PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , , ,00

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Halaman.

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT URAIAN JUMLAH

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 KABUPATEN CILACAP

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

: : : URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI. SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH BERKURANG (Rp) SEBELUM PERUBAHAN (Rp) KODE REKENING URAIAN PENJELASAN

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

1 - WAJIB 18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

KANTOR DIKLAT DAN LITBANG URAIAN JUMLAH Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 5,187,342,621 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

1 - WAJIB 10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan. Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1 - WAJIB 12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI

Kecamatan Umbulharjo 10,463,157, WAJIB MACAM URUSAN URUSAN

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PAPARAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Kantor Keluarga Berencana 6,617,175,783 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES TAHUN Uraian Indikator Target Realisasi. - Dana % - Dana

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KANTOR KESBANGPOL KOTA PADANG TAHUN 2015

MATRIK SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN

SATPOL PP KOTA MAGELANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2016

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. ORGANISASI : 7.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Halaman : 1.366 7.01.7.01.01.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN 7.01.7.01.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.347.410.000,00 7.01.7.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.347.410.000,00 7.01.7.01.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 860.210.000,00 7.01.7.01.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 678.755.532,00 7.01.7.01.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 71.044.189,00 7.01.7.01.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 57.200.000,00 7.01.7.01.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 16.640.000,00 7.01.7.01.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 36.343.253,00 7.01.7.01.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 208.255,00 7.01.7.01.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 18.771,00 7.01.7.01.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 487.200.000,00 7.01.7.01.01.00.00.5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 487.200.000,00 7.01.7.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.386.183.400,00 7.01.7.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 238.080.000,00 PERKANTORAN 7.01.7.01.01.01.01. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN 90.000.000,00 PERLENGKAPAN KANTOR 7.01.7.01.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 7.01.7.01.01.01.01.5.2.2.07. Belanja Sewa 90.000.000,00 7.01.7.01.01.01.01.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan 90.000.000,00 Kantor/Rumah Tangga - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100 % - Keluaran : Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan ; 3 Jenis ( Meja dan kursi, tenda dan sound system ) - Hasil : Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ; -

Halaman : 1.367 7.01.7.01.01.01.02. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN 20.000.000,00 PENGGANDAAN 7.01.7.01.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 7.01.7.01.01.01.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 20.000.000,00 7.01.7.01.01.01.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 9.060.000,00 7.01.7.01.01.01.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.940.000,00 7.01.7.01.01.01.03. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 5.000.000,00 PERUNDANG-UNDANGAN 7.01.7.01.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 7.01.7.01.01.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 7.01.7.01.01.01.03.5.2.2.01.09. Belanja Bahan Bacaan 5.000.000,00 7.01.7.01.01.01.05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 10.000.000,00 7.01.7.01.01.01.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.01.7.01.01.01.05.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 10.000.000,00 7.01.7.01.01.01.05.5.2.2.08.01. Belanja Makanan Dan Minuman Harian 4.375.000,00 7.01.7.01.01.01.05.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 5.625.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan ; 11 Jenis ; 54.700 lembar - Hasil : Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan barang cetakan dan penggandaan ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang cetakan dan penggandaan pada kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Tersedianya bahan bacaan yang menunjang kreatifitas dan kinerja aparatur Kantor Kesbangpol ; 3 Jenis - Hasil : Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai di lingkungan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah kebutuhan makanan dan minuman ; 1 Tahun ( 100 Dos ; 88 Galon ) - Hasil : Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan makanan dan minuman ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai kantor Kesbangpol dan peserta rapat ; -

