1
KONDISI UMUM JAWA TENGAH 1. Jumlah Penduduk : 32.443.900 jiwa (SP 2010) 2. LPP : 0,37 % (SP 2010) 3. Proporsi Balita (0-4 th) : 8,67% (SP 2010) 4. Proporsi Remaja (10-24 th ) : 24,67 % (SP 2010) 5. Proporsi Lansia (>65 Th) : 7,05 % (SP 2010) 6. TFR : 2,5 (SDKI 2012) 7. ASFR : 35 / 1000 Kelahiran, (SDKI 2012) 8. CPR : 62,37 % (Susenas 2012) 9. Unmetneed : 7,6 (SDKI 2012) 10.MKJP : 26,33 % (SR semester I 2014) 11.Pra S & KS I : 47,16 % (Pendataan Keluarga 2013) 12.PIK R/M : 1686 kelompok (SR semester I 2014) 13.BKB :3940 BKR: 842 BKL : 1910 (SR semester I 2014) 14.UPPKS :1099 kelompok (SR semester I 2014) 2
NO INDIKATOR 2014 SASARAN CAPAIAN % 1 persentase PA MKJP terhadap PA Total 30.50 26.33 86.33 2 Persentase PB MKJP Terhadap PB Total 43.10 24.52 56.89 3 Persentase PB Pria terhadap PB Total 3.50 4.30 122.86 4 Unmetneed 5.20 10.42 49.90 5 Jumlah Keluarga aktif ikut pertemuan BKB 756,945 607,526 80.26 6 persentase anggota BKB Ber KB 73.09 80.98 110.79 7 jumlah PUS Anggota Klmpok BKB 785,827 633,304.00 80.59 8 jumlah keluarga aktif ikut Pertemuan BKR 360,275 292,163 81.09 9 jumlah kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar 273 164 60.07 3
NO INDIKATOR 2014 SASARAN CAPAIAN % 10 Jumlah Keluarga yang aktif mengikuti pertemuan kelompok BKL 386,900 324,068 83.76 11 Jumlah PPKS di Kabupaten/Kota 36 36 100.00 12 % PUS Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I anggota Kelmpk UPPKS yg menjadi Peserta KB 89.92 70.60 78.51 13 Jumlah Profil Keluarga di Provinsi 1 1 100.00 14 15 16 Jumlah Parameter Kependudukan di Provinsi Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan di Provinsi Jumlah Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Provinsi 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 17 % Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Intern/Ekstern 100.00 100.00 100.00 18 jumlah Kab/Kota yang telah membentuk BKKBD 2 0 0.00 4 Penyusunan Profil dalam Proses ; Penandatanganan MOU kerjasama penduk dilaksanakan bulan Agustus 2014
KONTRASEPSI PB % THD TOTAL PB PPM PB %PB/PPM IUD 35,015 7.44 116,850 29.97 MOW 10,737 2.28 24,145 44.47 MOP 615 0.13 3,659 16.81 KONDOM 19,672 4.18 27,371 71.87 IMPLANT 69,067 14.67 243,041 28.42 SUNTIK 260,898 55.41 329,988 79.06 PIL 74,811 15.89 154,109 48.54 JUMLAH 470,815 899,163 52.36 MKJP 115,434 24.52 387,695 29.77 NON MKJP 355,381 75.48 511,468 69.48 PRIA 20,287 4.31 31,030 65.38 WANITA 450,528 95.69 868,133 51.90 5
KONTRASEPSI PA % THD TOTAL PA PPM PA %PA/PPM IUD 472,217 8.80 407,134 115.99 MOW 285,556 5.32 265,710 107.47 MOP 53,669 1.00 74,578 71.96 KONDOM 125,872 2.34 101,693 123.78 IMPLANT 602,276 11.22 571,593 105.37 SUNTIK 3,033,703 56.51 2,200,683 137.85 PIL 795,055 14.81 703,940 112.94 JUMLAH 5,368,348 4,325,331 124.11 Sumber : F/I/DAL, Data Informasi 6
18/09/2014 REALISASI ANGGARAN SD BULAN JUNI 2014 PAGU 199,041,342,000 % SPJ (GU + LS) SI 29,942,700,352 15.04 UMK 8,830,608,700 4.44 KAS/BANK 10,590,709,300 5.32 REALISASI SPM 49,364,018,352 24.80
