KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

dokumen-dokumen yang mirip
: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Indikator Kerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 WONOGIRI

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13)

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

KANTOR KETAHANAN PANGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pratinjau Hasil Evaluasi

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20

Rencana Strategi Sekretariat Daerah Tahun Halaman 12

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

REKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

Transkripsi:

KECAMATAN SELOGIRI Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 53.500.000 66.800.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Tahun Terpenuhinya jasa surat menyurat Tahun.00.000.200.000 00 00 0 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terbayarnya jasa komunikasi Tahun Tercukupinya fasilitas komunikasi air Tahun 25.000.000 27.000.000 dan Listrik dan listrik 00 00 0 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan kebersihan Tahun Terpeliharanya kebersihan Tahun 4.250.000 4.500.000 00 00 0 00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis Tahun Terpenuhinya kebutuhan administrasi Tahun 6.500.000 7.000.000 00 00 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tahun Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan dokumen Tahun 6.500.000 7.000.000 00 00 0 02 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya instalasi Tahun Terpenuhinya penerangan Tahun 2.750.000 3.000.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan 00 00 0 03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya peralatan perlengkapan Tahun Tercukupinya peralatan perlengkapan Tahun 2.750.000 3.000.000 Kantor 00 00 0 07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianyan konsumsi rapat - rapat Tahun Tercukupinya konsumsi rapat-rapat Tahun 0.000.000 2.000.000 00 00 0 08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Lancarnya perjalanan dinas rapat Tahun Terciptanya perjalanan dinas rapat Tahun 5.500.000 6.000.000 Daerah 00 00 0 09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah koordinasi keluar daerah Lancarnya perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah koordinasi keluar daerah Tahun Terciptanya kelancarnya perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah Tahun 2.250.000 2.500.000 00 00 0 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tersedianya jasa tenaga kerja non Tahun Meningkatnya kesejahteraan tenaga Tahun 84.000.000 90.000.000 pegawai kerja non pegawai 00 00 0 02 Pengelolaan SJDI Tersedianya SJDI Kantor Kecamatan Tahun Terawatnya SJDI Kantor Kecamatan Tahun 600.000 700.000 00 00 0 023 Penataan arsip Tersedianya arsip yang tertib teratur dan rapi 00 00 0 024 Penyusunan laporan inventaris dan Tersedianya laporan inventaris dan Tahun Terwujudnya penataanarsip yang tertib teratur dan rapi Tahun Meningkatnya tertib administrasi Halaman 200 Tahun.000.000.500.000 Tahun.300.000.400.000

00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 573.500.000 283.000.000 PRASARANA APARATUR 00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Terbayarnya pembangunan 2 Unit Terbangunnya ruang arsip dan Mushola 2 Unit 300.000.000 0 untuk Ruang arsip dan Mushola 00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pengadaan kendaraan Unit Tercukupinya kendaraan dinas untuk Unit 50.000.000 50.000.000 dinas/operasional operasional ke wilayah 00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung Paket Tercukupinya perlengkapan gedung Paket 40.000.000 50.000.000 00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung Paket Tercukupinya peralatan gedung Paket 40.000.000 50.000.000 00 00 02 00 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur Paket Tercukupinya mebeleur Paket 30.000.000 40.000.000 00 00 02 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tersedianya bahan pemeliharaan Tahun Terawat dan terpeliharanya rumah Tahun 3.500.000 4.000.000 rumah dinas dinas 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya bahan pemeliharaan Tahun Terawat dan terpeliharanya gedung 5.500.000 6.000.000 gedung 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terbayarnya perawatan kendaraan Tahun Terawatnya kendaraan Tahun 2.000.000 3.000.000 Dinas/Operasional dinas dinas/operasional 00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Tersedianya bahan pemeliharaan Tahun Terpelihara dan terawatnya peralatan Tahun 5.250.000 5.500.000 Gedung Kantor peralatan gedung gedung 00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terbayarnya perawatan mebeleur Tahun Terawatnya mebeleur Tahun 2.250.000 2.500.000 00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman KEUANGAN 00 00 06 00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terbayarnya perawatan rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman Tersedianya laporan dan realisasi kinerja SKPD Tahun Terpelihara dan terawatnya halaman/pagar/gapura/taman 00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terbayarnya Rehab Kantor Sekretariat Kecamatan Paket Terlaksananya rehab Sekretariat Kecamatan 00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Tersedianya laporan data Tahun Meningkatnya tertib administrasi 00 00 03 0 Penyusunan mekanisme pegawai Tersedianya bezetting Keg Meningkatnya tertib administrasi 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Paket Tertibnya administrasi / laporan Tahun 0.000.000 2.000.000 Paket 75.000.000 50.000.000.500.000 2.000.000 Tahun 750.000.000.000 Keg 750.000.000.000 9.500.000 2.500.000 Paket 800.000.000.000 Halaman 20

