ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2016 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

dokumen-dokumen yang mirip
ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2015 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014

Jumlah Anggaran , , , ,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Rincian Realisasi Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013

VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan :

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN AGUSTUS RFK 1S

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN MARET RFK 1S

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH BULAN JULI RFK 1S

No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

IV. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 :

Lampiran 1. IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN KETERKAITANNYA DENGAN ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2018

KATA PENGANTAR. Semarang, Februari 2018 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN A. STRUKTUR ORGANISASI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH. Tahun 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

TRI WULAN BELANJA LANGSUNG

TABEL 4.1 KETERKAITAN VISI, MISI DAN STRATEGI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

REALISASI TARGET CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA URUSAN/BIDANG URUSAN. RENSTRA 2011 s/d THN 2015 CATATAN DAN TINGKAT 2015) TAHUN 2013

a Honorarium PNS b Honorarium Non PNS

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DESEMBER 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN

V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan :

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, rincian komposisi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan

: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Halaman. 362.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PROGRAM KERJA TAHUN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

URAIAN sebelum perubahan

PENDAPATAN DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

MONITORING PENGADAAN BARANG/JASA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SUMBAWA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 97 TAHUN 2008

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

BUPATI PURWOREJO PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 89 TAHUN 2013 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Pratinjau Hasil Evaluasi

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Nama Program. Anggaran No dan Kegiatan. Target Sasaran Program/Kegiatan. (Rp.) Program Pelayanan Administrasi 1. Perkantoran

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 LOKASI KEGIATAN BELANJA

Penetapan kebijakan pengelolaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah nasional.

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

DRAFT PER TGL 17 OKT 2008

KATA PENGANTAR. Semarang, Pebruari 2014 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN : 2016

BB. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BUPATI TASIKMALAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA,

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 04/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN. yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi:

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2016 DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH KODE REKENING/ KEGIATAN U R A I A N JUMLAH ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp.) Persentase (%) 1 2 3 4 5 5 BELANJA DAERAH 66.458.723.000 64.523.126.640 97,08 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.604.865.000 19.408.750.758 98,92 5 1 1 Belanja Pegawai 19.604.865.000 19.408.750.758 98,92 5 1 1 Gaji dan Tunjangan 8.493.473.000 8.395.227.199 98,84 5 1 1 Tambahan Penghasilan PNS 11.125.939.000 11.013.523.559 98,98 5 2 BELANJA LANGSUNG 46.839.311.000 45.114.375.882 96,31 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1) 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu 1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah Serayu 1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai ESDM Wilayah 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Balai 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas ESDM 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Wilayah Serayu 1.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Wilayah Serayu 1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Wilayah 1.10. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Wilayah Solo 4.953.766.000 4.824.226.752 97,38 25.875.000 25.875.000 100,00 3.510.000 3.510.000 100,00 5.400.000 5.400.000 100,00 3.657.000 3.657.000 100,00 4.103.000 4.103.000 100,00 625.000.000 618.757.209 99,00 95.000.000 74.069.462 77,97 91.509.000 69.822.440 76,30 60.000.000 54.396.144 90,66 96.000.000 68.588.605 71,45 1.11. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 185.032.000 182.889.828 98,84 1.12. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 1.14. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 138.937.000 138.933.500 99,99 14.625.000 14.625.000 100,00 15.835.000 15.835.000 100,00

1.15. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ESDM Wilayah 1.16. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai 1.17. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.18. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu 1.19. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah Serayu 1.20. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai ESDM Wilayah 1.21. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai 1.22. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1.23. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ESDM Wilayah Serayu 1.24. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ESDM Wilayah Serayu 1.25. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ESDM Wilayah 1.26. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 1.27. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.28. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.29. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan ESDM Wilayah Serayu 1.30. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan ESDM Wilayah Serayu 1.31. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan ESDM Wilayah 1.32. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan 1.33. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 1.34. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu 1.35. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Serayu 11.875.000 11.875.000 100,00 12.210.000 12.210.000 100,00 233.874.000 231.443.200 98,97 7.125.000 7.124.900 100,00 13.571.000 13.571.000 100,00 8.420.000 8.420.000 100,00 7.125.000 7.125.000 100,00 153.928.000 152.743.000 99,23 3.094.000 3.094.000 100,00 15.150.000 15.150.000 100,00 5.618.000 5.618.000 100,00 7.500.000 7.500.000 100,00 9.283.000 9.283.000 100,00 70.331.000 70.042.000 99,59 5.310.000 5.310.000 100,00 5.100.000 5.100.000 100,00 4.440.000 4.440.000 100,00 5.400.000 5.400.000 100,00 251.000.000 250.837.000 99,94 9.394.000 9.364.000 99,68 14.715.000 14.715.000 100,00

1.36. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.37. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai 1.38. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah 1.39. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan ESDM Wilayah Serayu 1.40. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan ESDM Wilayah Serayu 1.41. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan ESDM Wilayah 1.42. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan 1.43. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.44. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu 1.45. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Serayu 1.46. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 1.47. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai 1.48. Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (2) 2.1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu 2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah 2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai 2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 11.201.000 11.181.000 99,82 12.000.000 11.740.000 97,83 700.000.000 684.092.264 97,73 53.925.000 53.895.200 99,94 70.125.000 70.125.000 100,00 62.594.000 62.594.000 100,00 66.150.000 66.150.000 100,00 937.575.000 921.530.000 98,29 192.200.000 184.450.000 95,96 221.600.000 221.600.000 100,00 114.200.000 112.906.000 98,87 141.750.000 141.650.000 99,93 151.500.000 151.486.000 99,99 5.798.694.000 5.621.169.130 96,93 18.750.000 18.750.000 100,00 15.000.000 15.000.000 100,00 26.250.000 26.250.000 100,00 543.800.000 539.500.000 99,21 99.000.000 99.000.000 100,00 144.000.000 143.750.000 99,83

