1. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi ( )

dokumen-dokumen yang mirip
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS) DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

JURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Audit Internal, Fakultas Pertanian, UB Batch 1, Juni 2011

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan

Manual Prosedur. Tindakan Korektif dan Pencegahan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Audit Internal

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR KOORDINASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kode:

Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement CAR)

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan. Laboratorium Farmakologi

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR Kode : Tindakan Korektif Dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

Manual Prosedur. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Jurusan Bahasa dan Sastra

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

KODE : Manual Prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Dan Perancangan RENSTRA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

Manual Prosedur. Audit Eksternal

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI (PM-STT )

LAYANAN BIDANG MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL Kode. Dok Revisi Tgl Terbit Halaman LPM- POS-MNV Maret dari 6

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROCEDURE. Audit Internal

Transkripsi:

1. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) Belum ada keterangan verifikasi dan dokumen perbaikan tentang rentang waktu rencana strategis tidak ada. No. Temuan : 1 Auditor : Kurang teliti, sehingga tanggal verifikasi tidak dicantumkan dan belum menemukan dokumen tentang usulan yang berisi rentang waktu rencana strategis yang akan dicapai. Melakukan revisi dengan memberikan keterangan verifikasi dan memberikan rentang waktu rencana strategis. Mencantumkan tanggal verifikasi dan menunjukkan dokumen tentang usulan yang berisi rentang waktu rencana strategis yang akan dicapai.

2. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) Masih terdapat uraian tentang universitas/pjm. No. Temuan : 2 Auditor : Belum seragamnya pemahaman tentang ruang lingkup MM pada tingkat Jurusan hanya difokuskan untuk Jurusan saja. Menghilangkan uraian yang masih mencantumkan tentang universitas/pjm. Menyeragamkan/menyamakan persepsi tentang ruang lingkup MM yang hanya difokuskan untuk jurusan saja.

3. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) Dimasukkannya kasubag dalam struktur organisasi. No. Temuan : 3 Auditor : Kesalahan persepsi yang dimaksud dengan kasubag sebenarnya adalah sub koordinator urusan bidang yang ada di jurusan, sedangkan kasubag adalah jabatan struktural terendah yang ada ditingkat fakultas. Menggantikan istilah kasubag menjadi sub ko. Ur bidang di Jurusan. Memperbaiki kesalahan persepsi tentang istilah kasubag.

4. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) Penetapan dan persyaratan pelanggan belum dimasukkan dalam dokumen MM jurusan kimia. No. Temuan : 4 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM jurusan kimia. Memasukkan butir penetapan dan persyaratan pelanggan dalam dokumen MM jurusan Kimia. Menyeragamkan pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM Jurusan Kimia.

5. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Prodi S-2 belum dimasukkan dalam dokumen MM proses bisnis jurusan kimia. No. Temuan : 5 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM jurusan kimia. Memasukkan butir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Prodi S-2 dalam dokumen MM proses bisnis jurusan Kimia. Menyeragamkan pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM Jurusan Kimia.

6. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) Masih terdapat uraian tentang Universitas/PJM dalam dokumen MM realisasi layanan pendidikan jurusan kimia. No. Temuan : 6 Auditor : Belum seragamnya pemahaman tentang ruang lingkup MM pada tingkat Jurusan hanya difokuskan untuk Jurusan saja. Menghilangkan uraian tentang Universitas/PJM dalam dokumen MM realisasi layanan pendidikan jurusan Kimia. Menyeragamkan pemahaman tentang ruang lingkup MM pada tingkat Jurusan hanya difokuskan untuk Jurusan saja.

7. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) Pemantauan dan analisis data belum secara jelas diuraikan dalam dokumen MM jurusan kimia. No. Temuan : 7 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM jurusan kimia. Memasukkan butir pemantauan dan analisis data belum secara jelas diuraikan dalam dokumen MM jurusan kimia. Menyeragamkan pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM Jurusan Kimia.

8. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) OB Bagan alir sudah ada dalam MP Pengendalian Dokumen, tetapi masih perlu perbaikan formatnya. No. Temuan : 8 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP Pengendalian Dokumen. Memperbaiki format bagan alir yang ada dalam MP Pengendalian Dokumen. Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP Pengendalian Dokumen.

9. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) OB Perlu ada perbaikan format MP Tindakan Korektif. No. Temuan : 9 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP Tindakan Korektif. Memperbaiki format MP Tindakan Korektif. Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP Tindakan Korektif.

10. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) OB Perlu ada perbaikan format MP Penanganan Produk. No. Temuan : 10 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP Penanganan Produk. Memperbaiki format MP Penanganan Produk. Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP Penanganan Produk.

11. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) OB Perlu ada perbaikan format MP tambahan. No. Temuan : 11 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP tambahan. Memperbaiki format MP tambahan. Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP tambahan.

12. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19) Tinjauan Manajemen sudah dilakukan tetapi belum merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya. No. Temuan : 12 Auditor : Masih belum seragamnya pemahaman Tinjauan Manajemen yang harus dilakukan. Menyesuaikan format tentang Tinjauan Manajemen yang dilakukan oleh Jurusan Kimia. Menyeragamkan pemahaman tentang format Tinjauan Manajemen yang harus dilakukan.