PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kode Rekening Program Kegiatan Anggaran Setelah Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Penyerapan

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN Indikator kinerja Hasil Program

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

TABEL 5.1 (PERUBAHAN) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LUMBUNG TAHUN LALU

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

KECAMATAN SELOGIRI. Indikator Kinerja

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PAGU Progaram Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 KECAMATAN WAJAK

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan.

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2014 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH. Pelaksanaan Kegiatan berjalan lancar. Pelaksanaan Kegiatan berjalan lancar

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Sasaran Daerah. Tolok Ukur Target Tolok Ukur

Administrasi Perkantoran

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

Pratinjau Hasil Evaluasi

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENJA - RENCANA KERJA

BAB II PROGRAM KERJA

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016

Transkripsi:

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 07 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 08 Organisasi / SKPD :.0.37. -KECAMATAN GEGESIK Halaman dari 8 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.0..0.37.0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat 648.49.000,00 648.49.000,00.990.000,00.990.000,00.0..0.37.0.0. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.000.000,00 Pagu.000.000,00 Output : Terlaksananya Tahun Pengelolaan Administrasi Perkantoran : Meningkatnya Kelancaran Perkejaan.0..0.37.0.0. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.840.000,00 Pagu.840.000,00 Output : Rekening Listrik dan Telepon : Meningkatnya Kelancaran.0..0.37.0.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan.500.000,00 Pagu.500.000,00 Output : Perbaikan Peralatan Pekerjaan 9 motor / mobil

Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu : Meningkatnya Kelancaran.0..0.37.0.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.000.000,00 Pagu.000.000,00 Output : Servis Peralatan dan 4 jenis 4 jenis Perlengkapan Kantor : Meningkatnya Kelancaran.0..0.37.0.. Penyediaan Alat Tulis Kantor.000.000,00 Pagu.000.000,00 Output : Tersedianya Alat Tulis 0 jenis Kantor : Meningkatnya Kelancaran.0..0.37.0.. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000,00 Pagu 9.000.000,00 Output : Barang Cetakan dan 6 jenis Pennggandaan : Meningkatnya Kelancaran.0..0.37.0.. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 3.000.000,00 Pagu 3.000.000,00 Output : Tersedianya Alat Listrik/Penerangan : Meningkatnya Kelancaran

Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 3 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu.0..0.37.0.3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.000.000,00 Pagu 36.000.000,00 Output : Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Bertambahnya Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor.0..0.37.0.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 Pagu 3.000.000,00 Output : Koran dan Majalah : Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan.0..0.37.0.7. Penyediaan Makanan dan Minuman 3.650.000,00 Pagu 3.650.000,00 Output : Makanan dan Minuman boks Rapat : Meningkatnya Pelayanan.0..0.37.0.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0.000.000,00 Pagu 0.000.000,00 Output : Rapat-Rapat Koordinasi 00 kali dan Konsultasi : Meningkatnya Pelayanan Publik.0..0.37.0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 8.64.000,00 8.64.000,00.0..0.37.0.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung - - Kantor Output : :

Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 4 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu.0..0.37.0.. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Input : Jumlah Dana kantor kecamatan gegesik 95.000.000,00 Pagu 95.000.000,00 Output : pemeliharaan rutin/berkala bulan gedung kantor : Terpeliharanya gedung kantor.0..0.37.0.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 33.64.000,00 Pagu 33.64.000,00 Output : Pemeliharaan Kendaraan 9 motor / Dinas Roda dan Roda 4 mobil : Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan.0..0.37.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Pemenuhan Pakaian Dinas 5.75.000,00 5.75.000,00 Harian.0..0.37.03.04. Pengadaan Pakaian KORPRI 5.75.000,00 Pagu 5.75.000,00 Output : Pakaian Korpri.0..0.37.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan : Terpenuhinya Pakaian Korpri Sistem Pelayanan Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00.0..0.37.06.0. Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi SKPD 8.000.000,00 Pagu 8.000.000,00 Output : Pelaporan Lakip 4 Dokumen : Terpenuhinya Sistem Pelaporan Keuangan.0..0.37.06.0. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.500.000,00 Pagu.500.000,00

Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 5 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu Output : Laporan Keuangan Semesteran : Meningkatnya Sistem Transfaran 4 Dokumen.0..0.37.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.500.000,00 Pagu.500.000,00 Output : Laporan Keuangan Akhir 4 Dokumen Tahun : Meningkatnya Sistem Trasfaran.0..0.37.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sistem Pelayanan Keuangan.000.000,00.000.000,00.0..0.37.07.0. Penyusunan Dokumen Perencanaan.000.000,00 Pagu.000.000,00 Output : Terpenuhinya 4 Dokumen Pemerintahan : Terpenuhinya Laporan Renja.0..0.37.07.0. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD.000.000,00 Pagu.000.000,00 Output : Terpenuhinya RKA 4 Dokumen.0..0.37.0. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : Terpenuhinya Pelaporan RKA Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 367.000.000,00 367.000.000,00.0..0.37.0.3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Pelayanan Umum (YANUM) 65.000.000,00 Pagu 65.000.000,00

Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 6 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu Output : Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pelayanan KTP dan KK, Perekaman dan Pencetakan KTP dan Pendistribusian KTP dan KK Gratis : Terkendalinya Implementasi kebijakan kewenangan bupati 4 Kegiatan Pendapatan & Pelayanan Umum.0..0.37.0.4. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Kesejahteraan Rakyat (KESRA) 65.000.000,00 Pagu 65.000.000,00 Output : Melaksanakan Kegiatan 4 Kegiatan Persiapan Lomba Sekolah Sehat, Persiapan Lomba MTQ, Persiapan Lomba Posyandu, Kegiatan Raskin dan Kegiatan Raskin Kesejahtera an Rakyat : Terjadinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati.0..0.37.0.5. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Ketentraman dan Ketertiban (TRANTRIB) 65.000.000,00 Pagu 65.000.000,00 Output : Melaksanakan Kegiatan 3 Kegiatan Persiapan Lomba Poskamling, Persiapan Pengamanan Wilayah dan Penertiban Bangunan Liar Ketentrama n dan Ketertiban : Terjadinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati.0..0.37.0.6. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Ekonomi Pembangunan (EKBANG) 87.000.000,00 Pagu 87.000.000,00

Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 7 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu Output : Melaksanakan kegiatan Persiapan Lomba Desa, Pra Musrenbang, Persiapan Musrenbang, Persiapan Lomba Pokbinwil, Pendataan Profil Desa dan Pendataan Profil Kecamatan : Terjadinya Inplementasi Kebijakan Kewenangan Bupati 6 Kegiatan Ekonomi dan Pembangun an.0..0.37.0.7. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Pemerintahan 85.000.000,00 Pagu 85.000.000,00 Output : Melaksanakan kegiatan 6 Kegiatan Alokasi Dana Desa, Pembinaan Perdes, Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendataan Profil Desa dan Persiapan Pemilihan Kuwu Pemerintah an : Terjadinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati % %

Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 8 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu TOTAL 648.49.000,00 648.49.000,00 SUMBER, 5 Nopember 06 Pengguna Anggaran Drs. HERMAWAN, MM. 9640609 993 005