RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
I. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

: PENDIDIKAN : URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUMUMAM RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI JLN. KOM.YOS.SUDARSO TEBING TINGGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN 2015 URUT PROGRAM KEGIATAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Uraian. Kode Jumlah. Target Kinerja Brg & Jasa

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah - 846,200, ,200,000.00

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN DPA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

1. SKPD : DINAS PENDIDIKAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DINAS PENDIDIKAN

RENCANA KERJA ANGGARAN AS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDU Tahun Anggaran 2015

! "## Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016

REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Tahun Anggaran 2015

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana I II III IV =

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pendidikan Dinas Pendidikan Hal : 49 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.01 : BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 APBD-PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN. Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN , Pajak Daerah 0,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA - SKPD 2.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN JALAN VETERAN NO 54 Telp (0628) KABANJAHE

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDIDIKAN KAB.KARO TA.2011

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2012

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 paket Rp ,00 APBD ( )

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

sebelum perubahan 32, Belanja Tidak Langsung 39, BELANJA PEGAWAI

Transkripsi:

KABUPATEN NAGAN RAYA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 NAMA SKPK : DINAS PENDIDIKAN Kode Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator BELANJA DAERAH 93.997.977.059 233.347.222.965 BELANJA TIDAK LANGSUNG 68.44.450.73 84.958.895.90 BELANJA LANGSUNG 43.989.388.886 48.388.327.775 02 4 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.23.652.800 5.636.08.080 02 4 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Proses Administrasi Peran Kabupaten Nagan Raya Terciptanya Produk Surat Menyurat yang Lebih Baik 3.300.000 00% 3.630.000 02 4 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air nimum dan telekomunikasi yang baik Kabupaten Nagan Raya Tersedianya jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yang baik 44.60.000 00% 58.576.000 02 4 0 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan dan lingkungan Kabupaten Nagan Raya Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan 9.800.000 00% 0.780.000 02 4 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Kabupaten Nagan Raya Tersedianya alat tulis selama tahun 0.300.400 00%.430.440 02 4 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Kabupaten Nagan Raya Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan tahun 337.802.400 00% 37.582.640

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 02 4 0 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terjaminnya operasional berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan Kabupaten Nagan Raya Terpenuhinya pengganti alat-alat listrik dan elektronik selama tahun 3.50.000 00% 4.86.000 02 4 0 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan yang memadai Kabupaten Nagan Raya Tersedianya Peralatan dan perlengkapan yang memadai 23.200.000 00% 254.320.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai Kabupaten Nagan Raya Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai 93.230.000 02.553.000 02 4 0 9 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah 375.000.000 00% 42.500.000 02 4 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya Biaya Jasa non PNS Kabupaten Nagan Raya Terbantunya Program Kegiatan secara Optimal 3.693.550.000 00% 4.062.905.000 02 4 0 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya Terlaksananya pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya Terlaksananya pelaksanaan Hari-Hari Besar 85.000.000 00% 93.500.000 Pelaksanaan Kedharmawanitaan Terpenuhinya kedharmawanitaan Kabupaten Nagan Raya 35.800.000 00% 39.380.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Gedung /Kantor/Gudang dan Tempat Tersedianya gedung gudang dan tempat 864.96.086 95.407.695 Kabupaten Nagan Raya 2.000.000 00% 3.200.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Keindahan gedung Kabupaten Nagan Raya 30.000.000 00% 33.000.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kenderaan dinas terawat dengan baik Kabupaten Nagan Raya 80.680.000 00% 88.748.000 02 4 0 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 02 4 0 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 204 Terpeliharanya perlengkapan gedung Tersedianya sarana gedung lainnya Kabupaten Nagan Raya Terpenuhinya perlengkapan gedung 25.500.000 00% 28.050.000 Kabupaten Nagan Raya 69.700.000 00% 76.670.000 Kabupaten Nagan Raya 647.036.086 00% 7.739.695 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.66.594.000 2.878.253.400 Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM Kabupaten Nagan Raya 68.000.000 00% 74.800.000 Penataan Administrasi dan Tunjangan lainnya Kabupaten Nagan Raya 99.000.000 00% 08.900.000 Penataan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Nagan Raya 74.000.000 00% 8.400.000 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Kabupaten Nagan Raya 940.874.000 00%.034.96.400 Operasional Sekolah Kabupaten Nagan Raya 930.000.000 00%.023.000.000 02 4 06 27 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kerja puskesmas Kabupaten Nagan Raya Tertatanya Laporan Kesehatan Puskesmas 504.720.000 00% 555.92.000 Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal (FNI) 27.850.000 239.635.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 02 4 6 2 Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 205 Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kabupaten Nagan Raya Terbantunya Keperluan Pustu dan Poskesdes 56.750.000 00% 72.425.000 02 4 6 28 Penyelenggaraan Lomba Anak Usia Dini (PAUD/TK) Tersedianya Biaya Kader Posyandu Kabupaten Nagan Raya Meningkatnya UKBM 6.00.000 00% 67.20.000 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 284.090.000 32.499.000 02 4 25 32 Lomba Olimpiade Sains Nadional OSN Tingkat SD Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas dan Jampersal Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD Seleksi Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD Kabupaten Nagan Raya Kegiatan Jamkesmas dan Jampersal Terlaksana Dengan 33.800.000 00% 37.80.000 Kabupaten Nagan Raya 64.70.000 00% 70.587.000 Kabupaten Nagan Raya 65.396.000 00% 7.935.600 Bimtek Penelitian Kurikulum 205 Kabupaten Nagan Raya 34.004.000 00% 37.404.400 Seleksi Sekolah Sehat Kabupaten Nagan Raya 38.70.000 00% 42.58.000 Seleksi 2 (Dua Puluh Satu) Gugus Berprestasi Kabupaten Nagan Raya 48.00.000 00% 52.8.000 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 486.208.000 534.828.800 Perlombaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Kabupaten Nagan Raya 97.960.000 00% 07.756.000 (O2SN) SMP Perlombaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Kabupaten Nagan Raya 99.650.000 00% 09.65.000 Kabupaten Nagan Raya 72.45.000 00% 79.359.500

