RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02. 01. 01 Urusan Wajib REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI TARGET KINERJA KODE URAIAN KEGIATAN (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 JUMLAH Modal Jumlah Tahun n + 1 9 1.02. 1.02.1. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,479,196.00 56,200,00 196,679,196.00 1.02. 1.02.1. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02. 1.02.1. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.02. 1.02.1. 01. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02. 1.02.1. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02. 1.02.1. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.02. 1.02.1. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02. 1.02.1. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02. 1.02.1. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3000 surat 13,350,50 13,350,50 12 bln 20,785,00 20,785,00 66 unit 23,950,00 23,950,00 29,352,10 29,352,10 50 buku 12,380,00 12,380,00 96 bh 3,941,596.00 3,941,596.00 18 bh/unit 56,200,00 56,200,00 3 kali 36,720,00 36,720,00 1.02. 1.02.1. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02. 1.02.1. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.02. 1.02.1. 02. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan /Operasional 1.02. 1.02.1. 02. 50 Pemeliharaan Berkala Peralatan lab dan Gigi 22 k 1,179,166,80 339,475,00 1,518,641,80 1 pt 339,475,00 339,475,00 102 unit 1,104,166,80 1,104,166,80 75,000,00 75,000,00 1.02. 1.02.1. 15 Program Obat dan Perbekalan 33,987,50 2,544,156,65 2,578,144,15 1.02. 1.02.1. 15. 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan 66 paket 21,487,50 13,706,65 35,194,15
1.02. 1.02.1. 15. 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit 1.02. 1.02.1. 15. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan 1.02. 1.02.1. 15. 06 Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat dan Perbekalan 1.02. 1.02.1. 15. 07 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) 1.02. 1.02.1. 15. 08 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan (APBD) Kota ambon 94 sarana 8,950,00 8,950,00 112 org 12,500,00 12,500,00 25,000,00 94 sarana 9,000,00 9,000,00 160 jenis 2,000,000,00 2,000,000,00 40 jenis 500,000,00 500,000,00 1.02. 1.02.1. 16 Program Upaya Masyarakat 283,995,00 10,766,998,842.00 842,214,41 11,893,208,252.00 1.02. 1.02.1. 16. 02 Pemeliharaan dan Pemulihan 1.02. 1.02.1. 16. 08 Pengadaan Peralatan dan Perbakalan Termasuk Obat Generik Esensial 1.02. 1.02.1. 16. 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah 1.02. 1.02.1. 16. 17 Biaya Operasional Puskesmas 1.02. 1.02.1. 16. 18 Opearional Puskesmas Pembantu 1.02. 1.02.1. 16. 19 Kapitasi ASKES/JPKM 1.02. 1.02.1. 16. 20 Peningkatan dan Penanggulangan Masalah 1.02. 1.02.1. 16. 21 Pelatihan IBTCLS bagi Perawat Puskesmas 1.02. 1.02.1. 16. 22 Pelatihan BCLS bagi Dokter Puskesmas dan Rumah Sakit 1.02. 1.02.1. 16. 23 Biaya Operasional Klinik Mata 237 paket 14,551,15 14,551,15 2 paket 536,405,00 536,405,00 225,600,00 224,399,992.00 449,999,992.00 22 pusk 200,000,00 200,000,00 35 pustu 70,000,00 70,000,00 22 pusk & 1 klinik 9,132,371,95 364,514,41 9,496,886,36 1 Puskesmas 56,100,00 2,700,00 58,800,00 40 org 1,275,00 123,350,00 124,625,00 40 org 1,020,00 148,314,00 149,334,00 1 klinik 314,906,75 477,700,00 792,606,75 1.02. 1.02.1. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 8,465,00 8,465,00 1.02. 1.02.1. 17. 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. 43 sarana 8,465,00 8,465,00 1.02. 1.02.1. 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 27,750,00 52,706,55 80,456,55 1.02. 1.02.1. 18. 07 Pengembangan Sistem dan Informasi Terpadu 1.02. 1.02.1. 18. 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengobat Tradisional 1.02. 1.02.1. 18. 09 Pelatihan Pengobat Tradisional 1.02. 1.02.1. 18. 10 Pelatihan Pengelola Pengobatan Tradisional Jenis R 5 kec 1,962,50 1,962,50 5 kec 2,025,00 2,025,00 5 kec 6,469,05 6,469,05 50 org 27,750,00 42,250,00 70,000,00