REALISASI ANGGARAN PROVINSI DAN KAB/KOTA SD BULAN JUNI 2014 ALOKASI PAGU % REALISASI % REAL PROVINSI 78,235,482,000.00 39.31 32,480,442,092 41.52 KAB/KOTA 120,805,860,000.00 60.69 16,883,576,260 13.98 JUMLAH 199,041,342,000.00 100.00 49,364,018,352 24.80 18/09/2014
18/09/2014 OUT PUT 001 002 004 005 REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT s.d. 30 JUNI 2014 URAIAN PAGU REALISASI SPJ % Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Provinsi Pembinaan Kesertaan Ber-KB Provinsi Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi Advokasi dan Penggerakkan Provinsi Rp 2,780,500,000 714,945,600 25.71 Rp 59,606,112,000 9,566,789,360 16.05 Rp 53,478,560,000 11,917,125,301 22.28 Rp 3,185,150,000 890,950,700 27.97 006 Kerjasama dengan mitra kerja Rp 1,713,000,000 592,153,700 34.57 007 008 009 010 Pengelolaan data dan informasi pembangunan KKB SDM yang Terdidik dan Terlatih Provinsi Penelitian Kependudukan dan KB Provinsi Dokumen Perencanaan Program KKB di Provinsi Rp 8,212,495,000 983,515,200 11.98 Rp 15,778,270,000 2,802,294,300 17.76 Rp 1,714,000,000 602,766,000 35.17 Rp 2,633,299,000 452,897,900 17.20
18/09/2014 REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT s.d. 30 JUNI 2014 OUT PUT 012 013 014 URAIAN PAGU REALISASI SPJ % Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Pengelolaan Dukungan Opeasional PPLKB, PLKB/PKB dan IMP Penguatan Jejaring Mekanisme operasional program KKB di Rp 2,017,943,000 918,753,825 45.53 Rp 18,129,800,000 - - Rp 6,389,500,000-994 Layanan Perkantoran Rp 21,381,833,000 8,073,372,666 37.76 995 Kendaraan Bermotor Rp 240,000,000 234,750,000 97.81 997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp 780,880,000 - - 998 Gedung dan Bangunan Rp 1,000,000,000 - - TOTAL Rp 199,041,342,000 37,750,314,552 18.97
KEMAMPUAN PERSEDIAAN ALOKON DAN RATIO S/D JUNI 2014 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH NO JENIS ALKON PENGEL RATA2 KAB/ KOTA PENGEL RATA2 PROV. PROV RATIO KAB/ KOTA RATIO JUMLAH RATIO SISA ALKON DI KLINIK BULAN INI PENGEL RATA2 DI KLINIK KAB/ KOTA RATIO 1. PIL (Cycle) 288,391 268,000 2,065,660 7.7 962,335 3.3 3,027,995 11.0 472,848 304,175 1.6 2. KONDOM (Gross) 784 677 53,632 79.2 7,154 9.1 60,786 88.3 80,128 15,790 5.1 3. SUNTIK (Vial) 102,425 212,000 1,827,070 8.6 479,000 4.7 2,306,070 13.3 270,269 131,017 2.1 4. IUD (Each) 5,668 1,550 3,500 2.3 38,583 6.8 42,083 9.1 47,675 4,975 9.6 5. SUSUK (Set) 13,068 9,660 28,320 2.9 44,657 3.4 72,977 6.3 33,677 13,785 2.4
ANALISA KUADRAN 12
Provinsi Jawa tengah 3,1 2,9 II Kebumen Wonosobo I 2,7 2,5 2,3 Pekalongan (Kode 3326) Cilacap Purworejo Tegal (Kode 3328) Sragen Purbalingga Pemalang Banyumas Brebes Magelang Boyolali (Kode 3308) Jepara Kendal Wonogiri Klaten Batang Pati Semarang (Kode 3322) Demak Temanggung Banjarnegara Grobogan 2,1 Pekalongan (Kode 3375) 1,9 Surakarta III Kudus Tegal Salatiga (Kode 3376) Semarang Karanganyar (Kode 3374) Sukoharjo Magelang (Kode 3371) Rembang Blora 1,7 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 IV
