NO REF. CALK TAHUN 2016 TAHUN 2015 AUDITED KENAIKAN/ PENURUNAN %

dokumen-dokumen yang mirip
KATA PENGANTAR. Muntok, Januari 2017 Kepala Dinas, Azmal AZ, SP.,M.EP Pembina Tk 1 NIP

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2015 dan 2014

Jumlah Anggaran PENDAPATAN - LRA , PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

KANTOR DIKLAT DAN LITBANG URAIAN JUMLAH Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA DAERAH

Jumlah Anggaran 1 PENDAPATAN , ,00 37, , ,00 37,10

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

( CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 )

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

Jumlah Anggaran 15,000, ,000,

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN KD. REKENING URAIAN TAHUN INI TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD)

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 URAIAN REF ANGGARAN 2014

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

SEMESTER I ngunkulonprogobinangunkulonprogo. TAHUN ANGGARAN binangunkulonprogobiangunkulonpr

Jumlah Anggaran. Kesenian/Musik/Tari/Busana 100, , , , ,000.00

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RPJMD Kota Pekanbaru Tahun

LAPORAN KEUANGAN POKOK

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING BELANJA DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAPORAN KEUANGAN ( SKPD ) ( Per 31 Desember 2016 ) AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DINAS PENDIDIKAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHi

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENGANTAR. PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN NERACA PER 31 Desember 2014 dan 2013

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH AUDITED

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2013 ANGGARAN TAHUN INI

KELURAHAN BINTORO URAIAN JUMLAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS KESEHATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN KEUANGAN POKOK. PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NERACA AUDITED Per 31 Desember 2008 dan 2007

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1. Neraca Komparatif PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

KELURAHAN BETOKAN URAIAN JUMLAH

Transkripsi:

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2016

3. LAPORAN OPERASIONAL KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 NO REF. CALK TAHUN 2016 TAHUN 2015 AUDITED KENAIKAN/ PENURUNAN % KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 5.3.1 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.3.1.1 3 Pendapatan Pajak Daerah 5.3.1.1.1 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5.3.1.1.2 #DIV/0! 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.3.1.1.3 6 Lainlain PAD yang sah 5.3.1.1.4 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6) #DIV/0! 8 PENDAPATAN TRANSFER 5.3.1.2 9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN 5.3.1.2.1 10 Dana Bagi Hasil Pajak 5.3.1.2.1.1 11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.3.1.2.1.2 12 Dana Alokasi Umum 5.3.1.2.1.3 13 Dana Alokasi Khusus 5.3.1.2.1.4 14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13) 15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 5.3.1.2.2 16 Dana Otonomi Khusus 5.3.1.2.2.1 17 Dana Penyesuaian 5.3.1.2.2.2 18 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16+17) 19 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 5.3.1.2.3 20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.3.1.2.3.1 21 Bantuan Keuangan dari Provinsi 5.3.1.2.3.2 22 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20+21) 23 Total Pendapatan Transfer (14+18+22) 24 LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.3.1.2.4 25 Pendapatan Hibah 5.3.1.2.4.1 384,313,625.00 638,000,000.00 (253,686,375.00) (66.01) 26 Pendapatan Dana Darurat 5.3.1.2.4.2 27 Pendapatan Lainnya 5.3.1.2.4.3 28 Jumlah LainLain Pendapatan Yang Sah (25 s.d 27) 384,313,625.00 638,000,000.00 (253,686,375.00) (66.01) 29 JUMLAH PENDAPATAN (7+23+28) 384,313,625.00 638,000,000.00 (253,686,375.00) (66.01) 30 BEBAN 5.3.2 31 Beban Pegawai 5.3.2.1 3,185,152,191.00 2,927,246,968.00 257,905,223.00 8.10 32 Beban Persediaan 5.3.2.2 1,539,184,349.76 1,108,926,345.18 430,258,004.58 27.95 33 Beban Jasa 5.3.2.3 1,428,983,403.00 1,056,935,558.00 372,047,845.00 26.04 34 Beban Pemeliharaan 5.3.2.4 136,421,000.00 47,246,750.00 89,174,250.00 65.37 35 Beban Perjalanan Dinas 5.3.2.5 582,862,130.00 359,944,213.00 222,917,917.00 38.25 36 Beban Bunga 5.3.2.6 37 Beban Subsidi 5.3.2.7 38 Beban Hibah 5.3.2.8 2,907,827,000.00 60,000,000.00 2,847,827,000.00 97.94 39 Beban Bantuan Sosial 5.3.2.9 40 Beban Penyusutan 5.3.2.10 1,803,661,785.00 1,316,930,421.38 486,731,363.62 26.99 41 Beban Transfer 5.3.2.11 42 Beban Lainlain 5.3.2.12 43 JUMLAH BEBAN (31 s.d 42) 5.3.2.13 11,584,091,858.76 6,877,230,255.56 4,706,861,603.20 40.63 44 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (2943) (11,199,778,233.76) (6,239,230,255.56) (4,960,547,978.20) 44.29 Muntok, 31 Desember 2016 Pengguna Anggaran, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan AZMAL AZ,SP.,M.EP NIP. 196904191999031001