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Kabupaten Nagan Raya 72.70.000 00% 79.387.000 Perlombaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMP Kabupaten Nagan Raya 37.994.000 00% 4.793.400 Perlombaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMA Kabupaten Nagan Raya 72.302.000 00% 79.532.200 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Kabupaten Nagan Raya 33.987.000 00% 37.385.700 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KEPENDIDIKAN 2.875.542.000 3.63.096.200 Operasional Sekolah Kabupaten Nagan Raya 930.000.000 00%.023.000.000 Pemantapan Persiapan Siswa dalam menghadapi Ujian (Remedial Teaching) Kabupaten Nagan Raya 504.720.000 00% 555.92.000 Penyusunan Profil Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 43.500.000 00% 47.850.000 Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 8.200.000 00% 20.020.000 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Kabupaten Nagan Raya 940.874.000 00%.034.96.400 Sosialisasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nagan Raya 73.860.000 00% 8.246.000 Pembuatan Data Base Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 52.750.000 00% 58.025.000 Pembuatan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 66.500.000 00% 73.50.000 Sosialiasasi Manajemen Informasi Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 47.635.000 00% 52.398.500

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator Pelatihan Guru Uji Kompetensi Awal (UKA) Online Kabupaten Nagan Raya 4.940.000 00% 46.34.000 Monitoring dan Evaluasi Program Dana Otsus dan Dana Alokasi Khusus Honorarium Panitia Pelatihan Kegiatan Otsus - Migas Kabupaten Nagan Raya 56.063.000 00% 6.669.300 Kabupaten Nagan Raya 39.500.000 00% 43.450.000 Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru Kabupaten Nagan Raya 60.000.000 00% 66.000.000 Program Peningkatan Sarana Pendidikan 5.760.268.000 7.336.294.800 DAK SD ( DAK + SHARING ) Kabupaten Nagan Raya 5.928.604.000 00% 6.52.464.400 DAK SMP SMP (DAK + SHARING) Kabupaten Nagan Raya 4.86.303.000 00% 4.604.933.300 DAK SMA (DAK + SHARING) Kabupaten Nagan Raya 2.54.0.000 00% 2.795.22.000 Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SMK ( DAK + Sharing ) PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DAK SD, SMP, SMA DAN SMK 205 Kabupaten Nagan Raya 2.737.25.000 00% 3.00.976.00 Kabupaten Nagan Raya 367.000.000 00% 403.700.000 SUMBER DANA OTSUS 3.3.053.490 34.224.358.839 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 3.37.270.80 4.450.997.98 Pembangunan Pagar SDN Pante Cermin 92.285.000 00% 2.53.500 Pembangunan Pagar SDN Blang Ara 555.490.000 00% 6.039.000 Pembangunan Pagar SDN 2 Alue Bilie 640.950.000 00% 705.045.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator Pembangunan Perpustakaan SDN Cot Sala 266.040.000 00% 292.644.000 Pembangunan Pagar SDN Cot Sala 384.570.80 00% 423.027.98 Pembangunan Pagar SDN Parom 534.25.000 00% 587.537.500 Pembangunan RKB SDN Alue Labu 384.280.000 00% 422.708.000 Pembangunan Pagar SDN Neubok Yee 534.25.000 00% 587.537.500 Pembangunan Pagar SDN 2 Jeuram 534.25.000 00% 587.537.500 Lanjutan Pembangunan Pagar SMPN 6 Kuala 640.950.000 00% 705.045.000 Pembangunan Pagar SMPN 4 Beutong 640.950.000 00% 705.045.000 Pembangunan Pagar SMP 2 Kuala 256.380.000 00% 282.08.000 Pengadaan Komputer PC Lengkap SD dalam Kabupaten Nagan Raya Pengadaan Komputer PC untuk Lab. Komputer SMP dalam Kabupaten Nagan Raya Pengadaan Mobiler SD Dalam Kabupaten Nagan Raya Pengadaan Mobiler SMP dalam Kabupaten Nagan Raya 360.000.000 00% 396.000.000 540.000.000 00% 594.000.000 840.000.000 00% 924.000.000 833.000.000 00% 96.300.000 Pembangunan USB SMPN Seunagan 5.000.000.000 00% 5.500.000.000 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 7.895.80.000 8.684.698.000 Pembangunan Pagar SMAN Tadu Raya 640.950.000 00% 705.045.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator Pembangunan USB SMAN Seunagan 5.000.000.000 00% 5.500.000.000 Pembangunan Ruang Praktikum Siswa/I SMKN Kuala Pesisir Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMA dalam Kabupaten Nagan Raya Pengadaan Mobiler SMA/SMK dalam Kabupaten Nagan Raya 266.040.000 00% 292.644.000 750.000.000 00% 825.000.000 588.000.000 00% 646.800.000 Pengadaan Alat Olah Raga SMA/SMK 462.000.000 00% 508.200.000 Lanjutan Pembangunan Pagar SMKN Nagan Raya Pembangunan Pintu Gerbang SMKN Nagan Raya 28.90.000 00% 4.009.000 60.000.000 00% 66.000.000 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 3.366.734.200 3.703.407.620 Penyediaan Biaya Operasional BOS SMA.207.600.000 00%.328.360.000 Penyediaan Biaya Operasional BOS SMK 89.000.000 00% 207.900.000 Penyediaan Biaya Operasional BOS MAS 09.200.000 00% 20.20.000 Pelatihan Kepala TK/Pengelola PAUD 54.000.000 00% 59.400.000 Pelatihan Aplikasi Dapodikmen 5.934.200 00% 27.527.620 Pengadaan Peta Interaktif SD dan SMP..000.000 00%.222.00.000 Pengadaan Alqur'an Digital SD dan SMP 580.000.000 00% 638.000.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH.874.269.980 2.06.696.978 Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Siswa SMA dan SMK Pengadaan Globe dan Peta Inteaktif SMA dan SMK Pembangunan Gedung Pelatihan Guru dan Pengawas Pengadaan Mobiler Gedung Pelatihan Guru dan Pengawas Pengadaan Sound System Gedung Pelatihan Guru dan Pengawas 57.269.980 00% 62.996.978 828.000.000 00% 90.800.000 739.000.000 00% 82.900.000 200.000.000 00% 220.000.000 50.000.000 00% 55.000.000 PENGAWASAN 590.906.930 649.997.623 BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH 2.24.346.00 2.336.780.70 Pembangunan Dayah Syaikhuna Nur Mujahadah 369.500.000 00% 406.450.000 Pembangunan MCK Pesantren Al Ikhlas 66.50.000 00% 73.6.000 Pembangunan Pagar Keliling Pasantren Nurul Fata 490.738.485 00% 539.82.334 Pembangunan Pasantren Bustanul Jannah 50.000.000 00% 65.000.000 Pembangunan Pagar Keliling Pasantren Mahadul Ulum 376.259.05 00% 43.884.97 Timbunan Pasantren Mahadul Ulum Islami 00.000.000 00% 0.000.000 Pengadaan Kitab - Kitab santri 250.000.000 00% 275.000.