BAB II PERENCANAAN KINERJA

dokumen-dokumen yang mirip
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

DAFTAR TABEL. Tabel Judul Halaman: 1.1 Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Luas Tanah Menurut Penggunaannya 4

ANTO, S.H., M.M., M.Si.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 IKHTISAR EKSEKUTIF

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016

IKHTISAR EKSEKUTIF. Hasil Rekapitulasi Pencapain kinerja sasaran pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

MATRIKS RANCANGAN PRIORITAS RKPD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

Dalam rangka. akuntabel serta. Nama. Jabatan BARAT. lampiran. perjanjiann. ini, tanggungg. jawab kami. Pontianak, Maret 2016 P O N T I A N A K

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB I PENDAHULUAN... I-1

DAFTAR ISI PENGANTAR

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA. 2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI GORONTALO. Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

BUPATI BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PROVINSI BANTEN TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

: RUSLI HABIBIE :

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNANN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

VISI DAN MISI H. ARSYADJULIANDI RACHMAN H. SUYATNO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak = x 100 % Jumlah anak usia 4-6 tahun =

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 DAFTAR ISI

GUBERNUR GORONTALO, KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 277 / 02/ VII / 2013

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuningan

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT BONDOWOSO YANG BERIMAN, BERDAYA, DAN BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

LAMPIRAN Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015

RPJMD Kabupaten Agam tahun IX - 1

KATA PENGANTAR. Kota Mungkid, 25 Maret a.n. BUPATI MAGELANG WAKIL BUPATI MAGELANG H.M. ZAENAL ARIFIN, SH.

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI BAB I. Pendahuluan BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III. Gambaran Pengeloaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan

TABEL 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PAPARAN Rancangan Awal RPJMD Tahun Wates, 27 September 2017

RANCANGAN: PENDEKATAN SINERGI PERENCANAAN BERBASIS PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Ponorogo TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015

2.1 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

LKj Provinsi Lampung Tahun 2015 DAFTAR TABEL. xiii. Hal DAFTAR TABEL

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 RENCANA STRATEGIS VISI dan MISI

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUN Misi 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran Rekapitulasi Capaian Kinerja Tahun 2016

Transkripsi:

BAB II PERENCANAAN KINERJA Bab II Berisi: 2.1 Indikator Kinerja 2.2 Perjanjian Kinerja Pemda Kab. Pati 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2014 Perencanaan pembangunan Kabupaten Pati tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan nasional, dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, arah pembangunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Visi jangka panjang Kabupaten Pati seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025. PATI BUMI MINA TANI SEJAHTERA Berdasarkan visi jangka panjang tersebut, serta sejalan dengan gerakan pembangunan dan strategi Bupati dan Wakil Bupati yaitu NOTO PROJO MBANGUN DESO serta kondisi umum Kabupaten Pati saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dalam konstelasi lokal regional maupun nasional serta memperhatikan RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 tahap kedua tahun ketiga sampai dengan tahap ketiga tahun ketiga dengan fokus pada peningkatan kualitas pembangunan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Tahun 2014 merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati 2012-2017. Pada tahap ini prioritas pembangunan diarahkan pada upaya pencapaian visi Kabupaten Pati Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik dengan fokus pada urusan-urusan yang langsung berhubungan dengan pencapaian misi dalam bidang-bidang antara lain: pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, penanaman modal, perikanan, serta industri kecil. 2.1 INDIKATOR KINERJA RPJMD Kabupaten Pati 2012-2017 telah memuat indikator kinerja daerah, yang dikelompokan dalam aspek dan fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, didalam mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2014 dipergunakan 46 indikator kinerja utama dari 21 sasaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari indikator kinerja daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 9

yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintahan daerah yang keluarannya berupa hasil (outcome). Kabupaten Pati menggunakan 80 Indikator Kinerja Utama untuk mengukur kinerja 34 sasaran yang bersumber dari RPJMD 2012-2017 dan Renstra SKPD sesuai bidang dan urusan yang terkait: 1. Indikator kinerja yang berasal dari indikator kinerja daerah RPJMD 2012-2017. Sebagian besar indikator yang digunakan dalam pelaporan ini diambil dari indikator kinerja daerah yang yang tertera dalam RPJMD 2012-2017 beserta dengan proyeksi target tahun 2014 dan target akhir RPJMD 2017. 2. Indikator yang diambil dari Renstra SKPD atau Standar pelayanan bidang tertentu. Sesuai dengan sasaran dalam VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN RPJMD 2012-2017 (BAB V) bila tidak ditemukan indikator yang sesuai untuk mengukurnya maka yang digunakan adalah indikator dan target dari Renstra SKPD yang juga merupakan indikator dari standar pelayanan minimal bidang. Tabel 2.1 Indikator Tapkin Yang Diambil Dari Renstra SKPD Karena Tidak Ada Dalam Indikator Kinerja Daerah INDIKATOR 1. Tawuran / Konflik antar Kelompok Masyarakat 2 2. Jumlah prestasi olah raga di tingkat regional, nasional dan 5 internasional 3. Meningkatnya prestasi Seni dan Budaya ditingkat regional dan nasional. 4. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural 41 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan 2 6. Prosentase rekomendasi laporan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti 7. Terlaksananya 15 bidang SPM. 15 8. Prosentase penyerapan bantuan keuangan desa. 9. Ketersediaan peralatan bencana alam. 8 Indikator dalam Tapkin yang keluarannya belum mengacu pada keluaran outcome telah diubah menjadi indikator yang mempunyai keluaran outcome, yaitu: Tabel 2.2 Indikator Keluaran Output Yang Diubah Menjadi Indikator Keluaran Outcome INDIKATOR TAPKIN INDIKATOR PERUBAHAN Desa siaga aktif mandiri: 58 Cakupan desa siaga aktif (%) Jumlah strata Posyandu Mandiri meningkat 72 Prosentase posyandu aktif Jumlah UMKM dalam binaan 15 Prosentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM Indikator dalam Tapkin berupa Prosentase jumlah angkatan kerja perempuan dengan target yang ditetapkan sebesar 38,97% diubah sesuai dengan indikator di dalam RPJMD menjadi Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan target 51,31%. Indikator dalam Tapkin berupa Produktivitas kehutanan dengan target 96% sulit untuk dilakukan pengukuran, sehingga diubah sesuai dengan indikator di dalam RPJMD menjadi Luas hutan rakyat dengan target sebesar 20.899 Ha. 30 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 10

3. Indikator yang mengalami penyesuaian Setelah mempelajari kaitan antara indikator dan sasaran yang diukurnya, terdapat indikator yang salah penempatan, atau tidak sesuai dengan sasaran yang hendak diukur, sehingga disesuaikan. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan indikator di dalam sebagai berikut: RPJMD, Tabel 2.3 Indikator Yang Mengalami Penyesuaian INDIKATOR TAPKIN INDIKATOR PERUBAHAN SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR Meningkatnya Rasio 1:30.000 Meningkatnya Pelayanan kualitas dan Puskesmas kualitas dan kesehatan dasar kuantitas kuantitas pasien Diubah pelayanan pelayanan masyarakat kesehatan menjadi kesehatan miskin: dasar dan dasar dan rujukan rujukan Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Rasio Puskesmas pembantu Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin: Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin: 1:10.000 Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin: 302.978 Meningkatnya Rasio Puskesmas 30.000 cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. 5.300 Rasio Puskesmas 10.000 pembantu 2.2 PERJANJIAN KINERJA Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), Pemerintah Kabupaten Pati berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2014 (lampiran I), pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Tujuan Pemerintah Kabupaten Pati Meningkatkan karakter masyarakat yang berperilaku, berakhlak mulia, berbudi luhur dan berbudaya yang didukung kearifan lokal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 11