5.3 Rincian Penjelasan masing masing pos Laporan Operasional Tahun 2016 (Rp) Tahun 2015 Audited (Rp) KEGIATAN OPERASIONAL 5.3.1 PENDAPATAN 384,313,625.00 638,000,000.00 5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.3.1.1.4 Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.3.1.2 PENDAPATAN TRANSFER 5.3.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN 5.3.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 5.3.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.3.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 5.3.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 5.3.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 5.3.1.2.2.1 Dana Otomi Khusus 5.3.1.2.2.2 Dana Penyesuaian 5.3.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 5.3.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.3.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi 5.3.1.2.4 LAINLAIN PENDAPATAN YANG SAH 384,313,625.00 638,000,000.00 5.3.1.2.4.1 Pendapatan Hibah 384,313,625.00 638,000,000.00 I. Jumlah Pendapatan Hibah selama tahun 2016 adalah berupa Hibah kendaraan dinas roda empat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Bangka Belitung, berupa : Kendaraan Dinas Roda 4 (Merk Navara) Nopol : BN 8029 PZ 384,313,625.00 5.3.1.2.4.2 Pendapatan Dana Darurat 5.3.1.2.4.3 Pendapatan Lainnya 5.3.2 BEBAN 11,584,091,858.76 6,877,230,255.56 5.3.2.1. Beban Pegawai 3,185,152,191.00 2,927,246,968.00 Jumlah realisasi Beban Pegawai selama tahun 2016 terdiri dari : Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,672,867,366.00 1,514,757,280.00 Tunjangan Keluarga 152,741,588.00 143,691,924.00 Tunjangan Jabatan 155,985,000.00 155,985,000.00 Tunjangan Fungsional 118,625,000.00 102,930,000.00 Tunjangan Fungsional Umum 17,455,000.00 24,565,000.00 Tunjangan Beras 98,925,720.00 99,977,040.00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8,859,131.00 27,273,844.00 Pembulatan Gaji 26,847.00 37,067.00 Iuran Asuransi Kesehatan 47,420,001.00 46,000,923.00 Tunjangan JKK 5,140,222.00 1,693,776.00 Tunjangan JKM 6,425,316.00 2,117,214.00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Tunjangan Kinerja Daerah 718,954,000.00 671,017,900.00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Uang Makan 181,727,000.00 137,200,000.00 Jumlah 3,185,152,191.00 2,927,246,968.00

5.3.2.2. Beban Persediaan 1,539,184,349.76 1,108,926,345.18 Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi (Stock Opname). Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. (A). Saldo Awal Persediaan Per 01 Januari 2016 Rp 50,387,275.26 Rp 84,951,220.44 (B) Jumlah realisasi Beban selama tahun 2015, terdiri dari : Beban Bahan Pakai Habis Kantor 125,499,000.00 72,604,400.00 Beban Bahan/Material 1,403,205,500.00 1,001,758,000.00 1,528,704,500.00 1,074,362,400.00 (C) Saldo Akhir Persediaan Per 31 Desember 2016 39,907,425.50 50,387,275.26 Total Beban Persediaan (= A + B C) 1,539,184,349.76 1,108,926,345.18 5.3.2.3. Beban Jasa 1,428,983,403.00 1,056,935,558.00 A. Jumlah realisasi Beban Jasa selama tahun 2016, terdiri dari : Honorarium PNS 184,735,000.00 91,240,000.00 Honorarium Non PNS 559,800,000.00 464,950,000.00 Beban Jasa Kantor 32,686,541.00 164,305,072.00 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 30,457,500.00 93,371,750.00 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 56,885,300.00 Beban Cetak dan Penggandaan 51,102,300.00 32,759,500.00 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,000,000.00 Beban Sewa Sarana Mobilitas 7,500,000.00 3,450,000.00 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 349,000.00 Beban Makanan dan Minuman 122,796,500.00 41,019,500.00 Beban Pakaian khusus dan harihari tertentu 19,500,000.00 12,500,000.00 Beban Pajak Kendaraan Bermotor 4,455,600.00 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 30,500,000.00 Beban Pakaian Kerja 16,800,000.00 Beban Jasa Konsultansi 86,690,000.00 Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi 161,860,000.00 5,200,000.00 Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur 48,350,000.00 4,110,000.00 Beban Jasa Pihak Ketiga 10,965,000.00 28,375,000.00 Beban Pemeliharaan/ Rehab Puskeswan 113,050,000.00 1,426,432,741.00 1,054,330,822.00 B. Beban Jasa Listrik Kantor DISTANBUNNAK 2,427,022.00 2,434,096.00 Beban Jasa Telpon 68,140.00 68,140.00 Beban Jasa Listrik Kandang Ternak 102,500.00 Beban Jasa PDAM 55,500.00 2,550,662.00 2,604,736.00 Total Beban Jasa = A+B 1,428,983,403.00 1,056,935,558.00 5.3.2.4. Beban Pemeliharaan 136,421,000.00 47,246,750.00 Jumlah realisasi Beban Pemeliharaan selama tahun 2016, terdiri dari : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 127,827,000.00 47,246,750.00 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (Pemeliharaan Komponen AC Kantor) 3,800,000.00 Pemeliharaan Komponen Komputer/ Laptop (Laptop) 4,794,000.00 Total Beban Pemeliharaan 136,421,000.00 47,246,750.00 5.3.2.5. Beban Perjalanan Dinas 582,862,130.00 359,944,213.00 Jumlah realisasi Beban Perjalanan Dinas selama tahun 2016, terdiri dari : Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 264,745,000.00 359,944,213.00 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 318,117,130.00 582,862,130.00 359,944,213.00 5.3.2.6. Beban Bunga 5.3.2.7. Beban Subsidi 5.3.2.8. Beban Hibah Jumlah realisasi Beban Hibah selama tahun 2016, terdiri dari : Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Kelompok Tani) 2,907,827,000.00 60,000,000.00 2,907,827,000.00 60,000,000.00 2,907,827,000.00 60,000,000.00

Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Sebesar 2.907.827.000,00 disini merupakan : 1 Hibah berupa Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) / Kelompok Tani (POKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 3 Paket Pembangunan JUT, terdiri dari 2(dua) Paket Pembangunan JUT untuk Poktan (Poktan Tani Mangkong Desa Tebing Kecamatan Kelapa dan Poktan Tani Indah Permai Desa Air Bulin Kecamatan Kelapa) dan 1(satu) Paket Pembangunan JUT untuk Gapoktan (Gapoktan Kita Maju Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip), sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/203.A/SK/2.01.02/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2016. (SK Terlampir) 2 Hibah berupa Pembangunan Dam Parit Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) / Kelompok Tani (POKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 6 Paket Pembangunan Dam Parit, terdiri dari 4(empat) Paket Pembangunan Dam Parit untuk Poktan (Poktan Temiang Sari Dsn. Belit Ds. Dendang Kecamatan Kelapa, Poktan Air Rintis Dsn. Ganjan Ds. Dendang Kecamatan Kelapa, Poktan Sinar Tanjung Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus dan Poktan Maju Makmur Desa Jebus Kecamatan Jebus) dan 2(dua) Paket Pembangunan Dam Parit untuk Gapoktan (Gapoktan Usaha Bersama Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa dan Gapoktan Jaya Bersama Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip), sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/296/SK/2.01.02/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Tahun Anggaran 2016. (SK Terlampir) 3 Hibah berupa Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 3 Paket Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam, untuk Gapoktan Kundi Bersatu Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip, Gapoktan Jaya Bersama Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip dan Gapoktan Menduyung Indah Desa Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip, sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/317 A/2.01.02/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Kelembagaan Petani (Gabungan Kelompok Tani) penerima Hibah Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016. (SK Terlampir) 5.3.2.9. Beban Bantuan Sosial 5.3.2.10. Beban Penyusutan 1,803,661,785.00 1,316,930,421.38 Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Jumlah realisasi Beban Penyusutan selama tahun 2016, terdiri dari : NO URAIAN NILAI PEROLEHAN (Rp) PENYUSUTAN TAHUN 2016 (Rp) 1 TANAH 2 PERALATAN DAN MESIN AlatAlat Besar AlatAlat Angkutan Alatalat Bengkel dan Alat Ukur AlatAlat Pertanian/Peternakan Alatalat Kantor dan Rumah Tangga Alatalat Studio dan Komunikasi Alatalat Kedokteran Alatalat Laboratorium Alatalat Keamanan 5,136,814,458 1,347,075,000 1,071,372,169 1,020,834,842 1,331,315,198 94,658,853 271,558,396 863,985,861 134,707,500 153,053,169 255,208,708 266,263,039 18,931,771 35,821,674 3 GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Bangunan Monumen 4,573,927,569 4,573,927,569 90,376,575 90,376,575 4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 11,360,047,245 849,299,349 Jalan dan Jembatan 7,744,409,500 Bangunan Air/Irigasi 3,402,838,100 Instalasi 168,677,517 Jaringan 44,122,128 774,440,950 68,132,762 5,622,584 1,103,053

5 ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/Kbudayaan Hewan Ternak dan Tumbuhan 6 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN TOTAL 21,070,789,272 1,803,661,785 5.3.2.11. Beban Transfer 5.3.2.12. Beban Lainlain 5.3.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (11,199,778,233.76) (6,239,230,255.56) Surplus/DefisitLO adalah selisih antara pendapatanlo dan beban selama sau periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.