BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

dokumen-dokumen yang mirip
APBD KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN ) Target dan Realisasi Pendapatan

PENDAPATAN PER-SKPD SEBELUM DAN SESUDAH P-APBD TA 2016

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah-Pusat. Marlan Hutahaean

PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran Anggaran Setelah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG

BAB III KEBIJAKAN UMUM DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

T A R G E T % LEBIH ( KURANG ) BULAN INI S.D BULAN LALU S.D BULAN INI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN (REVISI) GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DATA ISIAN SIPD TAHUN 2017 BPPKAD KABUPATEN BANJARNEGARA PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 8 JUNI 2017

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA ( REALISASI APBD 2014 )

BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Warung Makan , , , ,00 33,17 ( ,00)

BUPATI DUS BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

REPUBLIK INDONESIA SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA ( REALISASI APBD 2012 ) PERHATIAN

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURANDAERAH KOTABATU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 20 TAHUN 2016 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LAPORAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 PERIODE S/D 31 DESEMBER 2015

Jumlah Anggaran 1 BELANJA , ,00 97, ,95

SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA ( APBD 2015 )


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

PEMERINTAH KOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

REPUBLIK INDONESIA SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI ( APBD 2013 ) PERHATIAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

USULAN SCOPING LAPORAN EITI 2014

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian

PEMERINTAH KOTA PASURUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah untuk menggali

BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

DAFTAR RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA BATU

A. Struktur APBD Kota Surakarta APBD Kota Surakarta Tahun

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengertian belanja modal

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

DAFTAR ISI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2011 NO NOMOR PERBUP TENTANG HAL 1 1 TAHUN 2011 PENGELUARAN KAS MENDAHULUI

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

REALISASI PAD KOTA DENPASAR TAHUN 2007

Belanja Tidak Langsung

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR

PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BONTANG NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

WALIKOTA TEGAL KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL NOMOR / 164 / 2011 TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2012

Keuangan Kabupaten Karanganyar

REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

BUPATI PURWOREJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : :

BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN

Daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah (Saragih,

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN No Perda Tentang Status 1 12 Tahun 2014 APBD tahun Anggaran 2015

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2014 PER SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (dalam rupiah)

BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

(1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp ,24 terdiri dari:

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI ( APBD 2015 )

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

KODE REKENING PENDAPATAN

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDAPATAN DAERAH TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

Transkripsi:

5.. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN REF S/D 3 DESEMBER 04 5. - A PENDAPATAN,530,737,967,000.00,578,54,65,554.00 0.88,,308,065,74.00 Realisasi pendapatan sampai dengan 3 Desember 04 adalah sebesar Rp,578,54,65,554.00 dari anggaran yang telah di targetkan sebesar Rp,530,737,967,000.00. Berikut rincian pendapatan : 5. - A.I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 84,47,3,000.00 38,6,66,964.00 5.34 74,73,400,74.00 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak dan Retribusi Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan mempedomani diberlakukannya sistem close list untuk jenis-jenis pajak dan retribusi yang diperbolehkan dipungut oleh daerah sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 009. Pencapaian melebihi target anggaran pada pos-pos Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil dari upaya optimal yang terus menerus dalam menggali berbagai potensi penerimaan di daerah selama Tahun Anggaran 04, baik dari sektor pajak daerah, reribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Di Tahun 04, terjadi kenaikan realisasi yang signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan pajak bumi dan bangunan telah menjadi pajak daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 3 Desember 04 sebesar Rp38,6,66,964.00 atau 5,34 dari anggaran sebesar Rp84,47,3,000.00 dapat dirinci sebagai berikut: 5. - A.I. Pendapatan Pajak Daerah 66,957,300,000.00 76,386,48,437.00 4.08 39,004,67,945.00 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 3 Desember 04 sebesar Rp76,386,48,437.00 atau 4.08 dari anggaran sebesar Rp66,957,300,000.00 terdiri dari:. Pajak Hotel 66,000,000.00 93,060,7.00 76.54 68,9,005.00. Pajak Restoran / Rumah Makan,00,000,000.00,89,49,4.00 8.45,50,897,04.00 3. Pajak Hiburan 67,647,000.00 86,68,675.00 75. 3,33,38.00 4. Pajak Reklame,000,000,000.00,39,434,70.00 3.94,0,36,90.00 5. Pajak Penerangan Jalan 3,695,53,000.00 34,86,347,06.00 06.5 3,49,47,009.00 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 50,000,000.00 35,607,375.00 90.40 67,764,975.00 7. Pajak Parkir 40,000,000.00 90,57,869.00 6.9 49,65,800.00 8. Pajak Air Bawah Tanah 35,000,000.00 63,378,79.00 8.08 4,894,04.00 9. Pajak Sarang Burung Walet 0,000,000.00 7,850,000.00 78.50 0,950,000.00 0. Pajak BPHTB 4,85,000,000.00 4,0,90,79.00 93.63 3,8,0,77.00. Pajak Bumi dan Bangunan 7,308,500,000.00 33,44,785,488.00.46-5. - A.I. Pendapatan Retribusi Daerah 0,768,90,000.00,408,9,549.00 03.08 0,5,057,34.00 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 3 Desember 04 sebesar Rp,408,9,549.00 atau 03.08 dari anggaran sebesar Rp0,768,90,000.00. Retribusi Jasa Umum 6,588,3,400.00 6,37,68,900.00 96.7 6,30,08,7.00. Ret. Pelayanan Kesehatan 3,433,000.00 6,849,500.00 8.77 3,433,000.00. Ret. Pelayanan Persampahan Kebersihan 883,6,000.00 947,57,500.00 07.9 883,6,57.00 3. Ret. Pengg. Biaya Cetak KTP & Akte Capil 9,95,000.00,500,000.00 5.0 5,00,000.00 Halaman : 34