dicapai dengan sasaran-sasaran Meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, berakhlak mulia dan berbudi luhur, adalah Meningkatnya potensi pemuda, prestasi olah raga, pengembangan seni budaya daerah dan pariwisata daerah, indikator dan target yang hendak dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Tujuan Meningkatkan Karakter Masyarakat Yang Berperilaku, Berakhlak Mulia, Berbudi Luhur dan Berbudaya Yang Didukung Kearifan Lokal INDIKATOR 1. Tawuran / Konflik antar Kelompok Masyarakat 2 2. Jumlah prestasi olah raga di tingkat regional, nasional dan 5 internasional 3. Meningkatnya prestasi Seni dan Budaya ditingkat regional dan nasional. 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan 2 5. Meningkatnya kunjungan wisata. 850. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima sesuai kebutuhan dengan prinsip good governance dengan sasaran pertama Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional indikatornya adalah Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural dengan 41 perserta tahun ini, Kedua Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah indikatornya adalah Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kecapai, Pada tahun 2014 ditargetkan opini atas hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati tahun 2013 adalah Wajar dengan Pengecualian (skala 2). Ketiga Meningkatnya kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah dicapai dengan indikator Prosentase rekomendasi laporan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti yang ditargetkan sebersar %. Keempat Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diindikasikan dengan Terlaksananya 15 bidang SPM di 15 SKPD. Kelima Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Prosentase penyerapan bantuan keuangan desa dengan target, dan keenam Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dengan target peralatan bencana 8. Bidang pendidikan menjadi bidang yang diprioritaskan di setiap penyelenggaraan pemerintahan baik daerah maupun pusat. Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pati guna memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata ada 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai pertama, adalah tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebagai tolok ukur keberhasilannya adalah prosentase bangunan sekolah dalam kondisi baik, meningkatnya Angka Partispasi Murni (APM). Kedua, Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, diukur dengan meningkatnya angka kelulusan di setiap jenjang pendidikan dan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 12

Indikator Kinerja utama yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang Pendidikan yang hendak dicapai tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Indikator Kinerja Bidang Pendidikan INDIKATOR KINERJA Bangunan sekolah yang berkondisi baik 65 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 114,07 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 98,90 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 99,15 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 78,35 Angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI 99,32 SMP/MTs 98,83 SMA/MA/SMK 98,59 Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs 99,79 SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 81,11 Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 72,73 Standarisasi biaya dan regulasi pendidikan. 1 Sumber: TAPKIN Kabupaten Pati 2014 Untuk mencapainya program kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2014 antara lain adalah program pendidikan dasar dengan kegiatan; penambahan ruang kelas sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah dan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah. Program pendidikan menengah dengan kegiatan antara lain pembangunan gedung sekolah, Penambahan ruang kelas sekolah, penambahan ruang guru sekolah, pembangunan laboratorium, pembangunan sarpras olahraga, pembangunan perpustakaan sekolah dan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah. Sasaran lain yang terkait dengan pendidikan didalam masyarakat adalah meningkatnya budaya baca masyarakat, untuk mewujudkanya Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen bahwa pada tahun 2014 jumlah perpustakaan sebanyak 1.326 unit, jumlah pengunjung perpustakaan 27.000 orang, dan koleksi buku di perpustakaan daerah sebanyak 38.598 buku. Program kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, pengembangan minat dan budaya baca, supervisi, pembinaan & stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat, pelaksanaan koordinasi pengembangan perpus, penyediaan bantuan pengembangan perpus dan minat baca di daerah, publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, pemeliharaan buku-buku perpustakaan. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas sasaran yang hendak diwujudkan ada 4 (empat) sasaran yaitu Pertama, Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk; Kedua, Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan meningkatkan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk sebagai indikator; Ketiga, Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 13

