PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS KESEHATAN KOTA AMBON TAHUN 2014

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN sebelum perubahan

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 4 kantor Rp ,00 APBD (02/02/DPA/2014) 12 laporan bulanan dan 7 laporan tahunan. Rp.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 800 /56/ Dinkes/1/ 2014 TANGGAL : Desember 2013

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013


POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LOKASI KEGIATAN PENGADAAN PEKERJAAN. NILAI (Rp) VOLUME LAINNYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Urusan Pemerintahan Organisasi : ( 102 ) : ( 0101 ) Triwulan. Lokasi. Sumber. Uraian. Kode. Kegiatan. Dana I II ,557,750

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 2016

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PROGRAM PUSKESMAS

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

IKHTISAR EKSEKUTIF RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2011 NOMOR : 01/PPBJ-DISKES/2011

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

PERKIRAAN BIAYA ( MELALUI PENYEDIA ) SWAKELOLA (Rp.) Penunjukan / Pengadaan Langsung. Pembelian Secara Elektronik.

Rencana Umum Pengadaan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

1 02 DINAS KESEHATAN

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

REKAPITULASI KEGIATAN FISIK DAN NON FISIK DINAS KESEHATAN KAB. MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2011

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Paket Rp ,00 APBD awal: akhir:

BAB 27 PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

REKAPITULASI TIME TABLE DINAS KESEHATAN TH MINGGUAN

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012

TARGET DAN PENDANAAN DALAM JUTAAN RUPIAH STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 2017 Rp 2018 Rp 2019 Rp 2020 Rp 2021 Rp total Uraian

Rencana Umum Pengadaan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Umum Pengadaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Umum Pengadaan

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR :556/19/Disbudpar/2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

Transkripsi:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02. 01. 01 Urusan Wajib REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI TARGET KINERJA KODE URAIAN KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 JUMLAH Modal Jumlah Tahun n + 1 9 1.02. 1.02.1. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,479,196.00 56,200,00 196,679,196.00 1.02. 1.02.1. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02. 1.02.1. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02. 1.02.1. 01. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02. 1.02.1. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02. 1.02.1. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02. 1.02.1. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02. 1.02.1. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02. 1.02.1. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3000 surat 13,350,50 13,350,50 12 bln 20,785,00 20,785,00 66 unit 23,950,00 23,950,00 29,352,10 29,352,10 50 buku 12,380,00 12,380,00 96 bh 3,941,596.00 3,941,596.00 18 bh/unit 56,200,00 56,200,00 3 kali 36,720,00 36,720,00 1.02. 1.02.1. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02. 1.02.1. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02. 1.02.1. 02. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional 1.02. 1.02.1. 02. 50 Pemeliharaan Berkala Peralatan lab dan Gigi 22 k 1,179,166,80 339,475,00 1,518,641,80 1 pt 339,475,00 339,475,00 102 unit 1,104,166,80 1,104,166,80 75,000,00 75,000,00 1.02. 1.02.1. 15 Program Obat dan Perbekalan 33,987,50 2,544,156,65 2,578,144,15 1.02. 1.02.1. 15. 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan 66 paket 21,487,50 13,706,65 35,194,15