Halaman : 1.368 7.01.7.01.01.01.06. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 100.000.000,00 7.01.7.01.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 7.01.7.01.01.01.06.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 7.01.7.01.01.01.06.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.752.000,00 7.01.7.01.01.01.06.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80.248.000,00 7.01.7.01.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 13.080.000,00 7.01.7.01.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 13.080.000,00 7.01.7.01.01.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 13.080.000,00 7.01.7.01.01.01.07.5.2.1.01.02. Honorarium Pengadaan Barang /Jasa 3.900.000,00 7.01.7.01.01.01.07.5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset 9.180.000,00 SKPD 7.01.7.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 125.647.000,00 PRASARANA APARATUR 7.01.7.01.01.02.03. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 53.647.000,00 KANTOR/RUMAH TANGGA 7.01.7.01.01.02.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.647.000,00 7.01.7.01.01.02.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 23.647.000,00 7.01.7.01.01.02.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 21.053.000,00 7.01.7.01.01.02.03.5.2.2.01.04 Belanja Bahan Pembersih 2.594.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan dinas luar ; 100% - Hasil : Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai kantor Kesbangpol yang diperintah ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah pengelola barang, pengelola administrasi keuangan dan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor ; 8 Orang dan 1 Jenis - Hasil : Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan pejabat pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan/barang/aset SKPD ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai PNS Kesatuan Bangsa dan Politik ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Jumlah alat tulis kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, peralatan/perlengkapan kantor ; 29 Jenis, 14 Jenis dan 2 Jenis - Hasil : Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan ATK, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, peralatan/perlengkapan kantor ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ; -

Halaman : 1.369 7.01.7.01.01.02.03.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00 7.01.7.01.01.02.03.5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin 30.000.000,00 7.01.7.01.01.02.03.5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah 30.000.000,00 Tangga 7.01.7.01.01.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 60.000.000,00 JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 7.01.7.01.01.02.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 7.01.7.01.01.02.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 38.400.000,00 7.01.7.01.01.02.06.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 38.400.000,00 7.01.7.01.01.02.06.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 21.600.000,00 7.01.7.01.01.02.06.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 21.600.000,00 7.01.7.01.01.02.07. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 12.000.000,00 PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 7.01.7.01.01.02.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 7.01.7.01.01.02.07.5.2.2.13. Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 7.01.7.01.01.02.07.5.2.2.13.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12.000.000,00 7.01.7.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 40.000.000,00 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN - Capaian Program : Presentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur ; 100 % - Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas ; 2 Kendaraan Roda Empat - Hasil : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Layak Pakai ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendraan Dinas / Operasional Roda 4 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur ; 100% - Keluaran : Jumlah peralatan kantor perlu dipelihara ; 14 Komputer + 7 printer - Hasil : Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor layak pakai ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ; -

Halaman : 1.370 7.01.7.01.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA 20.000.000,00 DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 7.01.7.01.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 16.308.000,00 7.01.7.01.01.06.01.5.2.1.02. Uang Lembur 16.308.000,00 7.01.7.01.01.06.01.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 16.308.000,00 7.01.7.01.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.692.000,00 7.01.7.01.01.06.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.304.000,00 7.01.7.01.01.06.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.304.000,00 7.01.7.01.01.06.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.388.000,00 7.01.7.01.01.06.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.388.000,00 7.01.7.01.01.06.03. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 20.000.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.1. Belanja Pegawai 11.260.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.200.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 2.200.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.1.02. Uang Lembur 9.060.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.1.02.01. Uang Lembur PNS 9.060.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.740.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.280.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.280.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 1.760.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.760.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 3.060.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 3.060.000,00 7.01.7.01.01.06.03.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 2.640.000,00 - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100 % - Keluaran : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Lakip, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Keuangan) ; 20 Buku - Hasil : Tersedianya Laporan (Lakip, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Keuangan) ; 20 Buku - Kelompok Sasaran Kegiatan : Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Gresik ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ; 100 % - Keluaran : Jumlah Laporan Renja, Renstra, RKA/DPA dan DPPA ; 35 Buku - Hasil : Tersedianya laporan Renja, Renstra, RKA/DPA dan DPPA ; 35 Buku - Kelompok Sasaran Kegiatan : Program dan Kegiatan Tahun 2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ; -