PETA DISTRIBUSI KUADRAN (CPR & TFR ) KABUPATEN/KOTA SE JATENG JEPARA PATI KUDUS REMBANG BREBES PEKALONGAN TEGAL BATANG KAB. TEGAL KAB. PEMALANG PEKALONGAN KENDAL SEMARANG DEMAK GROBOGAN BLORA CILACAP P.LINGGA BANYUMAS Kuadran I B.NEGARA TEMANGGUNG SALATIGA KAB.SEMARANG WONOSOBO MAGELANG KEBUMEN (11 KAB/KOTA) Kuadran II (8 KAB/KOTA) Kuadran III (8 KAB/KOTA) Kuadran IV (8 KAB/KOTA) PURWOREJO KAB.MAGELANG DIY BOYOLALI KLATEN SRAGEN SURAKARTA KARANGANYAR SUKOHARJO WONOGIRI 14
IDENTIFIKASI VARIABEL - Unmetneed Tinggi (Tmg 10,9%, Wngr 12,2% & Mgl 11,1%) STRATEGI OPERASIONAL -Melakukan Pemetaan Segmentasi Sasaran Penggarapan PUS MUPAR Peningkatan Jejaring Kemitraan Meningkatkan pelayanan KB Mobile, Bhaksos dan Momentum terutama di Galciltas dan Kumuh, Miskin, Perkotaan JUSTIFIKASI - Agar Penggarapan Lebih Tepat Sasaran -Sebagai Upaya Ekstensifikasi Program -Mendekatkan pelayanan KB kepada PUS yang kurang memiliki akses terhadap Faskes/ pelayanan KB MODEL KETERPADUAN -KIE Melalui MUPEN -Pemetaan PUS Melalui Pendataan Keluarga -Pelayanan KB Statis, Mobile & Pelayanan KB Plus -Pembinaan Poktan PK - Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi - Pelatihan Refresh PLKB - Pelatihan TOMA TOGA -Pelatihan KIP K Bagi Bidan PLKB -Orientasi dan Pelatihan KKBPK bagi mitra kerja DUKUNGAN ANGGARAN -Dana KIE -Dana Pendataan -Dana Penggerakan -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan - MKJP rendah (Grb 12,6%, Brebs 12,9%, Jpra 13,4% & Tegal 15,1%) -Penggerakan Pelayanan KB MKJP Pasca Salin, Wil. Galciltas, Konversi & Pely. mobile melalui Baksos -Peningkatan Jejaring Kemitraan Sebagai Upaya Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi yg efektif & efisien. -KIE RaKom - KIE MUPEN -Pelayanan Momentum -Pemeriksaan Pap Smear IVA Bagi Peserta KB MKJP -Penguatan PKBRS -Pertemuan Medis Teknis -Pemberdayaan TJM -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan CTU Bagi Dokter dan Bidan -Pelatihan MOP MOW Bagi Dokter -Dana KIE -Dana Ayoman -Dana Penggerakan -Dana Pelayanan Pap Smear IVA -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan - UKP (Wnsb 19, Bjn 19, Grb 19, Brebes 19& Jpr 19) - ASFR 15-19 tahun tinggi (Wnsb 90, Tmg 83, Bjn 94,Grb 72, Pati 60, Brebes 61 & Jpra 59) -Peningkatan Peran PIK R/M & BKR - Sosialisasi PKBR Melalui Program GenRe -Peningkatan Peran Mitra Kerja Pemberdayaan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Mitra -Genre Goes To School/Campus -Sosialisasi Modul Kependudukan Bagi Guru BK -Pembekalan Mahasiswa Baru & KKN -Peningkatan peran mahasiswa KKN melalui sosialisasi KIE KKBPK -Sosialisasi Genre Momentum -Jambore Remaja - Pelatihan PS KS -Dana KIE -Dana Pendampingan KKN -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan 15
