Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

dokumen-dokumen yang mirip
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)

73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2016

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi Kinerja pada Triwulan Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program/Kegiatan Tahun Indikator Kinerja Output dan Outcome A. ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN. jumlah surat, peraturan

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BARITO KUALA

URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2014

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BPBD Provinsi Banten Tahun 2014

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdir

a. Visi Masyarakat Kabupaten Aceh jaya Tangguh Menghadapi Bencana Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2016) Kabupaten Lahat

KATA PENGANTAR. Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

KANTOR KETAHANAN PANGAN

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017

TUGAS POKOK & FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SUMATERA BARAT

terlaksananya pelayanan administrasi

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran

URAIAN sebelum perubahan

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN. Buku Profil BPBD Kabupaten Sleman Tahun

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN WAJIB SOSIAL. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

BUPATI LOMBOK BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT,

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB I PENDAHULUAN Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 adalah :

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 1 Kajian Rp ,00 APBD ( )

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015

Transkripsi:

Lampiran : Tabel 18. Rencana, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 20112013 No Sub I Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan 1 Koordinasi penyusunan profil daerah Input : SKPD terkait Kean Kali Rapat 5 5 10 Tugas Teknis Lainnya Bencana rawan SDM = 5 orang; dana Rp 675 jt Buku (Examplar) 25 25 50 Tersusunnya buku profil daerah rawan di Kalimantan Selatan Terkoordinasinya penyusunan profil daerah rawan 2 Koordinasi program dan kegiatan Input : SKPD terkait Kean Kali Rapat 6 6 12 Penanggulangan SDM = 20 orang; dana Rp 1,7 Milyar Buku (Examplar) 30 30 60 Tersusunnya Rencana Daerah Penanggulangan Bencana, Renstra, Renja, Rencana Kinerja dan Usulan APBD Terkoordinasinya program dan kegiatan penanggulangan di Kalimantan Selatan 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input : BPBD dan Masyarakat di Kali Rapat 4 4 8 SDM = 15 orang; dana Rp 750 jt Lokasi Buku (Examplar) 10 10 20 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kean di Kalimantan Selatan Termonitornya, terevaluasinya dan terlaporkannya kegiatan penanggulangan di Kalimantan Selatan 4 Penyusunan buku statistik Input : BPBD dan Masyarakat di Buku (Examplar) 25 25 50 Lokasi SDM = 6 orang; dana Rp 425 jt Tersusunnya buku statistik di Kalimantan Selatan Tersajinya data di Kalimantan Selatan II Pencegahan Dini dan Penanggulangan 1. Pemantauan dan Penyebarluasan Infomasi Input : Masyarakat se Kalsel Buku laporan dan 50 50 100 Korban Bencana Alam Potensi Bencana Alam Peta informasi SDM = 20 orang, dana Rp. 1.95 M Terpantau dan tersebarluasnya infomasi potensi (Buku) Tersebarluaskan informasi potensi bencna di Kalsel

Sub 2. Pengadaan Tempat Penampungan Input : Masyarakat se Kalsel Unit 25 25 APBD Sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban alam SDM = 150 orang, dana Rp. 1.4 M Tersedianya tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman Tertampungnya penduduk dari ancaman 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Input : Masyarakat se Kalsel Barang/Sarpras 25 25 APBD Pencegahan, tanggap darurat dan pasca untuk penanggulangan SDM = 20 orang, dana Rp. 1.4 M (unit) Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan Meningkatnya aktivitas penanggulangan dalam rangka pencegahan, tanggap daruran dan pasca 4. Pemantauan/Monitoring dan Sosialisasi Input : Masyarakat se Kalsel orang 75 75 APBD Kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap ancaman SDM = 25 orang, dana Rp. 2,15 M Terpantau dan tersosialisasinya kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap ancaman Terbukanya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap ancaman 5. Pencetakan brosur dan penggandaan Input : Aparatur dan Masyarakat Brosur dan Buku 1000 1000 APBD peraturan penaggulangan Peraturan SDM = 25 orang, dana Rp. 200 Juta 150 150 6. Simulasi dan peningkatan keterampilan Input : Aparatur dan Masyarakat oran 100 100 APBD Aparat Penanggulangan Bencana SDM = 25 orang, dana Rp. 2.5 M Tercetaknya brosur dan peraturan perundangundangan penaggulangan tersebarluaskan/terpublikasikannya informasi kean dan peraturan perundangundangan Terlaksananya simulasi penanggulangan Tersedia dan Terlatihnya aparat penanggulangan