Halaman : 1.371 7.01.7.01.01.06.03.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 2.640.000,00 7.01.7.01.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN 285.492.000,00 KENYAMANAN LINGKUNGAN 7.01.7.01.01.15.01. PENGAMANAN HARI - HARI BESAR, UNJUK 285.492.000,00 RASA DAN PEJABAT NEGARA 7.01.7.01.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 114.663.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 114.663.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 7.578.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 6.105.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 100.980.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 170.829.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 38.540.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 38.540.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 122.990.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 122.990.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 8.539.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.792.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.747.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 660.000,00 7.01.7.01.01.15.01.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 660.000,00 7.01.7.01.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS 598.846.000,00 DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 7.01.7.01.01.16.01. RAKOR RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI 50.000.000,00 MANUSIA (RANHAM) 7.01.7.01.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 25.640.000,00 - Capaian Program : Persentase Fasilitasi kebijakan pengembangan wawasan kebangsaan ; 100 % - Keluaran : Petugas Pengamanan Hari-Hari Besar dan Unjuk Rasa ; 827 Orang - Hasil : Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan pengamanan hari - hari besar dan unjuk rasa ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Umum dan Pengguna Jalan ; - - Capaian Program : Presentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan - Keluaran : Jumlah Peserta Rakor Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) ; 35 Orang - Hasil : Cakupan LSM, ORMAS, ORPOL Yang Resmi Terdaftar ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Yang Terkait ; -

Halaman : 1.372 7.01.7.01.01.16.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.640.000,00 7.01.7.01.01.16.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 7.01.7.01.01.16.01.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 13.640.000,00 7.01.7.01.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.360.000,00 7.01.7.01.01.16.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 766.000,00 7.01.7.01.01.16.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 766.000,00 7.01.7.01.01.16.01.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 12.600.000,00 7.01.7.01.01.16.01.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 12.600.000,00 7.01.7.01.01.16.01.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 9.234.000,00 7.01.7.01.01.16.01.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.234.000,00 7.01.7.01.01.16.01.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 1.760.000,00 7.01.7.01.01.16.01.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 1.760.000,00 7.01.7.01.01.16.02. SEMILOKA IMPLEMENTASI RENCANA AKSI 50.000.000,00 NASIONAL ( HAM ) 7.01.7.01.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.665.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.665.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 975.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 3.000.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 690.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 45.335.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.976.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 200.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 4.776.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.600.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.332.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.200.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 132.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 10.350.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 10.350.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 1.197.000,00 - Capaian Program : Presentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan - Keluaran : Jumlah Peserta Semiloka Implementasi Rencana Aksi Nasional HAM ; 210 Orang, 1 Kali Sosialisasi - Hasil : Cakupan LS, ORMAS, ORPOL yang Resmi Terdaftar ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Pelajar ; -

Halaman : 1.373 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.197.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 22.880.000,00 7.01.7.01.01.16.02.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 22.880.000,00 7.01.7.01.01.16.03. KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN 498.846.000,00 KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN 7.01.7.01.01.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 161.998.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 161.998.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 22.080.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 81.840.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 15.000.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 42.108.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 970.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 336.848.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 32.941.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 14.235.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 18.706.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 19.200.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 18.500.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 13.600.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.900.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 214.995.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 214.995.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 6.882.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.882.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 44.330.000,00 7.01.7.01.01.16.03.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 44.330.000,00 7.01.7.01.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1.098.118.400,00 KEBANGSAAN - Capaian Program : Persentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan - Keluaran : Rakor Penanganan Konflik Sosial, Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial dalam Menghadapi Pergerakan Organisasi Radikal, Terorisme dan Komunisme dan kegiatan GAJAH MADA Polres Gresik ; 12 Kali, 2 Kali dan 7 Kali - Hasil : Persentase konflik yang dapat diselesaikan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Semua Elemen Masyarakat yang Terlibat Konflik di Seluruh Wilayah Kabupaten Gresik ; -

