RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

dokumen-dokumen yang mirip
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI PULANG PISAU,

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG

NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG

G U B E R N U R SUMATERA BARAT

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Perkebunan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2.

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

2. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Jabatan Fungsional.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG,

GUBERNUR JAMBI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2010 T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANTUL

GUBERNUR PAPUA BARAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG

PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA NOMOR 21 TAHUN 2011 T E N T A N G

Gubernur Jawa Barat GUBERNUR JAWA BARAT,

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR : 03 TAHUN 2005 T E N T A N G

- 1 - PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Rencana Kerja Unit Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG

GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK INSPEKTORAT PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

IV. GAMBARAN UMUM. A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Metro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan

Bagian Kesatu Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Pasal 57. (1), Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan mempunyai

GUBERNUR SUMATERA BARAT

WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DAN STAF AHLI BUPATI

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Paragraf 1 Kepala Bagian Kesehatan, Pendidikan dan Keluarga Berencana Pasal 73

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG

GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

BERITA DAERAH KOTA DUMAI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG

WALIKOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 100 TAHUN 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH KOTA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 106 TAHUN 2017

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan rencana operasional

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG

GUBERNUR RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 15 TAHUN 2009 TENTANG

WALIKOTA BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BENGKULU,

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

teknis yang mempunyai urusan wajib dibidang perencanaan pembangunan. Untuk

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2008 NOMOR 28 SERI D PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

WALIKOTA TASIKMALAYA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT CICALENGKA TUGAS POKOK FUNGSI

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG

TaH, Jum RancangaN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012 NOMOR 2

BUPATI PURWAKARTA PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 55 TAHUN 2008 TENTANG

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2008 T E N T A N G

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008

NAMA JABATAN TUGAS POKOK FUNGSI URAIAN TUGAS

GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2014

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 2 SETDA

DIN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR : 2 TAHUN 2001 TENTANG

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SRAGEN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG

G U B E R N U R SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG

GUBERNUR SUMATERA BARAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU Nomor 7 Tahun 2008 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2008 T E N T A N G

PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG

Transkripsi:

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi 1. 20. 0 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1. 20. 0. 02 Biro Pemerintahan KODE 1.20. 1.20.0. 01. 03. 5 1.20. 1.20.0. 01. 03. 5. 2 1.20. 1.20.0. 01 BELANJA 12.000.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 12.000.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.1.233.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 03 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Pemerintahan 25.537.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.820.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 217.717.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 11 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan 1.159.696.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 285.20.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.56.000,00 1.06. 1.20.0. 35 Kerjasama Pembangunan Daerah 757.856.000,00 1.06. 1.20.0. 35. 02 Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri 757.856.000,00 1.06. 1.20.0. 35. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.70.000,00 1.06. 1.20.0. 35. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 712.386.000,00 1.10. 1.20.0. 39 Penataan Administrasi Kependudukan 1.399.520.950,00 1.10. 1.20.0. 39. 01 Pembinaan dan Penataan Kependudukan 851.790.000,00 1.10. 1.20.0. 39. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 58.600.000,00 1.10. 1.20.0. 39. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 793.190.000,00 1.10. 1.20.0. 39. 02 Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil 57.730.950,00 1.10. 1.20.0. 39. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00 1.10. 1.20.0. 39. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 532.380.950,00 1.20. 1.20.0. 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum 7.881.085.050,00 1.20. 1.20.0. 58. 01 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 1.000.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 Halaman 101

1.20. 1.20.0. 58. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 975.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 02 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan 796.09.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.970.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 766.39.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 03 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 977.959.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 93.09.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 0 Penegasan Batas Daerah 706.996.550,00 1.20. 1.20.0. 58. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 158.950.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.06.550,00 1.20. 1.20.0. 58. 05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten 938.298.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 150.110.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 788.188.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 06 Penataan Daerah Otonom 729.77.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.170.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 703.307.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 07 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 1.15.710.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.920.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.111.790.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 08 Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan 500.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 09 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada 20.292.500,00 1.20. 1.20.0. 58. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.990.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.302.500,00 1.20. 1.20.0. 58. 5 Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada 656.93.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.320.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 61.623.000,00 1.23. 1.20.0. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 57.305.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 02 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Pemerintahan 57.305.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.350.000,00 Halaman 102

1.23. 1.20.0. 72. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 502.955.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (12.000.000.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 103

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi 1. 20. 0 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1. 20. 0. 03 Biro Hukum KODE 1.20. 1.20.0. 01. 0. 5 1.20. 1.20.0. 01. 0. 5. 2 1.20. 1.20.0. 01 BELANJA 7.000.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 7.000.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 575.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 0 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Hukum 125.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 58.310.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.690.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 12 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Hukum 50.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 126.510.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 323.90.000,00 1.20. 1.20.0. 68 Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM 6.375.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 950.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 303.270.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.730.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 02 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten 600.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 393.600.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 206.00.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 03 Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten 525.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 0 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I 550.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 309.600.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.00.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 05 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II 550.000.000,00 Halaman 10

1.20. 1.20.0. 68. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 325.850.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.150.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 06 Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan MoU/Perjanjian 50.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 303.750.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.250.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 07 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum 950.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.750.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 795.250.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 08 Peningkatan Perlindungan Hukum & HAM 300.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.860.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 272.10.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 09 Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat /Kadarkum 950.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 106.080.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.920.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 10 Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 550.000.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 56.880.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 76.020.000,00 1.20. 1.20.0. 68. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 17.100.000,00 1.23. 1.20.0. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 50.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 03 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Hukum 50.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.270.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.730.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.000.000.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 105

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi 1. 20. 0 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1. 20. 0. 0 Biro Organisasi KODE 1.20. 1.20.0. 01. 05. 5 1.20. 1.20.0. 01. 05. 5. 2 1.20. 1.20.0. 01 BELANJA 7.600.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 7.600.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 750.27.500,00 1.20. 1.20.0. 01. 05 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Organisasi 300.27.500,00 1.20. 1.20.0. 01. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 103.30.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 197.087.500,00 1.20. 1.20.0. 01. 13 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Organisasi 50.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 78.050.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 371.950.000,00 1.20. 1.20.0. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 1.0.802.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 52 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda 287.000.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 52. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.790.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 52. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 225.520.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 52. 5. 2. 3 Belanja Modal 16.690.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 53 Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai Setda 03.252.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 53. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 58.960.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 53. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.292.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 5 Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur 35.550.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.920.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 329.630.000,00 1.20. 1.20.0. 63 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 5.639.770.500,00 1.20. 1.20.0. 63. 01 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 850.000.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.110.000,00 Halaman 106

1.20. 1.20.0. 63. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 506.890.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 02 Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda OPD Kab/Kota 885.0.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 208.690.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 676.35.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 03 Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan 55.000.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 81.320.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.680.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 0 Penyusunan Uraian Tugas, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah 1.029.000.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 182.70.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.260.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 05 Penyusunan Standar Kompetensi Teknis PNS 529.000.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.020.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.980.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 06 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 793.000.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 83.020.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 709.980.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 07 Penyusunan Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten 1.008.726.500,00 1.20. 1.20.0. 63. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.70.000,00 1.20. 1.20.0. 63. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.256.500,00 1.23. 1.20.0. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 165.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 0 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Organisasi 165.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 71.20.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 93.760.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.600.000.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 107

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi 1. 20. 0 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1. 20. 0. 05 Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan KODE 1.20. 1.20.0. 01. 06. 5 1.20. 1.20.0. 01. 06. 5. 2 1.20. 1.20.0. 01 BELANJA 29.530.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 29.530.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.650.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 06 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 550.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 229.920.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 320.080.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 2.100.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.570.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.78.630.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 66.800.000,00 1.06. 1.20.0. 3 Pengendalian Pembangunan Daerah 5.70.000.000,00 1.06. 1.20.0. 3. 05 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 2.700.000.000,00 1.06. 1.20.0. 3. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 707.070.000,00 1.06. 1.20.0. 3. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.968.81.500,00 1.06. 1.20.0. 3. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.115.500,00 1.06. 1.20.0. 3. 06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD 85.000.000,00 1.06. 1.20.0. 3. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.380.000,00 1.06. 1.20.0. 3. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.620.000,00 1.06. 1.20.0. 3. 07 Pengendalian Laporan Realisasi Barang/Jasa se-provinsi Banten 1.150.000.000,00 1.06. 1.20.0. 3. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 287.020.000,00 1.06. 1.20.0. 3. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 862.980.000,00 1.06. 1.20.0. 3. 08 Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran 1.000.000.000,00 1.06. 1.20.0. 3. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.000.000,00 Halaman 108

1.06. 1.20.0. 3. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 537.30.000,00 1.06. 1.20.0. 3. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 78.660.000,00 1.20. 1.20.0. 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum 20.176.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 10 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan 1.000.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 350.650.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.350.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 11 Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UMKM 1.50.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 213.50.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.290.550.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 12 Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah 1.850.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 389.910.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.60.090.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 13 Penataan Kebijakan di Bidang Infrastuktur Perekonomian 1.227.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 96.250.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.130.750.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 1 Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar 2.100.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.855.980.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 15 Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi 1.300.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 223.050.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.076.950.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 16 Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri 1.995.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 229.220.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.765.780.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 17 Pelayanan Penyelenggaraan LPSE Provinsi Banten.200.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 567.280.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.632.720.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 18 Pelayanan Penyelenggaraan ULP Provinsi Banten 5.000.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 597.220.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.906.38.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 96.32.000,00 1.23. 1.20.0. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 1.000.000.000,00 Halaman 109

1.23. 1.20.0. 72. 05 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan 1.000.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 201.100.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 798.900.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (29.530.000.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 110

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi 1. 20. 0 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1. 20. 0. 06 Biro Kesejahteraan Rakyat KODE 1.20. 1.20.0. 01. 07. 5 1.20. 1.20.0. 01. 07. 5. 2 1.20. 1.20.0. 01 BELANJA 33.39.067.000,00 BELANJA LANGSUNG 33.39.067.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.025.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 07 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Kesejahteraan Rakyat 300.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 79.780.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 220.220.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 15 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Kesejahteraan Rakyat 725.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 138.330.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 586.670.000,00 1.13. 1.20.0. 5 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan 25.377.226.000,00 1.13. 1.20.0. 5. 0 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan 7.967.0.000,00 1.13. 1.20.0. 5. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 62.230.000,00 1.13. 1.20.0. 5. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.905.17.000,00 1.13. 1.20.0. 5. 05 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan 17.09.822.000,00 1.13. 1.20.0. 5. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.970.000,00 1.13. 1.20.0. 5. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.28.852.000,00 1.20. 1.20.0. 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum 6.036.81.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 20 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial 225.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.370.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 213.630.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 21 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan 300.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.880.000,00 Halaman 111

1.20. 1.20.0. 58. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 282.120.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 22 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 300.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.880.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 282.120.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 23 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial 250.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.10.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 236.860.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 2 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan 375.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 333.00.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 25 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana 375.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.80.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 338.520.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 26 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi 3.911.81.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 233.520.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.678.321.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 27 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 300.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 27. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.60.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 283.360.000,00 1.23. 1.20.0. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 1.000.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 06 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Kesejahteraan Rakyat 1.000.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 61.00.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 938.960.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (33.39.067.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 112

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi 1. 20. 0 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1. 20. 0. 07 Biro Umum KODE 1.20. 1.20.0. 00. 00. 5 1.20. 1.20.0. 00. 00. 5. 1 BELANJA 132.09.000.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 66.77.000.000,00 1.20. 1.20.0. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 66.77.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 08. 5. 2 1.20. 1.20.0. 01 BELANJA LANGSUNG 65.572.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.62.97.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 08 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Umum 1.000.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 268.790.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 731.210.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 16 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Umum 509.97.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 153.080.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 356.867.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 20 Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Banten 1.115.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 333.60.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 781.50.000,00 1.20. 1.20.0. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 62.797.053.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 17.950.377.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 65.610.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.295.767.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 8.70.000.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 51.080.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.18.920.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 0 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten 3.319.795.10,00 1.20. 1.20.0. 02. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 66.290.000,00 Halaman 113

1.20. 1.20.0. 02. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.853.505.10,00 1.20. 1.20.0. 02. 1 Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten 1.50.000.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.070.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.195.930.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel 1.867.0.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 293.290.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.57.150.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 3 Pelayanan Pimpinan Daerah 1.369.000.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 728.200.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.800.000,00 1.20. 1.20.0. 02. Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah 1.288.000.000,00 1.20. 1.20.0. 02.. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 77.520.000,00 1.20. 1.20.0. 02.. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 810.80.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 5 Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten 1.300.000.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.670.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 953.330.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten 507.68.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.820.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.828.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 7 Penyelenggaraan Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten 16.097.255.860,00 1.20. 1.20.0. 02. 7. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.980.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.671.275.860,00 1.20. 1.20.0. 02. 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten 68.202.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 8. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.70.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 8. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.62.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 9 Penyelenggaraan Kedinasan Gubernur dan Wakil Gubernur 6.760.20.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 9. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.672.730.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 9. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.087.7.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 50 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur 1.183.131.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 50. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 50. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.167.531.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 51 Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda Provinsi Banten 550.000.000,00 Halaman 11

1.20. 1.20.0. 02. 51. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 138.670.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 51. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.330.000,00 1.23. 1.20.0. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 150.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 07 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Umum 150.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.280.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.720.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (132.09.000.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 115

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi 1. 20. 0 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1. 20. 0. 08 Biro Perlengkapan dan Aset KODE 1.20. 1.20.0. 01. 09. 5 1.20. 1.20.0. 01. 09. 5. 2 1.20. 1.20.0. 01 BELANJA 133.300.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 133.300.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.050.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 09 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Perlengkapan dan Aset 50.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 79.990.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 370.010.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 17 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perlengkapan dan Aset 600.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 225.20.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.760.000,00 1.20. 1.20.0. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 17.500.000.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 16.500.000.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 80.10.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.019.860.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 55 Penyediaan Penunjang Ketatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset 1.000.000.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 55. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 56.050.000,00 1.20. 1.20.0. 02. 55. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 53.950.000,00 1.20. 1.20.0. 61 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah 11.350.000.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 01 Penatausahaaan Aset Daerah 2.721.886.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 522.030.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.199.856.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 03 Penghapusan Barang Daerah 1.710.215.500,00 1.20. 1.20.0. 61. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 599.950.000,00 Halaman 116

1.20. 1.20.0. 61. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.265.500,00 1.20. 1.20.0. 61. 0 Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah 2.000.000.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 602.650.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.397.350.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten 12.68.56.900,00 1.20. 1.20.0. 61. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 158.720.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.109.895.50,00 1.20. 1.20.0. 61. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 11.199.81.360,00 1.20. 1.20.0. 61. 07 Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten 88.000.000.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.119.300.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.919.251.100,00 1.20. 1.20.0. 61. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.961.8.900,00 1.20. 1.20.0. 61. 08 Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah 2.9.1.600,00 1.20. 1.20.0. 61. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.90.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.99.951.600,00 1.20. 1.20.0. 61. 09 Inventarisasi Aset Sekolah Dalam Rangka Implementasi UU Nomor 23 Tahun 201 2.000.000.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 62.00.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.937.960.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 10 Perencanaan Kebutuhan Barang 3.000.000.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.300.000,00 1.20. 1.20.0. 61. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.650.700.000,00 1.23. 1.20.0. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 00.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 08 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Perlengkapan dan Aset 00.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.010.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 357.990.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (133.300.000.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 117

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi 1. 20. 0 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi 1. 20. 0. 09 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol KODE 1.20. 1.20.0. 01. 10. 5 1.20. 1.20.0. 01. 10. 5. 2 1.20. 1.20.0. 01 BELANJA 17.959.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 17.959.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.029.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 10 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Humas dan Protokol 199.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 60.280.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 138.720.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 18 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Humas dan Protokol 830.000.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 150.110.000,00 1.20. 1.20.0. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 679.890.000,00 1.20. 1.20.0. 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum 16.600.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 28 Hubungan dan Kerjasama Pers 5.850.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 207.230.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.62.770.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 29 Sarana Komunikasi 1.300.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 29. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 61.090.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.910.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 30 Liputan dan Pengelolaan Dokumen 1.800.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 133.0.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.666.560.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 31 Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga 750.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 31. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.600.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 729.00.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 32 Penerbitan Media Kehumasan dan Teknologi Informasi 1.350.000.000,00 Halaman 118

1.20. 1.20.0. 58. 32. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 168.030.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 32. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.150.675.500,00 1.20. 1.20.0. 58. 32. 5. 2. 3 Belanja Modal 31.29.500,00 1.20. 1.20.0. 58. 33 Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik 1.550.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 33. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 150.280.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 33. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.399.720.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 3 Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik 800.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.588.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 695.12.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 35 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Keprotokolan 765.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 35. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.080.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 35. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 729.920.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 36 Fasilitasi Kegiatan Pimpinan 770.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 36. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.90.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 36. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.510.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 37 Pelayanan Tamu 715.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 37. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.10.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 37. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 680.860.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 38 Penguatan Kelembagaan PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 950.000.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 38. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 136.610.000,00 1.20. 1.20.0. 58. 38. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 813.390.000,00 1.23. 1.20.0. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 330.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 09 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Biro Humas dan Protokol 330.000.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 1.23. 1.20.0. 72. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 265.300.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (17.959.000.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 119

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi 1. 20. 08 Badan Kepegawaian Daerah KODE 1.20. 1.20.08. 00. 00. 5 1.20. 1.20.08. 00. 00. 5. 1 BELANJA 33.36.000.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.36.000.000,00 1.20. 1.20.08. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 18.36.000.000,00 1.20. 1.20.08. 01. 01. 5. 2 1.20. 1.20.08. 01 BELANJA LANGSUNG 15.000.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.525.000.000,00 1.20. 1.20.08. 01. 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 250.000.000,00 1.20. 1.20.08. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 120.350.000,00 1.20. 1.20.08. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129.650.000,00 1.20. 1.20.08. 01. 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.275.000.000,00 1.20. 1.20.08. 01. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.80.000,00 1.20. 1.20.08. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.160.000,00 1.20. 1.20.08. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 3.129.722.500,00 1.20. 1.20.08. 02. 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 29.722.500,00 1.20. 1.20.08. 02. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.822.500,00 1.20. 1.20.08. 02. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 26.900.000,00 1.20. 1.20.08. 02. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 600.000.000,00 1.20. 1.20.08. 02. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00 1.20. 1.20.08. 02. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 590.900.000,00 1.20. 1.20.08. 02. 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.200.000.000,00 1.20. 1.20.08. 02. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 171.00.000,00 1.20. 1.20.08. 02. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.028.600.000,00 1.20. 1.20.08. 02. 0 Peningkatan Kapasitas Aparatur 200.000.000,00 Halaman 13

1.20. 1.20.08. 02. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.610.000,00 1.20. 1.20.08. 02. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.390.000,00 1.20. 1.20.08. 02. 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 700.000.000,00 1.20. 1.20.08. 02. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 1.20. 1.20.08. 6 Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah 10.295.277.500,00 1.20. 1.20.08. 6. 01 Pembinaan dan Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten 750.000.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 92.852.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 257.18.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 02 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai 1.06.506.500,00 1.20. 1.20.08. 6. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.800.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.007.706.500,00 1.20. 1.20.08. 6. 03 Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Persiapan PNS Masa Purna Tugas 900.000.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 367.830.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 532.170.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 0 Pelayanan Kepangkatan dan Penggajian 80.000.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.50.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.550.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 05 Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat 2.225.000.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 79.900.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.30.100.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 06 Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten 983.771.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.000.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.771.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 07 Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) 1.800.000.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 289.850.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.510.150.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 08 Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian 900.000.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 92.630.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 807.370.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 09 Peningkatan Manajemen Penatausahaan Kepegawaian 850.000.000,00 Halaman 135

1.20. 1.20.08. 6. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 77.760.000,00 1.20. 1.20.08. 6. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 772.20.000,00 1.23. 1.20.08. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 50.000.000,00 1.23. 1.20.08. 72. 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 50.000.000,00 1.23. 1.20.08. 72. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.960.000,00 1.23. 1.20.08. 72. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (33.36.000.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 136

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi 1. 19. 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KODE 1.19. 1.19.01. 00. 00. 5 1.19. 1.19.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 28.000.000.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.100.000.000,00 1.19. 1.19.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.100.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 01. 5. 2 1.19. 1.19.01. 01 BELANJA LANGSUNG 21.900.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.330.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 180.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 56.60.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 123.50.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.150.000.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.50.000,00 1.19. 1.19.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 985.550.000,00 1.19. 1.19.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 5.760.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.360.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.360.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.00.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.37.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.700.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 329.00.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.370.960.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 0 Peningkatan Kapasitas Aparatur 500.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.100.000,00 Halaman 81

1.19. 1.19.01. 02. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.900.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 800.000.000,00 1.19. 1.19.01. 02. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 1.19. 1.19.01. 57 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik 1.610.000.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 01 Peningkatan Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten 1.100.000.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.060.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.061.90.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 02 Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Politik 1.10.000.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 218.520.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 921.80.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 03 Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 1.800.000.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 99.560.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.0.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 0 Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan 1.500.000.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.820.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.73.180.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 05 Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 2.50.000.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 152.510.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.297.90.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 06 Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik 3.20.000.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 297.80.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.122.520.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 07 Peningkatan Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing 1.000.000.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 132.970.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 867.030.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 08 Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi 1.200.000.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.150.800.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 09 Desk Pilkada Provinsi Banten Tahun 2016 1.000.000.000,00 1.19. 1.19.01. 57. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 62.790.000,00 Halaman 82

1.19. 1.19.01. 57. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 375.210.000,00 1.23. 1.19.01. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 200.000.000,00 1.23. 1.19.01. 72. 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 200.000.000,00 1.23. 1.19.01. 72. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 71.276.000,00 1.23. 1.19.01. 72. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 128.72.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (28.000.000.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 83

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan Organisasi 1. 21. 01 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan KODE 1.21. 1.21.01. 00. 00. 5 1.21. 1.21.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 0.055.000.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.767.000.000,00 1.21. 1.21.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 9.767.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 01. 5. 2 1.21. 1.21.01. 01 BELANJA LANGSUNG 30.288.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1.035.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 200.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.350.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 750.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 83.365.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 666.635.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 03 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan UPTB Balai Cadangan Pangan 85.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.510.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.90.000,00 1.21. 1.21.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.252.673.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 819.623.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 819.623.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 927.850.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 927.850.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.500.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 383.50.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.116.60.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 0 Peningkatan Kapasitas Aparatur 362.200.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 Halaman 152

1.21. 1.21.01. 02. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 327.00.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 368.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 368.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTB Balai Cadangan Pangan 175.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 111.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 07 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPTB Balai Cadangan Pangan 100.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.500.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 1.21. 1.21.01. 70 Ketahanan Pangan Masyarakat 11.238.527.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 01 Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 915.00.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.170.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 88.230.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 02 Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan 900.000.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.00.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 870.960.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 03 Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan 900.000.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.680.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 862.320.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan 2.668.127.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.880.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.631.27.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 05 Pengendalian Program Bantuan Raskin 50.000.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.180.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 285.820.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 06 Pembinanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan 1.500.000.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 66.930.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.33.070.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 07 Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 1.590.000.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.555.200.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 08 Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten 950.000.000,00 Halaman 153

1.21. 1.21.01. 70. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 86.670.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 863.330.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 09 Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah 365.000.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 10 Peningkatan Kapasitas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 1.000.000.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.090.000,00 1.21. 1.21.01. 70. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 973.910.000,00 1.23. 1.21.01. 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 619.00.000,00 1.23. 1.21.01. 72. 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 619.00.000,00 1.23. 1.21.01. 72. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.830.000,00 1.23. 1.21.01. 72. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 570.570.000,00 2.01. 1.21.01. 79 Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan 13.12.00.000,00 2.01. 1.21.01. 79. 07 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan dan Pelaku Utama 2.50.600.000,00 2.01. 1.21.01. 79. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 100.960.000,00 2.01. 1.21.01. 79. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.39.60.000,00 2.01. 1.21.01. 79. 08 Pengembangan SDM Penyuluh dan SDM Pelaku Utama 10.601.800.000,00 2.01. 1.21.01. 79. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 97.190.000,00 2.01. 1.21.01. 79. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.50.610.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (0.055.000.000,00) Serang, 28 Desember 2015 GUBERNUR BANTEN RANO KARNO Halaman 15

Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal Tahun 2015 28 Desember 2015 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan 1. 16 Urusan Wajib Penanaman Modal Organisasi 1. 16. 01 Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu KODE 1.16. 1.16.01. 00. 00. 5 1.16. 1.16.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 27.06.000.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.06.000.000,00 1.16. 1.16.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.06.000.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 01. 5. 2 1.16. 1.16.01. 01 BELANJA LANGSUNG 21.000.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2.300.000.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 00.000.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 91.690.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 308.310.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.900.000.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 103.050.000,00 1.16. 1.16.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.796.950.000,00 1.16. 1.16.01. 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.900.000.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 750.000.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 750.000.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.100.000.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.096.100.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.600.000.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 288.700.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.311.300.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 0 Peningkatan Kapasitas Aparatur 850.000.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 95.600.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.00.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 600.000.000,00 1.16. 1.16.01. 02. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 1.16. 1.16.01. 52 Peningkatan Iklim Investasi 3.250.000.000,00 Halaman 72