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator Pembangunan Balai Pengajian Pesantren Darul Hikmah 42.590.000 00% 56.849.000 Pembangunan Pesantren Taibatul Auladi 78.748.600 00% 96.623.460 J U M L A H B E L A N J A........................................ 22.33.839.059 233.347.222.965 NAMA SKPK : SMAN BEUTONG BELANJA DAERAH.873.543.65.873.543.65 BELANJA TIDAK LANGSUNG.62.667.65.62.667.65 BELANJA LANGSUNG 260.876.000 260.876.000 0 03 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 238.376.000 238.376.000 0 03 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat Beutong 00%.200.000 00%.200.000 0 03 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 00% 5.480.000 00% 5.480.000 0 03 0 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 03 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 03 0 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 00% 0.000.000 00% 0.000.000 00% 20.720.000 00% 20.720.000 00% 7.626.000 00% 7.626.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 03 0 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 8.000.000 00% 8.000.000 0 03 0 7 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 30.400.000 00% 30.400.000 0 03 0 9 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 5.000.000 00% 5.000.000 0 03 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 39.950.000 00% 39.950.000 0 03 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000 0 03 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 20.400.000 20.400.000 0 03 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) Terselenggaranya Remedial Teaching 00% 20.400.000 00% 20.400.000 J U M L A H B E L A N J A.........................................873.543.65.873.543.65 NAMA SKPK : SMAN SEUNAGAN BELANJA DAERAH 3.303.4.542 3.303.4.542 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.99.95.542 2.99.95.542 BELANJA LANGSUNG 3.460.000 3.460.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 04 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 278.60.000 278.60.000 0 04 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 04 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 04 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 04 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 04 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Seunagan 00% 2.000.000 00% 2.000.000 00% 28.780.000 00% 28.780.000 00% 9.057.000 00% 9.057.000 00% 30.800.000 00% 30.800.000 00%.390.000 00%.390.000 0 04 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 0.833.000 00% 0.833.000 0 04 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 49.400.000 00% 49.400.000 0 04 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 4.500.000 00% 4.500.000 0 04 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 3.400.000 00% 3.400.000 0 04 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 04 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 04 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.200.000 3.200.000 0 04 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (remedial Teaching) Terselenggaranya Remedial Teaching 00% 3.200.000 00% 3.200.000 J U M L A H B E L A N J A........................................ 3.303.4.542 3.303.4.542 NAMA SKPK : SMAN 2 SEUNAGAN BELANJA DAERAH.787.904.057.787.904.057 BELANJA TIDAK LANGSUNG.69.207.057.69.207.057 BELANJA LANGSUNG 68.697.000 68.697.000 0 05 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 5.957.000 5.957.000 0 05 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 05 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 05 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 05 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 05 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 00% 3.500.000 00% 3.500.000 00% 6.952.000 00% 6.952.000 00% 3.500.000 00% 3.500.000 00%.400.000 00%.400.000 00% 4.95.000 00% 4.95.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 05 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 3.400.000 00% 3.400.000 0 05 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 27.360.000 00% 27.360.000 0 05 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 5.000.000 00% 5.000.000 0 05 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 76.650.000 00% 76.650.000 0 05 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000 0 05 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 4.640.000 4.640.000 0 05 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) Terselenggaranya Remedial Teaching 00% 4.640.000 00% 4.640.000 J U M L A H B E L A N J A.........................................787.904.057.787.904.057 NAMA SKPK : SMAN KUALA BELANJA DAERAH 2.24.6.5 2.24.6.5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.083.58.5 2.083.58.5 BELANJA LANGSUNG 57.535.000 57.535.