S/D 3 DESEMBER 04 4. Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan,757,500.00 5,80,000.00 0.4,757,500.00 5. Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 37,40,000.00 96,073,000.00 59.9 7,796,500.00 6. Ret. Pelayanan Pasar Daerah,0,800,000.00,08,456,00.00 9.30,0,750,000.00 7. Ret. Pengujian Berkala Kendaraan bermotor 9,750,000.00 990,397,500.00 08.63,007,637,500.00 8. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 7,000,000.00 7,575,500.00 08. 7,000,000.00 9. Ret. Jasa Usaha Penyedotan Kakus 30,500,000.00 30,960,000.00 0.5 30,500,000.00 0. Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi,86,656,900.00,9,083,700.00 0.60,64,07,650.00. Ret. Pelayanan Tera/Tera Ulang,000,000.00 - -,000,000.00 Retribusi Jasa Usaha,9,08,000.00,638,448,409.00 0.8,557,30,987.00. Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah,30,48,000.00,506,478,633.00 7.65,004,06,495.00 - Penerimaan Sewa Tanah DPPKAD 6,770,000.00 54,846,5.00 43.6 6,770,00.00 - Penerimaan Sewa Tanah /Excavator PSDA Tamben 35,44,500.00 46,369,658.00 0.98 44,964,495.00 - Penerimaan Pengelolaan ExBengkok Desa 70,000,000.00 437,709,50.00 6. 63,553,00.00 - Penerimaan Sewa Alat Pemadatan 6,600,000.00 6,950,000.00 00.3 3,50,000.00 - Penerimaan Sewa Alat Pengolahan Tanah 38,90,000.00 39,00,000.00 00.7 38,90,000.00 - Penerimaan Sewa Alat Angkut 338,90,000.00 377,500,000.00.38 338,500,000.00 - Penerimaan Sewa Alat Asphalt Sprayer 3,450,000.00 3,750,000.00 08.70 3,450,000.00 - Penerimaan Sewa Alat Laboratorium 445,55,000.00 67,70,500.00 40.89 435,50,600.00 - Penerimaan Sewa Alat Asphalt Sprayer Mixer (AMP) 3,543,000.00 3,546,000.00 00.08 3,375,000.00 - Penerimaan dari Sewa Wisma Haji 5,750,000.00,000,000.00 76.9,045,000.00 - Penerimaan dari PPI Islamic Center 0,06,500.00 3,000,000.00 9.66 5,000,000.00 - Lahan untuk Kegiatan Balai Benih 56,649,000.00 56,649,000.00 00.00 49,90,000.00 - Penerimaan dari Alat Pemecah Batu 36,84,000.00 35,088,000.00 95.4 35,088,000.00 - Lahan untuk Kegiatan Balai Benih Ikan 7,350,000.00 7,350,000.00 00.00 7,000,000.00 - Penerimaan dari Sewa Pemakaian Tanah untuk 63,000,000.00 50,350,000.00 79.9 40,050,000.00 kegiatan usaha. Ret. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 9,000,000,000.00 9,00,63,776.00 00. 9,477,950,49.00 3. Ret. Jasa Usaha Terminal 396,684,000.00 394,593,500.00 99.47 38,88,000.00 4. Ret. Tempat Khusus Parkir 44,980,000.00 93,9,500.00 79.5 83,496,000.00 5. Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasi & OR 50,000,000.00 533,00,000.00 0.54 508,850,000.00 Retribusi Perizinan Tertentu,887,984,600.00,398,94,40.00 7.0,66,57,56.00. Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 880,967,600.00,63,00,600.00 43.37 783,374,40.00. Ret. Izin Gangguan (HO) 956,737,000.00,089,473,640.00 3.87 87,653,86.00 3. Ret. Izin Trayek 50,80,000.00 45,700,000.00 90.89 6,500,000.00 5. - A.I.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 8,835,67,000.00 8,56,89,57.00 96.39 7,867,39,88.00 Dipisahkan Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 3 Desember 04 sebesar Rp8,56,89,57.00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp8,835,67,000.00 atau senilai 96.39.. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 8,835,67,000.00 8,56,89,57.00 96.39 7,867,39,88.00 Perusahaan Milik Daerah / BUMD : - PT Bank Jabar Cabang Indramayu 6,564,4,000.00 6,564,4,537.00 00.00 5,754,3,53.00 - BUMD,7,53,000.00,95,677,70.00 85.96,3,088,97.00 PD. BPR,450,05,000.00,450,03,830.00 00.00 63,088,97.00 PD. Bumi Wiralodra 3,506,000.00 - - - PDAM 500,000,000.00 50,653,890.00 00.53,500,000,000.00. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada - - - - Perusahaan milik Pemerintah / BUMN 5. - A.I.4 4 Lain-Lain PAD yang Sah 87,90,970,000.00,803,954,7.00 8.04 07,39,855,67.00 Realisasi Pendapatan dari Lain-Lain PAD Yang Sah per 3 Desember 04 sebesar Rp,803,954,7.00 atau 8.04 dari anggaran sebesar Rp87,90,970,000.00. Halaman : 35

