P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K SEKRETARIAT DAERAH Jalan Abdi Negara No. 03 Telephon 201475-201002 201102 RANGKASBITUNG 42312 Rangkasbitung, November 2015 Kepada Nomor Lampiran Perihal 912/ -BPMPD/2014 1 (satu) berkas Laporan Realiasasi Pelaksanaan APB TA 2015 Yth. Saudara Camat se- Kabupaten Lebak di - Tempat Disampaikan dengan hormat, berdasarkan amanat pasal 37 ayat (1) poin a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, bahwa Kepala menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB kepada Bupati/Walikota berupa (a) Laporan Semester Pertama; dan (b) Laporan Semester Akhir Tahun. Berdasarkan hal tersebut, dihimbau kepada para Camat se-kabupaten Lebak agar segera menginventarisir Laporan Realisasi Pelaksanaan APB TA 2015 dari seluruh Pemerintah di lingkungan wilayah kerja Kecamatan sebagaimana format Laporan terlampir. terima kasih. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, Tembusan -. Yth. Ibu Bupati Lebak (sebagai laporan),
LAMPIRAN I SURAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK Nomor 912/ -BPMPD/2015 Tanggal November 2015 Perihal Laporan Realiasasi Pelaksanaan APB TA 2015 KODE REKENING LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB TA 2015 PEMERINTAH DESA.. KECAMATAN SEMESTER PERTAMA (Januari s/d Juni 2015) BERDASARKAN RINGKASAN APBDes TA 2015 URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ KURANG 1 2 3 4 5 6 1. PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli 1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan 1.1.2.01. Hasil Tanah Bengkok 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli yang sah 1.1.5.07. Parkir 1.1.5.10. Penerbitan Surat-Surat Keterangan 1.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 1.2.3 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 1.2.3.1 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 1.4.1 Alokasi Dana ( ADD ) 1.4.1.1 Alokasi Dana Kabupaten 1.4.2 Dana Yang Bersumber Dari APBN 1.4.2.1 Dana Yang Bersumber Dari APBN 1.4.3 Dana Yang Bersumber Dari APBD Provinsi 1.4.3.1 Dana Yang Bersumber Dari APBD Provinsi 1.7 Sumbangan Pihak Ketiga 1.7.1 Sumbangan dari Perusahan Industri 1.7.1.1 Sumbangan Perusahaan Industri 2.1 Belanja Langsung 2.1.1 Belanja Pegawai/Honorarium 2.1.1.01 Honor Tim Panitia Kegiatan 2.1.1.02 Honor Tim Pelaksana Kegiatan 2.1.1.03 Penghasilan Tambahan Pemerintahan 2.1.1.04 Belanja Operasional Pemerintahan 2.1.1.05 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.1.1.06 Dst 2.1.2 Belanja Barang/Jasa 2.1.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.1.2.02 Belanja Bahan / Material KET.
2.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.1.2.04 Belanja Perawatan 2.1.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.1.2.06 Belanja Sewa & Akomodasi 2.1.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.1.2.08 Belanja Perjalanan Dinas 2.1.2.09 Belanja Jasa Konsultansi 2.1.2.10 Belanja Bimbingan Teknis dan Pengiriman Peserta Pelatihan 2.1.2.11 Dst 2.1.2 Belanja Jasa Konsultasi 2.1.2.21 Jasa Penataan Perangkat 2.1.3 Belanja Modal 2.1.3.01 Belanja Modal Tanah 2.1.3.02 Belanja Modal Jaringan 2.1.3.03 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.1.3.04 Belanja Modal Pengadaan Komputer 2.1.3.05 Belanja Modal Pengadaan Alatalat Studio 2.1.3.06 Belanja Modal Lainnya 2.1.3.07 Belanja Modal Pembangunan Sarana Prasarana 2.2 Belanja Tidak Langsung 2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap 2.2.1.01 Penghasilan Tetap Perangkat 2.2.1.02 Penghasilan Tambahan Perangkat 2.2.1.03 Penghasilan Lainnya 2.2.1.04 Dst 2.2.4 Belanja Bantuan Sosial 2.2.4.02 Bantuan Sosial Kemasyarakatan 2.2.4.03 Bantuan Peningkatan Sarana Peribadatan 2.2.4.04 Belanja Operasional 3 PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. 3.1.2 Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan. 3.1.3 Penerimaan Pinjaman 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal 3.2.3 Pembayaran utang
LAMPIRAN II SURAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK Nomor 912/ -BPMPD/2015 Tanggal November 2015 Perihal Laporan Realiasasi Pelaksanaan APB TA 2015 LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB TA 2015 PEMERINTAH DESA.. KECAMATAN SEMESTER PERTAMA (Januari s/d Juni 2015) BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN DAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ KURANG 1 2 3 4 5 6 7.1.17. Penguatan kelembagaan Posyandu 7.1.18. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Peningkatan Sarana Prasarana 7.1.19. Kebersihan dan Kesehatan Masyarakat 12.1. Program Pekerjaan Umum 12.1.22. Perawatan Kantor 12.1.23. Pembangunan Sarana Prasarana Lainnya 12.2. Program Padat Karya 12.2.1 Pembangunan Fisik - 2 12.3. Program Pembangunan Prioritas 12.3.1 Pembangunan Fisik - 1 15.1. Kegiatan Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik 15.1.07. Penguatan Kelembagaan BPD 15.1.08. Penunjang pelaksanaan Pilkades 16.1. Program efektivitas Otonomi 16.1.12. Penetapan Anggaran Pendapatan 16.1.13. dan Belanja (APBDes) Pemberdayaan dan Pelestarian Lembaga Adat 16.1.14. Penetapan Peraturan 16.1.15. Penetapan Kerjasama Antar 16.1.20. Operasional Pemerintahan 16.1.21. Penghasilan tetap kades & perangkat desa 16.1.22. Penunjang Pemerintahan 16.1.23. 16.1.24. 16.1.25. 16.1.26. Penyusunan Capaian Kinerja, Keuangan & Regulasi Pemerintahan Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Lembaga & Masyarakat Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Penguatan Kelembagaan Pelestarian Hasil Pembangunan KET.
(BP-SPAMS, Tim Pelestarian Hasil PNPM Perdesaan, Tim Pengelola Pasar, dll) 16.1.27 Pembentukan Lembaga BUMDes 16.1.28 Penyusunan Data Profil Program Pemberdayaan 25.1. Perempuan dan Perlindungan Anak Penguatan kelembagaan TP-PKK 25.1.03. Program Kepemudaan dan 27.1. Olahraga Penguatan Lembaga Karang 27.1.10. 28.1. Taruna Program Pemberdayaan Masyarakat dan 28.1.05. Penguatan Kelembagaan RT/RW 28.1.06. Penguatan LPM & KPM