00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan semesteran Paket Tertibnya administrasi / laporan Paket 800.000.000.000 semesteran 00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan akhir Paket Tertibnya administrasi / laporan Paket.000.000.000.000 tahun akhir tahun 00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya dokumen Renja SKPD Paket Tertibnya administrasi / laporan Paket.000.000.500.000 00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tersedianya laporan bulanan Paket Tertibnya administrasi / laporan Paket.600.000 2.000.000 00 00 06 0 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Tersedianya laporan pengelolaan dan Paket Tertibnya administrasi / laporan Paket.000.000.500.000 Penatausahaan penatausahaan 00 00 06 03 Penyusunan LKj IP Tersedianya laporan LKj IP Paket Tertibnya administrasi / pelaporan Paket.000.000.500.000 00 00 06 08 Penyusunan Pelaporan Inventaris barang Tersedianya laporan inventaris Paket Tertibnya administrasi / pelaporan Paket 800.000.000.000 barang 00 00 06 09 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD Paket Tertibnya administrasi / laporan Paket.500.000 2.000.000 0 URUSAN WAJIB 0 02 KESEHATAN 0 02 9 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0 02 9 03 Bantuan Posyandu Terbantunya penyelenggaraan posyandu di kelurahan Lokasi Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (ibu, balita, dan lansia) 8.250.000 8.250.000 00 % 8.250.000 8.250.000 0 03 PEKERJAAN UMUM 0 03 6 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 0 03 6 003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Terbayarnya pembangunan saluran drainase dan tutup saluran air 0 03 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 0 03 30 47 Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Terbayarnya pembangunan infrastruktur kelurahan 0 05 PENATAAN RUANG 0 05 7 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 0 05 7 00 Pemeliharaan Taman, Trotoir dan Lapangan Terbayarnya pemeliharaan lapangan Kelurahan Kaliancar Paket Terbangunnya saluran drainase dan tutup saluran air Paket Terciptanya infrastruktur yang lebih baik Paket Terciptanya keindahan lapangan Kelurahan Kaliancar Halaman 202 20.000.000 0 Paket 20.000.000 500.000.000 0 600.000.000 Paket 500.000.000 600.000.000 70.000.000 85.000.000 Paket 0.000.000 5.000.000

0 05 7 02 Penataan Lingkungan Kota Terbangunnya lingkungan kota 0 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 0 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Paket Terciptanya lingkungan kota yang tertata asri KECAMATAN 0 20 29 00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Kecamatan Lancarnya koordinasi kegiatan pemerintahan Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan pemerintahan 0 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Lancarnya kegiatan pembinaan Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan desa/kelurahan pemerintahan 0 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan Lancarnya kegiatan musrenbang Keg Tercapainya kelancaran kegiatan desa/kelurahan musrenbang desa/kelurahan 0 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Lancarnya lomba Desa/Kelurahan Keg Terwujudnya tertib administrasi dan pembangunan desa/kelurahan 0 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Lancarnya kegiatan musrenbang Keg Tercapainya musyawarah rencana pembangunan 0 20 29 07 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Lancarnya penyelenggaraan Tahun Terwujudnya penyelenggaraan Kaliancar pemerintahan kelurahan kaliancar pemerintahan kelurahan kaliancar Paket 60.000.000 70.000.000 33.850.000 348.700.000 Tahun 7.250.000 7.500.000 Tahun 6.000.000 6.500.000 Keg 6.000.000 6.500.000 Keg 7.500.000 8.000.000 Keg 7.000.000 8.000.000 Tahun 60.000.000 70.000.000 0 20 29 055 Penertiban Perijinan dan Pemasangan Reklame, Papan Nama Toko 0 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilainilai Kemerdekaan RI Lancarnya penertiban perijinan dan pemasangan reklame papan nama toko Lancarnya kegiatan pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai kemerdekaan RI Tahun Terwujudnya tertib perijinan dan pemasangan reklame papan nama toko Keg Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat ttg pelestarian nilai-nilai kemerdekaan RI Tahun 2.500.000 3.000.000 Keg 9.000.000 0.000.000 0 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai- Nilai Perjuangan Raden Mas Said Lancarnya kegiatan pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said Keg Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat ttg pelestarian nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said Keg 8.000.000 9.000.000 0 20 29 060 Fasilitasi Penyusunan APBDes Lancarnya penyusunan APBDes Keg Terciptanya kelancaran Keg 3.500.000 4.000.000 0 20 29 062 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Lancarnya kegiatan keagamaan Tahun Tercapainya pelaksanaan kegiatan keagamaan Tahun 0.000.000 2.000.000 0 20 29 063 Fasilitasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Lancarnya pembinaan keamanan Keg Terciptanya keamanan dan ketertiban Keg 3.000.000 4.000.000 PKL ketertiban PKL PKL Halaman 203