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 06 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 36.835.000 36.835.000 0 06 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 06 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 06 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 06 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 06 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kuala 00%.200.000 00%.200.000 00% 4.340.000 00% 4.340.000 00% 2.340.000 00% 2.340.000 00% 6.880.000 00% 6.880.000 00% 6.529.000 00% 6.529.000 0 06 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 2.06.000 00% 2.06.000 0 06 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 33.440.000 00% 33.440.000 0 06 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 5.500.000 00% 5.500.000 0 06 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 64.500.000 00% 64.500.000 0 06 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 06 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 06 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.600.000 8.600.000 0 06 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) Terselenggaranya Remedial Teaching 00% 8.600.000 00% 8.600.000 J U M L A H B E L A N J A........................................ 2.24.6.5 2.24.6.5 NAMA SKPK : SMAN 2 KUALA BELANJA DAERAH 2.40.08.848 2.40.08.848 BELANJA TIDAK LANGSUNG.963.846.282.963.846.282 BELANJA LANGSUNG 76.72.566 76.72.566 0 07 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 57.52.566 57.52.566 0 07 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 07 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 07 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 07 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 07 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kuala 00%.200.000 00%.200.000 00% 4.080.000 00% 4.080.000 00% 5.585.000 00% 5.585.000 00% 5.920.000 00% 5.920.000 00% 5.986.000 00% 5.986.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 07 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 3.20.566 00% 3.20.566 0 07 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 29.640.000 00% 29.640.000 0 07 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 5.500.000 00% 5.500.000 0 07 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 86.400.000 00% 86.400.000 0 07 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 2.00.000 2.00.000 Aparatur 0 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000 0 07 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.560.000 6.560.000 0 07 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi terselenggaranya remedial teaching 00% 6.560.000 00% 6.560.000 Ujian (Remedial Teaching) J U M L A H B E L A N J A........................................ 2.40.08.848 2.40.08.848 NAMA SKPK : SMAN 3 KUALA BELANJA DAERAH.945.978.394.945.978.394 BELANJA TIDAK LANGSUNG.770.948.394.770.948.394 BELANJA LANGSUNG 75.030.000 75.030.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 08 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 60.090.000 60.090.000 0 08 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 08 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 08 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 08 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 08 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kuala 00%.200.000 00%.200.000 00% 7.080.000 00% 7.080.000 00% 9.000.000 00% 9.000.000 00% 5.200.000 00% 5.200.000 00% 5.660.000 00% 5.660.000 0 08 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 5.000.000 00% 5.000.000 0 08 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 34.200.000 00% 34.200.000 0 08 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 5.500.000 00% 5.500.000 0 08 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 77.250.000 00% 77.250.000 0 08 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 08 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 08 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.840.000 2.840.000 0 08 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 2.840.000 00% 2.840.000 J U M L A H B E L A N J A.........................................945.978.394.945.978.394 NAMA SKPK : SMAN 4 KUALA BELANJA DAERAH.285.846.207.285.846.207 BELANJA TIDAK LANGSUNG.5.77.427.5.77.427 BELANJA LANGSUNG 34.28.780 34.28.780 0 09 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 25.88.780 25.88.780 0 09 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 09 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 09 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 09 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 09 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kuala 00%.200.000 00%.200.000 00% 5.604.780 00% 5.604.780 00% 2.000.000 00% 2.000.000 00% 7.280.000 00% 7.280.000 00% 2.674.000 00% 2.674.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 09 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 3.000.000 00% 3.000.000 0 09 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 2.280.000 00% 2.280.000 0 09 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 5.500.000 00% 5.500.000 0 09 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 76.650.000 00% 76.650.000 0 09 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 09 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000 0 09 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.840.000 6.840.000 0 09 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 6.840.000 00% 6.840.000 J U M L A H B E L A N J A.........................................285.846.207.285.846.207 NAMA SKPK : SMAN DARUL MAKMUR BELANJA DAERAH.987.405.390.987.405.390 BELANJA TIDAK LANGSUNG.787.47.890.787.47.890 BELANJA LANGSUNG 99.987.500 99.987.500

