DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
TABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016


Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA KERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

TABEL 5.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

Rencana Umum Pengadaan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

I. P E N D A H U L U A N. Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada skala prioritas dengan tetap

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN PELALAWAN

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari

CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN Uraian Indikator Target Realisasi. - Dana % - Dana

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

CATATAN PROGRAM/KEGIATAN Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Kantor Camat. Kantor camat dan kantor lurah

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD KECAMATAN BRUNO TAHUN 2017

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 KECAMATAN WAJAK

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

Transkripsi:

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF MATRIKS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KODE SKPD : 1.20. 13 KODE KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 URUSAN SEKRETARIAT 1 20 1.20.13 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 353.301.000 - - KPPT 1. Izin Gangguan (HO) 3 Hari 2. Surat Izin Menempati kios (SIMK) 3. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. Tanda Daftar Industri (TDI) 8. Tanda Daftar Gudang (TDG) 1 20 1.20.13 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 20 1.20.13 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik 1 20 1.20.13 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB) jasa komunikasi, sumber daya listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK danbpkb) Rata-rata Lama Proses Pelayanan Perizinan : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan lstrik Tesedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi surat menyurat 12 bulan Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik kendaraan dinas roda 4 (1 unit), roda 2 (1 unit) Terpenuhinya Jasa pemeliharaan dan kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan Terlaksananya jasa administrasi surat menyurat 12 bulan 21.900.000 - - KPPT 12 Bulan Terpenuhinya jasa 12 bulan 21.600.000 - - KPPT telepon, air dan listrik kendaraan dinas roda 4 (1 unit), roda 2 (1 unit) Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasiona l kendaraan dinas roda 4 (1 unit), roda 2 (1 unit) 4.500.000 - - KPPT 1 20 1.20.13 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa Administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 5 org/ 12 Bulan Tepenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 5 org/ 12 Bulan Administrasi Keuangan yang transparan dan akuntabel 5 org/ 12 Bulan 40.824.000 - - KPPT Program dan Kegiatan Berdasarkan : Urusan Pelayanan Terpadu Kota Bima Hal 1.

1 20 1.20.13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan 1 20 1.20.13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Alat Tulis Tersedianya Alat Tulis (ATK) yang memadai 1 20 1.20.13 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 20 1.20.13 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jasa surat kabar 1 keg / 12 Bulan 10.340.000 - - KPPT Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 keg / 12 Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan alat tulis 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 keg / 12 Bulan Terwujudnya Kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja 7 jenis bahan Terpenuhinya 7 jenis bahan bacaan/ 12 bulan Penyedeiaan Bahan bacaan /12 Bulan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 1 20 1.20.13 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan 5 / 12 Bulan Terpenuhinya Minuman Rapat dan Tamu Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu 1 20 1.20.13 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 1 20 1.20.13 01 19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daearh Terlaksananya Rapatrapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat- Rapat koordinasi dalam daerah 9 kali / 12 bulan Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 / 11 kali 12 Bulan Terlaksananya administrasi dengan baik, lancar dan memadai 12 Bulan Terlaksanya pencetakan dan penggandaan dokumen naskah dinas pengetahuan tentang perkembangan informasi atau Keadaan secara umum 5 / 12 Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Makanan rapat dan Minuman Tamu 12 Bulan 25.870.000 KPPT 12 Bulan 31.850.000 - - KPPT 7 jenis bahan bacaan /12 Bulan 3.300.000 - - KPPT 5 / 12 Bulan 11.400.000 - - KPPT 9 kali / 12 bulan Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 9 kali / 12 bulan 100.000.000 Terpenuhinya Rapatrapat Koordinasi Rapat-rapat 1 / 11 kali Terwujudnya dalam daerah Koordinasi dan konsultasi dalam daerah sehingga adanya peningkatan 1 / 11 kali 81.717.000 - - KPPT 1 20 1.20.13 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 20 1.20.13 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung 1 20 1.20.13 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung 1 20 1.20.13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Perlengkapan Gedung Pengadaan Peralatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Perlengkapan Tersedianya Peralatan Tercapainya pemeliharaan 1 unit Roda rutin berkala kendaraan empat, 1 Unit dinas/ operasional Roda Dua/ 12 bulan 1 /paket Terpenuhinya Perlengkapan 1 /paket Terpenuhinya Peralatan Gedung Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional 1 /paket perlengkapan gedung yang memadai 1 /paket Meningkatnya kelancaran tugas 1 unit Roda empat, 1 Unit Roda Dua/ 12 bulan 169.640.000 - - KPPT 1 /paket 12.760.000 - - KPPT 1 /paket 22.400.000 Terpeliharanya 1 unit Roda empat, 1 kendaraan dinas/ Unit Roda Dua/ 12 operasional bulan 16.480.000 - - KPPT Program dan Kegiatan Berdasarkan : Urusan Pelayanan Terpadu Kota Bima Hal 2.

