PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tahun 0 No Sasaran No Indikator NO Satuan Target Realisasi Capaian Ket 8 9 0 Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa Jumlah kelurahan/desa yang tertib administrasinya Jumlah Pengiriman Pegawai pada Tugas Belajar kedinasan Jumlah Desa,00% orang 9 8,% Jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi orang 98 98 00,00% Persentase penyelesaian pelanggaran disiplin % 00,00% Jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku SKPD 00,00% Jumlah kecamatan yang tertib administrasinya Kecamatan 00,00% 0,8 Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.08.9.0,00 dan realisasi sebesar Rp.08.8.8 atau 89.8% Mengembangkan nilainilai budaya kerja aparatur yang maju dan kondusif Turunnya indikasi penyimpangan anggaran temuan 0,% Jumlah publikasi daerah yang Kali 0 9 8,00% telah diterbitkan Kualitas pelayanan kerumahtanggaan Baik/Tidak baik baik 00,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp 8.0..00,00 dan realisasi sebesar Rp.8.88.8,00 atau 8,9% Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Pelaporan Keuangan tepat waktu Prosentase aset tanah milik Pemerintah Daerah yang telah bersertifikat Prosentase barang milik daerah yang telah terdaftar Tepat Waktu Tepat Tepat 00,00% Aset 0,9% % 9,00 9,00 00,00% Opini laporan keuangan Pemerintah Daerah Opini WDP WDP 00,00% Penyusunan LKPJ Kabupaten tepat waktu Tepat Waktu Tepat Tepat 00,00% Penyusunan LAKIP Kabupaten tepat waktu Tepat Waktu Tepat Tepat 00,00% Penyusunan LAPPD Kabupaten tepat waktu Tepat Waktu Tepat Tepat 00,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.8..00,00 dan realisasi sebesar Rp0.9.08.0,00 atau 90,%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Penerbitan Izin Mendirikan bangunan % 0 0 00,00% Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten Rasio bangunan berimb per satuan bangunan Ada/Tidak Ada Ada 00,00% % 0 9,% Prosentase kepemilikan KTP Orang.. 98,9% Rasio penduduk berktp per satuan penduduk % 9, 98,9,% Rasio bayi berakte kelahiran Orang 9.08,8% Angka pertumbuhan penduduk %,08,00 0,% 8 9 Jumlah perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang telah diterbitkan Cakupan ratarata proses penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan Ijin 0,00% hari 00,00% 0 Keberadaan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Prosentase asset tanah milik Pemda yg bersertifikat Tersedianya sarana dan prasarana umum Ada/Tidak ada tidak 0,00% asset 0,9% Buah 00,00% Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal SDM 0,00% Kontribusi bidang perhubungan,komunikasi dan informasi terhadap PDRB (juta),00 9.90 9,% Jumlah retribusi perparkiran Rupiah 9.000.000 9.98.000 0,8% Jumlah sistem Informasi dan Komunikasi Manajemen Pemda Kegiatan 00,00% Pengelolaan Website Pemda Ada/Tidak ada ada 00,00% 8 9 Jumlah Penerbitan Izin Pertambangan Cakupan rumahtangga yang telah mendapatkan pelayanan kelistrikan Kali %,,% 8,8 Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp 9..9.,00 dan realisasi sebesar Rp9.0.8.8,00 atau 9,8% Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah Ketepatan waktu penetapan Perda APBD tahun berjalan Tepat Waktu Tepat Tepat 00,00% Prosentasi terlaksananya agenda kedewanan sesuai dengan rapat Badan Musyawarah DPRD % 00 00 00,00% Tingkat Pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik % 80 80 00,00%
Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Opini BPK terhadap LapKeu Daerah Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti % 00 00 00,00% Opini WDP WDP 00,00% temuan 0,% 8, Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.80.0.00,00 dan realisasi sebesar Rp..9.9,00 atau 8,8% Memperkuat koordinasi dan hubungan kerja pemerintah daerah dalam lingkup internal maupun eksternal Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Dok 00,00% Jumlah LSM/Ormas LSM/Ormas 0 9,% Jumlah LSM/Ormas yang terdaftar LSM/Ormas 0 9,% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.08..00,00 dan realisasi sebesar Rp.808..,00 atau 9,0% Mengembangkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi Tersedianya website Pemerintah Daerah Kapuas Hulu Ada/Tidak Ada ada 00,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp..0.0,00 dan realisasi sebesar Rp..0.9,00 atau 9,% 8 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal Prosentase Penduduk yang berusia > tahun melek huruf % 9, 9,8 00,0% (tidak buta) Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 90, 9, 00,% Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C % 8,,0,8% %,80,90,0% Angka Partisipasi Sekolah %,8,9 0,% Ratio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia sekolah Sekolah/PUS,0,0 00,00% Ratio Guru / Murid %,,80 09,% 8 Angka RataRata Lama Sekolah %,0,00 9,9% 9 Angka Partisipasi kasar % 9, 8,0 9,9% 0 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan % 0,00 0,00 00,00% Angka Putus Sekolah % 0,9 0,0 99,80% 8,0 Sangat Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.0.0.00,00 dan realisasi sebesar Rp..0.8,00 atau 9,9% 9 Mengembangkan nilainilai budaya serta memelihara asetaset budaya Jumlah kunjungan wisatawan (domestik ) Orang.000. 0,8% Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Ada/Tidak ada ada 00,00% Buah 00,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.9.0.000,00 dan realisasi sebesar Rp.09.909.,00 atau 9,%