Halaman : 1.374 7.01.7.01.01.18.01. PENINGKATAN RASA NASIONALISME DAN 187.396.000,00 BELA NEGARA 7.01.7.01.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 12.635.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.635.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 2.355.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 7.200.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 3.080.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 174.761.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 37.965.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 120.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 6.500.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 31.345.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.380.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 16.380.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 4.700.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.600.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 34.425.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 34.425.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 6.051.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.051.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 75.240.000,00 7.01.7.01.01.18.01.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 75.240.000,00 - Capaian Program : Presentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan - Keluaran : Pelaksanaan Rangkaian Upacara Bendera 17 Agustus 2017 dengan Lancar dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda ; 4 Rangkaian Upacara dan 230 Orang - Hasil : Terlaksananaya Rangkaian Upacara Bendera 17 Agustus 2017 dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ; 4 Rangkaian Upacara dan 230 Orang - Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Upacara dan Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ; -

Halaman : 1.375 7.01.7.01.01.18.02. PEMBINAAN ANGGOTA KORSIK 126.217.000,00 7.01.7.01.01.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 25.267.000,00 7.01.7.01.01.18.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.267.000,00 7.01.7.01.01.18.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 2.167.000,00 7.01.7.01.01.18.02.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 23. 7.01.7.01.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 100.950.000,00 7.01.7.01.01.18.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50.300.000,00 7.01.7.01.01.18.02.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 50.300.000,00 7.01.7.01.01.18.02.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 7.01.7.01.01.18.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.01.7.01.01.18.02.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 25.950.000,00 7.01.7.01.01.18.02.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 25.950.000,00 7.01.7.01.01.18.02.5.2.2.09. Belanja Pakaian Dan Atributnya 24.600.000,00 7.01.7.01.01.18.02.5.2.2.09.01. Belanja Pakaian Dan Atributnya. 24.600.000,00 7.01.7.01.01.18.03. VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI 50.000.000,00 PARTAI POLITIK 7.01.7.01.01.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 16.520.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.520.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 3.520.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 4.000.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.480.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 1.600.000,00 - Capaian Program : Presentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan - Keluaran : Terbinanya Anggota Korsik dan Tersediannya Perlengkapan Anggota Korsik ; 41 Orang - Hasil : Jumlah Anggota Korsik Yang Mengiringi Upacara ; 41 Orang - Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota Korsik ; - - Capaian Program : Presentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan - Keluaran : Terlaksanannya Verifikasi dan Pembinaan Administrasi Parpol ; 8 Kali Verifikasi dan Pembinaan - Hasil : Peningkatan Pemahaman bagi Pengurus Parpol dalam rangka Mempertanggungjawabkan Dana bantuan Keuangan Kepada partai Poitik ; 8 Parpol - Kelompok Sasaran Kegiatan : Partai Politik yang Mendapatkan Bantuan Keuangan di Kabupaten Gresik ; -

Halaman : 1.376 7.01.7.01.01.18.03.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 143.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 143.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 10.440.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 10.440.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 5.457.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.457.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 15.840.000,00 7.01.7.01.01.18.03.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 15.840.000,00 7.01.7.01.01.18.04. FORUM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH 97.861.400,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 60.780.000,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 60.780.000,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 13.860.000,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 21.120.000,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 25.800.000,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.081.400,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 9.600.000,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 7.01.7.01.01.18.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.01.7.01.01.18.04.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 17.280.000,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 17.280.000,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 10.101.400,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.860.400,00 7.01.7.01.01.18.04.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.241.000,00 7.01.7.01.01.18.06. FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT 99.650.000,00 (FKDM) - Capaian Program : Persentase fasilitasi kebijakan pengembangan wawasan kebangsaan ; 100 % - Keluaran : Terselenggaranya Forum Komunitas Intelejen Daerah ; 18 Kecamatan - Hasil : Persentase fasilitasi terhadap kebutuhan forum komunitas intelejen daerah ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Informasi dari Seluruh Wilayah Kabupaten Gresik ; - - Capaian Program : Persentase fasilitasi kebijakan pengembangan wawasan kebangsaan ; 100 % - Keluaran : Terselenggaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ; 18 Kecamatan - Hasil : Prosentase Konflik Yang dapat Diselesaikan ; 100 % - Kelompok Sasaran Kegiatan : Informasi dari Seluruh Wilayah Kabupaten Gresik ; -

