RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KERTAS KERJA RENSTRA OPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR (10) (11) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR BAB I PENDAHULUAN

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA


BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

URAIAN sebelum perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Sekapur Sirih. Blitar, Agustus 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, Bagus Sunggono, SE.MM.

BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR BUPATI BLITAR,

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

Rencana Umum Pengadaan

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016

Rencana Umum Pengadaan

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BERITA RESMI STATISTIK

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

B. MATRIKS RENCANA STRATEGIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINJAI TAHUN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2012 JL. SAPTA MARGA NO. 196 CURUP Telp.

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR

VISI DAN MISI BUPATI MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

WALIKOTA TASIKMALAYA

NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

Rencana Umum Pengadaan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Rencana Umum Pengadaan

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

Transkripsi:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi :. 02. 0. 0 DINAS KESEHATAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.440.000,00 852.923.55,00 39.000.000,00.038.363.55,00 0,00.02..02.. 0. 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi tahun 46.440.000,00 852.923.55,00 39.000.000,00.038.363.55,00 0,00 Perkantoran.02..02.. 02.02..02.. 02. 45 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 00 % 5.250.000,00 360.748.000,00 976.253.000,00.342.25.000,00 0,00 5.250.000,00 360.748.000,00 976.253.000,00.342.25.000,00 0,00.02..02.. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00.02..02.. 03. 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 98 stel 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00.02..02.. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0,00 27.540.000,00 0,00 27.540.000,00 0,00 Aparatur.02..02.. 05. 07 Penialaian Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional 709 Pegawai 0,00 27.540.000,00 0,00 27.540.000,00 0,00.02..02.. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 9.400.000,00 35.89.500,00 0,00 45.29.500,00 0,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan.02..02.. 06. 07 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 00 Dinkes 9.400.000,00 35.89.500,00 0,00 45.29.500,00 0,00 Capaian Kinerja dan Keuangan Kab..02..02.. 5 Program Obat dan Perbekalan 880.000,00 3.283.603.385,00 35.052.99,00 3.599.536.376,00 0,00.02..02.. 5. 0 Pengadaaan Obat dan Perbekalan 880.000,00 85.758.000,00 0,00 86.638.000,00 0,00.02..02.. 5. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan PKM, Pustu 0,00 0,00 35.052.99,00 35.052.99,00 0,00 (DAK & Pendamping DAK) dan Polindes.02..02.. 5. 07 Pengadaan Obat dan Perbekalannya (DAK dan pt 0,00 3.97.845.385,00 0,00 3.97.845.385,00 0,00 Pendamping DAK).02..02.. 6 Program Upaya Masyarakat 69.30.000,00 38.376.32.02,00 3.94.485.648,00 42.359.936.750,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 6. 03 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan paket 2.500.000,00 9.843.000,00.722.657.000,00.735.000.000,00 0,00 prasarana puskesmas dan jaringannya.02..02.. 6. 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan paket.500.000,00 523.500.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 termasuk obat generik esensial (Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok)/ DBHCHT.02..02.. 6. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 24 puskesmas 600.000,00 2.575.500,00 0,00 22.75.500,00 0,00.02..02.. 6. 3 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 6.300.000,00 2.073.492.554,00 0,00 2.079.792.554,00 0,00.02..02.. 6. 4 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 2880 SAB 4.250.000,00 4.372.427.446,00 0,00 4.376.677.446,00 0,00.02..02.. 6. 6 Penyelenggaraan perijinan, Rekomendasi Sarana 28 Sarkes 500.000,00 22.700.000,00 0,00 23.200.000,00 0,00.02..02.. 6. 7 Peningkatan pelayanan kesehatan peserta ASKES 53963 Jiwa 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 8 Peningkatan Pelayanan Khusus dan.20.000,00 55.869.000,00 0,00 56.989.000,00 0,00 Penunjang.02..02.. 