S/D 3 DESEMBER 04. Penerimaan Jasa Giro 600,000,000.00,483,340,60.00 47. 854,40,70.00. Penerimaan DOC,698,500,000.00 9,534,45,377.00 53.83 5,6,655,394.00 3. Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah,000,000.00 9,63,000.00,96.30,409,000.00 (TPTGR) 4. Pendapatan Denda Retribusi,734,000.00 6,8,4.00 356.47 6,4,48.00 5. Pendapatan Hasil eksekusi Atas Jaminan,000,000.00 4,943,50.00,494.3 93,73,000.00 6. Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan,73,,000.00,884,6,000.00 69.45,396,757,500.00 Pelatihan 7. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir,000,000.00 6,745,67.00 5,837.8 30,84,4.00 8. Pemakaian Atas Tanah Pangonan,07,380,000.00 3,03,0,500.00 37.3 4,838,04,500.00 9. Pendapatan BLUD 0,000,000,000.00 33,53,58,983.00.39 70,47,736,806.00 a. RSUD Indramayu Rp00,65,50,48.00 b. RSUD M.A Sentot Rp 33,366,079,735.00 0. Penerimaan Lain-lain 7,689,354,500.00 9,387,996,97.00 06.3,958,36,788.00. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 3,996,890,500.00 3,784,05,000.00 0.46-5. - A.II PENDAPATAN TRANSFER,046,539,735,000.00,056,83,593,36.00 00.50,783,07,39,540.00 Realisasi pendapatan transfer per 3 Desember 04 sebesar Rp,056,83,593,36.00 dari target sebesar Rp,046,539,735,000.00 merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Dana Penyesuaian serta Transfer Pemerintah Propinsi. 5. - A.II. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan,583,836,50,000.00,603,50,00,76.00 0.,44,565,577,9.00 Dana Perimbangan adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Realisasi pendapatan Dana Perimbangan per 3 Desember 04 sebesar Rp,603,50,00,76.00 atau 0. dari anggaran sebesar Rp,583,836,50,000.00. Adapun rincian dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari: Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 4,06,44,000.00 33,340,9,76.00 09.0 33,658,964,9.00. Dana Bagi Bagi Hasil Pajak 37,04,937,000.00 40,36,94,604.00 0.44 78,73,766,838.00 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 95,84,30,000.00 05,83,958,90.00.06 45,85,745,06.00 - Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh, 40,65,840,000.00 33,370,48,338.00 8.09 3,488,88,96.00 PPh 5, PPh 9) - Cukai dan Tembakau,088,796,000.00,67,473,356.00 07.3,47,73,860.00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 77,00,504,000.00 9,978,376,67.00 0.75 54,97,97,9.00 - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 499,845,000.00 48,440,433.00 83.7 407,965,99.00 - Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) 65,3,000.00 56,777,83.00 86.7 533,707,379.00 - Pungutan Hasil Perikanan 40,44,000.00 383,8,40.00 95. 347,408,873.00 - Minyak Bumi 4,,98,000.00 5,3,60,69.00 3.99 7,853,40,74.00 - Gas Alam 6,86,05,000.00 3,35,574,380.00 3.07 8,677,895,.00 - Panas Bumi 7,048,800,000.00 7,048,800,474.00 00.00 7,06,87,0.00 3. Dana Alokasi Umum (DAU),67,337,59,000.00,67,337,59,000.00 00.00,34,695,3,000.00 Dana Alokasi Umum (DAU),67,337,59,000.00,67,337,59,000.00 00.00,34,695,3,000.00 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,47,650,000.00 0,47,650,000.00 00.00 74,,500,000.00 DAK Bidang Kesehatan 8,5,300,000.00 8,5,300,000.00 00.00 5,345,00,000.00 DAK Bidang Pendidikan 57,37,650,000.00 57,37,649,500.00 00.00 50,986,90,000.00 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 5,396,80,000.00 5,396,80,000.00 00.00 4,409,580,000.00 DAK Bidang Air Minum 3,76,890,000.00 3,76,890,000.00 00.00,0,440,000.00 DAK Bidang Keluarga Berencana,7,900,000.00,7,900,000.00 00.00,4,870,000.00 DAK Bidang Sanitasi,540,040,000.00,540,040,000.00 00.00,66,630,000.00 DAK Bidang Pertanian 7,97,50,000.00 7,97,50,500.00 00.00 6,853,0,000.00 DAK Bidang Kehutanan - - -,79,900,000.00 Halaman : 36

