PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD



dokumen-dokumen yang mirip
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD

1 - WAJIB 07 - PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Halaman : 10,993,574,000 Perda No. 5 Th ,993,574,000 Perda No. 4 Th.

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

31/12/ :07 URUSAN PEMERINTAHAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN ORGANISASI : Nomor Tanggal. Lampiran I.

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

: : : URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI. SETELAH PERUBAHAN (Rp) BERTAMBAH BERKURANG (Rp) SEBELUM PERUBAHAN (Rp) KODE REKENING URAIAN PENJELASAN

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

Kantor Keluarga Berencana 6,617,175,783 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Kecamatan Umbulharjo 10,463,157, WAJIB MACAM URUSAN URUSAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

INSPEKTORAT URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 - WAJIB 12 - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KANTOR KELUARGA BERENCANA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 - WAJIB 18 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

PEMERINTAH KOTA BEKASI PENJABARAN APBD

Daftar- Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan: SOSIAL

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

1 - WAJIB 10 - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman : SEBELUM PERUBAHAN (Rp) SETELAH PERUBAHAN (Rp)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2016 ANGGARAN TAHUN INI

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 5,187,342,621 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

14, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHi

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

Transkripsi:

Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor : 95 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : 1. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : 1. 07. 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 1. 07. 01. 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE 1.07. 1.07.01. 00. 00. 1.07. 1.07.01. 00. 00.. 1 1.07. 1.07.01. 00. 00.. 1. 2 PENDAPATAN 16.65.628.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.65.628.500,00 Hasil Retribusi Daerah 16.65.628.500,00 1.07. 1.07.01. 00. 00.. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 16.57.160.500,00 1.07. 1.07.01. 00. 00.. 1. 2. 02. 06 Retribusi Penyeberangan di Air 6.398.67.500,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 1 Tahun x 912.628.000,00 = 912.628.000,00 1 Tahun x 1.100.3.000,00 = 1.100.3.000,00 1 Tahun x 273.60.500,00 = 273.60.500,00 1 Tahun x 8.173.200,00 = 8.173.200,00 1 Tahun x 2.020.071.000,00 = 2.020.071.000,00 1 Tahun x 1.837.716.000,00 = 1.837.716.000,00 1 Tahun x 62.39.000,00 = 62.39.000,00 1 Tahun x 55.366.000,00 = 55.366.000,00 1 Tahun x 3.08.800,00 = 3.08.800,00 1 Tahun x 0.001.000,00 = 0.001.000,00 1 Tahun x.986.000,00 =.986.000,00 1.07. 1.07.01. 00. 00.. 1. 2. 02. 13 Retribusi Jasa Parkir Khusus 320.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 Parkir Bandara Haluoleo 1.07. 1.07.01. 00. 00.. 1. 2. 02. 16 Retribusi Jasa Bandara Haluoleo 9.855.693.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012 1 Tahun x 320.000.000,00 = 320.000.000,00 Sewa Ruangan 1 Tahun x 225.698.000,00 = 225.698.000,00 Sewa Reklame Halaman 250

1 Tahun x 17.97.000,00 = 17.97.000,00 Retribusi Pelayanan/Pemanfaatan Terminal Bandara Haluoleo 1 Tahun x 9.572.98.000,00 = 9.572.98.000,00 Konsesi Fee 1 Tahun x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 1.07. 1.07.01. 00. 00.. 1. 2. 03 Retribusi Perizinan Tertentu 80.68.000,00 1.07. 1.07.01. 00. 00.. 1. 2. 03. 0 Retribusi Izin Trayek 80.68.000,00 Perda Nomor 6 Tahun 2012 Izin Trayek Kendari - Unaaha 1 Tahun x 80.68.000,00 = 80.68.000,00 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 32.751.735.355,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.853.882.355,00 1.07. 1.07.01. 00. 00 Non Kegiatan 13.853.882.355,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 13.853.882.355,00 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01 Gaji Dan Tunjangan 10.300.003.500,00 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 7.772.26.80,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS/Uang Representatif Golongan I 26 OB x 1.95.700,00 = 50.588.200,00 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 820.307.800,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Golongan II 1,1 OB x 2.108.100,00 = 2.11.666.00,00 Golongan III 1,391 OB x 3.209.500,00 =.6.1.500,00 Golongan IV Accres 2,5 % 156 OB x.010.300,00 = 625.606.800,00 1 Tahun x 220.150.90,00 = 220.150.90,00 Tunjangan Keluarga 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 535.990.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Istri Anak 2,223 OB x 279.500,00 = 621.328.500,00 3,97 OB x 56.900,00 = 198.979.300,00 Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x 3.250.000,00 = 2.250.000,00 Eselon III 169 OB x 1.260.000,00 = 212.90.000,00 Eselon IV 520 OB x 50.000,00 = 280.800.000,00 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 366.795.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum Golongan I 26 OB x 175.000,00 =.550.000,00 Halaman 251

