RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NAMA SKPK : BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA LANGSA KODE INDIKATOR /PAGU /PAGU 1. Urusan Wajib 5.219.906.961 5.376.504.170 1. ## Pemberdayaan dan 3.260.667.361 3.358.487.382 Perlindungan Anak 1. ## 1. Program Pelayanan 823.301.478 848.000.522 Administrasi Perkantoran 1. 11. 1. 1. Penyedian Jasa Surat menyurat 2.850.000 APBK 2.935.500 APBK 1. 11. 1. 2. Penyediaan jasa komunikasi, 51.800.000 APBK 53.354.000 APBK sumber daya air & listrik 1. 11. 1. 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.195.396 APBK 4.321.258 APBK 1. 11. 1. 9. Penyediaan Jasa Perbaikan 10.000.000 APBK 10.300.000 APBK Peralatan Kerja 1. 11. 1. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.473.442 APBK 21.087.645 APBK 1. 11. 1. 11. Penyediaan barang cetakan dan 20.626.660 APBK 21.245.460 APBK penggandaan 1. 11. 1. 12. Penyediaan Komponen Instalasi 14.302.680 APBK 14.731.760 APBK Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1. 11. 1. 13. Penyediaan Peralatan dan 184.498.300 APBK 190.033.249 APBK Perlengkapan Kantor 1. 11. 1. 15. Penyediaan bahan bacaan & 5.000.000 APBK 5.150.000 APBK peraturan perundang-undangan 1. 11. 1. 17. Penyediaan makanan dan minuman 5.700.000 APBK 5.871.000 APBK 1. 11. 1. 18. Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi 112.000.000 APBK 115.360.000 APBK ke luar daerah 1. 11. 1. 19. Penyediaan Jasa Kelancaran 391.855.000 APBK 403.610.650 APBK Administrasi Perkantoran 1. ## 2. Program peningkatan sarana 135.000.000 139.050.000 dan prasarana aparatur 1. 11. 2. 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 15.000.000 APBK 15.450.000 APBK Kantor 1. 11. 2. 24. Pemeliharaan rutin/berkala 120.000.000 APBK 123.600.000 APBK kendaraan dinas/operasional LAMPIRAN II 34.
INDIKATOR /PAGU /PAGU 1. ## 3. Program Peningkatan Disiplin 31.500.000 32.445.000 Aparatur 1. 11. 3. 5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari- 31.500.000 APBK 32.445.000 APBK Hari Tertentu 1. ## 15. Program Keserasian Kebijakan 993.287.535 1.023.086.161 Peningkatan Kualitas Anak dan 1. 11. 15. 1. Perumusan Kebijakan Peningkatan 70.347.730 APBK 72.458.162 APBK Kualitas Hidup Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. 11. 15. 3. Pelaksanaan Sosilaisasi yang 32.100.000 APBK 33.063.000 APBK Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 1. 11. 15. 5. Peningkatan Kapasitas, Kualitas 890.839.805 APBK 917.564.999 APBK dan Anak Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. ## 16. Program Penguatan 129.578.000 133.465.340 Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. 11. 16. 6. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan 129.578.000 APBK 133.465.340 APBK Kelembagaan Pemberdayaan dan Anak 1. ## 17. Program Peningkatan Kualitas 629.712.232 648.603.599 Hidup dan Perlindungan 1. 11. 17. 1. Pelaksanaan Kebijakan 24.100.000 APBK 24.823.000 APBK Perlindungan Di Daerah 1. 11. 17. 2. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM 68.600.000 APBK 70.658.000 APBK Pelayanan dan Pedampingan Korban KDRT LAMPIRAN II 35.
INDIKATOR /PAGU /PAGU 1. 11. 17. 7. Penyusunan Profil Perlindungan 157.400.000 APBK 162.122.000 APBK Terhadap Tindak Kekerasan 1. 11. 17. 8. Fasilitasi Upaya Perlindungan 306.001.336 APBK 315.181.376 APBK Terhadap Tindak Kekerasan 1. 11. 17. 10. Peningkatan Kualitas 73.610.896 APBK 75.819.223 APBK Pemberdayaan Nasional 1. ## 18. Program Peningkatan Peran 356.077.774 366.760.107 Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 1. 11. 18. 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi 220.627.774 APBK 227.246.607 APBK 1. 11. 18. 4. Kegiatan Bimbingan Manajemen 135.450.000 APBK 139.513.500 APBK Usaha Bagi Dalam Mengelola Usaha 1. ## 19. Program Penguatan 162.210.342 167.076.652 Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. 11. 19. 4. Pelaksanaan Fasilitas Upaya 162.210.342 APBK 167.076.652 APBK Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan 1. ## Keluarga Berencana Dan 1.959.239.600 2.018.016.788 Keluarga Sejahtera 1. ## 15. Program Keluarga Berencana 1.578.129.600 1.625.473.488 1. 12. 15. 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat 79.800.000 APBK 82.194.000 APBK Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 1. 12. 15. 2. Pelayanan KIE 1.075.751.600 1.108.024.148 - APBK 114.455.000 APBK 117.888.650 APBK - DAK 961.296.600 DAK 990.135.498 DAK LAMPIRAN II 36.
INDIKATOR /PAGU /PAGU 1. 12. 15. 5. Pembinaan Keluarga Berencana 358.123.000 APBK 368.866.690 APBK 1. 12. 15. 8. Pelayanan Penyuluhan Keluarga 64.455.000 APBK 66.388.650 APBK Berencana 1. ## 18. Program Pembinaan Peran 50.238.000 51.745.140 Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 1. 12. 18. 2. Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan 50.238.000 APBK 51.745.140 APBK Kelompok Aparatur Pemerintah Peduli KB 1. ## 20. Program Pengembangan Pusat 65.832.000 67.806.960 Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 1. 12. 20. 3. Pelatihan Dan Pelayanan KKR Bagi 65.832.000 APBK 67.806.960 APBK Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Diluar Sekolah 1. ## 23. Program Penyiapan Tenaga 265.040.000 272.991.200 Pedamping Kelompok Bina Keluarga 1. 12. 23. 1. Pelatihan Tenaga Pedamping 265.040.000 APBK 272.991.200 APBK Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan J U M L A H 5.219.906.961 5.376.504.170 REKAPITULASI A TAHUN 2015 TAHUN 2016 1 2 3 1. APBK Rp 4.258.610.361 Rp 4.386.368.672 LAMPIRAN II 37.
INDIKATOR /PAGU /PAGU 2. OTSUS 3. DAK Rp - Rp - Rp 961.296.600 Rp 990.135.498 JUMLAH Rp 5.219.906.961 Rp 5.376.504.170 - - LAMPIRAN II 38.