BIDANG PEMERINTAHAN 1. Sarana dan Prasarana Pemerintah Kelurahan Pemerintah Kelurahan Kedungmundu memiliki Prasarana Gedung Kantor,Balai Kelurahan dan Rumah Dinas Kepala Kalurahan yang terletak di Jalan Kedungmundu Raya Semarang yang terdiri dari a. Kantor Kelurahan. Kantor Kelurahan dengan Luas Bangunan ± 200 m 2 terdiri dari : Ruang Lurah seluas : 20 m 2 Ruang Seklur dan Kasi : 50 m 2 Ruang Sekretariat : 60 m 2 Kamar mandi 2 Kamar masing-masing : 6 m 2 Gudang : 20 m 2 Ruang Dapur : 8 m 2 Ruang computer : 6 m 2 Ruang PKK : 8 m 2 Kantor Kelurahan Kedungmundu luas dan sebagian Taman. mempunyai halaman parkir yang cukup b. Balai Kelurahan. Balai Kelurahan Kedungmundu dengan Luas Bangunan ± 350 m 2 di Samping sebagai Balai Pertemuan juga sebagai sarana Olah Raga Bulu Tangkis c. Rumah dinas Kelurahan. Rumah Dinas Kepala Kelurahan Luas Bangunan ± 120 m 2,juga sebergai Sekertariat PKK, FKK, dan BKM Kelurahan. berfungsi 2. Aparat Pemerintah Kelurahan Sesuai dengan Peraturan Daerah no. 14 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, maka jumlah Aparat Pemerintahan Kelurahan yang ideal mestinya
sebanyak 17 orang, yaitu Lurah, Seklur dan 4 kepala seksi yang masingmasing seksi membawahi orang staf. Adapun jumlah aparat Pemerintah Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang tahun 2011 ada 9 (sembilan) orang, kemudian pada tahun 2012 ada 8 (delapan) orang, 1 Lurah dibantu 1 Sekretaris 4 Kepala seksi dan 2 orang staf. Untuk Kelurahan Kedungmundu yang masih kurang staf..3. Administrasi Pemerintah Kelurahan Untuk memperlancar jalannya organiasi Pemerintahan Kelurahan, maka dibuat Job \description berupa Keputusan Lurah dan Uraian tugas pejabat/pegawai di Sekretariat Kelurahan dan Seksi-seksi pad kantor Kelurahan Kedungmundu. Dimana semua tugas termasuk pengisian buku-buku administrasi Pemerintahan Kelurahan terbagi habis dan ada penanggung jawabnya. Jumlah kelengkapan administrasi Pemerintahan Kelurahan tahun 2011 dan 2012, belum termasuk buku pendukung umum sebanyak 26 jenis buku, sehingga di Kelurahan Kedungmundu termasuk lengkap bahkan ada bukubuku tambahan untuk keperluan data pendukung. 4. Keuangan Kelurahan Perkembangan jumlah anggaran pendapatan dansd belanja Kelurahan selalu mengalami kenaikan, seiring dengan kanaikan harga-harga barang dan jasa serta meningkatnya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan. Gambaran mengenai keuangan Kelurahan bisa terlihat dari rencana kegiatan Pemerintah Kelurahan Kedungmundu yang disusun dalamd bentuk Rencana Program Tahunan Kelurahan ( RPTK ] dibuat rutin tiap tahun dana dijabarkan menjadi Program Kerja bulanan yang rutin tiap awal bulan. Rencana kegiatan dalam RPTK terangkum : - Tahun 2010 kegiatan pendapatan = 26 item dan belanja = 72 item. - Tahun 2011 kegiatan pendapatan = 25 item dan Belanja = 36 item
Adapun besaran Anggaran keuangan adalah sebagai berikut : JENIS ANGGARAN BESARNYA ANGGARAN PROSEN ( ) TASE KELURAHAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 ( % ) 1 2 3 4 1. Pendapatan a. Penerimaan dari PAD ( PEMKOT ) 50.000.000,-,100.000.000,- 50 % b. Lain lain Pendapatan yang sah 844.469.700,- 4.561.310.200, 440 % JUMLAH PENDAPATAN 894.469.700,- 4.661.310.200 Sumber : LPJ Kelurahan Kedungmundu tahun 2010 dan 2011 5. Akuntabilitas Dalam upaya mewujudkan Pelayanan yang Maksimal di jajaran Pemerintah Kota Semarang termasuk di lingkungan Pemerintah Kelurahan Kedungmundu sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah [ SKPD ] unit Kecamatan Kedungmundu, maka segala kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan ( Akuntabilitas ] sesuai peraturan yang berlaku. Untuk itu telah diupayakan dengan sistim komunikasi 2 arah yang baik, transparasi setiap kegiatan pelaksanaan setara normative dan tertip pelaporan. Apalagi telah dicangankan Walikota bahwa Semarang Waktunya Setara yaitu setara dengan Kota-kota Metropolitan lain dituntut semua pegawai Pemerintah Kota Semarang harus dmendukung dengan sebaiknya. Indikator Akuntabilitas di Kelurahan antara lain : - Tahun 2011 dan 2012 = ada laporan Kinerja tahunan - Tahun 2011 dan 2012 = ada Papan Informasi Pelayanan.
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR JUMLAH TAHUN 2011 TAHUN 2012 PERUBAHAN DARI TAHUN 2011 KE 2012 KETERANGAN 1. Pemerintahan Kelurahan 1. Sarana Prasarana : a. Gedung kantor 1 Gdg 1 Gdg 0 Gdg 0 % b. Gedung pertemuan 1 Gdg 1 Gdg 1 Gdg 0 % c. Perangkat kelurahan 6 Org 9 Org 3 Org 27 % d. Mesin Tik/Komputer 4 Bh 4 Bh 0 Bh 0 % e. Kendaraan dinas 4 Bh 4 Bh 0 Bh 0 % f. Struktur Organisasi 1 Bh 1 Bh 0 Bh 0 % 2. Keuangan : a. APBD Kelurahan 894.469.700 4.661.310.400 3.767.140.700 200 % RPTK Terlampir b. Belanja pembangunan 308.375.000 c. Bantuan/Hibah lainnya 198.000.000 4.243.000.000 93.000.000 3.934.625.000 300 % 105.000.000 100 % 3. Akuntabilitas : a. Kotak pengaduan masy. b. Laporan kinerja tahunan c. Laporan akhir jabatan lurah d. Papan informasi pelayanan
e. Loket pelayanan 4. Administrasi : a. Buku registrasi 10 Buku 10 Buku 0 Buku 0 % pelayanan b. Buku profil kelurahan 1 Buku 1 Buku 0 Buku 0 % Copy Terlampir c. Administrasi keuangan 4 Buku 4 Buku 0 Buku 0 % d. Kartu Uraian Tugas 1 Buku 1 Buku 0 Buku 0 % Copy Terlampir e. Administrasi penduduk f. Admin. pembangunan 3 Buku 3 Buku 0 Buku 0 % g. Buku data lembag 1 Buku 1 Buku 0 Buku 0 % kemasy. h. Buku registrasi umum 2 Buku 2 Buku 0 Buku 0 % i. Peta wilayah kelurahan Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak... % Terlampir