RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 DINAS KESEHATAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.440.000,00 852.923.55,00 39.000.000,00.038.363.55,00 0,00.02..02.. 0. 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi tahun 46.440.000,00 852.923.55,00 39.000.000,00.038.363.55,00 0,00 Perkantoran.02..02.. 02.02..02.. 02. 45 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 00 % 5.250.000,00 360.748.000,00 976.253.000,00.342.25.000,00 0,00 5.250.000,00 360.748.000,00 976.253.000,00.342.25.000,00 0,00.02..02.. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00.02..02.. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 98 stel 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00.02..02.. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0,00 27.540.000,00 0,00 27.540.000,00 0,00 Aparatur.02..02.. 05. 07 Penialaian Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional 709 Pegawai 0,00 27.540.000,00 0,00 27.540.000,00 0,00.02..02.. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 9.400.000,00 35.89.500,00 0,00 45.29.500,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan.02..02.. 06. 07 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 00 Dinkes 9.400.000,00 35.89.500,00 0,00 45.29.500,00 0,00 Capaian Kinerja dan Keuangan Kab..02..02.. 5 Program Obat dan Perbekalan 880.000,00 3.283.603.385,00 35.052.99,00 3.599.536.376,00 0,00.02..02.. 5. 0 Pengadaaan Obat dan Perbekalan 880.000,00 85.758.000,00 0,00 86.638.000,00 0,00.02..02.. 5. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan PKM, Pustu 0,00 0,00 35.052.99,00 35.052.99,00 0,00 (DAK & Pendamping DAK) dan Polindes.02..02.. 5. 07 Pengadaan Obat dan Perbekalannya (DAK dan pt 0,00 3.97.845.385,00 0,00 3.97.845.385,00 0,00 Pendamping DAK).02..02.. 6 Program Upaya Masyarakat 69.30.000,00 38.376.32.02,00 3.94.485.648,00 42.359.936.750,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 6. 03 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan paket 2.500.000,00 9.843.000,00.722.657.000,00.735.000.000,00 0,00 prasarana puskesmas dan jaringannya.02..02.. 6. 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan paket.500.000,00 523.500.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 termasuk obat generik esensial (Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok)/ DBHCHT.02..02.. 6. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 24 puskesmas 600.000,00 2.575.500,00 0,00 22.75.500,00 0,00.02..02.. 6. 3 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 6.300.000,00 2.073.492.554,00 0,00 2.079.792.554,00 0,00.02..02.. 6. 4 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 2880 SAB 4.250.000,00 4.372.427.446,00 0,00 4.376.677.446,00 0,00.02..02.. 6. 6 Penyelenggaraan perijinan, Rekomendasi Sarana 28 Sarkes 500.000,00 22.700.000,00 0,00 23.200.000,00 0,00.02..02.. 6. 7 Peningkatan pelayanan kesehatan peserta ASKES 53963 Jiwa 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 8 Peningkatan Pelayanan Khusus dan.20.000,00 55.869.000,00 0,00 56.989.000,00 0,00 Penunjang.02..02.. 6. 9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibu, Bayi, 2.00.000,00 564.920.000,00 0,00 567.020.000,00 0,00 Balita dan Anak Pra Sekolah.02..02.. 6. 20 Peningkatan Mutu Reproduksi dan 300.000,00 26.07.500,00 0,00 26.407.500,00 0,00 Keluarga Berencana.02..02.. 6. 2 Peningkatan Pelayanan Remaja 360.000,00 22.428.750,00 0,00 22.788.750,00 0,00.02..02.. 6. 22 Jaminan Daerah 28.700.000,00 7.70.300.000,00 0,00 7.99.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 23 Peningkatan Pelayanan (Bantuan 60 dokter 4.250.000,00 509.77.500,00 0,00 54.02.500,00 0,00 Keuangan Propinsi) spesialis, dokter umum, perawat ponkesdes.02..02.. 6. 25 Jaminan kesehatanh masyarakat dan Jampersal 0,00 468.643.500,00 0,00 468.643.500,00 0,00.02..02.. 6. 26 Peningkatan Kwalitas Sumberdaya Manusia 3.500.000,00 642.243.000,00 0,00 645.743.000,00 0,00.02..02.. 6. 30 Jaminan Nasional 2.400.000,00 8.96.36.300,00 446.000.000,00 8.654.76.300,00 0,00.02..02.. 6. 3 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 35.256.000,00 36.744.000,00 352.000.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Bakung).02..02.. 6. 32 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 300.345.850,00 42.770.50,00 343.6.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Wonotirto).02..02.. 6. 33 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 358.60.300,00 77.42.700,00 435.744.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Margomulyo).02..02.. 6. 34 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 360.060.000,00 48.500.000,00 408.560.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Wates).02..02.. 6. 35 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 374.65.000,00 50.395.000,00 424.560.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Binangun).02..02.. 6. 36 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 606.78.62,00 70.77.838,00 676.896.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Sutojayan).02..02.. 6. 37 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 778.07.000,00 23.895.000,00 90.92.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Kademangan).02..02.. 6. 38 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 738.073.640,00 28.406.360,00 956.480.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Kanigoro).02..02.. 6. 39 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 525.484.000,00 82.844.000,00 608.328.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Talun).02..02.. 6. 40 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 637.020.000,00 64.460.000,00 70.480.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Selopuro).02..02.. 6. 4 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 603.594.500,00 46.605.000,00 750.99.500,00 0,00 Tingkat Pertama ( Kesamben).02..02.. 6. 42 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 354.678.000,00 30.842.000,00 385.520.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Boro).02..02.. 6. 43 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 309.200.000,00 23.000.000,00 332.200.