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 0 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 79.887.500 79.887.500 0 0 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 0 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 0 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 0 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Darul Makmur 00%.200.000 00%.200.000 00% 26.080.000 00% 26.080.000 00% 4.875.000 00% 4.875.000 00% 20.200.000 00% 20.200.000 00% 7.535.000 00% 7.535.000 0 0 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 4.587.500 00% 4.587.500 0 0 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 3.60.000 00% 3.60.000 0 0 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 7.000.000 00% 7.000.000 0 0 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 77.250.000 00% 77.250.000 0 0 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 0 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 0 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.000.000 8.000.000 0 0 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 8.000.000 00% 8.000.000 J U M L A H B E L A N J A.........................................987.405.390.987.405.390 NAMA SKPK : SMAN 2 DARUL MAKMUR BELANJA DAERAH.50.593.53.50.593.53 BELANJA TIDAK LANGSUNG.275.738.53.275.738.53 BELANJA LANGSUNG 234.855.000 234.855.000 0 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 209.955.000 209.955.000 0 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Darul Makmur 00% 4.500.000 00% 4.500.000 00% 8.580.000 00% 8.580.000 00% 7.000.000 00% 7.000.000 00% 22.200.000 00% 22.200.000 00% 8.285.000 00% 8.285.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 5.500.000 00% 5.500.000 0 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 25.840.000 00% 25.840.000 0 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 3.000.000 00% 3.000.000 0 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 5.050.000 00% 5.050.000 0 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000 0 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 22.800.000 22.800.000 0 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 22.800.000 00% 22.800.000 J U M L A H B E L A N J A.........................................50.593.53.50.593.53 NAMA SKPK : SMPN BEUTONG BELANJA DAERAH.876.698.966.876.698.966 BELANJA TIDAK LANGSUNG.60.883.722.60.883.722 BELANJA LANGSUNG 265.85.244 265.85.244