S/D 3 DESEMBER 04 DAK Bidang Transportasi - - - 40,590,000.00 DAK Bidang Perdagangan 6,76,90,000.00 6,76,90,000.00 00.00,035,990,000.00 Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.07/03 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 04 maka hanya menganggarkan penerimaan DAK dari pos-pos tersebut diatas. 5. - A.II. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 94,57,869,000.00 94,57,869,000.00 00.00 39,8,39,000.00 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar 94,57,869,000.00 94,57,869,000.00 00.00 39,8,39,000.00 Rp94,57,869,000.00 merupakan dana penyesuaian yang terdiri dari Dana Tunjangan Profesi Guru. 5. - A.II.3 Transfer Pemerintah Propinsi 68,85,66,000.00 59,64,64,085.00 94.64 0,34,575,4.00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 68,85,66,000.00 59,64,64,085.00 94.64 0,34,575,4.00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Realisasi pendapatan transfer dari provinsi per 3 Desember 04 sebesar Rp59,64,64,085.00 atau 94,64 dari anggaran sebesar Rp68,85,66,000.00. Berikut rinciannya : a Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 30,888,5,000.00 38,537,34,736.00 4.76 5,443,740,09.00 b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 46,53,936,000.00 4,834,34,8.00 89.90 30,656,798,943.00 c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 49,553,47,000.00 49,553,47,453.00 00.00 45,09,395,4.00 e Pajak Pengambilan & Pemanfaatan AP 3,040,000.00 86,03,875.00 6.77 8,595,30.00 f Kemetrologian 7,549,000.00 74,47,990.00 03.63 50,045,68.00 g Pajak Rokok 40,87,404,000.00 9,079,43,0.00 7.4 50,045,69.00 5. - A.III LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 99,76,000,000.00 93,305,89,9.00 96.79 63,5,73,900.00 5. - A.III. Pendapatan Hibah 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 00.00 - Pada Tahun Anggaran 04 Pemerintah Kabupaten Indramayu menganggarkan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5,000,000,000.00 yang direncanakan untuk Hibah Air Minum sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu Nomor PPH-76/PK/03 Tanggal 7 Juli 03. 5. - A.III. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi 94,76,000,000.00 88,305,89,9.00.44 63,5,73,900.00 Pendapatan Lainnya merupakan Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat. Realisasi bantuan keuangan dari Propinsi sebesar Rp88,305,89,9.00 atau.44 dari target anggaran yaitu sebesar Rp67.478.58.400,00. Penerima Bantuan Keuangan Propinsi ini terdapat pada 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas PSDA Tamben, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Periwisata, Kantor Lingkungan Hidup, RSUD Indramayu, BKPPP, Dinas Kesehatan, Diskopindag, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Cipta Karya dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Bantuan keuangan tersebut diperuntukkan peningkatan infrastruktur di Wilayah Kabupaten Indramayu yang di alokasikan kedalam beberapa program dan kegiatan pada 4 SKPD. 67,478,58,400.00 88,305,89,9.00.44 63,5,73,900.00 Halaman : 37