penduduk miskin hingga %; dan Keempat Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat yang diindikasikan dengan % cakupan desa siaga aktif dan % posyandu aktif. Berikut ini adalah indikator dan target yang hendak dicapai di tahun 2014 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tabel 2.6 Indikator Kinerja Bidang Kesehatan INDIKATOR KINERJA DALAM TAPKIN PENYESUAIAN OUCOME Menurunnya angka kematian ibu 18 Menurunnya angka kematian bayi. 172 Menurunnya angka kematian balita. 11 Menurunnya angka balita gizi buruk. 0,03 Rasio Puskesmas 30.000 Rasio Puskesmas pembantu 10.000 Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang 302.978 harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 5.300 Cakupan desa siaga aktif (%) 58 Prosentase posyandu aktif 72 Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan. Indikatornya dan target tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.7 Indikator Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan INDIKATOR KINERJA DALAM TAPKIN 1. Rasio dokter umum 1:2083 2. Rasio dokter gigi 1:9091 3. Rasio Perawat 1:632 4. Rasio Perawat Gigi 1:000 5. Rasio Bidan 1:1333 6. Rasio Apoteker 1:000 7. Rasio Asisten Apoteker 1:000 8. Rasio Sanitarian 1:6667 9. Rasio SKM 1:000 Penyesuaian target cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%), cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) semula santuan yang digunakan adalah jumlah kunjugan mencadi prosentase sesuai yang dimaksud dengan cakupan, penyesuaian target dari indikator awal Desa siaga aktif mandiri satuan jumlah diubah dengan cakupan desa siaga aktif satuan (%), jumlah strata Posyandu Mandiri meningkat diubah dengan prosentase posyandu aktif. Program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran di bidang kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Program perbaikan gizi masyarakat; 2. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 14

3. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; 4. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; 5. Program obat dan perbekalan kesehatan; 6. Program upaya kesehatan masyarakat; 7. Program pengawasan obat dan makanan; 8. Program standarisasi pelayanan kesehatan; 9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan pustu; 10. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin; 11. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 12. Program pengembangan lingkungan sehat; 13. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 14. Program pengembangan lingkungan sehat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pati tahun 2012 menurut Data Strategis Kabupaten Pati 2014 adalah 64,50. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pati Tahun 2009-2012 Tahun 2009 2010 2011 2012 IPG 63,10 63,58 64,14 64.50 Sumber: Data Strategis Kabupaten Pati, 2014 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pati menurut perhitungan tahun 2012 adalah 59,20. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Tabel 2.9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pati Tahun 2009-2012 Tahun 2009 2010 2011 2012 IDG 51,3 61,4 63,63 59.20 Sumber: Data Strategis Kabupaten Pati, 2014 Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Pati Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukurnya adalah Prosentase perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan yang mendapat penanganan perlindungan oleh petuga sterlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%), Angka melek huruf perempuann usia 15 tahun keatas yang ditargetkan sebesar (99,5 %), Prosentase jumlah perempuan yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 15

bekerja di lembaga legislatif (20), Partisipasi angkatan kerja perempuan dengan target (51,31 %) dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan ( %). Tabel 2.10 Indikator Kinerja Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak INDIKATOR KINERJA KINERJA Prosentaseperlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan yang mendapa tpenanganan perlindungan oleh petuga sterlatih di dalam unit pelayanan terpadu Angka melek huruf perempuann usia 15 tahun keatas (%) 99,5 Prosentase jumlah perempuan yang bekerja di lembaga 20 legislatif Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 51,31 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) Program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2014 untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak adalah: 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2. Program penguatan kelembagaan pangarusutamaan gender dan anak; 3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan: a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. 5. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan: - peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pati terus mendorong berkembangnya usaha kecil menengah yang tangguh dengan upaya fasilitasi dan penguatan kelembagaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM dapat dilihat kinerjanya dengan indikator utama prosentase koperasi aktif, ditargetkan sebesar % dan prosentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM dengan target sebesar 30% yang akan dicapai dengan program penciptaan iklim usaha UKM yg kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, fasilitasi pengembangan UKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, program pengembangan industri kecil menengah dan program pengembangan lembaga ekonomi desa. Meningkatnya daya saing produk industri UMKM baik di dalam maupun di luar negeri ditandai dengan Jumlah expo dan pameran dengan target 27. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 16

Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, karena wilayah Pati yang mempunyai daerah pertanian yang subur dan garis pantai yang panjang hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pati dengan upaya meningkatkan produksi pertanian, target kinerja yang ditetapkan masing-masing indikator diukur dengan produksi pertanian tanaman pangan utama sebesar 543.409 ton dengan produktifitas sebesar 57,68. Wilayah Pati yang berbatasan dengan laut, sudah tentu mengandalkan perikanan, perikanan tangkap tahun 2014 diharapkan mampu sebesar 42.063, terdapat juga hasil tambak, produksi ikan terbesar dihasilkan dari budi daya tambak dengan lahan tambak terutama banyak tersebar di Kecamatan Juwana berupa petak-petak yang letaknya mendekati bibir pantai. Jenis ikan bandeng dan lele banyak dibudidayakan, target perikanan budidaya sebesar 42.200. Secara lengkap berikut indkator yang digunakan di sektor pertanian dan peternakan; Tabel 2.11 Meningkatkan Produksi Pertanian NO INDIKATOR KINERJA UTAMA KINERJA 1. Produksi tanaman pangan 543.409 2. Produktifitas tanaman pangan 57,11 3. Jumlah populasi ternak 1.688.817 4. Produksi daging 4.237.988 5. Produksi susu 310.000 6. Produksi telur 3.959 7. Produksi tanaman hortikultura 233.702 8. Luas Hutan Rakyat 20.899 Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja Kabupaten Pati dengan tujuan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut: Tabel 2.12 Indikator Kinerja Ketersediaan Infrastruktur Wilayah SASARAN 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya. 2. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi. 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air. 4. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman INDIKATOR KINERJA UTAMA KINERJA 1. Prosentase panjang jalan 50 kabupaten dalam kondisi baik (%) 2. Presentase jumlah jaringan Jembatan dalam kondisi baik 88 3. Rumah tangga bersanitasi (%) 79 4. Rumah tangga pengguna air bersih 70 (%) 5. Prosentase penduduk berakses air 70 minum 6. Luas irigasi kabupaten dalam 75 kondisi baik 7. Rumah tangga pengguna listrik (%) 89 8. Rumah layak huni (%) 90 Untuk mencapai target kinerja masing-masing sasaran, program yang akan dilaksanakan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 17

1. Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya: a. Program peningkatan jalan dan jembatan; b. Program pengembangan jalan dan jembatan; c. Program Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan; d. Program Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jembatan; e. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan; f. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. 2. Sasaran meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi: a. Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; b. Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong; c. Program pembangunan turap/talud/bronjong; d. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong; e. Kegiatan penyediaan program nasional pengelolaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. 3. Sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas irigasi dan konservasi sumber daya air: a. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi; b. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai; c. Pemeliharaan dan pengawasan pemakaian sempadan sungai/irigasi; d. Fasilitasi pendukung kegiatan wismp; e. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya; f. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa. 4. Sasaran meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman: a. Program pengembangan perumahan; b. Program lingkungan sehat perumahan; c. Kegiatan penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan; d. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni dan penataan permukiman. Meningkatkan peran pengusaha dan investor dalam kerjasama investasi, dalam tahun 2014 minat pengusaha untuk berusaha di Kabupaten Pati meningkat ditargetkan ada 12 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan target nilai investasi berskala nasional 1.025 milyar rupiah, selain itu diharapkan ada peningkatan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 72,70 % dan tingkat pengangguran terbuka menurun hingga menjadi 6.90%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 18

Di bidang Sosial Ketenagakerjaan Indikator Kinerja Utama yang digunakan adalah sebagai berikut: Tabel 2.13 Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi INDIKATOR KINERJA UTAMA KINEJA 1. PMKS yang memperoleh bantuan social (%) 0,09 2. Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan 3. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (%) 4. Prosentase UMK terhadap KHL Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 19 30 77 Untuk mencapai sasaran dibidang investasi, ketenagakerjaan dan penanganan masalah sosial program-program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Sasaran meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi: a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; c. Program peningkatan kualitas pelayanan dan perijinan pelayanan publik; d. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 2. Sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan sarana informasi bursa kerja: a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tanaga kerja; b. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal; c. Membangun kerja sama dengan perusahaan/dunia usaha dalam program pengembangan lingkungan sosial masyarakat; d. Program peningkatan kesempatan kerja. 3. Sasaran meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS: a. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; b. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial; c. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; d. Program pemberdayaan fakir miskin, kat dan PMKS lainnya; e. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; f. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 4. Sasaran meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi: a. Program transmigrasi regional; b. Program pengembangan wilayah transmigrasi. 5. Sasaran meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja: - Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Indikator kinerja yang digunakan dalam TAPKIN 2014 kecuali yang telah disampaikan diatas adalah sebagai berikut Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