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 2 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 238.55.244 238.55.244 0 2 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 2 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 2 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 2 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 2 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Beutong 00% 4.500.000 00% 4.500.000 00% 3.080.000 00% 3.080.000 00% 9.800.244 00% 9.800.244 00% 3.400.000 00% 3.400.000 00% 4.945.000 00% 4.945.000 0 2 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 9.750.000 00% 9.750.000 0 2 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 29.640.000 00% 29.640.000 0 2 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 5.000.000 00% 5.000.000 0 2 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 28.400.000 00% 28.400.000 0 2 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 2 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 2 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 25.200.000 25.200.000 0 2 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 25.200.000 00% 25.200.000 J U M L A H B E L A N J A.........................................876.698.966.876.698.966 NAMA SKPK : SMPN 2 BEUTONG BELANJA DAERAH.568.090.6.568.090.6 BELANJA TIDAK LANGSUNG.40.654.6.40.654.6 BELANJA LANGSUNG 57.436.000 57.436.000 0 3 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 48.736.000 48.736.000 0 3 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 3 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 3 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 3 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 3 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 00% 3.000.000 00% 3.000.000 00% 8.580.000 00% 8.580.000 00% 2.000.000 00% 2.000.000 00% 5.20.000 00% 5.20.000 00%.896.000 00%.896.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 3 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00%.500.000 00%.500.000 0 3 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 22.040.000 00% 22.040.000 0 3 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 8.000.000 00% 8.000.000 0 3 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 96.600.000 00% 96.600.000 0 3 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 2.00.000 2.00.000 Aparatur 0 3 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000 0 3 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.600.000 6.600.000 0 3 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 6.600.000 00% 6.600.000 J U M L A H B E L A N J A.........................................568.090.6.568.090.6 NAMA SKPK : SMPN 3 BEUTONG BELANJA DAERAH 952.766.305 952.766.305 BELANJA TIDAK LANGSUNG 775.626.794 775.626.794 BELANJA LANGSUNG 77.39.5 77.39.5