0 Menjamin terselenggaranya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus Rasio guru terhadap murid berkebutuhan khusus % 00,00% Jumlah sekolah anak berkebutuhan khusus Unit 00,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp 9.8.000,00 dan realisasi sebesar Rp89..0,00 atau 9,% Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Prosentase Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien % 90,0 0,00,% Prosentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan % 9 9,,08% Tingkat kepuasan pelanggan RSUD Baik cukup (,8%),80% Ratio dokter persatuan penduduk Orang 00,00% Ratio tenaga medis persatuan penduduk Orang 0,0% Ratio sarana kesehatan persatuan penduduk puskesmas/ pnddk 00,00% 9, Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp8.0.0.,00 dan realisasi sebesar Rp.8.0.,00 atau 8,% Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Cakupan peserta KB aktif orang.0 0.90 9,% Prosentase Kecamatan bebas rawan gizi Angka Kematian Balita per.000 % 80,00% 99,9% % 0,0 0,9% 8,% Umur Harapan Hidup Tahun, 99,% Angka Kejadian Gizi Buruk %,00,00 00,00% Angka Kematian Ibu Bersalin % 0, 0,8,% 8 ibu Prosentase peserta Jamkesmas keluarga Miskin %,,9,% 8 Jumlah regulasi jaminan kesehatan Buah 8 8 00,00%, Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp..8.00,00 dan realisasi sebesar Rp0.9..88,00 atau 9,% Meningkatnya kualitas kehidupan beragama Jumlah tempat ibadah Buah 900 88 98,% masyarakat dalam lingkup internal maupun antar agama Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp..8.00,00 dan realisasi sebesar Rp...0,00 atau 9,%
Meningkatkan prestasi kepemudaan dan keolahragaan Jumlah Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) per.000 penduduk Unit 98 98 00,00% Jumlah Organisasi Olah raga Organisasi 00,00% Jumlah Organisasi Kepemudaan Jumlah cabang olahraga yang berprestasi Organisasi 00,00% cabang 0 0 00,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp..8.000,00 dan realisasi sebesar Rp.8..00,00 atau 90,% Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan serta keadilan gender Prosentase Angka melek huruf perempuan usia th keatas % 9,99 9,8 00,8% Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintahan orang,. 090,8% Prosentase PKK Aktif % 00 8 8,00% Prosentase Posyandu Unit 8,% Rasio KDRT % 0,0% Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur %,00 00,00% Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan orang.80,00.0,00 98,% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp..00,00 dan realisasi sebesar Rp9.99.8,00 atau 9,% Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada orang cacat,orang lanjut usia dan penyandang masalah sosial Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tingkat penyelesaian pelanggaran K(ketertiban,ketentraman,keind ahan) Persentase (%) korban bencana skala kab. Yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi Prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Prosentase Keluarga Miskin yg memperoleh bantuan %,09 0,,8% % 00 00,00 00,00% % 8,9% Panti 00,00% %,,% %,,% 8,0 Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.9..00,00 dan realisasi sebesar Rp..8.00,00 atau 9,9% Meningkatkan ketersediaan lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi Lokasi Prioritas (Lokpri) Dokumen 00,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.0.0.900,00 dan realisasi sebesar Rp.09.9.00,00 atau,0%
8 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sebagai sarana distribusi barang,orang dan jasa Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang %,8,0 0,0% %, 8,8,99% Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak %,, 0,9% 8 Prosentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat Prosentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Jembatan dengan kondisi baik Jumlah Jembatan dengan kondisi sedang Jumlah Jembatan dengan kondisi rusak %,09, 0,99% % 0,00 9,% unit 9 80,00 00,% unit 8,00 9,8% jumlh,00 0,0% 90, Sangat Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp..890.000,00 dan realisasi sebesar Rp0.0..,00 atau 9,% 9 Meningkatkan jalur transportasi dan komunikasi ke wilayah terpencil,terisolir dan perbatasan Tersedianya jalan yang menghubungkan pusatpusat kegiatan dalam kabupaten Ada/Tidak Ada Ada 00,00% Prosentase Angkutan darat dibanding jumlah penumpang % 0,0 0,0 08,% Jumlah penumpang angkutan darat selama satu tahun Orang,0,0 00,00% Jumlah/volume angkutan barang selama satu tahun kg,, 00,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.0..0,00 dan realisasi sebesar Rp0.98.0.9,00 atau 98,% 0 Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah terpencil,terisolir dan perbatasan Tesedianya dokumen pengembangan kawasan Perbatasan Dokumen 00,00% Terpeliharanya tapal batas Kali 00,00% Presentasi