Sub 7. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Input : Aparatur dan Masyarakat Buku Pedoman 20 20 APBD SDM = 60 orang, dana Rp. 1 M Tersusunnya Pedoman/standar/prosedur rencana penanggulangan Tersedia pedoman/standar/prosedur rencana penanggulangan 8. Koordinasi dalam rangka pencegahan Input : Aparatur dan Masyarakat Buku laporan 50 50 APBD penanggulangan SDM = 30 orang, dana Rp. 850 Juta Masyarakat 75 75 Terlaksananya koordinasi pencegahan penanggulangan antara pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota) Terkoodinasi dan terfasilitasinya Pencegahan penanggulangan antara pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kab/Kota) III Tanggap Darurat 1 Pelatihan,Pengkajian secara cepat dan Input : Masyarakat potensial di orang 30 30 60 tepat terhadap lokasi kerusakan kerugian SDM = 150 orang; dana Rp1,075 M daerah rawan dan suber daya Terlatihnya dan terkajinya secara cepat lokasi kerusakan dan kerugian akibat Tersedianya SDM yang mampu dengan cepat dan tepat mengkaji lokasi kerusakan, kerugian dan dan sumber daya alam 2 Rapat Koordinasi Penyusunan Standarisasi Input : SKPD terkait Prov dan Kali 2 1 3 Kebutuhan Dasar SDM = 50 orang; dana Rp 885 Juta Kab/kota Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Standarisasi Kebutuhan Dasar Tersediannya Jak mis, Standar Pemberitahuan bantuan kebutuhan dasar kejadian korban 3 Tanggap Darurat Input : SKPD terkait. Kali 8 8 16 SDM = 200 orang; dana Rp 3,550 M masyarakat saat di lokasi pridiksi kejadian Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat di Kalsel Tertanganinya Masarakat yang Terkena secara cepat dan tepat

Sub 4 Posko siaga Input : Pemantau lapangan siaga orang 35 35 70 SDM = 175 orang; dana Rp 2,8 M Terlaksananya Posko Siaga di Prov dan Kab/kota sekalsel Termonitornya secara cepat dan tepat setiap kejadian di kalimantan selatan dan nasional Lokasi Kali 10 10 50 pridiksi 5. Monitoring pemantauan dan Evaluasi status keadaan darurat Input : SDM Aparatur penanggulangan Sdm=15 org; Dana = 500 juta Terpantaunya status darurat org 15 15 75 6. Pengumpulan/ Penyaluran bantuan sosial kedaruratan dari masyarakat Kesiapan Aparat dalam menanggulangi kejadian Input : Sdm=10 org; Dana : 600 Juta Masyarakat umum yang peduli korban Terhimpunannya bantuan masyarakat untuk korban Tersalurnya bantuan masyarakat umum kepada korban Kali 3 3 15 pridiksi 7. Peningkatan wawasan SDM Aparat dan Masyarakat Pengelola Penanggulangan Bencana Input : Sdm=100 org; Dana = 830 Juta Aparatur Penbina dan Masyarakat Pengelola Penanggulangan org 10 20 100 Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Penanggulangan Bencana Tersedianya Aparatur yang tampil dalam menangani pengelolaan 8. Pengadaan Logistik dan Obat obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Input : Korban Bencana Di Penampungan Sementara org 100 100 500 Sdm: 10 org; dana = 700 Juta Tersediannya Dana Untuk Pengadaan logistik Obat Obatan bagi Korban di Penampungan Terpenuhinya Penanggulangan Kesehatan darurat bagi korban di Penampungan

