Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

dokumen-dokumen yang mirip
sebelum perubahan 12, Belanja Tidak Langsung 21, BELANJA PEGAWAI

Lampiran : Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

terlaksananya pelayanan administrasi

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

URUSAN PEMERINTAHAN : ORGANISASI :

73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH

Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcome dan Kegiatan (output)

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.

Program/Kegiatan Tahun Indikator Kinerja Output dan Outcome A. ADMINISTRASI PELAYANAN PERKANTORAN. jumlah surat, peraturan

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

a. Visi Masyarakat Kabupaten Aceh jaya Tangguh Menghadapi Bencana Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2016

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

Realisasi Kinerja pada Triwulan Aparatur BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. 1 paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015) 1 Paket Rp ,00 APBD (09/09/DPA/2015)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA BANDUNG TAHUN 2013

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KATA PENGANTAR. Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp Badan Kesbang Politik Program Pelayanan Administrasi. Perkantoran

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2010)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BARITO KUALA

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

Administrasi Perkantoran

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen. Meningkatkan cakupan. Rasio Pasangan ber-akta 87% administrasi. Rasio Penduduk 97% kependudukan

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017

Pratinjau Hasil Evaluasi

: OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

Transkripsi:

Terwujudnya Terlaksananya Klungkung Tangguh Bencana n Menuju Masyarakat bencana di yang Unggul dan Kabupaten Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Peran prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik rata-rata capaian output Tersedianya sarana operasional berupa sarana komunikasi telepon, air dan listrik (bulan) - 100% 386,499,010 100% 286,499,010 100% 266,499,010 100% 266,499,010 100% 1,205,996,040-10 33,720,000 12 33,720,000 12 33,720,000 12 33,720,000 46 134,880,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu jumlah Alat tulis terpenuhi jumlah Barang Cetakan dan Penggandaa n terpenuhi Komponen instalasi Listrik/Pener angan - 12 45,100,000 12 45,100,000 12 45,100,000 12 45,100,000 48 180,400,000-100 10,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000 100 10,000,000 400 40,000,000-100 12,680,500 100 12,680,500 100 12,680,500 100 12,680,500 400 50,722,000-100 3,000,000 100 3,000,000 100 3,000,000 100 3,000,000 400 12,000,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan bahan logistik Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Peran Terpebuhiny a peralatan dan perlengkapa n bulan sesajen Pelaksanaan rapat pelaksanaan tugas ke luar daerah tenaga harian dan tenaga kontrak (bln) - 20 150,000,000 20 50,000,000 20 30,000,000 20 30,000,000 80 260,000,000-12 20,600,000 12 20,600,000 12 20,600,000 12 20,600,000 48 82,400,000-5 3,960,000 10 3,960,000 10 3,960,000 10 3,960,000 35 15,840,000-100 47,438,510 100 47,438,510 100 47,438,510 100 47,438,510 400 189,754,040-12 60,000,000 12 60,000,000 12 60,000,000 12 60,000,000 48 240,000,000 Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung sarana dan Penyediaan gedung dan pendukung lainnya (paket) - 20 939,509,000 40 655,509,000 10 280,600,000 10 263,509,000 80 2,139,127,000 - - - 1 2,500,000,000 1 200,000,000-2 2,700,000,000 Pengadaan kendaraan dinas /operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional (unit) - 14 560,000,000 1 400,000,000 2 50,000,000 2 50,000,000 19 1,060,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung % peralatan gedung - 30 35,500,000 10 7,000,000 40 50,000,000-80 92,500,000 Pengadaan Meubeleur % mebeleur - 40 135,500,000 20 40,000,000 20 40,000,000 5 5,000,000 85 220,500,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kondisi gedung dalam kondisi baik (bln) - 12 77,909,000 12 77,909,000 12 10,000,000 12 77,909,000 48 243,727,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional seluruh kendaraan dinas/operasion al dalam kondisi baik (bln) - 12 110,000,000 12 110,000,000 12 110,000,000 12 110,000,000 48 440,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung perlengkapange dung dalam kondisi baik (bln) - 12 20,600,000 12 20,600,000 12 20,600,000 12 20,600,000 48 82,400,000

Disiplin Aparatur sarana pakaian kerja dalam mendukung disipli aparatur - 20 35,000,000 30 50,000,000 20 35,000,000 20 35,000,000 90 155,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya sarana pakaian kerja dalam mendukung - 20 35,000,000 30 50,000,000 20 35,000,000 20 35,000,000 90 155,000,000 Mewujudkan Ketangguhan pemerintah dan Masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam n bencana Dokumen Rencana dan implementasi pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana data dan aperasional pengurangan resiko bencana serta operasional penanganan darurat - 10 430,000,000 20 1,230,000,000 20 1,380,000,000 18 1,480,000,000 68 4,520,000,000 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Tersedianya data potensi resiko bencana dan acuan - 2 dokumen 220,000,000 2 dokumen 220,000,000 3 dokumen 320,000,000 3 dokumen 320,000,000 10 1,080,000,000 Pengembangan sistem peringatan dini Pelatihan Penangulangan Bencana persentase tersediannya tanda peringatan potensi bencana kapasitas sumber daya manusia bidang - - - 5 50,000,000 10 100,000,000 20 200,000,000 35 350,000,000 - - - 80 Orang 250,000,000 80 Orang 250,000,000 80 Orang 250,000,000 240 750,000,000

Simulasi Penangulangan Bencana kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat menghadapi bencana - - - 10% 300,000,000 10% 300,000,000 10% 300,000,000 30 900,000,000 Terlaksananya pelayanan kapasitas kedarurata Standar pelayanan melalui standar kebijakan n yang terencana kedaruratan Regulasi kebijakan dan Pengadaan Sarana dan sarana n Prasarana Evakuasi kedaruratan Penduduk Dari Ancaman/ Korban Bencana Alam Meningkatnya kapasitas sarana dan pendukung - 20% 210,000,000 20% 210,000,000 20% 210,000,000 20% 210,000,000 80 840,000,000 Penangulangan Darurat Korban Bencana Terlaksananya pelayanan penanganan darurat bencana - - - 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100 600,000,000 Rehabilitasi dan Pemulihan dampak rekonstrusi pasca bencana bencana menyangkut yang efektif, efisien dan Kemanusiaan, sarana tepat sasaran. dan penanganan Rehabilitasi dan rehabilitasi dan Rekonstruksi rekonstruksi yang efektif, efisien dan tepat sasaran pada tahun berjalan koor dinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana - 100% 122,775,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 4 572,775,000 Verifikasi Kejadian Bencana jumlah bulan tersedianya laporan data analisa dampak bencana (bulan) - 12 72,775,000 12 100,000,000 12 100,000,000 12 100,000,000 48 372,775,000 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pasca Bencana persentase terpulihkannya kondisi masyarakat dan fasilitas umum korba - 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100 200,000,000