Ramuan 1.02. 1.02.1. 19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02. 1.02.1. 19. 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1.02. 1.02.1. 19. 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.02. 1.02.1. 19. 08 Lomba Posyandu Tingkat Kota 1.02. 1.02.1. 19. 09 Telaah Kemandirian UKBM 1.02. 1.02.1. 19. 13 Penyuluhan Melalui Multimedia 1.02. 1.02.1. 19. 17 Pembentukan Pos UKK 1.02. 1.02.1. 19. 18 Pelatihan Guru UKS Tingkat SD 1.02. 1.02.1. 19. 19 Lomba Dokter Kecil Tingkat 1.02. 1.02.1. 19. 20 Survey Mawas Diri Dalam Pengembangan Desa Siaga 1.02. 1.02.1. 19. 21 Pelatihan Dokter Kecil Tingkat 60,800,00 414,036,786.00 42,900,00 517,736,786.00 5000 lbr 53,500,00 53,500,00 RRI 25,724,20 25,724,20 10 pos 1,200,00 3,670,00 4,870,00 287 org 20,082,781.00 20,082,781.00 5 bh 50,000,00 50,000,00 25 Pos 7,525,00 5,000,00 12,525,00 75 guru 9,000,00 12,755,15 21,755,15 3 terbaik 1,500,00 5,779,655.00 7,279,655.00 3 desa 37,550,00 174,550,00 37,900,00 250,000,00 83 or 11,550,00 60,450,00 72,000,00 1.02. 1.02.1. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4,000,00 606,483,05 610,483,05 1.02. 1.02.1. 20. 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 1.02. 1.02.1. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02. 1.02.1. 20. 09 Peningkatan Surveilans Gizi 1.02. 1.02.1. 20. 10 Pengembangan Pojok Gizi di Puskesmas 1.02. 1.02.1. 20. 11 Pengembangan Keluarga Sadar Gizi 1.02. 1.02.1. 20. 12 Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan 1.02. 1.02.1. 20. 13 Pelatihan Konseling ASI 1.02. 1.02.1. 20. 14 Pengadaan Media Promosi Status Gizi Anak Sekolah 550 org 226,919,90 226,919,90 50 desa 155,152,80 155,152,80 440 anak 16,500,00 16,500,00 22 Pusk. 51,198,55 51,198,55 50 desa/kel 14,999,40 14,999,40 60 org 2,000,00 10,545,20 12,545,20 60 org 2,000,00 6,312,20 8,312,20 10950 124,855,00 124,855,00 1.02. 1.02.1. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13,000,00 45,750,00 58,750,00 1.02. 1.02.1. 21. 05 Inspeksi Sanitasi SAB & Pengambilan Sampel Air 100 SAB 11,800,00 11,800,00
1.02. 1.02.1. 21. 06 Pemeriksaan Laboratorium (Kimia, Bakteriologi) 1.02. 1.02.1. 21. 07 Bahan Kaporisasi dan Pelaksanaan Kaporisasi 1.02. 1.02.1. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02. 1.02.1. 22. 01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 1.02. 1.02.1. 22. 02 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging 1.02. 1.02.1. 22. 03 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular 1.02. 1.02.1. 22. 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02. 1.02.1. 22. 09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 1.02. 1.02.1. 22. 14 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 1.02. 1.02.1. 22. 15 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru 1.02. 1.02.1. 22. 16 Pelatihan Mikroskopis Malaria 1.02. 1.02.1. 22. 17 Pelatihan Pemberantasan Vektor 1.02. 1.02.1. 22. 18 Pelatihan Tata Laksana Kasus Malaria 1.02. 1.02.1. 22. 19 Pelatihan Petugas Surveylance Puskesmas 1.02. 1.02.1. 22. 20 Pelatihan Penanganan TBMDR Bagi Petugas Puskesmas 1.02. 1.02.1. 22. 08 Peningkatan Imuniasasi 1.02. 1.02.1. 22. 21 Pelatihan VCT bagi Petugas Puskesmas 1.02. 1.02.1. 22. 22 Pelatihan IMS bagi Petugas Puskesmas 1.02. 1.02.1. 22. 23 Pelatihan Juru Imunisasi Puskesmas 254 sampel 18,200,00 18,200,00 1300 SAB 13,000,00 15,750,00 28,750,00 419,264,00 2,699,617,485.00 61,000,00 3,179,881,485.00 5 desa 50,400,00 29,600,00 80,000,00 1 pt 279,000,00 61,000,00 340,000,00 2000 vial 457,296,00 457,296,00 22 Pusk. 51,900,00 195,749,85 247,649,85 22 k 7,016,00 33,338,85 40,354,85 450,000,00 450,000,00 80 % 90,900,00 122,880,00 213,780,00 22 or 39,848,00 678,841,985.00 718,689,985.00 44 org 28,000,00 49,719,75 77,719,75 44 org 21,600,00 68,356,95 89,956,95 44 org 21,600,00 68,376,15 89,976,15 22 petugas 16,200,00 58,534,75 74,734,75 22 org 16,200,00 56,755,25 72,955,25 27 or 27,000,00 55,934,60 82,934,60 22 org 27,000,00 47,897,60 74,897,60 22 org 21,600,00 47,335,75 68,935,75 1.02. 1.02.1. 23 Program Standarisasi Pelayanan 239,563,86 239,563,86 1.02. 1.02.1. 23. 01 Penyusunan Standar Pelayanan 1.02. 1.02.1. 23. 07 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program-Program 22 bk 23,455,86 23,455,86 69 unit 30,935,10 30,935,10
