Dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR SEMESTER PENDEK

Manual Prosedur. Tindakan Korektif dan Pencegahan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan. Laboratorium Farmakologi

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR SUASANA AKADEMIK

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR PEMINJAMAN FASILITAS

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DOKUMEN TIDAK TERKONTROL

Manual Prosedur. Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK TERSISA

JURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM PASCASARJANA JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai. Laboratorium Farmakologi

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR PENGEMBANGAN STAFF

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan

Transkripsi:

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00608 06002 Revisi : 0 Tanggal : 1 Januari 2015 Dibuat oleh : Tim Unit Jaminan Mutu PS Teknik Kimia FT-UB Ketua, Dikendalikan oleh Ir. Bambang Ismuyanto, MS : Sekretaris PS Teknik Kimia FT-UB Disetujui oleh Ir. Bambang Poerwadi, MS : Ketua PS Teknik Kimia FT-UB Prof. Dr. Ir. Chandrawati Cahyani, MS i

DAFTAR ISI I. Tujuan dan Pengertian... 1 I.1. Tujuan... 1 I.2. Pengertian... 1 II. Pihak-pihak yang terkait... 2 III. Referensi... 2 IV. Ruang Lingkup... 3 V. Mekanisme dan Prosedur... 3 VI. Bagan Alir Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai... 4 Lampiran 1. Formulir Keluhan Pelanggan... 5 Lampiran 2. Borang Laporan Audit Internal Untuk Keluhan Pelanggan... 6 Lampiran 3. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi untuk Keluhan Pelanggan... 7 ii

I. Tujuan dan Pengertian I.1. Tujuan Tujuan Manual Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai ini adalah: Menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk yang tidak sesuai dengan proses pada semua tahapan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Program Studi Teknik Kimia FT-UB dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. I.2. Pengertian Dalam Manual Prosedur ini terkait beberapa pengertian: 1. Produk Program Studi: hasil layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai sesuai dengan manual mutu dan standar mutu. 2. Produk Yang Tidak Sesuai: hasil layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi kompetensi, persyaratan, kebutuhan atau kepuasan stakeholder seperti yang dipersyaratkan di manual mutu dan standar mutu. 3. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas pengendalian proses dan produk yang tidak sesuai. 4. Koordinator kegiatan adalah : a. Koordinator kegiatan yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penerapan prosedur, menyetujui dan berwenang menanggapi laporan produk yang tidak sesuai. b. Koordinator kegiatan yang bertanggung jawab untuk memelihara semua laporan ketidaksesuaian. c. Koordinator kegiatan yang bertanggung jawab untuk kejelasan status produk setelah membicarakan dengan koordinator kegiatan yang lain. 1

II. Pihak-pihak yang terkait 1. Pimpinan Program Studi: Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi (Manager Representatif). 2. Unit Jaminan Mutu Program Studi Teknik Kimia. 3. Koordinator Kegiatan: seseorang yang bertanggungjawab terhadap suatu kegiatan seperti terinci dalam pengertian di atas, dimana yang termasuk di dalamnya antara lain: a. Kepala Laboratorium (KaLab) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan laboratorium. b. Ketua Kelompok Dosen Keahlian (KKDK) bertanggungjawab terhadap segala kegiatan Kelompok Dosen Keahlian. c. Kepala Urusan Akademik Program Studi Teknik Kimia beserta staf bertanggungjawab terhadap kegiatan administrasi. d. Dosen dan sivitas akademik lainnya. e. Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia FT-UB bertanggungjawab terhadap penyelenggaraaan kegiatan kemahasiswaan. f. Ketua Panitia Kegiatan tertentu, misalnya Panitia Ujian, Panitia Seminar, Panitia Kuliah Tamu, dll. 4. Pelanggan: mahasiswa Teknik Kimia FT-UB dan pemangku kepentingan lainnya. III. Referensi 1. Rencana Strategis Program Studi Teknik Kimia (00608 02000) 2. Program Kerja Program Studi Teknik Kimia (00608 03000) 3. Manual Mutu Program Studi Teknik Kimia (00608 05000) 4. Standar Mutu Jurusan/Program Studi (00000 04001) 5. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standardisasi Nasional 6. Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Program Studi Teknik Kimia (00608 06001) 2