Golongan II 1,1 OB x 180.000,00 = 205.920.000,00 Golongan III 85 OB x 185.000,00 = 156.325.000,00 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 588.565.120,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tujangan Beras 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 215.772.800,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 8,37 OB x 69.760,00 = 588.565.120,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 15.90,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Tahun x 215.772.800,00 = 215.772.800,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 15.90,00 = 15.90,00 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 3.553.878.855,00 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3.051.50.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 156 OB x 2.750.000,00 = 29.000.000,00 Eselon IV 80 OB x 1.650.000,00 = 792.000.000,00 Golongan III 780 OB x 1.000.000,00 = 780.000.000,00 Golongan II 1,056 OB x 850.500,00 = 898.128.000,00 Golongan I 2 OB x 850.500,00 = 20.12.000,00 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 06 Insentif. 502.338.855,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Insentif 1 Tahun x 502.338.855,00 = 502.338.855,00 1.07. 1.07.01. 01. 01. 5. 2 BELANJA LANGSUNG 18.897.853.000,00 1.07. 1.07.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.17.100.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 12.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Halaman 252

Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara 1.07. 1.07.01. 01. 01. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 01. 5. 2. 2. 03. 07 Belanja Paket/Pengiriman 10.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Paket Pengiriman 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara Halaman 253

1.07. 1.07.01. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.27.300.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.27.300.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 1.27.300.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 50.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Telepon 1 Tahun x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 02 Belanja Air 75.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Air 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 1 Tahun x.000.000,00 =.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 1.121.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Listrik 1 Tahun x 62.000.000,00 = 62.000.000,00 1 Tahun x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Halaman 25

1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Tahun x.000.000,00 =.000.000,00 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1 Tahun x 900.000.000,00 = 900.000.000,00 1 Tahun x.000.000,00 =.000.000,00 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 158.00.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 158.00.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 07. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 158.00.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 07. 5. 2. 1. 01. 06 Honorarium Pengelola Keuangan. 158.00.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 50.000,00 = 5.00.000,00 Bendahara Penerimaan 12 OB x 50.000,00 = 5.00.000,00 Pembantu Bendahara 38 OB x 300.000,00 = 115.200.000,00 Ketua Panitia Pemeriksa Barang 12 OB x 350.000,00 =.200.000,00 Sekretaris Panitia Pemeriksa barang 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota Panitia Pemeriksa Barang 36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.800.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.800.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 08. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS.800.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 08. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 255

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan 12 OB x 00.000,00 =.800.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 08. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 00.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 08. 5. 2. 2. 03. 1 Belanja jasa cleaning service. 00.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja jasa cleaning service Belanja Jasa Cleaning service Bandara Haluoleo 1 Tahun x 00.000.000,00 = 00.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 08. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 08. 5. 2. 2. 20. 0 Belanja Pemeliharaan pagar/halaman/taman. 100.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Pemeliharaan pagar/halaman/taman Belanja Pemeliharaan Taman Bandara Haluoleo 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 117.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 10. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 117.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 10. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 117.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara Halaman 256

1.07. 1.07.01. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 83.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 83.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 29.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara 1.07. 1.07.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Halaman 257

Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara 1.07. 1.07.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 8.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penjilidan 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 12. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 12. 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 20.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,battery kering) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara Halaman 258

1.07. 1.07.01. 01. 1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 51.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 1. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 51.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 1. 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 51.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara 1.07. 1.07.01. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 15. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 15. 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.100.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 259

1.07. 1.07.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 17. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 50.100.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB 1.07. 1.07.01. 01. 17. 5. 2. 2. 11. 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Halaman 260

Jembatan Timbang dan PKB 1.07. 1.07.01. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 830.500.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 830.500.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 18. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 830.500.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 18. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 220.500.000,00 = 220.500.000,00 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Jembatan Timbang Kolaka 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Jembatan Timbang Kolaka Utara 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 18. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 310.000.000,00 = 310.000.000,00 Kajian Antar Daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Halaman 261