S/D 3 DESEMBER 04 5. - B BELANJA,67,83,997,49.00,548,894,65,45.00 95.40,0,6,966,363.00 Realisasi belanja per 3 Desember 04 sebesar Rp,548,893,888,377.00 atau 95.40 dari anggaran sebesar Rp,67,83,997,49.00. Jumlah belanja tersebut adalah pengeluaran dari seluruh unit kerja pengguna anggaran sejak Januari 04 sampai dengan 3 Desember 04. Jumlah pengeluaran per kelompok belanja adalah sebagai berikut : 5. - B.I BELANJA OPERASI,45,76,96,49.00,64,97,380,083.00 96.40,877,365,964,707.00 5. - B.I. Belanja Pegawai,99,573,568,49.00,54,48,36,88.00 96.53,3,404,980,955.00 Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Indramayu periode Januari s/d 3 Desember 04 sebesar Rp,54,48,36.88.00 dari anggaran sebesar Rp,99,573,568,49.00. Adapun realisasi Belanja pegawai tersebut terdiri dari : - Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp,95,356,5,03.00 merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu Belanja Pegawai Tidak Langsung ini meliputi uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. - Belanja Pegawai Belanja Langsung sebesar Rp59,6,085,850.00 merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode Januari sampai dengan 3 Desember 04. 5. - B.I. Belanja Barang 84,04,8,000.00 806,37,643,70.00 95.85 640,4,00,75.00 Realisasi Belanja Barang & Jasa periode Januari 04 sampai dengan 3 Desember 04 sebesar Rp806,37,643,70.00 dari anggaran sebesar Rp84,04,8,000.00, merupakan realisasi pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. 5. - B.I.3 Belanja Bunga - - - - Pada Tahun Anggaran 04 Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menganggarkan Belanja Bunga. 5. - B.I.4 Belanja Subsidi - - - - Pada Tahun Anggaran 04 Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menganggarkan Belanja Subsidi. 5. - B.I.5 Belanja Hibah,488,95,000.00,488,73,000.00 00.00 8,06,595,000.00 Belanja Hibah periode Januari 04 sampai dengan 3 Desember 04 dapat direalisasikan sebesar Rp,488,73,000.00 dari anggaran sebesar Rp,488.95,000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut : Halaman : 38

