RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016

dokumen-dokumen yang mirip
RENCANA UMUM PENGADAAN ( RUP ) DILINGKUNGAN DINAS BINA MARGA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2013

Profil kabupaten Aceh Nagan Raya

PROFIL KABUPATEN ACEH NAGAN RAYA

Profil Kabupaten Aceh Nagan Raya

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015

RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

-'ti" ...:::: ::::: f.:ii... ,ROVlltISl (A8. / I(OTA ll(pl( ...1:::: ::...

BAB III RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI. 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah

KABUPATEN NAGAN RAYA RINGKASAN PERUBAHAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PSDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA KERJA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 OLEH :

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

RADIUS BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN PADA PENGADILN NEGERI MEULABOH DAN MAHKAMAH SYARIYAH MEULABOH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENYAMPAIAN PENETAPAN PENYEDIA JASA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya,

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

PENGUMUMAN PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor: 602/457/RUP/2013 Tanggal: 30 DESEMBER 2013

Profil Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROFIL DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2010

: PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG URAIAN

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

I a 9 10,7,2 7E

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

RENJA DINAS PU 2014 PER BIDANG DAN UPT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Lampiran 1. DAFTAR NAMA CALON PETUGAS SENSUS EKONOMI 2016 DI BPS KABUPATEN NAGAN RAYA KECAMATAN : DARUL MAKMUR No Urut.

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

Tabel 5.3 menjabarkan status kesiapan dalam mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) UNTUK PAKET-PAKET PEKERJAAN DILINGKUNGAN DINAS PENGAIRAN DAN ESDM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

POHON KINERJA Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran. Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan Meningkatnya sarana perhubungan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 01/PPBJ/PP/K-BP/DPUPR.ATIM/2017 Tanggal : 08 Maret 2017

Rencana Umum Pengadaan

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

Target Kinerja Perubahan Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun2011

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PAUH TAHUN ANGGARAN Indikator Kinerja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN MUKIM-MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH PERS RELEASE

RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2014

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG - GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Profil Kota Lhokseumawe

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN JEMBRANA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2013

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

BekerjaKeras,BergerakCepat, BertindakTepat Menuju Lombok Barat Bangkit

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Jl. Medan Banda Aceh Desa Titi Baro - Idi

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

Buku Putih Sanitasi 2013

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA LAPORAN PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 28/PPBJ/PP/K-BP/DPUPR.ATIM/2017 Tanggal : 10 Maret 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

Profil Kabupaten Aceh Barat Daya

KABUPATEN ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TRUMON TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

No SKPK dan Nama Paket Jumlah Dana Sumber Dana Lokasi. Kode Sub Bidang

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Profil Kabupaten Pidie Jaya

JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL =

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja

Rencana Umum Pengadaan

RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

PROVINSI ACEH KABUPATEN ACEH BARAT QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

Transkripsi:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NAMA SKPK Kode : DINAS PENGAIRAN Rencana Tahun 2016 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana / Target Capaian Kebutuhan Dana / Program / Kegiatan Program / Kegiatan Lokasi Penting Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif 5 BELANJA DAERAH 42,297,751,664 8,736,235,738 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,073,442,824 2,183,196,014 5 2 BELANJA LANGSUNG 40,224,308,840 6,553,039,724 1 03 03 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 745,799,840 820,379,824 1 03 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi tertata dengan baik 100% 2,400,000 100% 2,640,000 1 03 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Informasi, Penerangan Kantor 100% 34,800,000 100% 38,280,000 1 03 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kenyamanan kerja 100% 5,000,000 100% 5,500,000 1 03 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya proses administrasi 100% 20,000,000 100% 22,000,000 1 03 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan barang cetakan dan penggadaan 100% 6,000,000 100% 6,600,000 1 03 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik kantor 100% 3,404,840 100% 3,745,324 1 03 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya operasional aparatur 100% 66,820,000 100% 73,502,000 1 03 03 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terlaksananya koordinasi dengan baik 100% 250,000,000 100% 275,000,000