1.07. 1.07.01. 01. 19 Jasa Administrasi Perkantoran. 528.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 528.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 19. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 528.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 19. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 528.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Kategori 2 528 OB x 1.000.000,00 = 528.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor. 117.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 20. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 117.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 20. 5. 2. 2. 03. 18 Belanja Jasa Pengamanan Wilayah. 117.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Pengamanan Wilayah Belanja Jasa Pengamanan dan Ketertiban Bandara Haluoleo 1 Tahun x 117.000.000,00 = 117.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan. 10.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 21. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 21. 5. 2. 2. 03. 13 Belanja Jasa Publikasi / Periklanan. 10.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Jasa Publikasi/Periklanan Belanja Jasa Kehumasan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 27 Tera Jembatan Timbang. 20.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 01. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 27. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 1.07. 1.07.01. 01. 27. 5. 2. 2. 03. 23 Belanja Jasa Tera. 20.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja jasa tera Belanja Jasa Tera Jembatan Timbang Kolaka 1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1.07. 1.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.706.300.000,00 1.07. 1.07.01. 02. 03 Pembangunan Gedung Kantor 10.510.300.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 02. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 10.510.300.000,00 1.07. 1.07.01. 02. 03. 5. 2. 3. 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 10.510.300.000,00 1.07. 1.07.01. 02. 03. 5. 2. 3. 26. 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 10.510.300.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Pembangunan Gedung 1 Paket x 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00 Belanja Perencanaan 1 Paket x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 Halaman 262

Belanja Pengawasan 1 Paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Honorarium PPTK 12 OB x 00.000,00 =.800.000,00 Belanja alat tulis kantor 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja penggandaan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1.07. 1.07.01. 02. 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 196.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00 1.07. 1.07.01. 02. 2. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 196.000.000,00 1.07. 1.07.01. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 196.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Jembatan Timbang dan PKB Kolaka Utara 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.07. 1.07.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 219.350.000,00 1.07. 1.07.01. 03. 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 131.50.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 131.50.000,00 1.07. 1.07.01. 03. 02. 5. 2. 2. 12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 131.50.000,00 1.07. 1.07.01. 03. 02. 5. 2. 2. 12. 0 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 117.200.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 263

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 293 Orang x 00.000,00 = 117.200.000,00 1.07. 1.07.01. 03. 02. 5. 2. 2. 12. 07 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL). 1.250.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pakaian Dinas Lapangan 15 Orang x 950.000,00 = 1.250.000,00 1.07. 1.07.01. 03. 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 87.900.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.900.000,00 1.07. 1.07.01. 03. 05. 5. 2. 2. 1 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 87.900.000,00 1.07. 1.07.01. 03. 05. 5. 2. 2. 1. 0 Belanja Pakaian Olahraga 87.900.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000,00 Belanja Pakaian Olah Raga 293 Orang x 300.000,00 = 87.900.000,00 1.07. 1.07.01. 06. 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 5.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) SKPD 1.07. 1.07.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.07. 1.07.01. 06. 01. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 1.07. 1.07.01. 06. 01. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.07. 1.07.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3.000.000,00 1.07. 1.07.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.07. 1.07.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penjilidan 1.07. 1.07.01. 06. 0 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.07. 1.07.01. 06. 0. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 1.07. 1.07.01. 06. 0. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.07. 1.07.01. 06. 0. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3.000.000,00 1.07. 1.07.01. 06. 0. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.07. 1.07.01. 06. 0. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penjilidan Halaman 26

1.07. 1.07.01. 07 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD. 5.000.000,00 1.07. 1.07.01. 07. 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 5.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 07. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.07. 1.07.01. 07. 02. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 1.07. 1.07.01. 07. 02. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.07. 1.07.01. 07. 02. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3.000.000,00 1.07. 1.07.01. 07. 02. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.07. 1.07.01. 07. 02. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penjilidan 1.07. 1.07.01. 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 576.150.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 86.150.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 15. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.150.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 08. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 08. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 650.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 08. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 500.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 08. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1.07. 1.07.01. 15. 08. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 08. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 08. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 09 Pembangunan Gapura Pemungutan Retribusi. 326.00.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 15. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 326.00.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 09. 5. 2. 3. 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 326.00.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 09. 5. 2. 3. 26. 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 326.00.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Kantor Pembangunan Gapura pemungutan retribusi di Pelabuhan Penyeb. Torobulu Halaman 265