S/D 3 DESEMBER 04 - - Hibah kepada masyarakat Rp,50,500,000.00 Hibah kepada organisasi masyarakat Rp8,977,673,000.00 5. - B.I.6 Belanja Bantuan Sosial 4,85,000,000.00 4,85,000,000.00 00.00 4,059,50,000.00 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Indramayu periode Januari sampai dengan 3 Desember 04 sebesar Rp4,85,000,000.00. Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 04 merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada kelompok masyarakat/ perorangan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan rician realisasi per jenis bantuan sebagai berikut : No Jumlah (Rp). Bantuan sosial kepada masyarakat untuk cost sharing,85,000,000.00 PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 04. Bantuan sosial kepada masyarakat untuk cost sharing,000,000,000.00 PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 04 Jumlah Jenis Bantuan 4,85,000,000.00 5. - B.I.7 Belanja Bantuan Keuangan 79,375,378,000.00 78,578,36,500.00 99.00 73,570,678,000.00 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp78,578,36,500.00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Keuangan selama Tahun Anggaran 04. Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan a adalah Bantuan sebagai Keuangan berikut : kepada Pemerintahan Desa pada 3 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Indramayu selama Tahun Anggaran 04 sebesar Rp77,706,548,500.00. Berikut rincian bantuan keuangan desa : No Uraian Jumlah (Rp) Desa di Kecamatan Indramayu,454,,000.00 Desa di Kecamatan Sindang,483,79,000.00 3 Desa di Kecamatan Pasekan,477,087,000.00 4 Desa di Kecamatan Cantigi,504,456,000.00 5 Desa di Kecamatan Arahan,57,99,000.00 6 Desa di Kecamatan Lohbener 3,054,93,000.00 7 Desa di Kecamatan Balongan,75,56,000.00 8 Desa di Kecamatan Juntinyuat 3,07,445,000.00 9 Desa di Kec. Karangampel 4,00,69,000.00 0 Desa di Kec. Kedokanbunder,69,78,000.00 Desa di Kecamatan Krangkeng 3,,3,000.00 Desa di Kecamatan Jatibarang 3,508,864,000.00 3 Desa di Kecamatan Sliyeg 3,,54,000.00 4 Desa di Kecamatan Widasari,00,7,000.00 5 Desa di Kec. Kertasemaya,908,949,000.00 6 Desa di Kecamatan Bangodua,960,663,500.00 Halaman : 39

7 Desa di Kec. Sukagumiwang,6,535,000.00 8 Desa di Kecamatan Tukdana,760,598,000.00 9 Desa di Kecamatan Losarang 3,49,63,000.00 0 Desa di Kecamatan Lelea,84,338,000.00 Desa di Kecamatan Cikedung,3,87,000.00 Desa di Kecamatan Terisi,83,06,000.00 3 Desa di Kec. Kandanghaur 3,49,340,000.00 4 Desa di Kecamatan Bongas,83,496,000.00 5 Desa di Kecamatan Kroya,355,38,000.00 6 Desa di Kec. Gabuswetan,57,09,000.00 7 Desa di Kecamatan Anjatan 3,300,549,000.00 8 Desa di Kecamatan Sukra,949,585,000.00 9 Desa di Kecamatan Patrol,0,60,000.00 30 Desa di Kecamatan Gantar,833,08,000.00 3 Desa di Kecamatan Haurgeulis JUMLAH,739,07,000.00 77,706,548,500.00 S/D 3 DESEMBER 04 b Bantuan Keuangan kepada Partai Politik selama Tahun Anggaran 04 sebesar Rp87,778,000.00. Adapun rincian bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 04 sebagai berikut : No Partai Politik Jumlah (Rp). Partai Golongan Karya 389,897,000.00. Partai Hati Nurani Rakyat 5,6,000.00 (HANURA) 3. Partai Kebangkitan Bangsa 8,87,000.00 (PKB) 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 53,560,000.00 (GERINDRA) 5. Partai Demokrat 5,750,000.00 6. Partai Demokrasi Indonesia 37,907,000.00 Perjuangan (PDI-P) 7. Partai Persatuan Pembangunan 0,93,000.00 (PPP) 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 60,638,000.00 9 Partai Nasional Demokrat (Nasdem),680,000.00 Jumlah 87,778,000.00 5. - B.II BELANJA MODAL 45,097,035,000.00 383,33,0,06.00 90.7 34,540,00,656.00 Realisasi Belanja Modal periode Januari sampai dengan 3 Desember 04 sebesar Rp383,33,0,06.00 merupakan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Adapun rincian belanja modal sebagai berikut : Halaman : 40