6. 9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibu, Bayi, 2.00.000,00 564.920.000,00 0,00 567.020.000,00 0,00 Balita dan Anak Pra Sekolah.02..02.. 6. 20 Peningkatan Mutu Reproduksi dan 300.000,00 26.07.500,00 0,00 26.407.500,00 0,00 Keluarga Berencana.02..02.. 6. 2 Peningkatan Pelayanan Remaja 360.000,00 22.428.750,00 0,00 22.788.750,00 0,00.02..02.. 6. 22 Jaminan Daerah 28.700.000,00 7.70.300.000,00 0,00 7.99.000.000,00 0,00.02..02.. 6. 23 Peningkatan Pelayanan (Bantuan 60 dokter 4.250.000,00 509.77.500,00 0,00 54.02.500,00 0,00 Keuangan Propinsi) spesialis, dokter umum, perawat ponkesdes.02..02.. 6. 25 Jaminan kesehatanh masyarakat dan Jampersal 0,00 468.643.500,00 0,00 468.643.500,00 0,00.02..02.. 6. 26 Peningkatan Kwalitas Sumberdaya Manusia 3.500.000,00 642.243.000,00 0,00 645.743.000,00 0,00.02..02.. 6. 30 Jaminan Nasional 2.400.000,00 8.96.36.300,00 446.000.000,00 8.654.76.300,00 0,00.02..02.. 6. 3 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 35.256.000,00 36.744.000,00 352.000.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Bakung).02..02.. 6. 32 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 300.345.850,00 42.770.50,00 343.6.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Wonotirto).02..02.. 6. 33 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 358.60.300,00 77.42.700,00 435.744.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Margomulyo).02..02.. 6. 34 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 360.060.000,00 48.500.000,00 408.560.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Wates).02..02.. 6. 35 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 374.65.000,00 50.395.000,00 424.560.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Binangun).02..02.. 6. 36 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 606.78.62,00 70.77.838,00 676.896.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Sutojayan).02..02.. 6. 37 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 778.07.000,00 23.895.000,00 90.92.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Kademangan).02..02.. 6. 38 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 738.073.640,00 28.406.360,00 956.480.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Kanigoro).02..02.. 6. 39 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 525.484.000,00 82.844.000,00 608.328.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Talun).02..02.. 6. 40 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 637.020.000,00 64.460.000,00 70.480.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Selopuro).02..02.. 6. 4 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 603.594.500,00 46.605.000,00 750.99.500,00 0,00 Tingkat Pertama ( Kesamben).02..02.. 6. 42 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 354.678.000,00 30.842.000,00 385.520.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Boro).02..02.. 6. 43 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 309.200.000,00 23.000.000,00 332.200.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Doko).02..02.. 6. 44 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 69.49.000,00 0.709.000,00 793.200.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Wlingi).02..02.. 6. 45 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 75.027.000,00 88.973.000,00 840.000.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Gandusari).02..02.. 6. 46 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 269.608.080,00 54.87.920,00 324.480.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Slumbung).02..02.. 6. 47 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 854.550.000,00 78.858.000,00 933.408.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Garum).02..02.. 6. 48 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 626.84.000,00 55.56.000,00 68.340.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Nglegok).02..02.. 6. 49 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 970.88.900,00 7.97.00,00.042.60.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Sanankulon).02..02.. 6. 50 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 777.64.550,00 49.398.450,00 827.040.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Ponggok).02..02.. 6. 5 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 28.860.070,00 42.267.30,00 324.27.200,00 0,00 Tingkat Pertama ( Bacem).02..02.. 6. 52 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00.00.82.000,00 93.6.000,00.94.432.