0 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan Lancarnya pembayaran PBB Desa/kelurahan Tahun Meningkatnya pendapatan daerah Tahun 3.000.000 3.500.000 0 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum Lancarnya pembinaan keamanan dan Tahun Terciptanya keamanan dan ketertiban Tahun 5.000.000 6.000.000 ketertiban Umum umum 0 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam Lancarnya kegiatan mitigasi bencana Tahun Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap bencana Tahun 0.000.000 2.000.000 0 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan Lancarnya kegiatan pembinaan TP PKK Kecamatan ke Desa/Kelurahan Tahun Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Tahun 6.600.000 7.700.000 Desa/Kelurahan 0 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Lancarnya kegiatan lomba MTQ Keg Terseleksinya peserta MTQ untuk maju Tingkat Kecamatan lomba tingkat Kabupaten 0 20 29 073 Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT Lancarnya kegiatan pembinaan / Keg Terwujudnya tertib administrasi evaluasi Koperasi RT koperasi RT 0 20 29 6 Fasilitasi PATEN Lancarnya pelayanan PATEN Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan pelayanan pemerintahan Keg 5.000.000 6.000.000 Keg 5.000.000 6.000.000 Tahun 0.000.000 2.000.000 0 20 29 2 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat Kabupaten Tercukupinya biaya pengiriman peserta lomba MTQ ke Tingkat Kabupaten 0 20 29 23 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan Lancarnya kegiatan lomba FASI tingkat Kecamatan Keg Terkirimnya peserta lomba MTQ ke Tingkat Kabupaten Keg Terseleksinya peserta lomba FASI untuk maju lomba tingkat kabupaten Keg 2.000.000 3.000.000 Keg 5.000.000 6.000.000 0 20 29 28 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan 0 20 29 33 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Kaliancar Terbayarnya pemanfaatan penerimaan sewa tanah / bagi hasil untuk sarpras Terbayarnya pemanfaatan penerimaan sewa tanah / bagi hasil untuk sarpras kelurahan Paket Tercukupinya kebutuhan sarpras Paket Tercukupinya kebutuhan sarpras kelurahan Paket 5.000.000 6.000.000 Paket 0.000.000.000.000 0 20 29 72 Lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan Lancarnya kegiatan lomba Koperasi RT Tingkat Kecamatan Keg Terseleksinya peserta lomba koperasi Rt tingkat untuk diajukan lomba ke tingkat kabupaten Keg 0.000.000.000.000 0 20 29 76 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 0 20 29 77 Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lancarnya kegiatan bidang Keg Terciptanya koordinasi bidang Keg 3.000.000 4.000.000 pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat Lancarnya kegiatan bidang Kesra Keg Terciptanya koordinasi bidang kesra Keg 3.000.000 4.000.000 Halaman 204

0 20 29 87 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan Kecamatan Tersedianya data kemiskinan 0 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 22 5 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 0 22 5 52 Belanja Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Lancarnya kegiatan kader pemberdayaan masyarakat desa Paket Meningkatnya tertib administrasi Paket.500.000 2.000.000 Tahun Meningkatnya kelancaran kegiatan kader pemberdayaan masyarakat desa 0.000.000 5.000.000 Tahun 0.000.000 5.000.000 TOTAL.760.00.000.52.250.000 Halaman 205