S/D 3 DESEMBER 04 5. - B.II. Belanja Tanah 5,57,49,00.00 0,7,476,00.00 66.67 4,64,46,750.00 5. - B.II. Belanja Peralatan dan Mesin 68,,788,80.00 54,38,95,947.00 9.83 86,787,037,07.00 5. - B.II.3 Belanja Gedung dan Bangunan 5,37,33,480.00 39,839,65,84.00 9.9 40,9,9,965.00 5. - B.II.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 76,497,30,600.00 75,35,807,004.00 98.50 00,595,044,34.00 5. - B.II.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 3,083,543,000.00 3,583,50,87.00 7.39,3,580,600.00 5. - B.III BELANJA TAK TERDUGA,000,000,000.00 59,50,000.00 59.3 8,357,000,000.00 Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Indramayu periode Januari sampai dengan 3 Desember 04 sebesar Rp59,50,000.00. Realisasi belanja ini untuk korban bencana banjir, angin puting beliung serta angin pasang di beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu. 5. - B.IV BELANJA TRANSFER - - - - Untuk Tahun Anggaran 04 Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak menganggarkan Belanja Transfer. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 04 realisasi belanja sebesar Rp,548,894,65,45.00 telah dibelanjakan menurut fungsinya dan digunakan SKPD di lingkungan. Adapun realisasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut : No Fungsi Realisasi () Pelayanan Umum 33,479,443,53.00 Ketertiban Dan Keamanan 4,850,369,06.00 3 Ekonomi 38,530,85,77.00 4 Lingkungan Hidup 5,945,593,6.00 5 Perumahan Dan Fasilitas Umum 6,9,07,49.00 6 Kesehatan 383,4,990,53.00 7 Pariwisata Dan Budaya 7,795,95,045.00 8 Pendidikan,08,530,886,63.00 9 Perlindungan Sosial 7,059,40,3.00 Jumlah,548,894,65,45.00 Sedangkan realisasi belanja menurut organisasi adalah sebagai berikut : No SKPD Realisasi () Dinas Pendidikan,009,707,77,00.00 Dinas Kesehatan 87,90,039,789.00 3 Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu 35,96,373,0.00 4 Rumah Sakit Umum Daerah MA Sentot Patrol 37,493,887,668.00 5 Akademi Keperawatan 4,44,98,73.00 6 Dinas Bina Marga 36,66,774,976.00 7 Dinas Cipta Karya 9,758,500,89.00 8 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi 3,0,090,504.00 9 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 30,9,0,384.00 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9,7,46,78.00 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika 9,834,493,07.00 Kantor Lingkungan Hidup 3,880,505,36.00 3 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7,485,69,7.00 4 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 8,3,475,5.00 5 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6,867,005,906.00 6 Dinas Koperasi,Ukm,Perindustrian dan Perdagangan 30,33,867,700.00 7 Badan Penanaman Modal dan Perizinan 4,49,88,66.00 8 Dinas Pemuda,Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata,437,384,9.00 9 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,575,86,049.00 0 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja,74,543,03.00 Halaman : 4

S/D 3 DESEMBER 04 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,760,45,896.00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 757,378,360.00 3 Sekretariat Daerah 39,45,595,45.00 4 Sekretariat DPRD 9,666,895,088.00 5 Inspektorat 6,90,485,6.00 6 Badan Kepegawaian Daerah 7,09,300,3.00 7 Dinas Keuangan Daerah 58,76,35,80.00 8 Kecamatan Haurgeulis,037,66,785.00 9 Kecamatan Gabuswetan,6,7,583.00 30 Kecamatan Cikedung,46,94,30.00 3 Kecamatan Bangodua,60,656,603.00 3 Kecamatan Lelea,39,39,34.00 33 Kecamatan Jatibarang,908,630,484.00 34 Kecamatan Kertasemaya,35,804,485.00 35 Kecamatan Krangkeng,00,37,835.00 36 Kecamatan Karangampel,7,483,80.00 37 Kecamatan Juntinyuat,370,586,393.00 38 Kecamatan Sliyeg,869,766,93.00 39 Kecamatan Indramayu 9,353,369,696.00 40 Kecamatan Lohbener,48,89,384.00 4 Kecamatan Sindang,8,779,90.00 4 Kecamatan Losarang,54,939,578.00 43 Kecamatan Kandanghaur,8,874,945.00 44 Kecamatan Anjatan,443,094,39.00 45 Kecamatan Widasari,387,736,33.00 46 Kecamatan Bongas,008,736,34.00 47 Kecamatan Balongan,49,857,08.00 48 Kecamatan Kroya,063,65,536.00 49 Kecamatan Sukra,79,659,785.00 50 Kecamatan Arahan,998,387,354.00 5 Kecamatan Cantigi,835,08,70.00 5 Kecamatan Gantar,054,07,366.00 53 Kecamatan Terisi,043,96,695.00 54 Kecamatan Sukagumiwang,890,7,886.00 55 Kecamatan Kedokanbunder,046,890,55.00 56 Kecamatan Pasekan,770,0,05.00 57 Kecamatan Tukdana,4,605,877.00 58 Kecamatan Patrol,894,84,68.00 59 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian 0,0,700,403.00 60 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6,334,308,59.00 6 Kantor Arsip dan Perpustakaan,94,336,865.00 6 Dinas Pertanian dan Peternakan 8,99,704,80.00 63 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4,738,93,668.00 64 Dinas Perikanan dan Kelautan 33,38,33,038.00 Jumlah,548,894,65,45.00 SURPLUS (DEFISIT) A - B (4,086,030,49.00) 9,360,00,409.00,045,099,35.00 Halaman : 4