1.02. 1.02.1. 15. 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit 1.02. 1.02.1. 15. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 1.02. 1.02.1. 15. 06 Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan Perbekalan 1.02. 1.02.1. 15. 07 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) 1.02. 1.02.1. 15. 08 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (APBD) Kota ambon 94 sarana 8,950,00 8,950,00 112 org 12,500,00 12,500,00 25,000,00 94 sarana 9,000,00 9,000,00 160 jenis 2,000,000,00 2,000,000,00 40 jenis 500,000,00 500,000,00 1.02. 1.02.1. 16 Program Upaya Masyarakat 283,995,00 10,766,998,842.00 842,214,41 11,893,208,252.00 1.02. 1.02.1. 16. 02 Pemeliharaan dan Pemulihan 1.02. 1.02.1. 16. 08 Pengadaan Peralatan dan Perbakalan Termasuk Obat Generik Esensial 1.02. 1.02.1. 16. 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 1.02. 1.02.1. 16. 17 Biaya Operasional Puskesmas 1.02. 1.02.1. 16. 18 Opearional Puskesmas Pembantu 1.02. 1.02.1. 16. 19 Kapitasi ASKES/JPKM 1.02. 1.02.1. 16. 20 Peningkatan dan Penanggulangan Masalah 1.02. 1.02.1. 16. 21 Pelatihan IBTCLS bagi Perawat Puskesmas 1.02. 1.02.1. 16. 22 Pelatihan BCLS bagi Dokter Puskesmas dan Rumah Sakit 1.02. 1.02.1. 16. 23 Biaya Operasional Klinik Mata 237 paket 14,551,15 14,551,15 2 paket 536,405,00 536,405,00 225,600,00 224,399,992.00 449,999,992.00 22 pusk 200,000,00 200,000,00 35 pustu 70,000,00 70,000,00 22 pusk & 1 klinik 9,132,371,95 364,514,41 9,496,886,36 1 Puskesmas 56,100,00 2,700,00 58,800,00 40 org 1,275,00 123,350,00 124,625,00 40 org 1,020,00 148,314,00 149,334,00 1 klinik 314,906,75 477,700,00 792,606,75 1.02. 1.02.1. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 8,465,00 8,465,00 1.02. 1.02.1. 17. 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. 43 sarana 8,465,00 8,465,00 1.02. 1.02.1. 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 27,750,00 52,706,55 80,456,55 1.02. 1.02.1. 18. 07 Pengembangan Sistem dan Informasi Terpadu 1.02. 1.02.1. 18. 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengobat Tradisional 1.02. 1.02.1. 18. 09 Pelatihan Pengobat Tradisional 1.02. 1.02.1. 18. 10 Pelatihan Pengelola Pengobatan Tradisional Jenis R 5 kec 1,962,50 1,962,50 5 kec 2,025,00 2,025,00 5 kec 6,469,05 6,469,05 50 org 27,750,00 42,250,00 70,000,00

Ramuan 1.02. 1.02.1. 19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02. 1.02.1. 19. 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1.02. 1.02.1. 19. 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02. 1.02.1. 19. 08 Lomba Posyandu Tingkat Kota 1.02. 1.02.1. 19. 09 Telaah Kemandirian UKBM 1.02. 1.02.1. 19. 13 Penyuluhan Melalui Multimedia 1.02. 1.02.1. 19. 17 Pembentukan Pos UKK 1.02. 1.02.1. 19. 18 Pelatihan Guru UKS Tingkat SD 1.02. 1.02.1. 19. 19 Lomba Dokter Kecil Tingkat 1.02. 1.02.1. 19. 20 Survey Mawas Diri Dalam Pengembangan Desa Siaga 1.02. 1.02.1. 19. 21 Pelatihan Dokter Kecil Tingkat 60,800,00 414,036,786.00 42,900,00 517,736,786.00 5000 lbr 53,500,00 53,500,00 RRI 25,724,20 25,724,20 10 pos 1,200,00 3,670,00 4,870,00 287 org 20,082,781.00 20,082,781.00 5 bh 50,000,00 50,000,00 25 Pos 7,525,00 5,000,00 12,525,00 75 guru 9,000,00 12,755,15 21,755,15 3 terbaik 1,500,00 5,779,655.00 7,279,655.00 3 desa 37,550,00 174,550,00 37,900,00 250,000,00 83 or 11,550,00 60,450,00 72,000,00 1.02. 1.02.1. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4,000,00 606,483,05 610,483,05 1.02. 1.02.1. 20. 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1.02. 1.02.1. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02. 1.02.1. 20. 09 Peningkatan Surveilans Gizi 1.02. 1.02.1. 20. 10 Pengembangan Pojok Gizi di Puskesmas 1.02. 1.02.1. 20. 11 Pengembangan Keluarga Sadar Gizi 1.02. 1.02.1. 20. 12 Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan 1.02. 1.02.1. 20. 13 Pelatihan Konseling ASI 1.02. 1.02.1. 20. 14 Pengadaan Media Promosi Status Gizi Anak Sekolah 550 org 226,919,90 226,919,90 50 desa 155,152,80 155,152,80 440 anak 16,500,00 16,500,00 22 Pusk. 51,198,55 51,198,55 50 desa/kel 14,999,40 14,999,40 60 org 2,000,00 10,545,20 12,545,20 60 org 2,000,00 6,312,20 8,312,20 10950 124,855,00 124,855,00 1.02. 1.02.1. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13,000,00 45,750,00 58,750,00 1.02. 1.02.1. 21. 05 Inspeksi Sanitasi SAB & Pengambilan Sampel Air 100 SAB 11,800,00 11,800,00