IV. Ruang Lingkup Mengendalikan semua produk yang tidak sesuai dengan proses penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Teknik Kimia FT-UB. V. Mekanisme dan Prosedur 1. Ketua Program Studi menerima laporan, keluhan dan masukan dari pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai produk Program Studi yang tidak sesuai. 2. Ketua Program Studi (atau auditor khusus yang ditunjuk Ketua Program Studi) mengaudit Koordinator Kegiatan terkait keluhan dan masukan yang dikeluhkan untuk mencari dan menganalisa akar masalah yang menyebabkan keluhan. 3. Ketua Program Studi dan Koordinator Kegiatan terkait merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi akar masalah. 4. Apabila dirasa perlu, Ketua Program Studi didampingi Koordinator Kegiatan terkait mendiskusikan rumusan alternatif solusi melalui rapat pleno. 5. Permasalahan dan kesepakatan solusi masalah dituangkan dalam borang audit internal untuk keluhan pelanggan dan borang klarifikasi dan tindakan koreksi. 6. Rekaman borang ini disimpan oleh Program Studi dan Unit Jaminan Mutu 7. Ketua Program Studi dan Koordinator Kegiatan terkait, menjalankan/menyelesaikan berdasarkan solusi yang disepakati 8. Apabila dirasa perlu, Pimpinan Fakultas Ketua Program Studi dan Koordinator Kegiatan terkait memberikan klarifikasi kepada pelanggan dan pemangku kepentingan yang memberikan keluhan. 3

VI. Bagan Alir Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai MULAI MP Pengendalian Produk yang tidak sesuai Ketua PS Menerima & Klarifikasi Ketidaksesuaian Melalui Rapat Rutin (1 hari) Formulir keluhan pelanggan Ketua PS Sekretaris PS Auditor PS Koordinator Kegiatan Mengaudit Koordinator Kegiatan dan mencari dan menganalisa akar masalah Ketua PS Koordinator Kegiatan Sekretaris PS Staff PS Mendiskusikan dan merumuskan alternatif solusi (1 3 hari) Borang audit internal Borang klarifikasi dan tindakan koreksi UJM Menyimpan rekaman borang Ketua PS Koordinator Kegiatan Melakukan Tindakan Perbaikan (Sesuai Rumusan) Ketua PS Koordinator Kegiatan Memberikan klarifikasi kepada pelanggan Selesai 4

Lampiran 1. Formulir Keluhan Pelanggan Bidang Layanan Identitas Pengguna jasa layanan Nama : Pekerjaan : No. Identitas : Unit Kerja : Email : No. Telp / HP : Tanggal keluhan diterima No. Urut keluhan Unit Kerja yang dikeluhkan Uraian Keluhan Usulan solusi pengguna jasa layanan 5

Lampiran 2. Borang Laporan Audit Internal Untuk Keluhan Pelanggan Borang Laporan Audit Internal Untuk Keluhan Pelanggan PS S1 Teknik Kimia FT-UB No keluhan : Tanggal : No No Keluhan Tanggal Keluhan Kategori Keluhan * Status Keluhan Auditor Teraudit Bidang yang dikeluhkan Uraian Keluhan Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai Verifikasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Keterangan: (4) Kategori keluhan: KTS, Observasi (5) Status: New, open, closed (6) Nama Auditor (7) Personil /unit kerja yang diaudit (10) Tindakan perbaikan yang dilakukan (11) Tanggal waktu penyelesaian (12) Status Akhir: open, closed 6

Lampiran 3. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi untuk Keluhan Pelanggan Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi untuk Keluhan Pelanggan PS S1 Teknik Kimia FT-UB Jenis keluhan pada bidang : Tanggal Keluhan : No. Keluhan : Uraian keluhan : Akar penyebab: Rencana tindakan koreksi atas Keluhan : Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : Penanggung jawab tindakan koreksi : Malang, 7