1 20 1.20.13 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 1 20 1.20.13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 5 Unit/ 2 kali 2.000.000 - - KPPT Tercapainya Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 5 Unit/ 2 kali Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan 14 Unit / kali Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan 5 Unit/ 2 kali Terpeliharanya Perlengkapan 14 Unit / kali Terlpeliharanya peralatan gedung guna kelancaran tugas 14 Unit / kali 5.800.000 - - KPPT 1 20 1.20.13 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat gedung 1 20 1.20.13 03 PROGRAM PENINGKTANAN DISIPLIN APARATUR Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Tercapainya Rehabilitasi sedang/berat gedung 2 Terlaksananya Rehabilitasi Penambahan Ruangan Kerja Aparatur dan Atap 2 Rehabilitasi Ruangan Kerja Aparatur dan Atap 2 110.200.000 KPPT 12.500.000 - - KPPT 1 20 1.20.13 03 05 Pengadaan Pakaian KORPRI Pengadaan Pakaian KORPRI Tersedianya pakaian KORPRI yang memadai bagi 20 steel / 1 Terpenuhinya pakaian KORPRI yang memadai bagi 20 steel / 1 keseragaman pakaian KORPRI Aparatur 20 steel / 1 6.000.000 KPPT 1 20 1.20.13 03 06 Pengadaan Pakaian Olahraga Pengadaan Pakaian Olahraga Tersedianya pakaian Olahraga yang memadai bagi 25 steel / 1 Terpenuhinya pakaian Olahraga yang memadai bagi 25 steel / 1 keseragaman pakaian Olahraga 25 steel / 1 6.500.000 KPPT 1 20 1.20.13 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 42.000.000 - - KPPT 1 20 1.20.13 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 20 1.20.13 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 20 1.20.13 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD 1 20 1.20.13 06 06 Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA / DPA, DPPA SKPD Penyusunan LAKIP. LPJ dan LPPD Tersedianya Doukumen laporan Keuangan semester Tersedianya Doukumen laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Rencana Kerja Tahunan,RKA/DPA/DPPA SKPD Tersedianya LAKIP, LPJ dan LPPD 2 Terpenuhinya Doukumen laporan keuangan semester 1 Terpenuhinya dokumen laporan Keuangan akhir tahun 4 Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan, RKA/DPA/DPPA SKPD 2 Tercapainya penyusunan dokumen laporan LAKIP,LPJ dan LPPD 2 Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran 1 Tersusunnya Laporan Keuangan akhir tahun 2 6.000.000 - - KPPT 1 3.000.000 - - KPPT 4 Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan,RKA/ DPA/DPPA SKPD 4 18.000.000 - - KPPT 2 Tersusunnya LAKIP, LPJ dan LPPD 2 15.000.000 - - KPPT Program dan Kegiatan Berdasarkan : Urusan Pelayanan Terpadu Kota Bima Hal 3.

1 20 1.20.13 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 144.735.000 - - KPPT Jumlah Izin Yang diterbitkan : 1. Izin Gangguan (HO) 605 Lembar 2. Surat Izin Menempati kios (SIMK) 3. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 42 Lembar 121 Lembar 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 605 Lembar 1 20 1.20.13 26 05 Publikasi Peraturan Perundangundangan Publikasi Peraturan Perundang-undangan 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. Tanda Daftar Industri (TDI) 8. Tanda Daftar Gudang (TDG) Tesedianya Informasi peraturan perundangundangan tentang 303 Lembar 48 Lembar 5 Kegiatan/5 Kecamatan Terlaksananya Publikasi peraturan tentang 5 / 5 kecamatan Terpublikasinya 5 / 5 Peraturan- kecamatan peraturan tentang 67.110.000 KPPT 1 20 1.20.13 26 15 Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Penyusunan Pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Tersedianya Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan 2 Meningkatnya Pedoman Sistem dan Prosedur Pelayanan 2 Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pelayanan 2 77.625.000 KPPT 1 20 1.20.13 51 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN 160.674.000 KPPT Jumlah Izin Yang diterbitkan : 1. Izin Gangguan (HO) 605 Lembar 2. Surat Izin Menempati kios (SIMK) 3. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 7. Tanda Daftar Industri (TDI) 8. Tanda Daftar Gudang (TDG) 42 Lembar 121 Lembar 605 Lembar 303 Lembar 48 Lembar Program dan Kegiatan Berdasarkan : Urusan Pelayanan Terpadu Kota Bima Hal 4.

1 20 1.20.13 51 01 Inventaris dan pelaporan Inventaris dan pelaporan Tercapainya Inventarisasi dan Pelaporan 8 (delapan) jenis 8 (delapan) jenis 8 (delapan) jenis 43.730.000 KPPT Izin/ 12 bulan Izin/ 12 bulan Izin/ 12 bulan Terlaksananya penyusunan Inventarisasi dan Pelaporan Terwujudnya Inventarisasi dan Pelaporan 1 20 1.20.13 51 02 Penyedian Informasi / Data Base Penyedian Informasi / Data Base Tersedianya Informasi / Date Base 1 /12 bulan informasi tentang dan alamat Website KPPT 1 /12 bulan Terwujudnya kemudahan dalam akses informasi tentang Sistem Pelayanan Perizinan melalui website 1 /12 bulan 19.000.000 KPPT 1 20 1.20.13 51 03 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Tercapainya monitoring dan Evaluasi pendataan 1 / 11 kali Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pendataan 1 / 11 kali Terwujudnya Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pendataan 1 /11 kali 97.944.000 - - KPPT Jumlah 882.850.000 Keterangan : 1 Keterangan KODE REKENING : Raba-Bima, Februari 2016 - Kolom 1 : Kode Urusan (1 WAJIB / 2 PILIHAN ) Kepala KPPT Kota Bima, - Kolom 2 : Kode Urusan Pemerintahan Daerah - Kolom 3 : Kode Organisasi (Dinas/Badan//Instansi) - Kolom 4 : Kode Program - Kolom 5 : Kode Kegiatan Drs. A.HARIS 2 PHLN : PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI Pembina Tk.I (IV/b) Nip. 19611114 199303 1 003 Program dan Kegiatan Berdasarkan : Urusan Pelayanan Terpadu Kota Bima Hal 5.

Program dan Kegiatan Berdasarkan : Urusan Pelayanan Terpadu Kota Bima Hal 6.