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 4 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 66.279.5 66.279.5 0 4 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 4 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 4 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 4 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 4 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 00% 4.500.000 00% 4.500.000 00% 3.360.000 00% 3.360.000 00% 4.729.5 00% 4.729.5 00% 5.200.000 00% 5.200.000 00%.90.000 00%.90.000 0 4 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 4.570.000 00% 4.570.000 0 4 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 5.960.000 00% 5.960.000 0 4 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 8.000.000 00% 8.000.000 0 4 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 8.050.000 00% 8.050.000 0 4 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 4 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 4 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.760.000 8.760.000 0 4 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 8.760.000 00% 8.760.000 J U M L A H B E L A N J A........................................ 952.766.305 952.766.305 NAMA SKPK : SMPN SEUNAGAN BELANJA DAERAH 3.654.604.69 3.654.604.69 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.43.096.69 3.43.096.69 BELANJA LANGSUNG 223.508.000 223.508.000 0 5 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 96.968.000 96.968.000 0 5 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 5 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 5 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 5 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 5 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Seunagan 00%.200.000 00%.200.000 00% 8.080.000 00% 8.080.000 00% 3.600.000 00% 3.600.000 00% 22.000.000 00% 22.000.000 00% 8.220.000 00% 8.220.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 5 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 2.498.000 00% 2.498.000 0 5 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 39.520.000 00% 39.520.000 0 5 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 4.500.000 00% 4.500.000 0 5 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 97.350.000 00% 97.350.000 0 5 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3.500.000 3.500.000 0 5 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 3.500.000 00% 3.500.000 0 5 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 00% 23.040.000 00% 23.040.000 0 5 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 23.040.000 00% 23.040.000 J U M L A H B E L A N J A........................................ 3.654.604.69 3.654.604.69 NAMA SKPK : SMPN 2 SEUNAGAN BELANJA DAERAH 3.495.355.552 3.495.355.552 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.370.969.852 3.370.969.852 BELANJA LANGSUNG 24.385.700 24.385.700