Sub 9. Pemulihan dan Pengerahan SDM Input : logistik dan Pengadaan barang dan SDM : 15 org; Dana : 1,3 M Masyarakat Korban Lokasi Kejadian 5 5 25 Jasa Penanggulangan pridiksi Tersediannya dana Untuk Penangulangan Kebutuhan dasar bagi Korban Bencana. Pulihnya Kondisi masyarakat Korban secara Darurat IV Pasca Bencana 1. Penyusunan program dan rencana Input : Kalimantan Selatan rehabilitasi dan rekonstruksi Sdm=10 org Dana = Rp. 685 juta Tersusunnya petunjuk/pedoman penanggulangan pasca & rencana pemulihan (recovery plan) judul 2 2 4 Diikutinya acara sosialisasi/diklat/konsultasi terkait penyusunan program dan rencana rehabilitasi/rekonstruksi diluar daerah Terlaksananya rapat penyusunan program dan penyusunan rencana Rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih terarah serta pemulihan lebih cepat. 2. Pendataan Dampak Bencana Input : Kalimantan Selatan Sdm=20 org Dana = Rp. 1,02 Milyar Tersusunnya buku data dan judul 1 1 2 informasi dampak selama 1 tahun Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti acara sosialisasi/diklat/konsultasi terkait pendataan dampak Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka inventarisasi dan identifikasi dampak Meningkatnya fokus pada obyek dan bidang yang terkena dampak. 3. Koordinasi rehabilitasi Input : Kalimantan Selatan pasca Sdm=20 org Dana = Rp. 600 juta Terlaksananya rapat koordinasi kali 2 3 5 rehabilitasi Tersusunnya laporan hasil judul 1 1 2 koordinasi rehabilitasi keluar dan dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi bantuan Kalsel kepada provinsi lain untuk rehabilitasi wilayah nasional Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi rencana dan pelaksanaan rehabilitasi di daerah

Sub Kegiatan rehabilitasi lebih terpadu 4. Koordinasi rekonstruksi Input Kalimantan Selatan pasca Sdm=20 org Dana = Rp. 600 juta Output Terlaksananya rapat koordinasi kali 2 3 5 rekonstruksi Tersusunnya laporan hasil judul 1 1 2 koordinasi rekonstruksi keluar dan dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi bantuan Kalsel kepada provinsi lain untuk rekonstruksi wilayah nasional Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi rencana dan pelaksanaan rekonstruksi di daerah Kegiatan rekonstruksi lebih terpadu 5. Pengendalian kegiatan Input Kalimantan Selatan rehabilitasi dan rekonstruksi Sdm=20 org Dana = Rp. 685 juta Output Tersusunnya laporan hasil judul 1 1 2 pengendalian rehab/rekon Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti acara sosialisasi/diklat/konsultasi terkait pengendalian rehab/rekon serta dalam rangka pengendalian rehab/rekon di wilayah nasional Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring pelaksanaan rehab/rekon di daerah Terlaksananya rapat evaluasi rehab/rekon Pencapaian kegiatan rehab/rekon sesuai rencana dan lebih baik dari sebelumnya 6. Pengembangan partisipasi Input Organisasi Sosial dan kerja sama rehabilitasi Sdm=20 org dan rekonstruksi Dana = Rp. 510 juta Output Terlaksananya rapat kali 2 3 5 pengembangan partisipasi dan dan kerjasama pendanaan rehab/rekon Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti acara sosialisasi/diklat/konsultasi terkait pendanaan rehab/rekon serta dalam rangka kerjasama rehab/rekon di wilayah nasional Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan partisipasi orsos u/ rehab/rekon pasca

Sub persamaan persepsi dan peningkatan peran dan bentuk kerjasama antara pemerintah dan orsos dalam rehab/rekon pasca Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Input : Aparatur BPBD 1 1 2 Tugas Teknis Lainnya BPBD SDM = 3 orang; dana Rp 38 jt Terlaksananya jasa surart menyurat Terlayaninya administrasi perkantoran 2 Penyediaan jasa komunikasi, Input : Aparatur BPBD 1 1 2 sumberdaya air & listrik SDM = 5 orang; dana Rp 214 jt Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terlayaninya administrasi perkantoran 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Input : Aparatur BPBD 1 1 2 SDM = 5 orang; dana Rp 614,45 jt Tersedianya jasa administrasi keuangan Terlayaninya administrasi perkantoran 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Input : Aparatur BPBD 1 1 2 SDM = 3 orang; dana Rp 204,75 jt Tersedianya jasa kebersihan kantor Terlayaninya administrasi perkantoran 5 Penyediaan alat tulis kantor Input : Aparatur BPBD 1 1 2 SDM = 3 orang; dana Rp 84 jt Tersedianya alat tulis kantor Terlayaninya administrasi perkantoran 6 Penyediaan barang cetakan dan Input : Aparatur BPBD 1 1 2 penggandaan SDM = 3 orang; dana Rp 71 jt Tersedianya barang cetakan Terlayaninya administrasi perkantoran