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Srengat).02..02.. 6. 53 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 524.385.000,00 48.95.000,00 573.336.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Wonodadi).02..02.. 6. 54 Jaminan Nasional pada Fasilitas 0,00 490.440.000,00 44.280.000,00 534.720.000,00 0,00 Tingkat Pertama ( Udanawu).02..02.. 6. 55 Pelayanan Laboratorium 750.000,00 46.728.000,00 0,00 47.478.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 7 Program Pengawasan Obat dan Makanan.500.000,00 26.534.000,00 0,00 28.034.000,00 0,00.02..02.. 7. 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan 830 Toko.500.000,00 26.534.000,00 0,00 28.034.000,00 0,00 bahan berbahaya.02..02.. 9 Program Promosi dan Pemberdayaan.550.000,00.450.899.250,00 3.002.500.000,00 4.464.949.250,00 0,00 Masyarakat.02..02.. 9. 0 Pengembangan media promosi dan informasi sadar Dinkes Kab 206276 KK 4.350.000,00 805.652.750,00 3.002.500.000,00 3.82.502.750,00 0,00 hidup sehat.02..02.. 9. 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 206276 KK 4.200.000,00 487.54.500,00 0,00 49.74.500,00 0,00.02..02.. 9. 09 Lomba Posyandu 900.000,00 24.20.000,00 0,00 25.020.000,00 0,00.02..02.. 9. 0 Pemantapan Taman Posyandu 60 taman.800.000,00 53.200.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Posyandu.02..02.. 9. Pengembangan Taman Posyandu (Bantuan Dinkes Kab 300.000,00 80.42.000,00 0,00 80.72.000,00 0,00 Keuangan Propinsi).02..02.. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5.775.000,00 3.884.899.000,00 0,00 3.890.674.000,00 0,00.02..02.. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 24 Pkm 450.000,00 42.550.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00.02..02.. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), 5.325.000,00 3.842.349.000,00 0,00 3.847.674.000,00 0,00 Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.02..02.. 22.02..02.. 22. 0.02..02.. 22. 05.02..02.. 22. 08.02..02.. 22. 09 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan DBD 00 % Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan imuniasasi 00 % UCI desa Peningkatan survellance Epidemiologi dan 28 Penyakit penanggulangan wabah tertentu 54.500.000,00.72.252.000,00 0,00.226.752.000,00 0,00 47.000.000,00 563.500.000,00 0,00 60.500.000,00 0,00 4.500.000,00 373.40.000,00 0,00 377.640.000,00 0,00.500.000,00 5.62.000,00 0,00 7.2.000,00 0,00.500.000,00 220.000.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00.02..02.. 23 Program Standarisasi Pelayanan 3.550.000,00 226.758.500,00 2.000.000,00 260.308.500,00 0,00.02..02.. 23. 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar 00.650.000,00 32.433.500,00 0,00 44.083.500,00 0,00 pelayanan kesehatan dan.02..02.. 23. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 Pt 9.000.000,00 7.225.000,00 0,00 26.225.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.02..02.. 23. Publikasi Program Kegiatan Bidang di 3 kegiatan 0.900.000,00 77.00.000,00 2.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Media Kab..02..02.. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 0,00 0,00 9.569.953.830,00 9.569.953.830,00 0,00 sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya.02..02.. 25. 0 Pembangunan dan Rehab puskesmas, Pustu, 8 Bidang 0,00 0,00 3.3.078.608,00 3.3.078.608,00 0,00 Poskesdes dan Jaringannya (DAK dan Pendamping DAK).02..02.. 25. 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Bantuan keuangan Propinsi).02..02.. 25. 0 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling paket 0,00 0,00 383.625.400,00 383.625.400,00 0,00 (DAK dan Pendamping DAK).02..02.. 25. 26 Rehabilitasi sedang/berat, Pustu dan Paket 0,00 0,00 2.803.303.222,00 2.803.303.222,00 0,00 Poskesdes (DAU).02..02.. 25. 29 Pembangunan, Pustu dan Poskesdes 6 Paket 0,00 0,00 3.269.946.600,00 3.269.946.600,00 0,00.02..02.. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan 80.000,00 63.47.000,00 0,00 63.597.000,00 0,00 lansia.02..02.. 30. 0 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 80.000,00 63.47.000,00 0,00 63.597.000,00 0,00.02..02.. 3 Program pengawasan dan pengendalian 2.850.000,00 68.782.750,00 0,00 7.632.750,00 0,00 kesehatan makanan.02..02.. 3. 0 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan 042 P-IRT 2.850.000,00 68.782.750,00 0,00 7.632.750,00 0,00 hasil industri Terdaftar Jumlah 339.005.000,00 49.844.097.642,00 7.89.245.469,00 68.002.348.,00 0,00 BLITAR, 3 August 204 Kepala Dr. Kuspardani NIP. 96022 9870 2 002 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 5