IDENTIFIKASI VARIABEL - CPR Rendah (Kbmn 56,7%, Pklngn 59,2%, Clcp 58,4%) - Unmetneed Tinggi (Kbmn 9,8%, Prwj 9,2% & Bnyms 10,6%) STRATEGI OPERASIONAL Meningkatkan kesertaan ber-kb dengan sistem Kafetaria terutama PUSMUPAR untuk penjarangan kelahiran Melakukan pembinaan kesertaan ber-kb secara intensif melalui Poktan -Meningkatkan Cakupan dan Kualitas KIE (Below the Line) -Peningkatan Jejaring Kemitraan Pemerintah, Swasta & LSOM -Penggerakan dan Pelayanan KB Baru Sistem Kafetaria -Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan -Penyediaan Alkon di semua Fasyankes JUSTIFIKASI Sebagai upaya pemerataan dan peningkatan cakupan pelayanan KB dalam rangka penurunan TFR Untuk lebih menjamin keberlangsungan kesertaan ber- KB -Untuk mengubah PSP masyrkt terhadap Program KKB -Dalam rangka akselarasi pencapaian peserta KB MODEL KETERPADUAN -Optimalisasi KIE Kelompok dan Interpersonal -Pendistribusian media KIE di klinik dan Faskes -Dana KIE -Optimalisasi Pelayanan KB Statis -Optimalisasi Pelayanan KB Mobile terutama di Galciltas -Kolaborasi bersama seluruh mitra kerja di semua tingkatan -Optimalisasi fungsi Poktan dalam pembinaan kesertaan ber-kb DUKUNGAN ANGGARAN -Dana Penggerakkan -Dana Oprs. Poktan -Dana Monev & Fasilitas -Dana Pertemuan -Pemetaan PUS Melalui Pendataan Keluarga -Optimalisasi KIE berbagai media --Peningkatan peran mahasiswa KKN melalui sosialisasi KIE KKBPK -Dana KIE -Pelayanan KB Statis, Mobile, Pelayanan KB -Dana Pendataan Plus, Roadshow dan baksos momentum -Dana Penggerakan -Pelayanan Wil. Galciltas dan Jalsus -Dana Pertemuan -Pembinaan Poktan PK -Dana Oprs. Poktan -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Dana Monev & Fasilitas -Pelatihan BCC Bagi PLKB -Dana Distribusi Alkon -Orientasi TOGA TOMA -Dana Pelatihan 16
IDENTIFIKASI VARIABEL - MKJP rendah (Clcp 13,9%, Pklngn 13,5%, Pml 11,4% & Kndal 12,4%) - UKP Rendah (Pml 19) - ASFR 15-19 tahun tinggi (Pml 62 & Bylali 51) STRATEGI OPERASIONAL -Penggerakan Pelayanan KB MKJP Pasca Salin, Wil. Galciltas & Pely. Mobile -Penggarapan PUS MUPAR -Peningkatan Jejaring Kemitraan -Peningkatan Peran PIK R/M & BKR - Sosialisasi PKBR Melalui Program GenRe -Peningkatan Peran Mitra Kerja JUSTIFIKASI Sebagai Upaya Peningkatan Pemakaian Kontrasepsi yg efektif & efisien. Pemberdayaan Sekolah, Perguruan Tinggi dan Mitra MODEL KETERPADUAN -KIE MKJP RaKom - KIE MKJP MUPEN -KIE MKJP Grebeg Pasar -Penggerakan MKJP -Pelayanan MKJP Mobile -Roadshow MKJP -Pertemuan Medis Teknis -Pemberdayaan TJM -Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi -Pelatihan CTU Bagi Dokter dan Bidan -Pelatihan MOP MOW Bagi Dokter -Pembinaan Poktan PK -Penguatan lini lapangan -KIE Media Luar Ruang -Genre Goes To School/Campus -Sosialisasi Modul Kependudukan Bagi Guru BK -Sosialisasi Genre Momentum -Pembekalan Mahasiswa Baru & KKNP -elatihan PS KS -Jambore Remaja DUKUNGAN ANGGARAN -Dana KIE -Dana Ayoman -Dana Penggerakan -Dana Distribusi Alkon -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan -Dana KIE -Dana Pelatihan -Dana Pertemuan -Dana Pendampingan KKN 17
AJK SEMESTER II 18
SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK 1 Pendataan Keluarga 4,288,500,000 Juli - September 2 Penyusunan Peta PUS 428.900.000 Juli - September 3 KIE Radio Komunitas 155.000.000 Agustus - November 4 KIE Grebeg Pasar 100.000.000 Agustus - Oktober 5 KIE Mitra Kerja Provinsi dan Kab / Kota 557.940.000 Agustus - September 6 KIE Below the line (Pembuatan Media) 276.000.000 Agustus - November 7 Penggerakan Pelayanan KB MKJP 19.419.641.896 Agustus - Desember 8 Pelayanan Ayoman Kegagalan 161.280.000 Agustus - Desember 9 Pemeriksaan Papsmear/IVA bagi peserta KB MKJP 290.820.000 Agustus - Desember 10 Penggerakan Pelayanan Ulang dan Ganti Cara MKJP 1.324.045.000 Agustus - Desember 11 Roadshow MOP/MKJP dan Pelayanan KB Mobile 196.000.000 Agustus - Desember 12 Sarana Prasarana Pely KB yg didistribusikan ke KKB 7.289.750.000 Agustus- Oktober 19
SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK 13 Pembinaan kelompok UPPKS bagi Peserta KB Aktif dalam Peningkatan Pendapatan Keluaga Percontohan 50.000.000 Agustus - September 14 Pengembangan jejaring Kemitraan Usaha 73.250.000 Agustus 15 Jambore UPPKS 78.795.000 September 16 Identifikasi sasaran Kelompok BKB Holistik Integratrif 250.000.000 Agustus - Oktober 17 Pengadaan BKB Kit 1.208.000.000 Juli - Oktober 18 Evaluasi Pelaksanaan BKB Paripurna 44.200.000 Agustus 19 Promosi Program Genre Go To School / Momentum 83.050.000 Agustus - September 20 Forum koordinasi program GenRe 68.350.000 Agustus 21 Peningkatan Kualitas Remaja pada Program GenRe 144.740.000 September 22 Capacity Building Program Genre bagi Kader BKR 169.000.000 Oktober 23 Pengadan Genre Kit 1.489.000.000 Agustus Oktober 24 Peningkatan Peran mitra kerja -IPADI -Koalisi Kependdudukan -Fapsedu 405.870.000 Agustus, Oktober Juli s/d Desember Agustus s/d Oktober 25 Capacity Building Bagi Guru BK 42.700.000 Oktober 26 Peningkatan Peran PTN PTS dalam Pogram KKBPK 61.065.000 Agustus, September 27 Jambore Pendidikan Kependudukan Bagi Remaja 88.124.000 Oktober 20
SEMESTER 2 TAHUN 2014 NO JENIS KEGIATAN PAGU (Rp.) AJK 28 Ketersediaan alat kontrasepsi -Sosialisasi JKK dan Peningkatan Kualitas Alur Distribusi Alkon -Distribusi dan Monev Alkon -Evaluasi Ketersediaan Alkon 315.140.000 Agustus Juli Desember September 29 Fasilitasi pelaksanaan anggaran kab/kota 195.624.000 Juli- Desember 30 Pelatihan Provider Pelat. CTU bg Bidan Pelat. CTU bg Dokter Pelat. MOP bg Dokter Pelat. MOW bg Dokter 31 Pelatihan PLKB/PKB Pelatihan bg BCC & KIP bg PLKB Pelat. Diklat fungs. Dasar bg PKB PNS Diklat fungs. Penjenjangan PKB terampil ke ahli Diklat teknis KKB penyegaran (Refresh) bg PLKB 3.734.000.000 2.043.225.000 168.496.000 160.979.000 238.840.000 428.034.000 57.796.000 2.548.840.000 Agustus September Agustus -September Oktober Oktober Oktober November November Agustus - September 32 Pengelola Pelatihan Program Pelat.teknis dasar (LTD) bg PKB Non PNS 46.313.000 Desember 33 Pelatihan Mitra Kerja Pelat. Dasar prog. KB bg. Penggerak mitra PKK Orientasi toga toma (PKK) 47.415.000 35.750.000 Agustus Agustus 21