penempatan transmigran % Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp..0.0,00 dan realisasi sebesar Rp..0.0,00 atau 9,0%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Rupiah 8..0 8,99% Tingkat inflasi kabupaten %, 0,8% Prosentase kenaikan pendapatan per kapita % 0,80%,0 Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.9..000,00 dan realisasi sebesar Rp..90.00,00 atau 98,8% Meningkatnya pendapatan petani,peternak,nelayan dan pengolah produk pertanian Produktivitas komoditas kehutanan dan perkebunan Ton.,8.,8 00,00% Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Meter 8..80 9,9% Produksi komoditas pangan utama Ton.90.0 8,% Produktivitas komoditas pangan utama Ton,9,,% Produksi komoditas hortikultura Ton..0,% Produktivitas komoditas Ton/ha,0,% hortikultura Prosentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 8 Tingkat konsumsi daging %,000,8 99,8% Kg/Kapita/ Tahun,0,0 8,0% 9 Jumlah Ternak Ekor 88.0 8. 98,% 0 Produksi daging Ton..9 8,% Produksi telur ton,% Jumlah produksi perikanan Ton..99,9% Prosentase kontribusi Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tingkat Konsumsi ikan masyarakat Keberadaan regulasi ketahanan pangan %, 9,8 8,0% Kg/Kapita/ Tahun 9,0% Ada/Tidak Ada Ada 00,00% 9,8 Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp0..9.00,00 dan realisasi sebesar Rp8..9.,00 atau 9,% Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat miskin Jumlah pasar desa Buah 00,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.98.99.98,00 dan realisasi sebesar Rp.99.98.0,00 atau 8,8%
Meningkatkan produktivitas industri rumah tangga,industri kecil/menengah dan koperasi Prosentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (juta).8,9 0.9,80,% Jumlah pasar pemda Buah,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp...900,00 dan realisasi sebesar Rp..0.0,00 atau 9,% Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Penyerapan Tenaga Kerja oleh Koperasi dan UKM Orang 9,08% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.0.00,00 dan realisasi sebesar Rp.9.0,00 atau 99,9% Meningkatkan kehidupan masyarakat yang tentram,tertib dan sadar hukum Jumlah gangguan KAMTIBMAS Kali 8 8 00,00% Jumlah demonstrasi yg ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kali 00,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp..0.99,00 dan realisasi sebesar Rp.8.9.00,00 atau 9,9% Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan ketenagakerjaan Prosentase Tingkat partisipasi angkatan kerja %,8,0 9,0% Tingkat Pengangguran %, 9,% Angka partisipasi angkatan kerja orang..8,% Angka sengketa pengusahapengusaha pertahun sengketa jmlh,00 00,00% Rasio daya serap tenaga kerja orang. 8,%,0 Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.9..000,00 dan realisasi sebesar Rp..8.000,00 atau 98,% 8 Menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan Nilai Investasi yang direalisasi Juta Rp 80.808.80.000 8,00% Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 0 0,00% 8,00 Sangat Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp..8.00,00 dan realisasi sebesar Rp..9.,00 atau 9,% 9 Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainlain Tingkat optimalisasi pendapatan asli daerah Prosentase kenaikan PAD dari tahun sebelumnya Prosentase PAD dibanding total penerimaan APBD Prosentase kenaikan Pajak Daerah dari tahun sebelumnya Prosentase Retribusi daerah dibanding Penerimaan Daerah % 80 80 00,00% % 8, 8,8 0,% %,,80 0,8% %, 0,0,8% %,08,0 8,%,0 Cukup Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp08..000,00 dan realisasi sebesar Rp0.0.900,00 atau 99,9%
0 Mengendalikan laju perubahan alih fungsi lahan dan fungsi hutan sehingga tercipta keseimbangan lingkungan Prosentase Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 0, 0, 00,00% Ha.0.0 00,00% Kerusakan Kawasan Hutan Ha 0 00,00% Luas Lahan yang direboisasi Ha 0 0 00,00% Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp.08.0.00,00 dan realisasi sebesar Rp.00.8. atau,% Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan lingkungan usaha yang memperhatikan kelestarian lingkungan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan Prosentase Rumah tangga pengguna air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi Ada/Tidak Ada Ada 00,00% %, 88,% % 0, 88,% Rasio rumah layak huni % 0 0 00,00% Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota Ada/Tidak Tidak Tidak 0,00% Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Ada/Tidak Ada Ada 00,00% Tersedianya data dan informasi serta pengelolaan data base terhadap kualitas lingkungan serta keanekaragaman hayati skala kabupaten Dok 00,00% 8, Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp..9.00,00 dan realisasi sebesar Rp.9.98.,00 atau 9,9% Menurunnya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. %,00% Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Kali 0,00% Kali 00,00% Pelayanan pencegahan pencemaran air. Kali 00,00%,0 Berhasil Jumlah Anggaran Tahun 0 untuk mencapai sasaran di atas sebesar Rp..08.000,00 dan realisasi sebesar Rp...000,00 atau 9,0%