S/D 3 DESEMBER 04 5. - C PEMBIAYAAN DAERAH 5. - C.I PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 63,945,8,40.00 53,945,8,40.00 93.90 96,598,56,806.00 5. - C.I. Penggunaan SiLPA 63,945,8,40.00 53,945,8,40.00 93.90 96,598,56,806.00 Penerimaan Daerah dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 04 sebesar Rp63,945,8,40.00 dan di realisasikan sebesar Rp53,945,8,40.00. Penggunaan SiLPA tahun lalu yaitu sebesar Rp58,945,8,40.00 tidak digunakan seluruhnya di tahun ini disebabkan investasi jangka pendek deposito RSUD Tahun 03 sebesar Rp5,000,000,000.00 yang wajib disetorkan ke kas BLUD karena tidak dapat diakui keabsahannya. 5. - C.II PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH,859,79,53.00 0,459,79,53.00 99.99 38,697,839,755.00 5. - C.II. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7,500,000,000.00 5,00,000,000.00 68.00,000,000,000.00 Realisasi pengeluaran pembiayaan penyertaan modal per 3 Desember 04 sebesar Rp5,00,000,000.00 merupakan penyertaan modal kepada :.. Penyertaan modal kepada PD. BPR Karya Remaja melalui SPD Nomor 0006/BUD/.0.07//04 Tanggal 0 Januari 04 sebesar Rp,00,000,000.00 Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Darma Ayu Tahun Anggaran 04 melalui SPD Nomor 00690/BUD/.0.07/7/04 Tanggal 8 Juli 04 sebesar Rp3,000,000,000.00 5. - C.II. Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan - - - - 5. - C.II.3 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 5,359,79,53.00 5,359,79,53.00 00.00 36,697,839,755.00 Realisasi pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman dalam negeri kepada pihak ketiga per 3 Desember 04 sebesar Rp5,359,79,53.00 terdiri dari : a. Pembayaran utang jangka pendek Tahun 04 kepada pihak ketiga pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5,088,633,89.00 atas pekerjaan di Tahun Anggaran 03 berupa rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru/ gedung sekolah, pengadaan buku referensi sekolah serta pengadaan peralatan laboratorium sekolah. b. Pembayaran utang jangka pendek kepada pihak ketiga pada Dinas Cipta Karya sebesar Rp43,757,6.00 atas pekerjaan di Tahun Anggaran 03 berupa pekerjaan penataan bantaran Kali Cimanuk dan pembangunan rumah ilmu pengetahuan mutiara bangsa. c. Pembayaran utang jangka pendek kepada pihak ketiga pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp7,40,000.00 atas pekerjaan di Tahun Anggaran 03 berupa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana PPI/TPI serta pembangunan/rehabilitasi saluran kawasan minapolitan. PEMBIAYAAN NETTO 4,086,030,49.00 33,486,030,49.00 94.6 57,900,73,05.00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN - 6,846,03,658.00 58,945,8,40.00 Halaman : 43

S/D 3 DESEMBER 04 Halaman : 44