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO 1 Jumlah PPLKB/Ka. UPT yang ada Jumlah PPLKB/Ka. UPT belum dilatih 584 89 1 : 1 2 3 Jumlah PKB Jumlah PKB Belum dilatih Jumlah PLKB Jumlah PLKB belum Dilatih 2.296 85 461 42 1 : 4 4 Jumlah Dokter Telah mengikuti Pelatihan IUD Telah mengikuti Pelatihan Implant Telah mengikuti Pelatihan MOP Telah mengikuti Pelatihan MOW 3.067 1.359 1.416 2.028 2.034 1 Kecamatan : 5 Dokter 5. Jumlah Bidan Telah mengikuti Pelatihan IUD Telah mengikuti Pelatihan Implant Telah mengikuti Pelatihan KIP Konseling Telah mengikuti R/R Klinik KB 13.175 5.785 5.955 7.829 8.231 1 Desa : 1-2 Bidan 23
UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO/Kec/Desa/Kel 6 Jumlah TOGA Jumlah TOGA telah dilatih 19.855 2.469 1 Desa/Kelurahan : 2 Toga 1 Desa/Kelurahan : 0,2 Toga 7 Jumlah TOMA Jumlah TOMA telah dilatih 31.652 4.295 1 Desa/Kelurahan : 3-4 Toma 1 Desa/Kelurahan : 0,5 Toma 8 Jumlah PPKBD Jumlah Sub PPKBD Kelonpok KB 8.718 51.244 195.909 1 Desa/Kelurahan : 1 PPKBD 1 Rw/dusun : 1 Sub PPKBD 1 RT : 1 Kelompok KB 9 Kelompok BKB Terdaftar Kelompok BKB Aktif 18.789 17.504 1 Desa/Kelurahan : 2 BKB 1 Desa : 2 BKB 10 Keluarga Balita Anggota BKB terdaftar Keluarga Balita Anggota BKB aktif 722.694 677.322 10 Kel. Sasaran : 7 Kel Anggota 7 Kel Anggota : 6 Kel. Aktif 11 Kelompok BKR Terdaftar Kelompok BKR Aktif 8.150 7.739 1 Desa/Kelurahan : 0,95-1 BKR 1 Desa/Kelurahan : 0,90 1 BKR 12 Keluarga Balita Anggota BKR terdaftar Keluarga Balita Anggota BKR aktif 338.072 320.404 10 Kel. Sasaran : 3 Kel. Anggota 1 Kel. Sasaran : 0,94-1 Kel Aktif 13 Kelompok BKL Terdaftar Kelompok BKL Aktif 10.767 10.108 1 Desa/Kelurahan : 1 1,1 BKL 24 1 Desa/Kelurahan : 1 1,1 BKL
UNTUK MENGELOLA DAN MELAKSANAAN PROGRAM KKBPK DIDUKUNG OLEH POTENSI JAWA TENGAH SBB: NO POTENSI TENAGA JUMLAH RASIO 14 Jumlah Tempat Pelayanan: KKB Pemerintah KKB Swasta DPS BPS 1.441 539 2.508 10.809 1 Kec. : 2 3 KKB Pemerintah 1 Kec. : 1 KKB Swasta 1 Kecamatan : 4 DPS 1 Desa/Kel. : 1,2 BPS 15 Jumlah Tempat Pelayanan yang mendapat bantuan: IUD Kits Implant Kits Obgyn bed 1.773 1.389 674 1 IUD KITS : 1 KKB PEM. 1 IMPLAN KITS : 1 KKB PEM. 1 KKB PEM. : 0,5 OBGYN BED 16. PIK R/M yang dilaporkan PIK R/M Aktif 1.382 1.371 1 Kecamatan : 1 2 PIK R/M 1 Kecamatan : 1 2 PIK R/M 25
KUADRAN I (BANJARNEGARA, TEMANGGUNG, WONOSOBO, GROBOGAN, JEPARA & WONOGIRI) ASFR 15-19 tahun relatif tinggi 70 95 Angka ASFR 30 34 relatif tinggi (70-118) sehingga masih banyak usia tua yang melahirkan walaupun angka penggunaan kontrasepsi tinggi tetapi angka kelahiran masih tinggi Ikut KB pada usia tua Jenis Alkon yang digunakan tingkat efektifitasnya rendah (NON MKJP) 26
KUADRAN II CPR Rendah (Kebumen 56,7%, Pekalongan 59,2% &Cilacap 58,4%) Rasio PLKB Relatif Tinggi (Kebumen 1:6, Pekalongan 1:5 dan Cilacap 1:3) Jumlah penduduk dan PUS besar Wilayah luas (banyak wilayah galciltas, wilayah perbukitan) Kultur masyarakat pantai Kelembagaan gemuk dan hampir semuanya Bapermas 27