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 6 0 Program Pelayanan Administrasi Peran Seunagan 2.565.700 2.565.700 0 6 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 6 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 6 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 6 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 6 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 00%.200.000 00%.200.000 00% 3.080.000 00% 3.080.000 00%.990.000 00%.990.000 00% 8.200.000 00% 8.200.000 00% 3.035.000 00% 3.035.000 0 6 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 2.490.700 00% 2.490.700 0 6 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 35.720.000 00% 35.720.000 0 6 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 4.500.000 00% 4.500.000 0 6 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 52.350.000 00% 52.350.000 0 6 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 6 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 6 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.720.000 9.720.000 0 6 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 9.720.000 00% 9.720.000 J U M L A H B E L A N J A........................................ 3.495.355.552 3.495.355.552 NAMA SKPK : SMPN 3 SEUNAGAN BELANJA DAERAH 2.798.754.44 2.798.754.44 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.609.074.44 2.609.074.44 BELANJA LANGSUNG 89.680.000 89.680.000 0 7 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 8.340.000 8.340.000 0 7 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 7 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 7 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 7 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 7 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Seunagan 00% 3.000.000 00% 3.000.000 00% 4.580.000 00% 4.580.000 00% 3.000.000 00% 3.000.000 00% 4.800.000 00% 4.800.000 00% 2.090.000 00% 2.090.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 7 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 4.500.000 00% 4.500.000 0 7 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 28.20.000 00% 28.20.000 0 7 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 6.000.000 00% 6.000.000 0 7 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 25.250.000 00% 25.250.000 0 7 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 7 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000 0 7 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.240.000 6.240.000 0 7 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 6.240.000 00% 6.240.000 J U M L A H B E L A N J A........................................ 2.798.754.44 2.798.754.44 NAMA SKPK : SMPN 4 SEUNAGAN BELANJA DAERAH 3.52.643.452 3.52.643.452 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.940.939.452 2.940.939.452 BELANJA LANGSUNG 2.704.000 2.704.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 8 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 203.964.000 203.964.000 0 8 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 8 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 8 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 8 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 8 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 00% 2.400.000 00% 2.400.000 00% 3.330.000 00% 3.330.000 00%.500.000 00%.500.000 00% 4.880.000 00% 4.880.000 00%.854.000 00%.854.000 0 8 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 3.000.000 00% 3.000.000 0 8 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 34.200.000 00% 34.200.000 0 8 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 5.500.000 00% 5.500.000 0 8 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 47.300.000 00% 47.300.000 0 8 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 8 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 8 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5.640.000 5.640.000 0 8 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 5.640.000 00% 5.640.000 J U M L A H B E L A N J A........................................ 3.52.643.452 3.52.643.452 NAMA SKPK : SMPN 5 SEUNAGAN BELANJA DAERAH 2.774.803.43 2.774.803.43 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.564.249.643 2.564.249.643 BELANJA LANGSUNG 20.553.500 20.553.500 0 9 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 97.43.500 97.43.500 0 9 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 9 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 9 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 9 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 9 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Seunagan 00%.200.000 00%.200.000 00% 8.280.000 00% 8.280.000 00%.705.000 00%.705.000 00% 2.888.000 00% 2.888.000 00% 4.854.000 00% 4.854.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 9 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00%.546.500 00%.546.500 0 9 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 33.440.000 00% 33.440.000 0 9 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 4.500.000 00% 4.500.000 0 9 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 29.000.000 00% 29.000.000 0 9 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 9 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000 0 9 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.040.000.040.000 0 9 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00%.040.000 00%.040.000 J U M L A H B E L A N J A........................................ 2.774.803.43 2.774.803.43 NAMA SKPK : SMPN KUALA BELANJA DAERAH 2.95.632.583 2.95.632.583 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.008.430.583 2.008.430.583 BELANJA LANGSUNG 87.202.000 87.202.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 20 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 75.502.000 75.502.000 0 20 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 20 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 20 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 20 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 20 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kuala 00% 2.000.000 00% 2.000.000 00% 5.200.000 00% 5.200.000 00% 4.900.000 00% 4.900.000 00% 3.680.000 00% 3.680.000 00% 4.32.000 00% 4.32.000 0 20 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 2.500.000 00% 2.500.000 0 20 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 29.640.000 00% 29.640.000 0 20 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 5.500.000 00% 5.500.000 0 20 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 97.950.000 00% 97.950.000 0 20 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 20 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.600.000 9.600.000 0 20 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 9.600.000 00% 9.600.000 J U M L A H B E L A N J A........................................ 2.95.632.583 2.95.632.583 NAMA SKPK : SMPN 2 KUALA BELANJA DAERAH 2.23.995.834 2.23.995.834 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.007.779.834 2.007.779.834 BELANJA LANGSUNG 224.26.000 224.26.000 0 2 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 200.276.000 200.276.000 0 2 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 2 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 2 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 2 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 2 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kuala 00% 4.200.000 00% 4.200.000 00% 6.600.000 00% 6.600.000 00% 5.970.000 00% 5.970.000 00% 22.560.000 00% 22.560.000 00% 8.348.000 00% 8.348.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 2 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 2.673.000 00% 2.673.000 0 2 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 30.400.000 00% 30.400.000 0 2 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 0.500.000 00% 0.500.000 0 2 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 09.025.000 00% 09.025.000 0 2 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 2 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000 0 2 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.840.000 2.840.000 0 2 22 4 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) terselenggaranya remedial teaching 00% 2.840.000 00% 2.840.000 J U M L A H B E L A N J A........................................ 2.23.995.834 2.23.995.834 NAMA SKPK : SMPN 3 KUALA BELANJA DAERAH.428.883.65.428.883.65 BELANJA TIDAK LANGSUNG.33.843.65.33.843.65 BELANJA LANGSUNG 5.040.000 5.040.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 206 Indikator 0 22 0 Program Pelayanan Administrasi Peran 05.740.000 05.740.000 0 22 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat 0 22 0 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik 0 22 0 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah 0 22 0 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggarannya proses administrasi peran 0 22 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kuala 00%.200.000 00%.200.000 00% 2.580.000 00% 2.580.000 00%.740.000 00%.740.000 00% 7.080.000 00% 7.080.000 00% 2.274.000 00% 2.274.000 0 22 0 2 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah 00% 666.000 00% 666.000 0 22 0 7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum dewan guru 00% 9.000.000 00% 9.000.000 0 22 0 9 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas 00% 5.500.000 00% 5.500.000 0 22 0 2 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya Tersedianya biaya jasa non PNS 00% 65.700.000 00% 65.700.000 0 22 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2.00.000 2.00.000 0 22 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Terpeliharanya bangunan sekolah 00% 2.00.000 00% 2.00.000