diukur dengan Lingkungan permukiman kumuh dengan target 8,3 dan Rumah layak huni 90%. Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup indikasinya bila Jumlah lahan kritis yang direhabilitasi 120 Ha. 2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014 Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2014, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, jumlah anggaran Kabupaten Pati Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.867.213.946.000,- setelah Perubahan Belanja Daerah Tahun 2014 menjadi Rp. 2.099.217.251.000,- terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.303.041.853.000,- (atau 62,07% dari total anggaran) dan Belanja Langsung sebesar Rp.796.175.398.000,- (atau 37,93% dari total anggaran 2014). Tabel 2.14 Target Belanja Daerah Uraian Target (Rp) % Belanja Tidak langsung 1.303.041.853.000 62,07% Belanja Langsung 796.175.398.000 37,93% Total belanja 2.099.217.251.000 % Sumber: DPPKAD Kab. Pati, 2014 Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: Tabel 2.15 Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2014 SASARAN ANGGARAN PROSENTASE ANGGARAN 1. Meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, berakhlak mulia dan 91.716.000 0,01% berbudi luhur 2. Meningkatnya potensi pemuda, prestasi olahraga, pengembangan seni 5.010.770.000 0,63% budaya dan daerah pariwisata daerah 3. Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional 862.940.000 0,11% 4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah 1.253.439.000 0,16% daerah 5. Meningkatnya kualitas pengawasan dan status audit keuangan daerah 3.443.301.000 0,43% 6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan SPM 115.000.000 0,01% 7. Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan 4.433.633.500 0,56% masyarakat 8. Meningkatnya mitigasi penanggulangan bencana 1.264.489.500 0,16% 9. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan 23.296.995.000 2,93% menengah. 10. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar 35.791.194.000 4,50% dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. 11. Meningkatnya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien 322.550.000 0,04% 12. Meningkatnya budaya baca masyarakat. 809.036.000 0,10% 13. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk. 425.685.000 0,05% 14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan 7,37% rujukan 58.661.837.000 15. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. 12.250.000.000 1,54% 16. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan 0 0 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 20

SASARAN ANGGARAN PROSENTASE ANGGARAN 17. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat 1.067.900.000 0,13% di masyarakat. 18. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak 733.131.000 0,09% 19. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan 1.743.926.000 0,22% UMKM. 20. Meningkatnya daya saing produksi UMKM baik di dalam maupun di luar 867.812.000 0,11% 21. Meningkatnya produksi pertanian. 8.058.800.000 1,01% 22. Meningkatnya produksi Perikanan 22.319.402.000 2,80% 23. Meningkatnya pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral. 1.018.900.000 0,13% 24. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta 165.950.151.000 20,84% sarana penunjang lainnya. 25. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi. 36.739.247.000 4,61% 26. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan konservasi sumber 18.052.869.000 2,27% daya air. 27. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman 8.943.117.000 1,12% 28. Meningkatnya pengembangan wilayah sesuai dengan peruntukannya 1.025.000.000 0,13% 29. Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi. 1.012.721.000 0,13% 30. Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3.355.169.000 0,42% 31. Meningkatnya produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan 4.047.708.000 0,51% sarana informasi bursa kerja. 32. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS. 1.078.495.000 0,14% 33. Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi. 83.906.000 0,01% 34. Meningkatnyaperlindungandankesejahteraantenagakerja 455.387.000 0,06% Jumlah 424.586.227.000 53% Jumlah Belanja Pendukung 371.589.171.000 47% Total Belanja Langsung 796.175.398.000,00% Sumber: DPPKAD Kab. Pati, 2014 Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 424.586.227.000,- atau sebesar 53% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 371.589.171.000,- atau 47% dari total anggaran belanja langsung. Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan serta penunjang lainnya dengan besaran anggaran 20,84% dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran di bidang kesehatan yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sebesar 7,37% serta sasaran meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi sebesar 4,61% dari total anggaran belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif sedikit adalah sasaran meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penempatan transmigrasi, meningkatnya karakter masyarakat berperilaku, berakhlak mulia dan berbudi luhur serta meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing hanya sebesar 0,01% dari total anggaran belanja langsung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pati 2014 Halaman 21