1 03 03 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya kesejahteraan pengawai Non PNS 100% 335,875,000 100% 369,462,500 1 03 03 01 08 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya Terlaksannya kegiatan hari hari besar 100% 11,500,000 100% 12,650,000 1 03 03 01 30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK Meningkatkan kapasitas kedaharmawanitaan 100% 10,000,000 100% 11,000,000 1 03 03 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38,979,000 42,876,900 1 03 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 1 03 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung kantor 1 03 03 06 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Terpeliharanya Kenderaan dinas / operasioanl Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100% 30,979,000 100% 34,076,900 100% 8,000,000 100% 8,800,000 2,030,000 2,233,000 1 03 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 03 03 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 100% 2,030,000 100% 2,233,000 60,500,000 66,550,000 1 03 03 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat Terpeliharanya alat alat berat 100% 60,500,000 100% 66,550,000 1 03 03 24 Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya 39,377,000,000 5,621,000,000 1 03 03 24 10 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Iigasi - Rehabilitasi Talang Saluran Irigasi Cot Kuta-Kuta Tersedianya DAM irigasi 100% 215,000,000 100% 236,500,000 Padang - Pembersihan Saluran Irigasi Lueng Teuku Ben Tersedianya Saluran irigasi 100% 220,000,000 100% 242,000,000 - Pembersihan Saluran Pembuang Lhok Paya Ketapang Babah Dua Tersedianya Saluran irigasi 100% 220,000,000 100% 242,000,000

- Pembersihan Saluran Pembuang Krueng Lhok Tersedianya Saluran pembuang 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Pemasangan Batu Gajah Intake D.I Pulo Raga Tersedianya Saluran pembuang 100% 400,000,000 100% 440,000,000 - Pemasangan Batu Gajah Intake Cot Gud Tersedianya Saluran pembuang 100% 300,000,000 100% 330,000,000 - Pemeliharaan saluran Irigasi Alue Seupeng Tersedianya Saluran irigasi 100% 220,000,000 100% 242,000,000 1 03 03 24 09 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai - Normalisasi Krueng Trang Tersedianya Pengaman tebing 100% 3,000,000,000 100% 3,300,000,000 /normalisasi sungai - Normalisasi Saluran Pembuang Alue Kambuk Tersedianya normalisasi sungai 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Normalisasi Saluran Irigasi III Suka Makmue Tersedianya normalisasi sungai 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Normalisasi saluran pembuang Cot Kumbang (Seunagan) 100,000,000 100% 110,000,000 - Normalisasi Saluran Pembuang Sumber daya Tersedianya normalisasi sungai 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Normalisasi Saluran Pembuang Desa Gunong Geulugo - Normalisasi Saluran Pembuang Desa Alue Gajah Suka Makmue - Normalisasi Muara Kuala Sikandang dan Buka baru Kuala Abeuk Tersedianya normalisasi sungai 100% 250,000,000 100% 275,000,000 Tersedianya normalisasi sungai 100% 250,000,000 100% 275,000,000 Tersedianya normalisasi sungai 100% 1,500,000,000 100% 1,650,000,000 1 03 03 24 18 Pembangunan/ Peningkatan Saluran Irigasi - Peningkatan Saluran Irigasi Gp. Lhok Parom-BBI Tersedianya Saluran irigasi 100% 240,000,000 100% 264,000,000 Perikanan - Peningkatan DAM Irigasi Gp. Landong Tersedianya DAM irigasi 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Peningkatan Saluran Irigasi Ie Beudoh-Sapek Tersedianya Saluran irigasi 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 - Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Tersedianya Saluran irigasi 100% 700,000,000 100% 770,000,000 Rambong (Lanjutan) - Peningkatan Irigasi D.I Blang Seunong Tersedianya Saluran irigasi 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 - Peningkatan Irigasi Desa Kuta Makmue Tersedianya Saluran irigasi 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Peningkatan Saluran Irigasi Krueng Kulu Tersedianya Saluran irigasi 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Peningkatan Saluran irigasi Blang Dalam-Kuta Jumpa Tersedianya Saluran irigasi 100% 250,000,000 100% 275,000,000

- Pengaman Tebing Krueng Beutong Babah Suak Tersedianya Pengaman tebing 100% 700,000,000 100% 770,000,000 /normalisasi sungai -Pembuatan Irigasi dengan bronjong Dusun II dan Dusun I (Neulop Payan Undan dengan Desa Meureubo) Tersedianya Saluran irigasi 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Peningkatan Saluran Lueng Teungku Ben Tersedianya Saluran irigasi 100% 400,000,000 100% 440,000,000 - Peningkatan saluran lokasi di Belakang Keude Parom - Peningkatan Saluran Irigasi dari Lhok Parom ke BBI Perikanan Tersedianya Saluran irigasi 100% 200,000,000 100% 220,000,000 Tersedianya Saluran irigasi 100% 400,000,000 100% 440,000,000 - Peningkatan Saluran Irigasi Desa Rambong Cut Dusun Pulo Ie - Peningkatan Saluran Irigasi Lueng Geuchik Reubi Desa Meureubo Tersedianya Saluran irigasi 100% 500,000,000 100% 550,000,000 Tersedianya Saluran irigasi 100% 500,000,000 100% 550,000,000 - Peningkatan Saluran Irigasi Lhok Tumpeun Tersedianya Saluran irigasi 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Peningkatan Saluran Irigasi Lueng Rabo Tersedianya Saluran irigasi 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Peningkatan Saluran Irigasi Dusun Panca Tersedianya Saluran irigasi 100% 300,000,000 100% 330,000,000 - Peningkatan Saluran Irigasi Cot Kuta (dusun beringin dan dusun paya) Tersedianya Saluran irigasi 100% 400,000,000 100% 440,000,000 - Peningkatan Saluran Suak Jambei/ Lueng Asahan Tersedianya Saluran irigasi 100% 200,000,000 100% 220,000,000 - Peningkatan Saluran Pembuang Simpang Peut Tersedianya Saluran irigasi 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Peningkatan Irigasi Desa Kuta Makmue Tersedianya Saluran irigasi 100% 200,000,000 100% 220,000,000 - Pengeringan Lahan atau Saluran Pembuang Drien Tujoh - Pengeringan Lahan atau Saluran Pembuang Gampong Kabu Tersedianya Saluran irigasi 100% 250,000,000 100% 275,000,000 Tersedianya Saluran irigasi 100% 250,000,000 100% 275,000,000 - Saluran Lanjutan (D.I. Bungong Taloy) Tersedianya Saluran irigasi 100% 4,500,000,000 100% 4,950,000,000 - Peningkatan Irigasi Rambong Blang Baro Rambong Tersedianya Saluran irigasi 100% 5,000,000,000 100% 5,500,000,000 - Peningkatan Saluran Irigasi D.I Tuwi Pongoh Tersedianya Saluran irigasi 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 - Pembangunan Peningkatan Irigasi Desa Blang Puuk, Kuta Teungoh dan Babah Suak Tersedianya Saluran irigasi 100% 1,800,000,000 100% 1,980,000,000

- Pembangunan Peningkatan Irigasi Desa Blang Meurandeh Tersedianya Saluran irigasi 100% 750,000,000 100% 825,000,000 - Pengaman Tebing Gampong Blang Meurandeh Tersedianya Saluran irigasi 100% 412,000,000 100% 453,200,000 - Peningkatan Irigasi D.I Lawa Batu Tersedianya Saluran irigasi 100% 600,000,000 100% 660,000,000 - Peningkatan Irigasi D.I Blang Puuk Beutong Banggalang Tersedianya Saluran irigasi 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 - Peningkatan Irigasi D.I Blang Neang Tersedianya Saluran irigasi 100% 800,000,000 100% 880,000,000 - Peningkatan Irigasi D.I Rambong Tersedianya Saluran irigasi 100% 700,000,000 100% 770,000,000 - Peningkatan Irigasi D.I Bungong Talo Tersedianya Saluran irigasi 100% 600,000,000 100% 660,000,000 - Peningkatan Irigasi D.I Blang Seunong Tersedianya Saluran irigasi 50% 500,000,000 50% 550,000,000 - Peningkatan Irigasi D.I Pante Ara Tersedianya Saluran irigasi 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 - Peningkatan Irigasi D.I Gunong Rebo Tersedianya Saluran irigasi 100% 800,000,000 100% 880,000,000 - Peningkatan Irigasi D.I Blang Merandeh Tersedianya Saluran irigasi 100% 500,000,000 100% 550,000,000 - Peningkatan Irigasi D.I Gunong Nagan Tersedianya Saluran irigasi 100% 800,000,000 100% 880,000,000 - Peningkatan Irigasi D.I Blang Aman Tadu Tersedianya Saluran irigasi 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 - Peningkatan Irigasi D.I Alue Seupeng (Teumenyeu) Tersedianya Saluran irigasi 100% 700,000,000 100% 770,000,000 1 03 03 24 08 Pembangunan Pintu Air

SUMBER DANA OTSUS 5,665,000,000 1 03 03 24 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya 5,665,000,000 2,575,000,000 2,832,500,000 Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Peningkatan Jaringan Irigasi Lueng Abu D.I Jeuram (Ujong Patihah-Blang Bintang) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Jeuram (Meunasah Pante) 100% 2,000,000,000 100% 2,200,000,000 100% 500,000,000 100% 550,000,000 Pengawasan Pekerjaan Jaringan Irigasi 100% 75,000,000 100% 82,500,000 Program Pengendalian Banjir 3,090,000,000 3,399,000,000 - Kegiatan Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai - Pengaman Tebing Sungai Krueng Tripa 100% 2,000,000,000 100% 2,200,000,000 - Pengaman Tebing Sungai Krueng Beutong 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 - Pengawasan Pekerjaan Pengaman Tebing 100% 90,000,000 100% 99,000,000 J U M L A H B E L A N J A........................................ 47,962,751,664 8,736,235,738