Sub 7 Penyediaan komponen instalasi Input : Aparatur BPBD 1 1 2 listrik/penerangan bangunan kantor SDM = 5 orang; dana Rp 71 jt tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlayaninya administrasi perkantoran 8 Penyediaan Peralatan dan Input : Aparatur BPBD buah 5 5 10 perlengkapan kantor SDM = 5 orang; dana Rp 110 jt tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terlayaninya administrasi perkantoran 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input : Aparatur BPBD buah 5 5 10 SDM = 5 orang; dana Rp 110 jt Tersedianya peralatan rumah tangga Terlayaninya administrasi perkantoran 10 Penyediaan bahan bacaan dan Input : Aparatur BPBD 1 1 2 peraturan perundangundangan SDM = 3 orang; dana Rp 67 jt Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terlayaninya administrasi perkantoran 11 Penyediaan makan minum Input : Aparatur BPBD 1 1 2 SDM = 3 orang; dana Rp 428,4 jt Tersedianya makan minum Terlayaninya administrasi perkantoran 12 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi Input : Aparatur BPBD 1 1 2 ke luar daerah SDM = 35 orang; dana Rp 1,45 Milyar Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlayaninya administrasi perkantoran 13 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi Input : Aparatur BPBD 1 1 2 ke dalam daerah SDM = 35 orang; dana Rp 1,1 Milyar Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Sub Terlayaninya administrasi perkantoran 14 Penyediaan jasa pengamanan kantor Input : Aparatur BPBD 1 1 2 SDM = 3 orang; dana Rp 144 jt Tersedianya jasa pengaman kantor Terlayaninya administrasi perkantoran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor Input : Aparatur BPBD Gedung 0 0 0 Tugas Teknis Lainnya BPBD SDM = 10 orang; dana Rp 11,657 Milyar Terbangunnya gedung kantor Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 2 Pengadaan mobil jabatan Input : Aparatur BPBD Unit 0 0 0 SDM = 5 orang; dana Rp 250 jt Terbangunnya gedung kantor Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 3 Pengadaan kendaraan Input : Aparatur BPBD Unit 2 2 4 dinas/operasional SDM = 5 orang; dana Rp 1,5 Milyar Terbangunnya gedung kantor Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Input : Aparatur BPBD Unit 12 12 24 Kantor SDM = 5 orang; dana Rp 475 jt Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 5 Pengadaan Mebeleur Input : Aparatur BPBD Unit 5 5 10 SDM = 5 orang; dana Rp 280 jt Tersedianya mebeleur Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 6 Pengadaan Komputer dan Input : Aparatur BPBD Buah Peripheralnya SDM = 5 orang; dana Rp 170 jt Tersedianya komputer 10 5 15

Sub Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 7 Pengadaan alatalat studio Input : Aparatur BPBD Buah 6 4 10 SDM = 5 orang; dana Rp 160 jt Tersedianya alatalat studio Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Input : Aparatur BPBD 1 1 2 kantor SDM = 3 orang; dana Rp 200 jt Terpeliharanya gedung kantor Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 9 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Input : Aparatur BPBD 1 1 2 dinas/operasional SDM = 5 orang; dana Rp 305 jt Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 10 Pemeliharaan rutin/berkala Input : Aparatur BPBD 1 1 2 Perlengkapan Gedung Kantor SDM = 3 orang; dana Rp 70 jt Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Input : Aparatur BPBD 1 1 2 SDM = 2 orang; dana Rp 52 jt Terpeliharanya mebeleur Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur 12 Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Input : Aparatur BPBD Buah 10 15 25 dan Peripheralnya SDM = 2 orang; dana Rp 55 jt Terpeliharanya komputer Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur

Sub Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 1 Pendidikan dan pelatihan formal Input : Aparatur BPBD Orang 20 20 40 Aparatur Tugas Teknis Lainnya BPBD SDM = 2 orang; dana Rp 1,65 Milyar Meningkatnya kualitas SDM Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur 2 Sosialisasi peraturan perundangundangan Input : Aparatur BPBD Kali 4 4 8 SDM = 10 orang; dana Rp 1 Milyar Meningkatnya pemahaman peraturan perundangudangan aparatur dan masyarakat Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur 3 Bimbingan teknis implementasi Input : Aparatur BPBD Kali 4 4 8 peraturan perundangundangan SDM = 10 orang; dana Rp 0,9 Milyar Meningkatnya pemahaman peraturan perundangudangan aparatur dan masyarakat Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur 4 Sosialisasi program penanganan Input : Aparatur BPBD Kali 2 2 4 SDM = 10 orang; dana Rp 1,4 Milyar Jumlah dan cakupan sosialisasi bertambah Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur 5 Rekruitment dan kegiatan anggota Input : Aparatur BPBD Paket 1 1 2 unsur pengarah BPBD SDM = 6 orang; dana Rp 1,5 Milyar Terpilihnya anggota unsur pengarah BPBD Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur