PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 07 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 08 Organisasi / SKPD :.0.37. -KECAMATAN GEGESIK Halaman dari 8 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.0..0.37.0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat 648.49.000,00 648.49.000,00.990.000,00.990.000,00.0..0.37.0.0. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.000.000,00 Pagu.000.000,00 Output : Terlaksananya Tahun Pengelolaan Administrasi Perkantoran : Meningkatnya Kelancaran Perkejaan.0..0.37.0.0. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.840.000,00 Pagu.840.000,00 Output : Rekening Listrik dan Telepon : Meningkatnya Kelancaran.0..0.37.0.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan.500.000,00 Pagu.500.000,00 Output : Perbaikan Peralatan Pekerjaan 9 motor / mobil
Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu : Meningkatnya Kelancaran.0..0.37.0.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.000.000,00 Pagu.000.000,00 Output : Servis Peralatan dan 4 jenis 4 jenis Perlengkapan Kantor : Meningkatnya Kelancaran.0..0.37.0.. Penyediaan Alat Tulis Kantor.000.000,00 Pagu.000.000,00 Output : Tersedianya Alat Tulis 0 jenis Kantor : Meningkatnya Kelancaran.0..0.37.0.. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000,00 Pagu 9.000.000,00 Output : Barang Cetakan dan 6 jenis Pennggandaan : Meningkatnya Kelancaran.0..0.37.0.. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan 3.000.000,00 Pagu 3.000.000,00 Output : Tersedianya Alat Listrik/Penerangan : Meningkatnya Kelancaran
Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 3 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu.0..0.37.0.3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.000.000,00 Pagu 36.000.000,00 Output : Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Bertambahnya Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor.0..0.37.0.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 Pagu 3.000.000,00 Output : Koran dan Majalah : Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan.0..0.37.0.7. Penyediaan Makanan dan Minuman 3.650.000,00 Pagu 3.650.000,00 Output : Makanan dan Minuman boks Rapat : Meningkatnya Pelayanan.0..0.37.0.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 0.000.000,00 Pagu 0.000.000,00 Output : Rapat-Rapat Koordinasi 00 kali dan Konsultasi : Meningkatnya Pelayanan Publik.0..0.37.0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 8.64.000,00 8.64.000,00.0..0.37.0.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung - - Kantor Output : :
Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 4 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu.0..0.37.0.. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Input : Jumlah Dana kantor kecamatan gegesik 95.000.000,00 Pagu 95.000.000,00 Output : pemeliharaan rutin/berkala bulan gedung kantor : Terpeliharanya gedung kantor.0..0.37.0.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 33.64.000,00 Pagu 33.64.000,00 Output : Pemeliharaan Kendaraan 9 motor / Dinas Roda dan Roda 4 mobil : Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan.0..0.37.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Pemenuhan Pakaian Dinas 5.75.000,00 5.75.000,00 Harian.0..0.37.03.04. Pengadaan Pakaian KORPRI 5.75.000,00 Pagu 5.75.000,00 Output : Pakaian Korpri.0..0.37.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan : Terpenuhinya Pakaian Korpri Sistem Pelayanan Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00.0..0.37.06.0. Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi SKPD 8.000.000,00 Pagu 8.000.000,00 Output : Pelaporan Lakip 4 Dokumen : Terpenuhinya Sistem Pelaporan Keuangan.0..0.37.06.0. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.500.000,00 Pagu.500.000,00
Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 5 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu Output : Laporan Keuangan Semesteran : Meningkatnya Sistem Transfaran 4 Dokumen.0..0.37.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.500.000,00 Pagu.500.000,00 Output : Laporan Keuangan Akhir 4 Dokumen Tahun : Meningkatnya Sistem Trasfaran.0..0.37.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sistem Pelayanan Keuangan.000.000,00.000.000,00.0..0.37.07.0. Penyusunan Dokumen Perencanaan.000.000,00 Pagu.000.000,00 Output : Terpenuhinya 4 Dokumen Pemerintahan : Terpenuhinya Laporan Renja.0..0.37.07.0. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD.000.000,00 Pagu.000.000,00 Output : Terpenuhinya RKA 4 Dokumen.0..0.37.0. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH : Terpenuhinya Pelaporan RKA Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 367.000.000,00 367.000.000,00.0..0.37.0.3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Pelayanan Umum (YANUM) 65.000.000,00 Pagu 65.000.000,00
Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 6 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu Output : Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pelayanan KTP dan KK, Perekaman dan Pencetakan KTP dan Pendistribusian KTP dan KK Gratis : Terkendalinya Implementasi kebijakan kewenangan bupati 4 Kegiatan Pendapatan & Pelayanan Umum.0..0.37.0.4. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Kesejahteraan Rakyat (KESRA) 65.000.000,00 Pagu 65.000.000,00 Output : Melaksanakan Kegiatan 4 Kegiatan Persiapan Lomba Sekolah Sehat, Persiapan Lomba MTQ, Persiapan Lomba Posyandu, Kegiatan Raskin dan Kegiatan Raskin Kesejahtera an Rakyat : Terjadinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati.0..0.37.0.5. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Ketentraman dan Ketertiban (TRANTRIB) 65.000.000,00 Pagu 65.000.000,00 Output : Melaksanakan Kegiatan 3 Kegiatan Persiapan Lomba Poskamling, Persiapan Pengamanan Wilayah dan Penertiban Bangunan Liar Ketentrama n dan Ketertiban : Terjadinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati.0..0.37.0.6. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Ekonomi Pembangunan (EKBANG) 87.000.000,00 Pagu 87.000.000,00
Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 7 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu Output : Melaksanakan kegiatan Persiapan Lomba Desa, Pra Musrenbang, Persiapan Musrenbang, Persiapan Lomba Pokbinwil, Pendataan Profil Desa dan Pendataan Profil Kecamatan : Terjadinya Inplementasi Kebijakan Kewenangan Bupati 6 Kegiatan Ekonomi dan Pembangun an.0..0.37.0.7. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH : Pemerintahan 85.000.000,00 Pagu 85.000.000,00 Output : Melaksanakan kegiatan 6 Kegiatan Alokasi Dana Desa, Pembinaan Perdes, Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendataan Profil Desa dan Persiapan Pemilihan Kuwu Pemerintah an : Terjadinya Implementasi Kebijakan Kewenangan Bupati % %
Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun 07 Pagu Halaman 8 dari 8 Perkiraan Maju Rencana Tahun 08 Pagu TOTAL 648.49.000,00 648.49.000,00 SUMBER, 5 Nopember 06 Pengguna Anggaran Drs. HERMAWAN, MM. 9640609 993 005