1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembangunan Gapura pemungutan retribusi di Pelabuhan Penyeb. Tampo 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja jasa Pengawasan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Perencanaan 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6 OB x 00.000,00 = 2.00.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 10 Pembangunan Koridor Kendaraan Bermotor. 163.600.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 15. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 163.600.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 10. 5. 2. 3. 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 163.600.000,00 1.07. 1.07.01. 15. 10. 5. 2. 3. 26. 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 163.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembangunan Koridor Kendaraan Bermotor di 1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja jasa Pengawasan 1 Paket x.500.000,00 =.500.000,00 Belanja Jasa Perencanaan 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan OB x 00.000,00 = 1.600.000,00 1.07. 1.07.01. 17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 275.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan 50.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Raya 1.07. 1.07.01. 17. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 05. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 05. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 75.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 17. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 16. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 25.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 16. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja makanan dan minuman kegiatan. 25.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelabuhan Penyeb. Torobulu 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelabuhan Penyeb. Tampo 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelabuhan Penyeb. Waara Halaman 266

1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pelabuhan Penyeb. Bau-Bau 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 16. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 16. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 18 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perhubungan. 50.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 17. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 18. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 18. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1.07. 1.07.01. 17. 18. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 18. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 1.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1.07. 1.07.01. 17. 18. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 18. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 18. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 19 Promosi Sektor Perhubungan. 100.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 17. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 19. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 19. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 19. 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 19. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 20.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 19. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 20.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Cetak 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 19. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 19. 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Halaman 267

Belanja Sewa Stand 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 19. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 10.000.000,00 1.07. 1.07.01. 17. 19. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja makanan dan minuman kegiatan. 10.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja Makan dan Minuman kegiatan 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.07. 1.07.01. 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2.801.953.000,00 1.07. 1.07.01. 19. 0 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi. 2.781.953.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 19. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.781.953.000,00 1.07. 1.07.01. 19. 0. 5. 2. 3. 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.781.953.000,00 1.07. 1.07.01. 19. 0. 5. 2. 3. 21. 06 Belanja modal Pengadaan konstruksi sarana pelengkap jalan. 2.781.953.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja modal pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas (DAK & DAU) Ruas Jalan Tampo - Lakapera 1 Paket x 179.553.000,00 = 179.553.000,00 Pengadaan dan pemasangan marka jalan di Kab. Muna (DAK & DAU) Ruas Jalan Tampo - Lakapera 1 Paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Konsel (DAK & DAU) Ruas jalan Ambepua - Motaha 1 Paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan Delineator di Kab. Muna (DAK & DAU) Ruas Jalan Tampo - Lakapera 1 Paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan paku jalan Kab. Muna (DAK & DAU) Ruas Jalan Tampo - Lakapera 1 Paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan Kab. Konsel (DAK & DAU) Kendari - Torobulu 1 Paket x 187.000.000,00 = 187.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Lakapera - Waara (PAD) 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Waara - Wamengkoli (PAD) 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Lasalimu - Kamaru (PAD) 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Kamaru - Lawele (PAD) 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Lawele - Bubu (PAD) 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Simpang Tiga Lombe - Mawasangka (PAD) Halaman 268

1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Bubu - Ronta (PAD) 1 Paket x 190.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Kab. Buton Ruas Jalan Maligano - Ronta (PAD) 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Belanja Perencanaan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Belanja Pengawasan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium PPTK 6 OB x 00.000,00 = 2.00.000,00 1.07. 1.07.01. 19. 05 Survey Trayek Angkutan Penumpang (AKDP). 20.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 19. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.07. 1.07.01. 19. 05. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 1.07. 1.07.01. 19. 05. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 1.07. 1.07.01. 22 Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Udara. 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 22. 01 Pengawasan, Pengendalian dan Koordinasi Angkutan Udara. 50.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 22. 01. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 22. 01. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 23 Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi. 30.000.000,00 1.07. 1.07.01. 23. 01 Pengawasan dan Pengendalian Desa Berdering, Kecamatan Internet 30.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) dan M-PLIK. 1.07. 1.07.01. 23. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.07. 1.07.01. 23. 01. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 1.07. 1.07.01. 23. 01. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1.07. 1.07.01. 25 Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut. 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 25. 01 Pengawasan, Pengendalian dan Koordinasi Angkutan Laut. 50.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.07. 1.07.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 25. 01. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 1.07. 1.07.01. 25. 01. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Belanja perjalanan dinas dalam daerah Halaman 269