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Doko).02..02.. 6. 44 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 69.49.000,00 0.709.000,00 793.200.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Wlingi).02..02.. 6. 45 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 75.027.000,00 88.973.000,00 840.000.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Gandusari).02..02.. 6. 46 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 269.608.080,00 54.87.920,00 324.480.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Slumbung).02..02.. 6. 47 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 854.550.000,00 78.858.000,00 933.408.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Garum).02..02.. 6. 48 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 626.84.000,00 55.56.000,00 68.340.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Nglegok).02..02.. 6. 49 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 970.88.900,00 7.97.00,00.042.60.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Sanankulon).02..02.. 6. 50 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 777.64.550,00 49.398.450,00 827.040.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Ponggok).02..02.. 6. 5 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 28.860.070,00 42.267.30,00 324.27.200,00 0,00 Tingkat Pertama ( Bacem).02..02.. 6. 52 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00.00.82.000,00 93.6.000,00.94.432.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Srengat).02..02.. 6. 53 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 524.385.000,00 48.95.000,00 573.336.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Wonodadi).02..02.. 6. 54 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 490.440.000,00 44.280.000,00 534.720.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Udanawu).02..02.. 6. 55 Pelayanan Laboratorium 750.000,00 46.728.000,00 0,00 47.478.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 7 Program Pengawasan Obat dan Makanan.500.000,00 26.534.000,00 0,00 28.034.000,00 0,00.02..02.. 7. 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan 830 Toko.500.000,00 26.534.000,00 0,00 28.034.000,00 0,00 bahan berbahaya.02..02.. 9 Program Promosi dan Pemberdayaan.550.000,00.450.899.250,00 3.002.500.000,00 4.464.949.250,00 0,00 Masyarakat.02..02.. 9. 0 Pengembangan media promosi dan informasi sadar Dinkes Kab 206276 KK 4.350.000,00 805.652.750,00 3.002.500.000,00 3.82.502.750,00 0,00 hidup sehat.02..02.. 9. 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 206276 KK 4.200.000,00 487.54.500,00 0,00 49.74.500,00 0,00.02..02.. 9. 09 Lomba Posyandu 900.000,00 24.20.000,00 0,00 25.020.000,00 0,00.02..02.. 9. 0 Pemantapan Taman Posyandu 60 taman.800.000,00 53.200.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Posyandu.02..02.. 9. Pengembangan Taman Posyandu (Bantuan Dinkes Kab 300.000,00 80.42.000,00 0,00 80.72.000,00 0,00 Keuangan Propinsi).02..02.. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5.775.000,00 3.884.899.000,00 0,00 3.890.674.000,00 0,00.02..02.. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 24 Pkm 450.000,00 42.550.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00.02..02.. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), 5.325.000,00 3.842.349.000,00 0,00 3.847.674.000,00 0,00 Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.02..02.. 22.02..02.. 22. 0.02..02.. 22. 05.02..02.. 22. 08.02..02.. 22. 09 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan DBD 00 % Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan imuniasasi 00 % UCI desa Peningkatan survellance Epidemiologi dan 28 Penyakit penanggulangan wabah tertentu 54.500.000,00.72.252.000,00 0,00.226.752.000,00 0,00 47.000.000,00 563.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 4.500.000,00 373.40.000,00 0,00 377.640.000,00 0,00.500.000,00 5.62.000,00 0,00 7.2.000,00 0,00.500.000,00 220.000.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00.02..02.. 23 Program Standarisasi Pelayanan 3.550.000,00 226.758.500,00 2.000.000,00 260.308.500,00 0,00.02..02.. 23. 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar 00.650.000,00 32.433.500,00 0,00 44.083.500,00 0,00 pelayanan kesehatan dan.02..02.. 23. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 Pt 9.000.000,00 7.225.000,00 0,00 26.225.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 23. Publikasi Program Kegiatan Bidang di 3 kegiatan 0.900.000,00 77.00.000,00 2.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Media Kab..02..02.. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 0,00 0,00 9.569.953.830,00 9.569.953.830,00 0,00 sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya.02..02.. 25. 0 Pembangunan dan Rehab puskesmas, Pustu, 8 Bidang 0,00 0,00 3.3.078.608,00 3.3.078.608,00 0,00 Poskesdes dan Jaringannya (DAK dan Pendamping DAK).02..02.. 25. 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Bantuan keuangan Propinsi).02..02.. 25. 0 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling paket 0,00 0,00 383.625.400,00 383.625.400,00 0,00 (DAK dan Pendamping DAK).02..02.. 25. 26 Rehabilitasi sedang/berat, Pustu dan Paket 0,00 0,00 2.803.303.222,00 2.803.303.222,00 0,00 Poskesdes (DAU).02..02.. 25. 29 Pembangunan, Pustu dan Poskesdes 6 Paket 0,00 0,00 3.269.946.600,00 3.269.946.600,00 0,00.02..02.. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan 80.000,00 63.47.000,00 0,00 63.597.000,00 0,00 lansia.02..02.. 30. 0 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 80.000,00 63.47.000,00 0,00 63.597.000,00 0,00.02..02.. 3 Program pengawasan dan pengendalian 2.850.000,00 68.782.750,00 0,00 7.632.750,00 0,00 kesehatan makanan.02..02.. 3. 0 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan 042 P-IRT 2.850.000,00 68.782.750,00 0,00 7.632.750,00 0,00 hasil industri Terdaftar Jumlah 339.005.000,00 49.844.097.642,00 7.89.245.469,00 68.002.348.,00 0,00 BLITAR, 3 August 204 Kepala Dr. Kuspardani NIP. 96022 9870 2 002 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5