1.02. 1.02.1. 21. 06 Pemeriksaan Laboratorium (Kimia, Bakteriologi) 1.02. 1.02.1. 21. 07 Bahan Kaporisasi dan Pelaksanaan Kaporisasi 1.02. 1.02.1. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02. 1.02.1. 22. 01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 1.02. 1.02.1. 22. 02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging 1.02. 1.02.1. 22. 03 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular 1.02. 1.02.1. 22. 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02. 1.02.1. 22. 09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 1.02. 1.02.1. 22. 14 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 1.02. 1.02.1. 22. 15 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru 1.02. 1.02.1. 22. 16 Pelatihan Mikroskopis Malaria 1.02. 1.02.1. 22. 17 Pelatihan Pemberantasan Vektor 1.02. 1.02.1. 22. 18 Pelatihan Tata Laksana Kasus Malaria 1.02. 1.02.1. 22. 19 Pelatihan Petugas Surveylance Puskesmas 1.02. 1.02.1. 22. 20 Pelatihan Penanganan TBMDR Bagi Petugas Puskesmas 1.02. 1.02.1. 22. 08 Peningkatan Imuniasasi 1.02. 1.02.1. 22. 21 Pelatihan VCT bagi Petugas Puskesmas 1.02. 1.02.1. 22. 22 Pelatihan IMS bagi Petugas Puskesmas 1.02. 1.02.1. 22. 23 Pelatihan Juru Imunisasi Puskesmas 254 sampel 18,200,00 18,200,00 1300 SAB 13,000,00 15,750,00 28,750,00 419,264,00 2,699,617,485.00 61,000,00 3,179,881,485.00 5 desa 50,400,00 29,600,00 80,000,00 1 pt 279,000,00 61,000,00 340,000,00 2000 vial 457,296,00 457,296,00 22 Pusk. 51,900,00 195,749,85 247,649,85 22 k 7,016,00 33,338,85 40,354,85 450,000,00 450,000,00 80 % 90,900,00 122,880,00 213,780,00 22 or 39,848,00 678,841,985.00 718,689,985.00 44 org 28,000,00 49,719,75 77,719,75 44 org 21,600,00 68,356,95 89,956,95 44 org 21,600,00 68,376,15 89,976,15 22 petugas 16,200,00 58,534,75 74,734,75 22 org 16,200,00 56,755,25 72,955,25 27 or 27,000,00 55,934,60 82,934,60 22 org 27,000,00 47,897,60 74,897,60 22 org 21,600,00 47,335,75 68,935,75 1.02. 1.02.1. 23 Program Standarisasi Pelayanan 239,563,86 239,563,86 1.02. 1.02.1. 23. 01 Penyusunan Standar Pelayanan 1.02. 1.02.1. 23. 07 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program-Program 22 bk 23,455,86 23,455,86 69 unit 30,935,10 30,935,10