2.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah 82.900.000 82.300.000 99,28 2.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai 2.9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas ESDM 2.10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Wilayah Serayu 2.11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Wilayah Serayu 2.12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Wilayah 2.13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Wilayah Solo 2.14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 2.15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu 2.16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Serayu 2.17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria 2.18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai 2.19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 2.20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala ESDM Wilayah Serayu 2.21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala ESDM Wilayah Serayu 2.22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala ESDM Wilayah 2.23. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala 128.000.000 128.000.000 100,00 424.725.000 417.160.661 98,22 39.375.000 37.939.500 96,35 63.000.000 62.186.000 98,71 46.870.000 46.236.175 98,65 39.375.000 39.163.775 99,46 20.000.000 19.985.000 99,93 9.844.000 9.775.000 99,30 11.250.000 11.250.000 100,00 10.750.000 10.750.000 100,00 11.250.000 11.250.000 100,00 146.676.000 146.573.000 99,93 20.016.000 19.994.500 99,89 29.760.000 26.870.000 90,29 19.620.000 19.620.000 100,00 22.500.000 22.500.000 100,00

2.24. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium 154.687.000 153.644.000 99,33 2.25. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu 2.26. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah Serayu 2.27. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai ESDM Wilayah 2.28. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran/ Laboratorium Balai 2.29. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel 2.30. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 2.31. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.32. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu 2.33. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai ESDM Wilayah 2.34. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai 26.250.000 26.250.000 100,00 45.000.000 45.000.000 100,00 20.820.000 20.820.000 100,00 37.231.000 37.227.000 99,99 107.400.000 107.400.000 100,00 3.070.250.000 2.919.739.519 95,59 80.250.000 79.400.000 98,95 102.130.000 101.300.000 99,19 86.725.000 86.575.000 99,83 95.240.000 90.010.000 94,51 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (4) 406.120.000 370.690.200 91,27 4.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 135.000.000 4.2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan 271.120.000 105.750.000 78,33 264.940.200 97,72 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (5) 358.000.000 357.010.000 99,72 5.1. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 358.000.000 357.010.000 99,72 PROGRAM PENATAAN TATA RUANG (6) 350.000.000 287.152.000 82,04 6.1. Kegiatan Kajian Potensi Geowisata di Jawa 350.000.000 287.152.000 82,04

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN (7) 7.1. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 996.000.000 993.200.000 99,72 996.000.000 993.200.000 99,72 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM (8) 2.904.295.000 2.756.362.000 94,90 8.1. Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas 388.315.000 96,11 Pertambangan. 404.020.000 8.2. Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jateng 8.3. Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa 8.4. Kegiatan Penyusunan DED Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (9) 9.1. Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH (10) 10.1. Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pertambangan. 10.2. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di Jawa 10.3. Kegiatan Peningkatan Teknologi Pengolahan Bahan Tambang Bagi Pertambangan Rakyat. 10.4. Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering. 10.5. Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air tanah di Jawa. 10.6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan / Rekomendasi Usaha Pertambangan 10.7. Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa 10.8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/ Rekomendasi Air Tanah di Jawa 10.9. Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa 10.11 Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa 1.715.360.000 1.627.835.000 94,79 535.000.000 524.470.000 98,03 249.915.000 215.742.000 86,33 350.000.000 349.297.500 99,80 350.000.000 349.297.500 99,80 13.046.231.000 12.665.404.800 97,08 650.000.000 621.000.000 95,54 1.250.000.000 1.217.880.000 97,43 330.000.000 326.470.000 98,93 6.007.330.000 445.000.000 100,00 465.000.000 5.799.091.000 96,53 355.200.000 465.000.000 100,00 1.216.856.000 354.900.000 99,92 445.000.000 1.205.428.000 99,06 1.076.845.000 1.012.755.000 94,05 400.000.000 369.234.000 92,31

10.12. Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jateng 10.13. Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. 300.000.000 299.625.000 99,88 550.000.000 549.021.800 99,82 PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS (11) 11.1. Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan 11.2. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Jasa SPBU, Agen dan Pangkalan Minyak Tanah serta LPG di Jateng 11.3. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 11.4. Kegiatan Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa 11.5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan 11.6. Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Jawa PROGRAM PENGEMBANGAN MITIGASI BENCANA ALAM DAN GEOLOGI (12) 12.1. Kegiatan Pemetaan Geologi Tata Lingkungan di Jawa 12.2. Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (13) 13.1. Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa 13.2. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa 13.3. Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa 13.4. Kegiatan Penyusunan Detail Engineer Design (DED) PLTMH di Jawa 13.5. Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa 13.6. Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa 4.905.035.000 4.322.613.500 88,12 739.080.000 705.381.000 95,44 505.000.000 493.085.000 97,64 255.560.000 185.758.000 72,69 531.630.000 529.530.000 99,60 178.690.000 173.810.000 97,27 2.695.075.000 2.235.049.500 82,94 913.000.000 877.808.000 96,14 350.000.000 314.808.000 89,95 563.000.000 563.000.000 100,00 11.858.170.000 11.686.442.000 98,55 9.338.161.000 9.338.161.000 100,00 1.030.000.000 991.165.000 96,23 730.360.000 629.289.000 86,16 202.822.000 197.919.000 97,58 306.827.000 305.027.000 99,41 250.000.000 224.881.000 89,95