1.02. 1.02.1. 23. 08 Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan 1.02. 1.02.1. 23. 11 Pengembangan Sistem Perencanaan Terpadu Puskesmas 1.02. 1.02.1. 23. 09 Perencanaan 50 org 28,422,90 28,422,90 15 org 6,750,00 6,750,00 23 unit 150,000,00 150,000,00 1.02. 1.02.1. 24 Program Pelayanan Penduduk Miskin 70,840,00 38,279,40 109,119,40 1.02. 1.02.1. 24. 01 Pelayanan Sunatan Massal 1.02. 1.02.1. 24. 02 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing 1.02. 1.02.1. 24. 03 Pelayanan Operasi Katarak 1.02. 1.02.1. 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 1.02. 1.02.1. 25. 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu 1.02. 1.02.1. 25. 30 Pembangunan /Rehabilitasi Sarana Penunjang Puskesmas,Puskesmas Pembantu 1.02. 1.02.1. 25. 33 Pembangunan Lanjutan Poliklinik Mata (Ambon- Vlissingen) Tahap III 1.02. 1.02.1. 25. 34 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu/Puskesmas/Puskesmas Rawat Inap 1.02. 1.02.1. 25. 36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/ Gudang Farmasi (DAK) 1.02. 1.02.1. 25. 37 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Latuhalat Tahap III (APBD) 1.02. 1.02.1. 25. 38 Rehabilitas Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas (DAK) 1.02. 1.02.1. 25. 39 Pembangunan sarana penunjang puskesmas Waihoka 100 org 8,000,00 11,777,00 19,777,00 50 org 24,200,00 10,425,20 34,625,20 50 org 38,640,00 16,077,20 54,717,20 512,162,80 6,161,109,80 6,673,272,60 1 unit 55,183,00 450,000,00 505,183,00 1 PT 11,252,80 140,397,00 151,649,80 1 pt 136,300,00 1,500,000,00 1,636,300,00 1 unit 170,416,00 1,953,814,00 2,124,230,00 1 pt 2,700,00 628,250,15 630,950,15 1 pt 55,980,00 745,000,00 800,980,00 3 unit 80,331,00 721,197,00 801,528,00 22,451,65 22,451,65 1.02. 1.02.1. 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 1.02. 1.02.1. 28. 01 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan P di 22 k 32,000,00 28,594,00 60,594,00 32,000,00 28,594,00 60,594,00
Paramedis 1.02. 1.02.1. 29 Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita 1.02. 1.02.1. 29. 08 Pengadaan Kartu Periksa Bagi Murid TK 1.02. 1.02.1. 29. 09 Pelacakan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 1.02. 1.02.1. 29. 10 Pengadaan Kartu Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 1.02. 1.02.1. 29. 13 Pelatihan Penangannan Asfiksia pada Bayi Baru Lahir 1.02. 1.02.1. 29. 14 Pelatihan Penangannan Bayi BBLR 1.02. 1.02.1. 30 Program Peningkatan Pelayanan Lansia 1.02. 1.02.1. 30. 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan 5,000,00 54,805,75 59,805,75 4000 lbr 22,042,00 22,042,00 50 desa 8,830,00 8,830,00 805 lbr 7,848,75 7,848,75 55 org 5,000,00 8,943,50 13,943,50 55 bidan 7,141,50 7,141,50 10,996,00 10,996,00 71 org 10,996,00 10,996,00 1.02. 1.02.1. 31 Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan 1.02. 1.02.1. 31. 03 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Makanan Restaurant 3,000,00 27,000,00 30,000,00 25 ds/kel 3,000,00 27,000,00 30,000,00 1.02. 1.02.1. 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.02. 1.02.1. 32. 02 Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu 1.02. 1.02.1. 32. 04 Pertemuan Audit Maternal dan Perinatal 1.02. 1.02.1. 32. 07 Pengadaan Kartu Periksa Ibu Hamil (DAK) 1.02. 1.02.1. 32. 08 Pertemuan PWS dan Evaluasi Program KIA 1.02. 1.02.1. 32. 10 Pelatihan Peningkatan Kapasitas ANC terpadu Bidan 1.02. 1.02.1. 32. 12 Pelatihan Penerapan Kelas Ibu Hamil 4,000,00 51,329,46 55,329,46 110 bayi 11,319,00 11,319,00 68 org 2,000,00 3,876,88 5,876,88 6058 lbr 13,200,00 13,200,00 60 org 5,665,98 5,665,98 55 org 7,185,00 7,185,00 50 org 2,000,00 10,082,60 12,082,60 Jumlah 957,636,50 19,420,591,629.00 7,502,899,21 27,881,127,339.00 Ambon, 26 September 2014 Kepala Dr. Ny. Threesje Torry
NIP. 19570524 198512 2 001