1.02. 1.02.1. 23. 08 Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan 1.02. 1.02.1. 23. 11 Pengembangan Sistem Perencanaan Terpadu Puskesmas 1.02. 1.02.1. 23. 09 Perencanaan 50 org 28,422,90 28,422,90 15 org 6,750,00 6,750,00 23 unit 150,000,00 150,000,00 1.02. 1.02.1. 24 Program Pelayanan Penduduk Miskin 70,840,00 38,279,40 109,119,40 1.02. 1.02.1. 24. 01 Pelayanan Sunatan Massal 1.02. 1.02.1. 24. 02 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing 1.02. 1.02.1. 24. 03 Pelayanan Operasi Katarak 1.02. 1.02.1. 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 1.02. 1.02.1. 25. 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu 1.02. 1.02.1. 25. 30 Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Penunjang Puskesmas,Puskesmas Pembantu 1.02. 1.02.1. 25. 33 Pembangunan Lanjutan Poliklinik Mata (Ambon- Vlissingen) Tahap III 1.02. 1.02.1. 25. 34 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu/Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap 1.02. 1.02.1. 25. 36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Gudang Farmasi (DAK) 1.02. 1.02.1. 25. 37 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Latuhalat Tahap III (APBD) 1.02. 1.02.1. 25. 38 Rehabilitas Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas (DAK) 1.02. 1.02.1. 25. 39 Pembangunan sarana penunjang puskesmas Waihoka 100 org 8,000,00 11,777,00 19,777,00 50 org 24,200,00 10,425,20 34,625,20 50 org 38,640,00 16,077,20 54,717,20 512,162,80 6,161,109,80 6,673,272,60 1 unit 55,183,00 450,000,00 505,183,00 1 PT 11,252,80 140,397,00 151,649,80 1 pt 136,300,00 1,500,000,00 1,636,300,00 1 unit 170,416,00 1,953,814,00 2,124,230,00 1 pt 2,700,00 628,250,15 630,950,15 1 pt 55,980,00 745,000,00 800,980,00 3 unit 80,331,00 721,197,00 801,528,00 22,451,65 22,451,65 1.02. 1.02.1. 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 1.02. 1.02.1. 28. 01 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan P di 22 k 32,000,00 28,594,00 60,594,00 32,000,00 28,594,00 60,594,00

Paramedis 1.02. 1.02.1. 29 Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita 1.02. 1.02.1. 29. 08 Pengadaan Kartu Periksa Bagi Murid TK 1.02. 1.02.1. 29. 09 Pelacakan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 1.02. 1.02.1. 29. 10 Pengadaan Kartu Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 1.02. 1.02.1. 29. 13 Pelatihan Penangannan Asfiksia pada Bayi Baru Lahir 1.02. 1.02.1. 29. 14 Pelatihan Penangannan Bayi BBLR 1.02. 1.02.1. 30 Program Peningkatan Pelayanan Lansia 1.02. 1.02.1. 30. 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan 5,000,00 54,805,75 59,805,75 4000 lbr 22,042,00 22,042,00 50 desa 8,830,00 8,830,00 805 lbr 7,848,75 7,848,75 55 org 5,000,00 8,943,50 13,943,50 55 bidan 7,141,50 7,141,50 10,996,00 10,996,00 71 org 10,996,00 10,996,00 1.02. 1.02.1. 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan 1.02. 1.02.1. 31. 03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Makanan Restaurant 3,000,00 27,000,00 30,000,00 25 ds/kel 3,000,00 27,000,00 30,000,00 1.02. 1.02.1. 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.02. 1.02.1. 32. 02 Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu 1.02. 1.02.1. 32. 04 Pertemuan Audit Maternal dan Perinatal 1.02. 1.02.1. 32. 07 Pengadaan Kartu Periksa Ibu Hamil (DAK) 1.02. 1.02.1. 32. 08 Pertemuan PWS dan Evaluasi Program KIA 1.02. 1.02.1. 32. 10 Pelatihan Peningkatan Kapasitas ANC terpadu Bidan 1.02. 1.02.1. 32. 12 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Hamil 4,000,00 51,329,46 55,329,46 110 bayi 11,319,00 11,319,00 68 org 2,000,00 3,876,88 5,876,88 6058 lbr 13,200,00 13,200,00 60 org 5,665,98 5,665,98 55 org 7,185,00 7,185,00 50 org 2,000,00 10,082,60 12,082,60 Jumlah 957,636,50 19,420,591,629.00 7,502,899,21 27,881,127,339.00 Ambon, 26 September 2014 Kepala Dr. Ny. Threesje Torry

NIP. 19570524 198512 2 001