Halaman : 1.377 7.01.7.01.01.18.06.5.2.1. Belanja Pegawai 25.650.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 25.650.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS 7.700.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17.950.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.350.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.2.03.20. Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 24.350.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 7.01.7.01.01.18.06.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.01.7.01.01.18.06.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 14.850.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 14.850.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 13.800.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.800.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 20.900.000,00 7.01.7.01.01.18.06.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 20.900.000,00 7.01.7.01.01.18.07. PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN 50.000.000,00 DARI PROVINSI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 7.01.7.01.01.18.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.562.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.562.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 962.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 440.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 6.160.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.438.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.240.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 40.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 6.200.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 2.200.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 779.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 250.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 529.000,00 - Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi, - Capaian Program : Presentasi Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan - Keluaran : Penyelenggaraan Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ; 1 Kali Upacara - Hasil : Terlaksananya Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dengan Tertib dan Khidmat ; 1 Kali Upacara - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pelajar, dan Masyarakat ; -

Halaman : 1.378 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.07. Belanja Sewa 4.620.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.07.05. Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan 4.620.000,00 Kantor/Rumah Tangga 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 28.200.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 28.200.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 399.000,00 7.01.7.01.01.18.07.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 399.000,00 7.01.7.01.01.18.08. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN 350.000.000,00 DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA 7.01.7.01.01.18.08.5.2.1. Belanja Pegawai 39.492.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 39.492.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 21.396.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.000.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.1.01.05. Honorarium Tim Teknis Kegiatan 16.656.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 440.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 310.508.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.225.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 200.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Peserta 18.025.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 64.832.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 25.700.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.03.20. Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS 39.132.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.041.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.700.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 341.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 35. 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 35. 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.10. Belanja Perjalanan Dinas 138.830.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.332.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.10.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 34.211.000,00 - Capaian Program : Presentase Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan - Keluaran : Terselenggaranya Rapat Kerja FKUB, Sosialiasasi dan Koordinasi ; 50 Orang /12 Bulan, 170 Orang / 1 Kali - Hasil : Terselenggaranya Rapat Kerja FKUB oleh Pengurus FKUB dan Tokoh Agama, Sosialisasi dan Koordinasi ; 50 Orang/12 Bulan, 170 Orang /1 Kali - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengurus FKUB, Tokoh Agama dan Masyarakat (RT/RW) ; -

Halaman : 1.379 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.10.03. Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat 103.287.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.18. Belanja Kehadiran Peserta Non Pns 51.480.000,00 7.01.7.01.01.18.08.5.2.2.18.01. Belanja Kehadiran Peserta 51.480.000,00 7.01.7.01.01.18.10. UPACARA HARI-HARI BESAR DAN NASIONAL 136.994.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.1. Belanja Pegawai 15.296.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 15.296.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan 2.197.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS 1.494.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.1.01.08. Honorarium Operasional Kegiatan 11.605.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 121.698.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.430.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2.01.07. Belanja Dokumentasi 280.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2.01.08. Belanja Publikasi/Dekorasi 20.150.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 49.490.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2.03.11. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 49.490.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2.06. Belanja Cetak Dan Penggandaan 40.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 40.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2.08. Belanja Makanan Dan Minuman 1.050.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2.08.03. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1.050.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2.09. Belanja Pakaian Dan Atributnya 50.688.000,00 7.01.7.01.01.18.10.5.2.2.09.01. Belanja Pakaian Dan Atributnya. 50.688.000,00. BELANJA 3.733.593.400,00 - SURPLUS/(DEFISIT) (3.733.593.400,00) - Capaian Program : Presentasi Fasilitasi Kebijakan Pengembangan Wawasan - Keluaran : Penyelenggaraan Upacara Hari-Hari Besar dan Nasional dan HUT Pemkab ; 12 Kali - Hasil : Terlaksanannya Upacara Hari-Hari Besar dan Nasional dan HUT Pemkab Gresik ; 12 Kali - Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil, Pelajar dan Masyarakat ; - BUPATI GRESIK Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.